请购与采购流程

合集下载

采购流程具体步骤

采购流程具体步骤

采购流程具体步骤
做采购员,需要知道采购的步骤。

采购的具体步骤有哪些。

关于采购有哪些相关的了解。

小编给大家整理了关于采购流程具体步骤,希望你们喜欢!
采购流程具体步骤
包括收集信息,询价,比价,议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货验收,整理付款。

接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。

相关的单据:
请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。

采购一般流程
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。

比选采购方式的主要流程:
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;
3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商
(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量,具体数量视采购项目情况而定);
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;
5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与中选供应商签订采购合同。

竞争性谈判的主要程序:
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一
轮或多轮谈判,供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审,并确定成交供应商;
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与成交供应商签订采购合同。

采购请购流程范文

采购请购流程范文

采购请购流程范文采购请购流程是指在企业中进行物品采购时所需要经历的一系列步骤和环节。

正确的采购请购流程能够确保企业在采购过程中能够高效、经济地获取所需物品,并且能够对采购行为进行有效的监控与管理。

以下是一个典型的采购请购流程:1.需求确认:首先,企业需确定需要采购的物品的种类、规格和数量。

这一步骤通常由企业内部的相关部门或个人提出,并通过填写请购单的方式提交给采购部门。

2.请购单审批:请购单一般需要经过相关部门或个人的审批,以核实请购物品的合理性和必要性。

审批过程中,审批人可以对请购单进行修改、补充或者拒绝,直到满足企业的需求为止。

3.请购单编制:经过审批后,采购部门将根据请购单的内容编制采购计划。

采购计划包括确定采购物品的供应商、要求的交付时间以及预计的采购成本等。

4.选择供应商:采购部门通过与供应商的洽谈,选择最合适的供应商进行采购。

在选择供应商时,采购部门会综合考虑供应商的价格、质量、交货期、交付方式等因素,并将选择结果告知相关人员。

5.采购委托:采购部门将与供应商洽谈达成的采购协议或合同交付给供应商,并向其确认已委托其进行采购。

6.采购跟踪:在采购过程中,采购部门需要时刻跟踪供应商的采购进度,并及时与供应商沟通解决采购过程中的问题和难题,确保采购进展顺利。

7.收货验收:当采购物品到达企业时,采购部门需要对所收到的物品进行验收。

验收包括检查物品的数量、质量、规格等是否符合所要求,并记录验收结果。

8.付款结算:验收通过后,采购部门将根据与供应商达成的协议或合同进行付款结算。

付款方式可以是预付款、货到付款或者按期付款等。

9.采购记录与跟进:采购部门需要做好采购记录,包括采购物品的种类、数量、供应商信息、交付时间等,并将记录归档保存。

此外,采购部门还需要与供应商进行跟进,以确保供应商在未来有优质的服务和供货。

10.绩效评估:采购部门需要定期对采购过程进行绩效评估,分析采购成本、交付效果、供应商性能等,并根据评估结果制定改进措施和优化采购策略。

(完整版)采购管理制度及采购流程

(完整版)采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后,交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后,进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

采购与付款流程

采购与付款流程

1 采购与付款业务流程1。

1 采购业务流程1.请购。

业务部门或仓库管理部门提出采购申请,请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化,企业本着提高效率的原则安排请购活动。

(1)原材料或低值易品请购。

由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。

仓管收到请购单后与库存核对,确定实际需采购数量.(2)日常物料或劳务请购.由使用部门直接提出,由本部门主管和财务资金预算主管人员审批,由采购部门采购。

(3)例外事项的请购。

不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特别授权指定专门人员提出采购申请。

请购中要编制采购申请单,一式三份,本部门一份,一份财务部门,作为编制采购资金预算的依据,另一份传递给采购部门,作为编制采购实物预算的依据。

采购申请单传递中要审核批准。

2.采购实施。

采购部门首先进行询价,初步确定供应商的选择范围。

然后安排竞标投标事项,确定供应商。

再一步与供应商签订采购合同。

最后由采购人员编制采购订单,确认采购业务。

同时采购人员将商品分批运回企业,并监督运输过程。

3.验收.验收部门根据采购订单及采购合同执行验收,对商品质量、数量等考察,形成验收单,验收单一式三份,验收部门一份,仓管部门一份,作为入库和保管的依据,会计部门一份,作为采购业务核算的原始凭证.4.会计处理。

采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员,验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门,会计人员编制记账凭证,复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表,并登记总账和明细账.1。

2 付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。

采购部门提出付款申请,会计部门从两条线处理该业务,一是出纳人员的付款流程,二是会计人员的核算流程。

1.付款流程。

(1)相关人员审核供应商发票;(2)出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项,在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票;(3)出纳人员编制付款记账凭证,并进行审核;(4)根据记账凭证编制记账凭证汇总表,并据以登记银行存款日记账。

采购管理规定及采购流程

采购管理规定及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目;由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审核人;财务审核人;公司总经理;分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购;请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购;请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后,根据与供应商签定的期限,采购负责人核对采购帐目。

采购流程方案说明

采购流程方案说明

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图:采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名(主管)●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请(书⾯和电⼦⽂档)●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购(例如5,000元以上)需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料,必须按照规定的格式填写请购单,内容要素:请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格(请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯)、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表:固定资产购置申请表●⼀般物资采购,包括定期采购以及零星货品、耗材采购(例如5,000元以下)请购表的内容要素:申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注,⽆需总经理/副总经理签字。

如下表:●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况,请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时,可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认,交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息,避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单,由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。

公司请购流程

公司请购流程

公司请购流程为了规范公司内部采购流程,提高采购效率,特制定公司请购流程如下:一、请购申请。

1.员工如需采购办公用品、设备、材料等,需先填写请购单,包括物品名称、规格、数量、用途等信息。

2.请购单需由部门负责人审批签字确认后,方可提交给采购部门。

二、采购审批。

1.采购部门收到请购单后,进行初步审核,确认请购物品是否符合公司需求和采购标准。

2.若符合要求,采购部门将请购单提交给财务部门进行预算审批。

3.财务部门审核预算情况,如预算充足,将请购单转交给采购人员进行采购。

4.若预算不足,需报请购人员重新填写请购单或者调整预算。

三、供应商选择。

1.采购人员收到请购单后,根据物品的种类和规格选择合适的供应商。

2.采购人员与供应商进行洽谈,确定物品的价格、交货期等相关事宜。

3.采购人员将洽谈结果提交给采购部门进行备案。

四、合同签订。

1.采购部门收到洽谈结果后,与供应商签订采购合同,明确物品的品质、数量、价格、交货期等具体内容。

2.合同签订后,将合同复印件归档备案。

五、采购执行。

1.供应商按照合同的约定进行采购物品的生产或者采购。

2.采购人员与供应商保持密切联系,确保采购进度和质量。

六、验收入库。

1.采购物品到达公司后,由接收人员进行验收,确认物品的数量和质量是否符合合同约定。

2.验收合格后,将物品入库并填写入库单据。

七、付款结算。

1.财务部门根据入库单据进行付款结算,确保供应商按时收到货款。

2.如有异议或者质量问题,采购部门需协调解决,并影响付款结算。

八、采购记录。

1.采购部门将所有的采购相关文件进行整理归档,建立完整的采购档案。

2.定期对采购流程进行评估和改进,提高采购效率和管理水平。

以上即为公司请购流程,各部门和员工应严格按照流程执行,确保采购活动的合规性和高效性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档