银行保密工作自查报告
银行保密自查报告

银行保密自查报告银行保密自查报告是指银行针对自身保密制度及实际操作情况等方面进行全面自检、审查,自行发现问题、解决问题、改进改善,并对外向监管机构和公众开放的一份报告。
随着银行业的不断发展和监管要求的不断提高,银行保密自查报告对于银行而言变得越来越重要。
本文将主要为您介绍银行保密自查报告的意义、内容及编写方法等相关知识。
一、银行保密自查报告的意义1、强化银行自身保密意识。
通过开展自查工作,员工可以更加深入地了解企业保密工作的重要性,唤起银行员工的保密意识。
2、自觉遵守监管规定。
银行自查报告是银行自觉遵守监管规定、在形式上遵守监管要求的重要方式,也有助于银行与监管机构建立起更紧密的合作关系,营造良好的信任氛围。
3、提高银行知名度和公信力。
对于银行而言,只有拥有良好的声誉和公信力,才能在竞争激烈的市场中立足并发展壮大。
二、银行保密自查报告的主要内容1、保密自查的整体情况说明。
报告中第一部分应该体现出本次保密自查的宗旨、方法和依据等,阐明本次保密自查的目标和所面临的问题,明确保密自查时间和主要负责人。
2、保密制度的运营和实践情况。
对于银行而言,建立健全的保密制度是保障银行安全稳健的关键所在,因此,报告中应当详细介绍银行的保密管理制度、保密政策、保密管理流程和保密责任制度等内容,同时还要介绍保密违法行为的惩罚措施和相应的内部控制措施等。
3、保密管理的现状和存在的问题。
报告中应当对银行存在的保密问题进行详细的描述,并分析影响和原因等方面的问题,提出相应的解决和改进措施。
同时,报告中还需对员工保密守则、保密知识培训、保密管理工作的开展情况和保密投诉的处理等方面进行介绍。
4、第三方服务的保密要求和实践情况。
在与其他银行及组织进行业务交流和合作时,银行也要对外部服务提供商实施保密管理,并对第三方保密管理的审核和监督。
报告中应当着重介绍与第三方服务机构开展的合作情况,以及银行对其保密要求和实践情况等方面的管理。
三、银行保密自查报告的编写方法1、建立保密自查小组。
人民银行保密工作自查报告

人民银行保密工作自查报告篇一:人民银行保密工作自查报告照市分行《关于开展20xx年保密检查的通知》要求和分行保密办的统一部署,我行于x月25日至x月15日开展了保密情况自查工作,现将自查情况报告如下:首先,为进一步落实通知精神,我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、教育措施及相关测评做了统一安排。
保密委强调,各部门,尤其是保密要害部门、要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个文件”,并组织安排好宣传、落实及评分工作。
随后,由办公室牵头,各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要求,认真开展了自查活动。
1、保密要害部门、要害部位的管理工作强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标。
加强对涉密人员的教育和管理,强调各涉密人员,尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各项保密规章制度办事,发现问题的,要立即上报保密委,决不允许隐瞒不报。
加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。
自查中,没有发现未经主管领导同意擅自复制或对外公布我行各类文件和经营信息的现象。
2、保密技术工作在我行计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。
在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备,都不允许连接国际户联网,并采取了相应措施进行了物理隔离。
24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机使用的情况的管理。
我行还在各部门设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理员开展工作。
重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,各负其责;使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。
3、保密宣传教育工作指导广大员工再次学习了关于保密工作的“三个文件”和此次通知精神。
本年度开展了保密宣传活动周,活动情况已经上报市分行保密工作办公室。
4、保密废纸回收、销毁情况保密载体已经按照要求,进行处理,各分理处和各部门已经对保密载体进行了集中,并已登记造册。
按照分行检查的重点,我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工作、保密宣传教育情况等进行检查后,根据市分行标准进行了认真严格的评分。
关于人民银行保密工作的自查报告

关于人民银行保密工作的自查报告篇一:关于人民银行保密工作的自查报告人行太湖县支行根据市中心支行办公室转发《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》(以下简称《通知》)的要求,结合工作实际,认真组织实施,扎扎实实地完成了保密人员分类确定和保密审查工作。
一、精心组织,领会精神。
支行及时召开保密委工作会议,会中全文学习了《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》精神,会议研究,要认真落实《通知》精神,规范确定涉密人员,认定涉密岗位,严格涉密人员审查,加强涉密人员保密教育培训,强化涉密人员日常监督。
二、确定标准,定岗定人。
支行根据和结合《通知》、《中国人民银行安庆市中心支行保密委员会确定保密要害部门部位的通知》中所规定的涉密岗位和涉密人员标准定岗定人,填写《涉密岗位登记表》、《涉密人员保密审查表》,对涉密人员的国籍、政治立场、个人品行、学习和工作经历以及现实表现、主要社会关系等进行了仔细的审查,完善涉密人员台账,建立长效机制。
按要求上报了《涉密人员备案汇总表》及报告材料。
三、开展教育,提升素质。
一是落实领导学法制度。
党组中心组专题学习《保密法》、《保密法实施条例》及人民银行有关保密工作的规章等;二是对涉密岗位工作的人员进行保密常识教育,确保其熟悉保密法律法规,掌握履行岗位职责所需的保密知识技能;三是及时对新入行员工进行保密知识教育。
使新行员尽快熟悉保密知识,向他们发放保密书籍,开展保密知识技能培训,切实提高新员工的保密意识,增强做好保密工作的责任感和使命感;四是组织保密知识测试。
结合“七五”保密普法宣传教育,组织全行员工进行《保密法》及中国人民银行保密法规知识测试。
四、强化领导,完善制度。
一是调整组织成员。
鉴于人员变动,为有效加强保密工作的组织领导,领导干部履行《中国人民银行领导干部履行保密工作职责规定》,结合工作实际需要,调整支行保密委员会组成人员,进一步明确领导责任;二是重新签订保密责任书。
保密工作中存在的问题整改自查报告3篇

