银行保密自查报告

合集下载

关于银行保密工作自查报告模板

关于银行保密工作自查报告模板

关于银行保密工作自查报告模板银行保密工作自查报告一、前言作为一家银行,保障客户的资金安全和个人隐私是我们义不容辞的责任。

为了加强保密工作,提升保密意识,我行组织开展了一次银行保密工作自查,本报告旨在总结自查情况、发现问题并提出改进措施,以进一步提高保密工作水平。

二、保密制度建设自查1、保密制度的存在和完善程度(1)是否建立了相应的保密制度及重要保密工作文件。

(2)是否将保密制度进行定期检查和修订。

2、保密制度的宣传和培训(1)是否进行了保密制度的宣传和推广,提高员工对保密工作的意识。

(2)是否建立了相应的保密培训制度,并对新入职员工进行保密培训。

3、保密制度的执行情况(1)是否制定了明确的保密责任制和保密制度违规处罚措施。

(2)是否建立了相应的保密监督和检查机制,确保保密制度的有效履行。

三、保密意识教育自查1、员工保密意识(1)是否组织了员工保密意识教育培训活动。

(2)是否建立了员工保密意识考核机制。

2、上级保密意识(1)上级领导对保密工作的重视程度。

(2)上级领导对员工保密意识的宣传和引导。

四、保密工作自查1、信息系统安全(1)核心系统、网络运营是否存在漏洞和安全隐患。

(2)数据库权限设置是否规范,是否存在未经授权访问的情况。

2、人员管理(1)员工在离岗期间的权限控制和信息保密处理。

(2)员工个人电脑是否存在非法下载、存储敏感信息的情况。

3、客户信息保护(1)客户信息的采集和储存是否符合保密要求。

(2)是否建立了客户信息访问和使用记录,并进行权限控制。

4、数据备份与恢复(1)数据备份是否进行了定期检查和测试。

(2)数据备份是否存放在安全的地方,防止数据泄露的风险。

五、问题及改进措施1、问题总结(1)保密制度存在漏洞,更新不及时。

(2)员工保密意识较为薄弱,需要加强培训和考核。

(3)信息系统安全存在一定的隐患,需要进行修复和加强管理。

2、改进措施(1)完善保密制度,及时修订相关文件。

(2)加强员工保密意识教育培训,建立考核机制。

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告银行保密工作自查报告为进一步加强银行保密工作,提高信息安全保障能力,保护客户信息安全及银行自身利益,我行在全面检查现有保密措施的基础上,制定并组织实施了银行保密工作自查报告。

本文将就此进行详细介绍和总结。

一、自查目标本次自查主要目标为全面检查我行各个业务领域保密工作情况,发现问题、查快人,形成科学的保密措施体系和应急机制,从而提前预防各种风险和安全隐患的出现,确保银行信息安全稳定无忧。

二、自查内容1、保密组织架构本项检查主要从机构设置、人员管理、保密意识、保密培训等方面对银行保密组织架构进行自查。

自查结果显示,我行保密组织体系完善,各部门岗位设置合理,人员管理严格规范,保密意识普遍较高,但培训不足。

为保证各项工作能够顺利开展,我行将狠抓保密培训,加强保密文化建设,迅速提高员工保密意识和业务能力。

2、机房及网络安全本项检查主要考察机房保密措施、信息系统的安全性和连通性管控,以及网络安全体系的完整性和完善性,以此验证我行信息安全保障计划的可行性和有效性。

自查显示我行已经建立了操作规范、安全预案、备份方案等制度和规范,加密措施、入侵检测等安全设施配备较为齐备,但在应急处理机制的规范性和细节上还需要进一步加强。

3、客户信息保护本项检查主要防范客户信息泄露、滥用、丢失等风险,保护客户信息安全,维护客户恒久利益。

经过自查表明,我行已经建立了完善、严密的客户信息管理制度和客户信息安全维护制度,强化了对客户敏感信息管理和保护意识,但在数据备份、加密技术和应急措施等方面,还需要提高应对风险的适应能力。

三、总结与建议自查结束后,我们发现,我行目前在建立机构、制定规章、加强管理等方面已经进行了不少的工作,在保密措施体系上取得了一定的进展;但在应急预案制定、业务管理、创新技术等方面,还需要进一步加强和完善,做好各项工作细节,提升银行信息安全保障能力。

