员工出差记录明细表
员工出差记录表
员工出差记录表员工出差记录表日期 | 员工姓名 | 出差地点 | 出差目的 | 出差天数 | 交通方式 | 住宿费用 | 餐饮费用 | 其他费用 | 总费用--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---2021-01-05 | 张三 | 上海 | 客户拜访 | 3 | 飞机 | 800元 | 600元 | 200元 | 1600元2021-01-10 | 李四 | 北京 | 培训会议 | 2 | 高铁 | 600元 | 400元 | 100元 | 1100元2021-01-15 | 王五 | 广州 | 业务洽谈 | 4 | 飞机 | 1000元 | 800元 | 300元 | 2100元2021-01-20 | 赵六 | 成都 | 项目考察 | 5 | 飞机 | 1200元 | 1000元 | 400元 | 2600元以上是员工出差记录表,记录了员工出差的具体情况和费用明细。
该表包含了以下几个字段:1. 日期:出差的日期。
2. 员工姓名:出差的员工姓名。
3. 出差地点:出差的目的地。
4. 出差目的:出差的具体目的,如客户拜访、培训会议、业务洽谈等。
5. 出差天数:出差的天数。
6. 交通方式:出差时使用的交通工具,如飞机、高铁等。
7. 住宿费用:出差期间的住宿费用。
8. 餐饮费用:出差期间的餐饮费用。
9. 其他费用:除住宿费用和餐饮费用之外的其他费用。
10. 总费用:出差期间的总费用,包括住宿费用、餐饮费用和其他费用的总和。
通过这份员工出差记录表,人力资源行政专家可以清楚地了解每位员工的出差情况和费用明细,为公司的财务管理和报销流程提供参考依据。
同时,该表也可以用于分析员工出差的频率、费用分布等信息,为人力资源决策提供数据支持。
山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表
山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表
单位:元/人·天
省内 北京
地区 (城市)
济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、 潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市
青岛市 莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、 菏泽市
全市
住宿费标准
省级
厅局级
其他 人员
旺季地区
旺季浮动标准
旺季期间
旺季上浮价
省级
渭南市、韩城市
600 300 260
其他地区
600 300 230
甘肃
兰州市 其他地区
800 470 350 700 450 310
西宁市
800 500 350
玉树州、果洛州
600 350 300
青海
海北州、黄南州
600 350 250
海东市、海南州
600 300 250
海西州
600 300 200
广东
广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、 江门市
900
550
450
其他地区
850 530 420
深圳
全市
900 550 450
广西
南宁市 其他地区
800 470 350
800
470 330 桂林市、北海市
1-2月、 7-9月
1040
610
430
海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市
海南
、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县 、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县
宁夏
银川市 其他地区
800 470 350 800 430 330
乌鲁木齐市
800 480 350
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在现代企业中,出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高,员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时,报销是一个必不可少的环节,出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为,很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格,可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请,并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息:1. 表单标题:出差报销表格2. 表单类型:出差报销3. 表单编号:自动生成4. 申请部门:申请出差的部门5. 申请人:填写员工姓名6. 申请日期:填写报销申请的日期7. 出差日期:填写出差的起止日期8. 出差地点:填写出差的目的地9. 报销金额:填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由:填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求:1. 出差费用明细:员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等,需要在表格中详细列出,以便财务部门审核。
2. 发票附件:员工需要将相关费用的发票附件一并提交,以便财务部门核对。
3. 出差行程安排:员工需要在表格中填写出差的具体行程安排,包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批:表格中需要设置相关部门审核的栏目,包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式:员工需要填写报销的方式,比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏:员工可以在表格中填写其他需要说明的内容,以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势:1. 便捷高效:员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请,无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性:通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏,减少出错的可能性。
报销表格范本(修订)
差旅费预算及任务单编号:NG-出差任务-预算编号:项目编号:编制时间:年月日单位:元制表人:部门经理:财务部:主管副总经理:总经理:出差报告表编号:NG-出差报告- 编制日期:年月日借款单资金性质: 年月日借款人: 项目经理: 部门经理: 财务部: 总监: 主管副总:总经理批准:招待费审批表备注:说明:1、“备注”中填写“实际业务发生时,招待的具体客户和招待事由”。
2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度,如果有替票性质的发票,相关的信息填写到“备注”中,并汇总相关金额。
