公司询价管理办法
企业询价采购管理办法

企业询价采购管理办法1. 引言企业在采购过程中,为了确保物品和服务的质量、价格的合理性以及供应商的信誉度,通常会采用询价采购的方式。
本文旨在给出企业询价采购的管理办法,以保证采购过程的顺利进行。
2. 询价采购流程企业进行询价采购时,通常会有以下几个步骤:2.1 确定需求在进行采购之前,企业首先需要明确自己的需求,包括所需物品或服务的种类、数量、质量要求等。
同时还需要明确采购的预算范围。
2.2 制定询价文件企业需要制定询价文件,包括询价函和询价表。
询价函应包括企业的基本信息、采购需求的具体描述、询价截止日期等。
询价表用于供应商填写价格、交货期等相关信息。
2.3 筛选供应商企业可以通过多种渠道筛选供应商,例如通过互联网、业务合作伙伴的推荐等。
在筛选供应商的过程中,需要关注供应商的信誉度、生产能力、交货期、价格等因素。
2.4 发送询价文件企业将询价文件发送给被筛选出的供应商,并设定截止日期。
同时,企业可以要求供应商提供样品或参观生产线以进一步了解其能力和质量水平。
2.5 收集报价供应商在规定的截止日期前将报价和相关信息发送给企业。
企业需要对供应商的报价进行综合评估,选出价格合理且符合质量要求的供应商。
2.6 签订合同选定供应商后,企业需要与供应商签订正式合同,并明确交货期、质量标准、价格、付款方式等具体细节。
2.7 采购执行企业在供应商交货后进行验收,确保物品和服务符合采购合同的要求。
在此过程中,企业需要注意保存相关记录,以备后续管理和追溯。
3. 管理要点为了确保询价采购的顺利进行,企业需要注意以下一些管理要点:3.1 严格遵守法律法规在询价采购过程中,企业必须遵守相关的法律法规,包括质量标准、采购法律等。
在签订合同时,注意合同的合法性和权益的保护。
3.2 公平竞争和透明在向供应商发出询价文件时,企业需要保证公平竞争和透明度。
同一份询价文件应发送给所有供应商,不得向某个供应商提供特殊待遇。
3.3 风险评估和管理在选择供应商时,企业应进行风险评估,评估供应商的信誉度、财务状况、生产能力等。
询价管理制度

询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为,确保采购过程的透明公正,提高采购效率,减少采购成本,制定并实施询价管理制度,是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为,促进供应商的竞争,从而为企业选取优质的供应商,获得最优的采购结果,保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动,包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况,应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定:采购人员应根据实际需求,明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等,制定详细的采购计划。
2.询价准备:采购人员应收集相关供应商信息,建立供应商数据库,确定适合询价的供应商名单。
同时,应准备询价文件,包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布:采购人员应按照事先确定的供应商名单,向供应商发送询价文件,确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程:供应商在收到询价文件后,按要求填写询价表格,并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估,选取最优供应商,进行谈判,并最终确定合同。
5.询价结果:采购人员应在询价结束后,将询价结果汇总,并据此制定采购合同。
同时,应通知选中和未选中供应商,并告知未选中供应商理由。
6.合同签订:采购人员应在确定供应商后,与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正:采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动,确保供应商的平等竞争。
2.合理选择:采购人员应根据询价结果,合理选择最优供应商,确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效:采购人员应借助现代信息技术手段,便捷高效地进行询价工作,提高采购效率。
4.保密性:采购人员应严守询价过程中的商业秘密,确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象:采购人员在进行询价前,应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
询价采购管理办法规定

询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中,询价采购是非常重要的一项工作,直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程,提高采购管理的效率和质量,制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理,确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况,包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中,必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争,获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明,所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时,必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素,选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为,在询价采购过程中,要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要,制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等,询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前,需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录,包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素,对供应商进行评估,并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后,需要与供应商签订正式合同,并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制,负责对询价采购过程的监督和管理。
此外,还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
企业日常采购询价管理制度及实施办法

企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作,提高采购效率,降低采购成本,确保采购质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目,包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则,确保采购过程透明,防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会,负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作,包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求,收集供应商信息,包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价,向符合条件的供应商发出询价函,要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后,应在规定时间内提供报价,包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析,选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议,确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案,记录供应商资质、报价、合同等信息,便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估,包括产品质量、交货期、售后服务等方面,以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录,记录询价过程、审批过程、合同签订等信息,便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结,分析采购效果,提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度,确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中,如发现供应商提供虚假信息,应立即取消其供应商资格,并追究相关责任。
询价管理规定

询价管理规定文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批(单项)3万元以上,30万元以下的小额工程。
2、单批(单项)2万元以上,30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资,但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购,一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批(单项)10万元以下的物资。
5.1、单批采购金额在1万元(含1万元)以上、10万元以下(不含10万元),规格、标准统一,价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等,以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元(含万元)以上、1万元以下(不含1万元),但年度采购金额在1万元(含1万元)以上、10万元以下(不含10万元)的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元(含万元)以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法,采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价,对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求,填写具体需求,按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成,人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出,应确定询价项目的具体要求,拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中,物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成;工程与服务确定内容,建设标准、技术、资质及工期要求,施工方案,材料设备技术要求等。
企业日常采购询价管理制度及实施办法