为此,我们提出以下建议:1、坚持以保密为首要任务,要求各位员工始终保持高度警惕和高度负责的态度。

第关于银行保密工作自查情况的报告

第关于银行保密工作自查情况的报告

第关于银行保密工作自查情况的报告尊敬的领导:根据银行监管机构和公司要求,本行已经完成了关于银行保密工作的自查。

现向你汇报我行自查情况。

一、自查组织与程序自查组织:我行成立了专门的保密自查小组,由行长亲自担任组长,成员分别来自业务、新闻、信息技术等部门。

该小组制订了详细的自查程序、问题清单和整改方案,确保全面深入自查。

自查程序:我行参照银监会和公司要求,依次开展了信息安全自查、客户信息保护自查、机房和网络安全自查、业务运营自查、员工保密管理自查等五个方面的工作,深入发掘自查中存在的问题,提出解决方案,形成了详实的自查报告。

自查结果:我行自查结果显示,各项保密工作制度完整、健全,并得到了全面贯彻。

但仍存在以下问题:二、问题情况及整改措施1、信息安全问题:我行Pc终端、服务器终端、音视频终端、移动终端等各项设备存在安全隐患,且存在严重漏洞。

存在意外信息泄露的风险。

当前我行正在采取有效措施,更新系统获取最新的安全补丁;并对所有终端设备进行修复和测试,确保其不再存在安全漏洞。

2、员工保密管理教育不足:我行部分员工对于客户个人信息或商业秘密保护意识不够,个人保密意识淡漠。

针对上述问题,我行正在开展保密知识教育宣传活动,帮助员工提高个人保密意识,如教育员工注意保密事项、执行保密制度、了解保密政策和内部保密规定。

3、客户信息查看权限泄露:在自查中发现客户信息查看权限泄露的问题。

我行已针对相关问题,对客户信息查看权限进行严格控制。

并对员工的审批审核进行加强,确保信息安全。

整改措施如下:1、对设备系统进行更新,加强网络安全防护;2、加强员工的保密意识,开展保密知识宣传教育;3、加强了解客户要求,严格执行客户信息查看权限控制。

三、自查总结本次自查,从整体上看,本行已经建立起健全的保密工作制度,保密工作扎实、客户信息管理明确,全员参与了保密工作。

但自查也揭示出了一些薄弱环节,需要引起高度重视并加以整改。

我行将竭力保障客户信息的安全,增强自身信息保护水平。

银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告为了保障银行业务的安全运行,维护客户资金和信息的安全,我行定期进行安全保密工作的自查评估。

本次自查任务主要包括了以下几个方面的内容:信息安全管理制度、网络安全、物理安全、数据备份与恢复、员工安全教育与培训等。

一、信息安全管理制度我行已经建立完善的信息安全管理制度,包括了信息安全政策、信息安全管理制度、工作规程等。

此次自查中,我们对这些制度的实施情况进行了检查,并发现了一些问题。

其中包括了制度流程内容与实际情况不符、制度落实存在漏洞等。

为了解决这些问题,我们将优化完善制度内容,建立强制执行机制,确保制度的全面贯彻。

二、网络安全网络安全是银行业务中的重要环节,也是信息安全的重要组成部分。

在本次自查中,我们发现了一些网络安全问题,其中包括了网络设备配置不符合安全标准、网络访问权限管理存在漏洞等。

为了解决这些问题,我们将对网络设备进行升级和优化,加强对网络访问权限的管理和控制,加强网络安全防护措施的落实。

三、物理安全物理安全是银行业务保障的重要一环,我们在本次自查中对物理安全工作进行了全面检查,发现了一些问题。

其中包括安全设备的维护不及时、门禁管理存在漏洞等。

为了解决这些问题,我们将加强对安全设备的维护和巡检,完善门禁管理制度,加强对重要物理设施的监控和防护。

四、数据备份与恢复数据备份与恢复是银行业务的重要一环,为了更好地应对各类风险,我们在本次自查中对数据备份与恢复工作进行了检查,并发现了一些问题,其中包括备份策略不完善、备份数据的安全性和完整性不可保证等。

为了解决这些问题,我们将优化备份策略,确保数据的安全性和完整性。

五、员工安全教育与培训员工安全教育与培训是银行业务安全保密工作的基础和重要保障措施,我们在本次自查中对员工安全教育与培训工作进行了评估,并发现了一些问题,其中包括培训内容的更新不及时、员工安全意识不足等。