支出凭单年月日青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单(财务部存)固定资产编号:固定资产领用表单(财务部存)日期:填单:行政主管:总经理:青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号:青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表(财务部存)日期:发票申请单电话使用费报销申请表年月日备注:报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表年月(OA系统电子单据)支出凭单日期:流水号::技术中心、制造中心非常规会议通知如无特殊原因,请尽量安排时间参加本次会议!特此通知!青岛能高电气有限公司年月日会议签到表会议时间:年月日时至时培训地点:主讲人:签到人:派车单年月日期:市内交通费报销明细表填表人:经办人:部门经理:《劳务支出证明单》(走项目的注明项目名称)劳务支出单(年月)项目经理:财务负责人:总经理:总经理:预算调整/变更审批单编号:号申请日期:差旅费报销单总经理:财务部副总经理:财务主管:费用所属主管副总:费用所属部门负责人:出纳:注:报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》和《差补明细表》作为附件。
2011年员工出差差补明细表总经理:财务主管:会计审核:部门主管审核:领款人:工程项目施工日志日期:。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单,包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的,包括但不限于以下几种情况:1.差旅费:员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用;2.交通费:员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用,包括公交、出租车、轮船、飞机等;3.日常办公费:员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用;4.宣传费:公司在市场宣传和推广活动中产生的费用,包括广告费、宣传品费用等;5.招待费:公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用;6.培训费:公司为员工进行培训和进修所产生的费用;7.礼品费:公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用;8.其他费用:除上述费用之外的其他费用,需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额,需精确到分。
在填写费用金额时,请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时,请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下:1.员工填写报销明细表,并确保表格内容的准确性和完整性;2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核;3.部门主管对报销明细表进行审核,确认费用是否合理且符合公司政策;4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门;5.财务部门对报销明细表进行财务审核,并进行费用核算;6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作;7.员工收到付款,并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时,员工需要注意以下事项:1.详细填写报销事由,确保描述清晰明了;2.准确填写费用金额,防止填写错误或遗漏;3.按照公司规定的流程提交报销明细表;4.在规定的时间内提交报销明细表,避免延误;5.如有需要,附上相关的票据或发票作为费用凭证。
员工出差各类表格
部门名称:
申请人姓名
申请人
工作部门
申请人职务
职务
代理人
出差事由
出差日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止,共计 天
出差地点
预支差旅费
万 千 百 拾 元整
备注
填表日期: 年 月 日
出差登记单
派遣部门
出差部门
出差人姓名
出差人职务
出差事由
出差地点
预计出差
时 间
自 年 月 日 时启程
实际出差、销差时间
11月
12月
小计
ห้องสมุดไป่ตู้总计
经理人: 主管人: 制表人: 制表日期: 年 月 日
出差地点
出差事由
拟出差日期
自 年 月 日 时启程 至 年 月 日 时返回
拟预支金额
人民币(大写)
申请人签章
差旅费用支付明细表
出差人姓名
出差日期
自 年 月 日 时启程 至 年 月 日 时返回
出差地点
出差事由
核付金额
费用项目
日期
起止时间
金 额
交通费
膳食费
住宿费
杂 费
合 计
差旅费用报销表
填表日期: 年 月 日
出差人姓名
出差人职务
实际出差日期
自 年 月 日 时启程至 年 月 日 时返回
出差事由
单 据
张
单据总的金额
费用项目
日期
起止时间
金 额
交通费
膳食费
住宿费
杂 费
合 计
备 注
公司年度出差计划表
季 度
上 旬
中 旬
下 旬
合 计
常见报销明细表类别完整
常见报销明细表类别(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票:出具相应费用的发票首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。
2.注意事项(1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
(2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。
(3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
(4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。
(5)当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。
(6)现在发票都是国税票,没有地税票。
不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。
(7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项:1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出差行程禅熙瑜伽账目明细表2021年编制单位:禅熙瑜伽工作室编号:编制单位:禅熙瑜伽工作室编号:(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第1页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第2页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第3页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第4页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第5页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第6页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第7页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第8页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第9页(法律法规、电梯立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第10页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第11页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第12页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第13页——036.040机械式停车设备相关法规与规范选编里面有WLWJ071—。