日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理,规范物品采购的内部稽核,提高采购效率,特对采购询价工作做出如下管理办法:一、日常采购物品分类1、分类如下:办公用品类(单价在300元以下)、办公用固定资产类(单价在300元以上)、物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。
2、适用范围:公司各部门二、询价要求1、以效率为先,兼顾轻重缓急;以商品的质量为重,兼顾成本。
2、对产品进行询价,有固定供应商的,对物品进行价格确定。
无固定供应商的,至少进行三家询价,并注明厂家信息(名称、联系方式)。
3、询价员必须在《申请询价及询价结果确认表》中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量,然后在《申请询价及询价结果确认表》上填写询价日期并签名。
4、询价员询价完毕递交《申请询价及询价结果确认表》到各申购部门、申购人确认并签字,到此询价工作交接完毕。
三、部门协作与分工:公司综合部负责物品的日常采购;公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新,并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。
协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认,公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。
四、询价分类管理办法:4.1办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商,签订长期供货意向合作协议,每月批发商向财务部提供商品报价单,财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2办公用固定资产类4.2.1电器类:在家电超市购买。
按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后,择优购买,费用报销时须附购物小票。
4.2.2办公机具类:选择两家办公耗材、办公机具供应商,签订长期供货意向合作协议,每月供应商向财务部提供商品报价单,财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2.3办公家俱类:询价三家销售商。
询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名;择性价比优、满足使用功能者购买(由综合部与财务部共同执行)。
企业询价方式采购管理办法

企业询价方式采购管理办法引言企业为了满足自身的生产经营需要,经常需要进行采购活动。
采购活动的一个重要环节是询价。
有效的询价方式可以帮助企业找到合适的供应商,获取具有竞争力的采购报价,降低采购成本,并确保采购的产品或服务的质量和可靠性。
本文将介绍企业常用的询价方式和采购管理办法。
1. 口头询价口头询价是一种快速、简单的询价方式。
企业可以直接通过电话、邮件、即时通讯工具等方式与供应商进行沟通,了解产品价格、交货时间、质量等信息。
对于价格比较低、采购数量较小的产品,口头询价是一种常用的方式。
企业在进行口头询价时需要注意以下几点: - 询价时要准确描述所需产品的规格、数量、质量要求等信息,以确保供应商能够提供准确的报价。
- 尽量选择信誉好、具有稳定供货能力的供应商进行询价,以降低采购风险。
- 在询价过程中要注明询价的截止时间,并要求供应商在规定时间内提交报价,以确保获取到最新的市场报价。
2. 书面询价书面询价是一种正式的询价方式。
企业通过书面形式向潜在的供应商发出询价函,询问其报价和相关信息。
供应商在接到询价函后,需要在规定的时间内回复并提交报价。
书面询价相比口头询价更具有法律效力,能够更好地规范采购活动。
企业在进行书面询价时需要注意以下几点: - 询价函要明确表达企业的采购需求,包括产品的规格、数量、交货时间、质量要求等,以确保供应商提供准确的报价。
- 询价函要注明询价的截止时间,并要求供应商在规定时间内回复,以保证获取到最新的市场报价。
- 询价函要注明供应商提交报价的方式和时间,以便企业接收和比较报价。
- 企业可以在询价函中要求供应商提供其他相关资料,如产品样本、合格证书等,以便对供应商进行评估。
3. 网络询价随着互联网的发展,网络询价在企业采购中越来越常见。
企业可以通过采购平台、电子商务网站等渠道发布询价信息,并邀请供应商在线提交报价。
网络询价具有以下优势: - 供应商范围广泛,可以吸引来自全国甚至全球的供应商参与报价。
采购询价管理制度

宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。
第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。
第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单(如附件一), 作为定价依据。
第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。
特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。
第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。
第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。
第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。
第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团(公司)目前定购价。
并需要有价格对比说明。
此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。
第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。
产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:(1)、必须附有样品______PCS, 及规格承认书;(2)、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告;(3)、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书;(4)、结算办法月结______天, 含______ %税票。
三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。
宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。
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公司询价管理办法
第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围
1、单批(单项)3万元以上,30万元以下的小额工程。
2、单批(单项)2万元以上,30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资,但按规定又不需招标
采购的。
4、单批(单项)10万元以下的物资。
4.1、单批采购金额在1万元(含1万元)以上、10万元以下(不含10万元),规格、标准统一,价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等,以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
4.2、单批采购金额在0.5万元(含0.5万元)以上、1万元以下(不含1万元),但年度采购金额在1万元(含1万元)以上、10万元以下(不含10万元)的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元(含0.5万元)以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法,采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价,对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明
1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求,填写具体需求,按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成,人数为三人以上的单数组成。
成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。
3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出,应确定询价项目的具体要求,拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中,物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成;工程与服务确定内容,建设标准、技术、资质及工期要求,施工方案,材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人,以单位名义与供应商取得联系,从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商,并发出询价书。
5、供应商报价。
在报价截止时间之前,供应商一次报出不得更改的价格。
报价单位须出具盖有公章的、正式的报价函。
6、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点,对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较,出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商,并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、成本控制部、财务管理部人员以及供方代表组成;现场验收后出具验收报告(或收货清单签字确认)。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则,自觉接受公司各部门及人员的监督。
2、当出现两个或两个以上相同报价时,按报价时间先后顺序确定成交供应商,先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时,询价小组可根据排列顺序,依次从候选成
交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务部负责解释。
附件:
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
附件1
询价流程表使用部门:日期:
附件2
成交通知书
信你自己
罢!只有你
自己是真实
的,也只有
你能够创造
你自己。