为了解决这些问题,我们将加强员工安全教育和培训,及时更新培训内容,提升员工的安全意识和保密意识。

农发行保密工作自查报告

农发行保密工作自查报告

农发行保密工作自查报告农发行保密工作自查报告篇一:农发行保密工作自查报告农发行于都县支行为认真贯彻落实全国保密工作会议精神和《中国农业发展银行国家秘密定密管理规范》要求。

近期,该行由办公室牵头组织开展了保密工作专项大排查,针对保密工作管理不到位,制度不落实等方面存在的问题进行了整改自纠,促进了全行保密管理水平新提升。

提高思想认识,强化组织领导。

该行利用职工大会组织干部职工系统学习了国家对保密工作管理要求和上级行对保密工作制度规范,不断增强了全员的保密意识。

该行充分认识到保密工作的重要性,把保密管理工作纳入了全行重中之重工作来抓,明确支行“一把手”为保密管理第一责任人,对保密工作负全面责任、直接责任和首要责任。

部门负责人对保密管理工作实行分工负责,齐抓共管,一级对一级负责,支行办公室负责抓好全行保密管理制度、措施的再落实、再监督。

认真开展自查,暴露发现问题。

针对部分员工对保密工作重要性认识不足和片面认为农发行保密工作可有可无的错误思想观念,今年4月中旬,该行由办公室牵头,组织各部室开展了一次保密工作大排查,重点检查岗位员工执行保密管理制度是否真正落实到位。

完善保密措施,及时整改自纠。

强化了对岗位员工和涉密计算机的管理。

该行对接触保密文件材料较多的办公室岗位人员和办公自动化系统业务管理人员实行了分类管理,要求每个岗位员工对各自使用的办公电脑分别设置开机密码,增加一道防火墙;强化了对移动存储介质的管理。

为避免员工将常用的U盘在外网计算机与内网计算机交叉使用,该行要求全行干部职工凡在外网使用U盘后,不允许直接插入本行内网计算机使用,应坚持“先杀毒,再使用”原则,防止对综合业务系统计算机造成病毒侵害。

严禁员工擅自在分管计算机硬盘中存储、处理、传输保密文件;强化了保密登记管理。

针对保密管理工作自查发现的隐患和不足,该行建立和完善了《保密文件管理登记薄》和《涉密计算机设备使用登记薄》,完善了相关登记手续,强化了对保密文件及设备的管理,确保全行保密管理工作不出问题。

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告银行保密工作自查报告120xx年以来,中国人民银行泰州市中心支行根据泰州市委保密委统一部署,在市保密局的直接关心和指导下,紧密结合自身实际,积极稳步推进中支机关保密标准化管理建设工作。

通过加强保密宣传教育、完善保密制度建设、强化保密技防措施、加大保密监督检查力度,有效提升了中心支行保密工作能力和水平,有效破解了当前信息化条件下保密管理难点和薄弱环节,取得一定的成效,中心支行系统未发生的失泄密现象。

一、领导高度重视,加强保密工作组织领导保密工作是全行的重要基础性工作,泰州中支行领导高度重视新形势下的保密工作,始终把保密工作作为全行一项重要工作来抓,并贯穿于全行各项工作过程中。

一是及时成立工作小组。

保密工作标准化管理工作小组以中心支行保密委组成人员为班底,由贾拓行长任组长,顾玉清副行长、办公室主任任副组长,成员为相关业务科室负责人、办公室专职保密员、计算机网络管理员等。

工作小组负责我中心支行保密工作标准化管理工作的领导、组织、实施,并提供必要的经费物质保障。

同时,我中支能根据保密委人员变动于20xx年4月及时调整保密委员会和密码工作领导小组成员。

党委会每年至少两次对保密工作进行研究。

保密委员会和密码工作领导小组成员也会定期或不定期地召开会议,传达上级行和地方保密局有关精神和要求,通报保密检查开展情况,部署保密工作相关任务,充分发挥对保密工作的指导、监督和检查作用。