保密工作中存在的问题整改自查报告3篇【篇一】保密工作中存在的问题整改自查报告我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻上级关于做好保密工作的要求,认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款,加强对保密工作的领导,严抓各项制度建设和落实,开展了多种形式的保密宣传教育,使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高,全公司没有发生失、泄密现象,确保了国家秘密在我公司的安全。
现将自查情况汇报如下:一、强化政策理论学习,提高对保密工作的认识领导班子非常重视领导班子的自身建设,认真坚持中心组学习制度,及时对保密工作的方针、政策、法规,制定了落实措施,使公司的保密工作始终和上级要求保持一致,确保了公司保密工作的受控状态。
在指导基层单位的保密工作上,公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程,对一年来的保密工作作出了具体安排。
二、优化完善组织机构,加强对保密工作的领导为加强对保密工作的领导,公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况,及时对公司保密工作领导小组进行了调整,对各级保密组织机构进行了进一步的完善,明确了各级保密组织机构成员,并进一步加强了组织领导。
公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划,并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程,保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神,听取有关人员对保密工作汇报,认真分析当前公司的保密工作状况,确定重点保密部位,指导全公司的保密工作。
为加强对全公司保密工作的领导,凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员,确保业务工作拓展到哪里,保密工作就延伸到哪里,使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核,确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。
三、完善保密制度及设施,切实保证密级文件及信息的安全为确保密级文件的安全,公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆,从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。
关于银行保密工作自查报告模板

关于银行保密工作自查报告模板银行保密工作自查报告一、前言作为一家银行,保障客户的资金安全和个人隐私是我们义不容辞的责任。
为了加强保密工作,提升保密意识,我行组织开展了一次银行保密工作自查,本报告旨在总结自查情况、发现问题并提出改进措施,以进一步提高保密工作水平。
二、保密制度建设自查1、保密制度的存在和完善程度(1)是否建立了相应的保密制度及重要保密工作文件。
(2)是否将保密制度进行定期检查和修订。
2、保密制度的宣传和培训(1)是否进行了保密制度的宣传和推广,提高员工对保密工作的意识。
(2)是否建立了相应的保密培训制度,并对新入职员工进行保密培训。
3、保密制度的执行情况(1)是否制定了明确的保密责任制和保密制度违规处罚措施。
(2)是否建立了相应的保密监督和检查机制,确保保密制度的有效履行。
三、保密意识教育自查1、员工保密意识(1)是否组织了员工保密意识教育培训活动。
(2)是否建立了员工保密意识考核机制。
2、上级保密意识(1)上级领导对保密工作的重视程度。
(2)上级领导对员工保密意识的宣传和引导。
四、保密工作自查1、信息系统安全(1)核心系统、网络运营是否存在漏洞和安全隐患。
(2)数据库权限设置是否规范,是否存在未经授权访问的情况。
2、人员管理(1)员工在离岗期间的权限控制和信息保密处理。
(2)员工个人电脑是否存在非法下载、存储敏感信息的情况。
3、客户信息保护(1)客户信息的采集和储存是否符合保密要求。
(2)是否建立了客户信息访问和使用记录,并进行权限控制。
4、数据备份与恢复(1)数据备份是否进行了定期检查和测试。
(2)数据备份是否存放在安全的地方,防止数据泄露的风险。
五、问题及改进措施1、问题总结(1)保密制度存在漏洞,更新不及时。
(2)员工保密意识较为薄弱,需要加强培训和考核。
(3)信息系统安全存在一定的隐患,需要进行修复和加强管理。
2、改进措施(1)完善保密制度,及时修订相关文件。
(2)加强员工保密意识教育培训,建立考核机制。
银行保密工作自查报告

