公司年度经营计划书
公司年度经营计划书
今年以来,公司在董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开。
总体上说,成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。
以下是本公司的年度工作计划:
一、切实完成年营销任务,力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现
2017年公司镀锌的销售任务是9000万元,其中一季度1500万元、二季度2500万元、三季度3000万元、四季度2000万元。
为完成年度营销任务,我们建议:采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。
在营销形式上,应完善大客户、固定客户以及大力发展新客户等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色。
2、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制
新的一年,公司将充分运用人力资源。
人力资源部首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。
其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、以能动开发员工潜能为前提,不断充实企业发展基础
日月的企业精神“三生万物,以人为本;和合求实,科学求真”决定了日月品牌的打造,未来日月集团的建立,必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。
新的一年,公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作,改善经营环境
公司所指充实基础工作,主要是指各部门各岗位的工作要做到位,做得细微,做得符合工作标准。
小事做细,细事做透。
务实不求虚,务真不浮夸。
规范行为,细致入微。
通过做好基础工作,改善内部工作环境和外部经营环境。
该工作的主要标准,由办公室制定的公司《工作手册》确定,要求员工对照严格执行。
为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督,公司在新的年度由办公室承办编制《日月工作动态》,每半个月一期。
2、充实各类人才,改善员工结构
企业的竞争,归根结蒂是人才的竞争。
我们应该充分认识到,目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。
2017年,公司将根据企业的实际需求,制定各类人员的招聘条件,并设置招聘流程,有目的地吸纳愿意服务于镀锌行业的各类人才,并相应建立镀锌专业人才库,以满足日月公司各岗位的需要。
企业年度经营计划书7篇
企业年度经营计划书7篇企业年度经营计划书 (1) 全面贯彻党的精神,深入贯彻落实>科学发展观,不折不扣贯彻执行国家法律及总厂经营方针,立足实际,以'挖潜增效、控亏增盈'为中心,以自主创新建功立业为主线,围绕企业生产抓活动,推进企业民主管理,突出维护员工权益,深化职工之家建设,不断加强自身建设,增强活动动力,团结凝聚员工,努力促进企业全面完成生产任务。
大力提升企业精神文明建设水平;切实发挥桥梁纽带作用,为促进企业发展营造和谐稳定的工作氛围与生产环境;认真履行职能,不断加强自身建设,始终站在党支部助手、行政伙伴的位置,融入企业生产、改革和发展抓工建;推进>企业文化建设,工会组织要培育员工广为认同的价值观,规范员工行为,丰富员工的文化生活。
建立了民主管理网络及民主管理制度,坚持每月或不定期召开工会委员会工作会议,及时传达总厂工会工作部署、小结当月工作完成情况、讨论和安排下月工作计划等继续开展工会作用承诺行动工作,强化工会维权体制,充分发挥职代会作用,定期召开职工代表座谈会,征求意见会,协调好劳动关系。
要及时倾听职工的心声,及时了解职工中存在的热点、难点问题,把职工的呼声、愿望和要求及时向上级有关部门反映并尽快得到落实。
及时发现工作中存在的不足,增强工作的针对性有的效性。
为使公司工会工作再上新台阶努力工作。
加强企业民主管理,鼓励员工参政议政,为中心的发展献计献策,提合理化建议。
调动员工的积极性,引导员工将自身发展与企业发展密切相连,激发职工的主人翁精神,增强责任感、使命感和危机感。
激发职工的创造力,充分发挥其聪明才智,使其在企业发展中实现自我价值。
坚持科技创新,大力开展技术革新活动。
充分发挥员工的聪明才智,共进行小改小革项目项,创经济价值万余元。
大力倡导读书活动,鼓励自学成才,努力打造一支德才兼备、掌握现代科学技术、具有较高劳动技能的新型职工队伍。
这对公司实施'素质工程'起到了推动作用。
年度经营目标计划书范文
年度经营目标计划书范文(一)总体经营目标下年度,计划总资产突破XXX亿元,净资产总额XX 亿元,资产负债率控制在50%以内。
完成营业收入50亿元,利润10亿元;完成项目投资20亿元,铺排重点项目30个;完成股权投资3亿元,财务并表2-3家实体企业。
(二)大体经营思路1.控风险。
健全防范化解重大风险体制机制,强化现金流量管理和资金统筹调度,坚持保运转、守底线,通过发展增量收入,防控存量债务风险。
2.提信用。
通过上级单位大力支持,加快注入优质资产,优化收入结构、增加资产规模;通过调整土地和道路的投资建设模式,持续改善经营质量,为争取实现集团主体信用评级打下坚实基础。
3.抓转型。
聚焦“经营”这个主业,持续构建“3+X”的主营业务体系,在做强土地、房产开发、股权投资业务基础上,主动布局投资新业务,推动公司由城市建设商向产业发展商转型。
聚焦“效益”这个根本,向市场要效益,改变土地的单一盈利模式,通过市场化、多元化运营,创新形成各业务相互间交易和盈利的生态链。