二是强化保密工作责任制。

人行在成立保密委员会和密码工作领导小组的基础上,进一步明确保密工作“一把手”负责制,即单位主要负责人要对本单位的保密工作负总责,分管领导要切实担负起组织落实责任,保密工作机构要认真履行职责;建立保密工作三级责任追究制,既要追究当事人的直接责任、部门负责人的领导责任,也要追究单位分管领导和主要负责人的领导责任;组织人事、纪检监察部门把履行保密工作领导责任制情况,纳入领导干部民主生活会和领导干部绩效考核内容,并将各部门保密职责履行情况纳入部门年度考核之中,切实加大问责力度。

关于银行保密工作自查情况的报告(精选多篇)

关于银行保密工作自查情况的报告(精选多篇)

关于银行保密工作自查情况的报告(精选多篇)第一篇:关于银行保密工作自查情况的报告按照市分行《关于开展2022年保密检查的通知》要求和分行保密办的统一部署,我行于9月25日至10月15日开展了保密情况自查工作,现将自查情况报告如下:首先,为进一步落实通知精神,我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、教育措施及相关测评做了统一安排。

保密委强调,各部门,尤其是保密要害部门、要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个件”,并组织安排宣传、落实及评分工作。

随后,由办公室牵头,各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要求,认真开展了自查活动。

1、保密要害部门、要害部位的管理工作强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标。

加强对涉密人员的教育和管理,强调各涉密人员,尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各项保密规章制度办事,发现问题的,要立即上报保密委,决不允许隐瞒不报。

加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。

自查中,没有发现未经主管领导同意擅自复制或对外公布我行各类件和经营信息的现象。

2、保密技术工作在我行计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。

在我行系统内部所有已经连接局域的计算机设备,都不允许连接国际户联,并采取了相应措施进行了物理隔离。

24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机使用的情况的管理。

我行还在各部门设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理员开展工作。

重要应用软件、升级软件及重要数据件,都有专人保管,各负其责;使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。

3、保密宣传教育工作指导广大员工再次学习了关于保密工作的“三个件”和此次通知精神。

本年度开展了保密宣传活动周,活动情况已经上报市分行保密工作办公室。

4、保密废纸回收、销毁情况保密载体已经按照要求,进行处理,各分理处和各部门已经对保密载体进行了集中,并已登记造册。

按照分行检查的重点,我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工作、保密宣传教育情况等进行检查后,根据市分行标准进行了认真严格的评分。

2024年银行保密工作自查报告

2024年银行保密工作自查报告

2024年银行保密工作自查报告引言:尊敬的领导、各位同事:我谨向您呈交2024年度银行保密工作自查报告。

在过去一年里,我行高度重视保密工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照国家有关法律法规和银行业保密规定的要求,全面加强保密管理,不断提升保密工作水平,为有效保护客户和银行财产安全做出了积极贡献。

本报告将对我行2024年度的保密工作进行总结、分析与评估,并提出下一步的工作计划和改进措施。

一、保密工作总体情况2024年,我行高度重视保密工作,建立了健全的保密管理体系和风险防控机制。

通过加强组织领导、完善规章制度、加强保密培训等措施,取得了以下成果:1.保密管理体系建立完善。

我行成立了保密管理委员会,明确了各级保密工作职责和权责,建立了保密工作责任制,形成了层级管理、分工明确的保密管理体系。

2.法律法规和规章制度落地实施。

我行加强与相关机构的沟通协调,及时了解国家有关保密法规的更新和要求,制定了符合法律法规要求的内部规章制度,并广泛宣传和培训,确保规章制度的贯彻执行。

3.保密培训工作有序开展。

我行组织开展了保密培训,包括网上培训、专题讲座等形式,提高了员工对保密知识的了解和掌握程度。

同时,定期对员工进行保密意识教育,不断强化保密意识和责任意识。

4.保密监督检查形式多样。

我行建立了保密巡查和内部审计相结合的监督检查机制,定期进行保密检查,发现并纠正了一些保密疏漏和隐患,提高了保密管理水平。

5.加强技术防范手段建设。

我行加大了网络安全投入,建立了完善的信息系统保密防护体系,加强了信息安全管理和防护能力,有效防范了信息泄露和非法攻击。

二、问题分析与改进措施尽管我行在保密工作方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题亟待解决:1.保密规章制度宣传力度不够。

尽管我行制定了一系列的规章制度,但缺乏有效的宣传和培训,导致员工对保密规定的了解不够深入,存在违规行为的风险。

下一步,我行将加强对规章制度的宣传和培训,提高员工对保密规定的遵守程度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