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中,员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名:2. 出差日期:3. 出差地点:4. 出差目的:二、交通费用1. 交通工具(如火车、飞机、出租车等):2. 起始地点:3. 结束地点:4. 交通费用总计:(金额)三、住宿费用1. 入住酒店名称:2. 入住日期:3. 退房日期:4. 住宿费用总计:(金额)五、其他费用1. 其他费用项目及金额:六、总费用合计:(金额)七、备注:1. 公司审核意见:2. 报销日期:以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时,员工需要注意填写准确详细的费用信息,并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助,祝大家出差顺利!第二篇示例:差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用,提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息:1.员工基本信息:包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息:包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用:包括交通工具(车、飞机、火车等)、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用:包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用:包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用:包括电话费、上网费等。
7.其他费用:如会议费、办公用品费等。
8.费用总计:对以上各项费用进行汇总,得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式:差旅费报销表员工信息姓名:______________出差信息交通费用费用明细:1.车费:_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,实际使用中可以根据公司情况进行调整,使其更符合实际情况。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销,包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机,经济舱标准,根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车,硬座/硬卧标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车,二等座标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车,按实际发票报销,需提供行程单。
5. 公交/地铁,按实际发票报销,需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿,根据出差地点确定住宿标准,需提供住宿发票。
2. 餐饮,根据出差地点确定餐饮标准,需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用,根据出差期间实际通话、流量等费用报销,需提供详单。
2. 上网费用,根据出差期间实际上网费用报销,需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费,根据出差期间参加会议的实际费用报销,需提供会议费用清单。
2. 招待费,根据出差期间实际招待费用报销,需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》,经部门负责人审批后,提前预支差旅费用。
2. 出差结束后,出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》,并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后,进行费用审核,符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时,需如实填写费用明细,提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销,出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支,合理安排出差行程,避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表,出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行,如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准,合理使用差旅费用,共同维护公司财务利益。
费用支出明细表
员工福利 办公用品
餐饮 办公费用 差旅费 生活用品 薪酬管理 员工福利 差旅费 办公用品 薪酬管理 薪酬管理 员工福利 差旅费 办公用品 薪酬管理 办公用品
端午节礼品 买打印机 聚餐 会议费
张总杭州出差一周 矿泉书一桶 员工房租 聚餐 小王出差一周 买A4打印纸 端午节福利 员工房租 聚餐 小王出差一周 买A4打印纸 端午节福利 买会议打印纸
¥ 1,400.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,300.00 ¥ 5,400.00 ¥ 200.00 ¥ 5,200.00 ¥ 1,400.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,300.00 ¥ 5,400.00 ¥ 200.00 ¥ 5,200.00 ¥ 200.00 ¥ 5,200.00 ¥ 1,400.00
张三 李四 李四 张三 张三 张三 张三 张三 李四 李四 张三 张三 张三 张三 张三 李四 李四
备注
10800.00 备注
费用支出明细表
开
金额 合计
日期 支出类型
摘要
金额 经办人
2019/6/1 2019/6/2 2019/6/3 2019/6/4 2019/6/5 2019/6/6 2019/6/7 2019/6/8 2019/6/9 2019/6/10 2019/6/11 2019/6/12 2019/6/13 2019/6/14 2019/6/15 2019/6/16 2019/6/17