聚焦“管理”这个核心,通过人、财、物的合理配置,打造高效率管理体系和执行团队,提升资金周转率、存货周转率,有效提高公司盈利能力。
4.强发展。
提升开发能力,加强片区包装策划,引进社会实力资本,加快推进新城建设和产业发展;提升融资能力,做大总资产、净资产和收入规模,优化财务报表和融资结构,拓宽融资渠道;提升投资能力,构建产业发展基金等专业投资平台,打好“募投管退”组合拳;提升创新能力,创新业务模式、盈利模式、管理模式和人才培养模式,更好支撑公司实现转型发展。
(三)具体业务计划1.资产增加计划。
计划新增资产总额60亿元。
一是注入资产。
争取上级单位经营性资产注入、独占性资源授予以及补贴资金支持,快速增加有效资产。
二是合并报表。
通过股权投资控股,对某某直播基地等2-3家实体企业进行财务并表,进一步优化公司资产结构。
三是盘活资产。
加快盘活标准厂房、某安置房等存量资产,通过资产证券化等手段,加快公司资产变现。
年度经营工作计划
年度经营工作计划注重人才培养,加强标准店和示范店建设,为永济在外经营餐饮业转型发展和推进我市经济社会持续快速发展做出积极贡献。
二、工作目标根据工作职责和工作思路,20xx年着力实施“54321”工作行动计划,助推在外餐饮业转型发展:(一)夯实“五项”基础工作1,办公场地、设施、人员确定到位;(4月底前完成)2,各项制度、计划规划、行规行约、章程方案等建立完善并对外公布;(4月底完成)3,摸清在外经营餐饮业的人员的基本情况;(6月底完成)4,确定各职能部门的职责、分管领导、联系方式并对外公布;(4月底完成)5,设立微信公众平台和接待值班人员、公布对外服务联系方式并建立相适应的服务机制。
(4月底完成)(二)完成“四个”培训任务1,培训200个餐饮从业人员;2,培训200个有意向从事餐饮人员;3,培训200个农村剩余劳动力;4,培训200个下岗职工。
(三)做好“三项”援助服务1,为在外经营餐饮人员做好法律咨询、法律援助及维权保障服务;(全年性工作)2,做好留守老人的生活及留守服务;(全年性工作)2,做好金融理财产品信贷服务。
(全年性工作)(四)建立“两大”工作体系1,各乡镇街领导机构和促进会组建成立;(五月底完成)2,北京、内蒙、郑州三地协会组建成立。
(六月底完成)(五)完成“一个”奋斗目标培育100个标准店和示范店并挂牌运营。
(逐月实施,年底完成)三、工作措施1、加强领导促进会工作要在市委政府的领导下,分工具体,明确职责,相互协作,积极配合,保质保时完成各自的工作任务;同时,要建立周例会制度,定期汇报工作进展情况和遇到的困难和问题;工作要有力度和深度,不推诿,不扯皮,创造性地开展工作,保证工作顺畅。
各镇街也要成立相应的领导组和促进会,由各镇街镇长(主任)任在外经营餐饮业工作领导组组长,由副镇长(副主任)兼任促进会会长,充实工作人员,将工作任务落实分解到人,并将在外餐饮工作纳入年度考评范围。
发挥区域内餐饮业分会的协调、监督、指导作用,规范餐饮从业人员行为,为餐饮业发展助力。
年度经营目标计划书
年度经营目标计划书一、前言随着市场竞争的加剧,企业要想在行业中立于不败之地,必须制定明确的年度经营目标计划。
本计划书旨在阐述公司未来一年的经营目标、策略及实施步骤,为全体员工提供共同努力的方向。
二、年度经营目标1.营业收入目标本年度营业收入目标为人民币亿元,同比增长%。
2.利润目标本年度利润目标为人民币亿元,同比增长%。
3.市场占有率目标本年度市场占有率目标达到%,提升个百分点。
4.产品质量目标本年度产品质量目标达到%,减少客户投诉%。
5.人力资源目标本年度人力资源目标为招聘名优秀人才,提升员工满意度%。
三、年度经营策略1.产品策略(1)加大研发投入,提高产品技术含量,确保产品竞争力。
(2)优化产品结构,淘汰落后产能,提高高附加值产品比重。
(3)加强产品创新,培育新的增长点。
2.市场策略(1)巩固现有市场,拓展新市场,提高市场占有率。
(2)加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。
(3)深化渠道建设,优化渠道结构,提高渠道效益。
3.营销策略(1)强化营销团队建设,提升营销人员业务能力。
(2)实施差异化营销,满足不同客户需求。
(3)加大网络营销力度,拓展线上市场。
4.管理策略(1)优化组织结构,提高管理效率。
(2)加强成本控制,降低运营成本。
(3)强化风险管理,确保企业稳健发展。
四、年度经营实施步骤1.第一季度(1)制定年度经营计划,明确各部门职责。
(2)加大研发投入,推动产品创新。
(3)开展市场调研,了解市场需求。
2.第二季度(1)优化产品结构,提高产品竞争力。
(2)加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。
(3)实施差异化营销,拓展市场渠道。
3.第三季度(1)开展员工培训,提升员工业务能力。
(2)优化组织结构,提高管理效率。
(3)加强成本控制,降低运营成本。
4.第四季度(2)加大网络营销力度,拓展线上市场。
五、本年度经营目标计划书旨在为公司未来发展指明方向,全体员工需共同努力,确保年度经营目标的顺利实现。
公司年度经营管理计划书(4篇)
公司年度经营管理计划书今年以来,公司在董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面铺开,“____”品牌得到了社会的初步认同。
总体上说,成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司将抓好“____”、搞好“____”、做到“____”、进行“____”、着力“____”。
其工作计划如下:一、以____项目建设为中心,切实完成营销任务____项目,是省、市重点工程。
市委、市政府对其寄予了殷切的期望。
由于项目所蕴含的社会效益和潜在的经济效益,我们必须把它建成,而不能搞砸;我们只能前进,而不能停滞甚或后退。
因此,公司计划:确保一季度____工程全面开工,力争年内基本完成第一期建设任务。