银行保密自查报告
强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标,下面是小编为大家收集的银行保密自查报告,供大家参考。

银行保密自查报告范文(一)
农业发展银行作为唯一家农业政策性金融机构是金融体系的重要组成部分,按照wto规划和金融对外开放步伐的加快,其业务范围将随其金融职能和政策性金融作用将全面凸现。

农发行业务具有“双重性”,即政策性和经营性,这就对农发行的保密工作提出了更高的要求。

现阶段农发行保密工作存在诸多隐患,主要表现在以下几个方面:
1、对保密工作必要性和重要性认识不足。

保密工作是基层农发行业务工作的重要组成部分,作为政策性银行必须确保执行政策的严肃性和时效性,保密工作必须提到我们工作的议事日程上。

否则,将会出现政策执行不到位现象,其危害性从小的方面讲损坏了农发行的社会形象,可能恶化党群干部关系;从大的方面讲就有可能损害农民的利益,有可能影响国家货币政策的传导和宏观调控目标的实现,甚至关系到员工生命和财产安全,因此,保密工作时刻伴随着我们,要像安保工作一样警钟常常敲。

2、对保密工作的范围和职责不清。

大多数人认为保密工作就是保密部门和工作人员及领导们的事,与自己没有太
大的关系;保密只不过对涉及国家机密的文件等按规定的范围和时间进行公布,对基层农发行及员工来说没有很大的必要;有的人认为只保密农发行有关信息,与自己有业务关联部门及企业的信息不在保密范围之内等等。

这些观点都具有片面性,上述对保密工作的必要性和重要性已作了简单的介绍,实际上我们每个人的工作都涉及到保密问题,每个员工都有保密职责,凡是有可能对农发行业务开展和内部工作协调及其它部门、企业工作带来不利影响的信息都属于保密的范围。

3、对保密工作重视不够。

从现实状况来看,基层农发行保密工作做的怎样,似乎对各方面工作开展影响不大,对保密工作存在麻痹思想、重视不够。

一是缺乏相应配套的保密设备等设施;二是保密规章制度体系不够健全和完善;三是基层行基本上没有配备专(兼)职保密人员,既使配备了专(兼)职工员也仅是应付检查等,没有切实有效地开展工作;四是对保密工作说起来重要,实际检查指导少,岗位工作职责不到位。

银行保密工作自查报告银行保密工作自查报告针对上述存在的问题和不足,要确保基层农发行各项工作顺利开展,形成大保密工作的局面,对此谈一点肤浅的看法。

一、加强领导,统一思想,提高全员保密意识
为强化基层农发行的保密工作,应当在系统内自上而下
成立“一把手”任组长,分管行长为副组长,有关部负责人为成员的保密工作领导小组,配备专(兼)职保密干部,使保密工作层层有人抓、事事有人管,形成络管理状态。

同时,要把保密工作纳入议事日程、纳入目标考核中,采取与责任人工资、政绩挂钩的办法,增强保密工作人员的责任感。

为切实增强全体干部职工保密意识,一方面定期在全行开展保密工作重要性讨论会,并结合金融系统因发生失泄密而导致抢劫、诈骗案件接连多发的沉痛教训,使全行干部职工充分认识到“越是改革开放,越要加强保密工作”;另一方面要通过开展多样的保密知识宣传。

如:利用黑板报等,切实搞好保密宣传;按照“三五”、“四五”普法规划,涉密人员要进行保密知识学习,每年举办保密知识培训班;组织涉密人员和全体员工学习好保密法规,要学习《保密法》、全国保密工作会议精神和江总书记讲话,使广大干部职工和涉密人员对基层农发行保密工作有更加明确认识,纠正“保密就是管好文件”的片面认识,树立保密工作需要全方位加强的新观念。

二、健全制度,细化职责,规范保密工作建设
首先要建立健全和完善各项保密工作制度。

如:机要文件传阅制度、密押管理制度、出纳制度、保卫制度、档案管理保密制度、保密工作责任制等,并要将这些制度印成册子,分发到涉密人员手中,有些制度还可采取放大上墙的办法,
使人人都能熟悉操作,为把这些制度落到实处,还应科学规定有关涉密部室的保密事项。

如:办公室机要文件传阅、借阅;会计部门联行密押的使用和印章、重要空白凭证的管理、现金调运计划、运钞路线和枪支弹药的管理;信贷计划部门的资金构成、资产质量、数据及传输等,这些都要求各专业操作履行岗位责任,遵守保密制度,使银行的保密工作步入规范化、制度化轨道。

三、加大投入,狠抓落实,促进各项工展开展
农发行作为政策性银行,担负着粮油收储企业收购资金安全高效运营的重任。

在开展业务活动中,除接触到国家政策性收购资金的秘密外,自身还不断产生出大量的内部秘密,如稍有不慎都会给国家造成难以挽回的损失,怎样搞好保密工作,不但要采取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落实。

即:一是机要文件的存放要实行“三铁”,即铁门、铁窗、铁柜;二是在机要文件的收发上要实行“三簿一卡”,即收文登记簿、发文登记簿、借阅登记簿、文件传阅卡,阅文、传文按保密程序办理;三是在机要文件的管理上要达到“三专”,即专人、专柜、专室管理;四是在安全保密工作中要落实“三个检查”,即保密领导小组对其成员进行定期检查,看保密制度是否贯彻落实;对涉密部门进行定期检查,看有无违背保密制度的行为;对基层营业点进行定期检查,看有无违背操作制度的行为和失泄密漏洞,只有这
样才能搞好基层农发行的保密工作,遏制各类泄密事件的发生,更好的服务于农发行业务发展。

银行保密自查报告范文(二)
按照市分行《关于开展20**年保密检查的通知》要求和分行保密办的统一部署,我行于9月25日至10月15日开展了保密情况自查工作,现将自查情况报告如下:首先,为进一步落实通知精神,我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、教育措施及相关测评做了统一安排。

保密委强调,各部门,尤其是保密要害部门、要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个文件”,并组织安排好宣传、落实及评分工作。

随后,由办公室牵头,各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要求,认真开展了自查活动。

1、保密要害部门、要害部位的管理工作
强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标。

加强对涉密人员的教育和管理,强调各涉密人员,尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各项保密规章制度办事,发现问题的,要立即上报保密委,决不允许隐瞒不报。

加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。

自查中,没有发现未经主管领导同意擅自复制或对外公布我行各类文件和经营信息的现象。

2、保密技术工作
在我行计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。

在我行系统内部所有已经连接局域的计算机设备,都不允许连接国际户联,并采取了相应措施进行了物理隔离。

24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机使用的情况的管理。

我行还在各部门设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理员开展工作。

重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,各负其责;使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。

3、保密宣传教育工作
指导广大员工再次学习了关于保密工作的“三个文件”和此次通知精神。

本年度开展了保密宣传活动周,活动情况已经上报市分行保密工作办公室。

4、保密废纸回收、销毁情况
保密载体已经按照要求,进行处理,各分理处和各部门已经对保密载体进行了集中,并已登记造册。

按照分行检查的重点,我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工作、保密宣传教育情况等进行检查后,根据市分行标准进行了认真严格的评分。

从整体情况看,我行保密制度比较健全,各项措施落实情况较好,保密工作基本符合保密制度要求。

总结20**年保密工作后,我行保密委员会提出了今后我行保密工作的重点和措施,主要内容有:
第一,要全面落实保密工作责任制,充分发挥保密委员会的领导作用。

第二,进一步规范对外信息发布,未经批注不得擅自对外提供我行经营活动信息。

第三,加强内部公用信息的管理。

未经主管部门授权,不得对行外人员提供浏览“讯”的途径和条件;不准与他人共用或泄漏“讯”密码。

第四,规范办公计算机系统的使用。

未经授权不得利用我行办公计算机系统向行外发送行内文件、信息和资料。

第五,加强对各类文件、资料和信息的管理。

未经主管部门领导批准,不得随意打英复制文件,更不得对外提供;轮换岗要严格执行轮岗或换岗手续。

第六,发现问题,要严肃追究相关责任人的责任,触犯刑律的移送司法机关处理。

通过开展此次保密工作教育与自查活动,进一步明确了保密工作的相关法律法规和规章制度,重申了涉密岗位的保密职责,从而增强了员工的保密意识和保护我行商业秘密的自觉性,有效推动了我行保密工作管理水平的提升。

相关文档
最新文档