1、土地征拆工作:2、工程合同及开工:3、报建工作:工程部应适时做到工程报建报批,跟进图纸设计。
____月份完成方案图的设计;____月份完成扩初图的设计。
在承办过程中,工程部应善于理顺与相关部门关系,不得因报建拖延而影响工程开工。
二、以品牌打造为长远目标,逐步完成两个建立1、注册成立企业集团,不断扩大公司规模____年,公司在能满足注册资金要求的前提下,将注册成立“____集团公司”。
同时,将独立注册或变更所辖子公司名称,即:____有限公司(已成立)____有限责任公司(待更名)____物业管理有限公司(已成立)____房地产开发有限公司(已成立)____酒店管理有限公司(待成立)____集团及所辖子公司筹建人员(均为兼职)和分设机构情况如下:①____集团:____、____、____、____、财务总监(待定)、____集团公司设:办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、企业策划部、工程部②____医药有限公司:____、____、____③____医药物流中心:____、____、____④____房地产开发有限公司:____、____、____⑤____物业管理有限公司:____、____、____⑥____酒店管理有限公司:____、____、其他人员待定2、建立现代企业管理体系,推行工作标准到人到岗:现代企业的高效运行,均来自于企业的高效管理。
企业年度经营计划书(5篇)
企业年度经营计划书1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现____年公司各类楼盘的销售任务是____亿元,其中一季度____万元、二季度____万元、三季度____万元、四季度____万元。
按____所签协议书,该任务的承载体为策划代理公司。
经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同。
为完成年度营销任务,我们建议:策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片。
而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。
可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。
在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销新的一年,公司在____年的基础上,将进一步扩大广告投入。
企业年度经营计划书(二)____年以来,我公司在佳宝房地产开发集团有限公司和董事会的领导下,经过全体员工的努力,各项工作进行了全面地展开,为使公司各项工作上一个新台阶,在新的年度里,公司在确保____年底方案报批的前提下其工作计划如下:工程方面一、以“特洛伊城”项目建设为重点,统筹安排,切实做好建设任务(一)____年底前力争方案报批通过____月份:参与制订规划方案,配合公司领导完成规划方案在市规划局的审批通过。
____月份:配合公司高层完成规划方案的市长办公会议通过,办理环境保护意见表的工作。
(二)、____年度工作安排____月份:组织编制环境评估报告及审核工作;办理项目选址(规划局),参与项目的扩大初步设计,并完成项目场地的地质勘察报告。
____月份:参与工程的施工图设计及图纸审查;编制项目申请报告,办理项目核准(发改委);完成桩基础的工程招投标工作,工程监理招标工作,并组织场地的地下排水工作。
____月份:办理工程规划许可证工作(报市规划局),并进行场地周围的止水帷幕、护壁桩的施工。
____月份:完成工程主体的招投标工作,办理桩基础工程的施工许可工作。
公司年度经营计划书(6篇)
公司年度经营计划书(6篇)公司年度经营计划书1一、2022年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2022年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2022年的经营目标(一)核心经营目标2022年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)上述销售目标的分解,按《2022年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。
因此,公司将2022年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。
2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在2022年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
经营计划书6篇
经营计划书6篇一、预期目标年度经营计划工作就是一项全面性的专项工作,应当同时实现以下预期目标:(一)出台公司经营的总体规划。
包括:全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。
这些总体规划,将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法,具体工作成果体现在下列文件上:1、《__公司年度经营发展计划(____)》2、《__公司年度财务预算计划(_____)》3、《经营团队目标管理责任书(____)》(二)出台年度规划的配套方案。
包括与上述总体方案相配套的,运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案,以支持总体规划,具体工作的成果体现在下列文件上:1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(____)》4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》5、《生产管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》7、《年度人力标准配置计划(____)》8、《年度人工成本总量计划(____)》9、《员工薪酬管理基本规则(____)》(三)培育策划机制和管理能力。
通过统一的年度计划编制活动,所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧,以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后,应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》,将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管二、非政府管理年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作,需要集体智慧,也需要民主和集中过程。
为达成预期目标,整个工作计划的实施,由总裁办统一组织,财务中心和各部门按照分工落实。
副组长:副组长:成员:三、工作内容、步骤与时间表____年度经营计划及其配套方案的编制工作,按以下基本步骤和时间表展开:1、销售预测:运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况,预测____年和____年全年的产品销售量、销售收入,提出《____-____市场销售预测和目标计划》草案。
公司经营工作计划书5篇
公司经营工作计划书5篇公司经营工作计划书篇1一、经营方针在认真审视大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
二、的大友榆钢检修公司生产经营目标(一)核心经营目标,大友榆钢检修公司生产经营目标是:生产、检修、工程收入3984.51万元,生产、检修、工程收入7500万元,增长率88.23%,利润收入197万元,利润收入230万元,增长率16.83%,(二)生产、检修、工程目标细分生产、检修、工程目标细分表 (计算单位:万元,人民币)可控费用计划三、主要生产、检修、工程策略(一)市场策略1.全公司必须以生产、检修、工程市场为导向,以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励全体员工参与生产、检修、工程工作的管理和经营。
2.充分调动全体员工的积极性,把企业的发展、壮大和员工的切身利益挂钩,提高责任心,做好各项工作。
3.生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场,并以“发展榆钢二期建设,继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略。
(二)费用策略1.员工工资由日工资和加班工资,改为月工资,员工收入公正公开、透明,收入和技能、责任心、组织能力成正比,体现多干多的2.对工程严格管理,对所有工程费用进行测算,严格控制机械费、人工费、辅材费用等,员工收入和工程利润挂钩。
四、实现目标的措施(一)榆钢检修、保产、工程,榆钢二期建设、检修、保产 1、榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同,总费用3708000元。
2.大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议生产劳务合同,预计费用在3610488以上元。
3.榆钢一期工程项目大概在5000000元左右。
4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。
5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧,榆钢二期生产后的技改、消缺项目等。
公司年度经营计划书
公司年度经营计划书公司年度经营计划书「篇一」经过又一年的物流管理工作,公司的物流工作已进入了稳步发展阶段,同时自己在物流管理方面的能力也得到了锻炼与提高。
一、物流费用。
物流费用控制是一项重要的工作,要用合理的物流成本去实现高效、高质量、高附加值的物流业务是一件很难的管理工作。
而我司的物流结构模型是“总部集中制”,因此控制物流费用,总部必须有一套完善的物流规章制度。
通过它来控制各分公司的物流指令下达、物流配送作业,从而控制物流费用。
第八年的物流费用相对往年来说比较合理,整体费用有所上升降。
表现在以下:1、配送费用:随着公司销售量的增长,物流费用的绝对值有所增长,但是物流费用与销售比整体有所下降。
2、仓储费用:销售量的增加,仓库费用也在增加。
随着生产规模的不断扩大,公司对原材料的需求也越来越告,进而对仓储的需求也越来越高,因此今年的仓储费用增加,但是与销售额的比值十下降的。
二、物流配送1、物流配送是销售物流中的关键环节之一,配送时间的及时性,货物的安全性是物流配送作业质量的直接表现。
在第八年,我部门狠抓到货及时性的考核,严格按照物流流程的有关规定做到及时、准确、高质量的配送。
在这种严格的要求下,我部门从上到下都紧张起来,全力做好公司的物流配送,加强配送市场的管理,实施每票货物的跟踪,并把跟踪信息及时反馈到物流经理。
每月及时召开回顾会议,对上月出现的问题及时总结。
第八年我部门的配送准时到达率99.37%,运输数据回传及时率99.62%、回单完备率99.74%,货物损失率为0。
退货时间的及时性也比XX年有提高,大部分退货商品都能在一周内返回。
2、在货物配送中也遇到一些问题:a、客户单据的签收盖章;b、配送严重超时导致客户销售损失的弥补问题;三、仓库管理1、第八年年各仓库库存大量增加。
因为公司生产规模扩大,发展速度很快,因而仓库平均库存大大增加。
出入库数量也增加,如此大的业务量势必给仓库管理带来很大的不便。