银行保密工作自查报告银行保密工作自查报告为进一步加强银行保密工作,提高信息安全保障能力,保护客户信息安全及银行自身利益,我行在全面检查现有保密措施的基础上,制定并组织实施了银行保密工作自查报告。
本文将就此进行详细介绍和总结。
一、自查目标本次自查主要目标为全面检查我行各个业务领域保密工作情况,发现问题、查快人,形成科学的保密措施体系和应急机制,从而提前预防各种风险和安全隐患的出现,确保银行信息安全稳定无忧。
二、自查内容1、保密组织架构本项检查主要从机构设置、人员管理、保密意识、保密培训等方面对银行保密组织架构进行自查。
自查结果显示,我行保密组织体系完善,各部门岗位设置合理,人员管理严格规范,保密意识普遍较高,但培训不足。
为保证各项工作能够顺利开展,我行将狠抓保密培训,加强保密文化建设,迅速提高员工保密意识和业务能力。
2、机房及网络安全本项检查主要考察机房保密措施、信息系统的安全性和连通性管控,以及网络安全体系的完整性和完善性,以此验证我行信息安全保障计划的可行性和有效性。
自查显示我行已经建立了操作规范、安全预案、备份方案等制度和规范,加密措施、入侵检测等安全设施配备较为齐备,但在应急处理机制的规范性和细节上还需要进一步加强。
3、客户信息保护本项检查主要防范客户信息泄露、滥用、丢失等风险,保护客户信息安全,维护客户恒久利益。
经过自查表明,我行已经建立了完善、严密的客户信息管理制度和客户信息安全维护制度,强化了对客户敏感信息管理和保护意识,但在数据备份、加密技术和应急措施等方面,还需要提高应对风险的适应能力。
三、总结与建议自查结束后,我们发现,我行目前在建立机构、制定规章、加强管理等方面已经进行了不少的工作,在保密措施体系上取得了一定的进展;但在应急预案制定、业务管理、创新技术等方面,还需要进一步加强和完善,做好各项工作细节,提升银行信息安全保障能力。
为此,我们提出以下建议:1、坚持以保密为首要任务,要求各位员工始终保持高度警惕和高度负责的态度。
银行安全保密工作自查报告

银行安全保密工作自查报告为了保障银行业务的安全运行,维护客户资金和信息的安全,我行定期进行安全保密工作的自查评估。
本次自查任务主要包括了以下几个方面的内容:信息安全管理制度、网络安全、物理安全、数据备份与恢复、员工安全教育与培训等。
一、信息安全管理制度我行已经建立完善的信息安全管理制度,包括了信息安全政策、信息安全管理制度、工作规程等。
此次自查中,我们对这些制度的实施情况进行了检查,并发现了一些问题。
其中包括了制度流程内容与实际情况不符、制度落实存在漏洞等。
为了解决这些问题,我们将优化完善制度内容,建立强制执行机制,确保制度的全面贯彻。
二、网络安全网络安全是银行业务中的重要环节,也是信息安全的重要组成部分。
在本次自查中,我们发现了一些网络安全问题,其中包括了网络设备配置不符合安全标准、网络访问权限管理存在漏洞等。
为了解决这些问题,我们将对网络设备进行升级和优化,加强对网络访问权限的管理和控制,加强网络安全防护措施的落实。
三、物理安全物理安全是银行业务保障的重要一环,我们在本次自查中对物理安全工作进行了全面检查,发现了一些问题。
其中包括安全设备的维护不及时、门禁管理存在漏洞等。
为了解决这些问题,我们将加强对安全设备的维护和巡检,完善门禁管理制度,加强对重要物理设施的监控和防护。
四、数据备份与恢复数据备份与恢复是银行业务的重要一环,为了更好地应对各类风险,我们在本次自查中对数据备份与恢复工作进行了检查,并发现了一些问题,其中包括备份策略不完善、备份数据的安全性和完整性不可保证等。
为了解决这些问题,我们将优化备份策略,确保数据的安全性和完整性。
五、员工安全教育与培训员工安全教育与培训是银行业务安全保密工作的基础和重要保障措施,我们在本次自查中对员工安全教育与培训工作进行了评估,并发现了一些问题,其中包括培训内容的更新不及时、员工安全意识不足等。
为了解决这些问题,我们将加强员工安全教育和培训,及时更新培训内容,提升员工的安全意识和保密意识。
2024保密检查工作自查报告

2024保密检查工作自查报告2024保密检查工作自查报告(精选8篇)2024保密检查工作自查报告篇1市保密局:按照市委办《关于做好迎接XX市委保密委员会开展专项保密检查的通知》(?20XX?X号)文件精神要求,并结合我局实际情况,认真组织开展了保密自查工作,现自查报告如下:一、局党组高度重视,认真学习《通知》领会精神,明确要求和责任,要求局办公室认真对照检查目录,逐一进行自查,通过自查进一步完善规章制度,落实管理措施,切实提高保密管理水平和保密技术防范能力,确保全局无失、泄密事件发生。
二、按照检查要求,对照检查目录,结合我局实际,逐项检查了我局各项保密管理制度和措施落实情况。
我局保密工作主要是涉密文件信息资料的管理和网络保密工作。
(一)涉密文件信息资料管理情况我局对涉密文件信息资料管理按照市委保密局相关要求,严格执行我局制定的《档案管理制度》和《重要信息保密工作制度》,加强对涉密文件信息的传输和阅读等各个环节的管理,对收到的涉密文件及时正确按规定进行登记和处理,确保不发生失、泄密事件。
(二)网络保密管理情况一是强化责任落实,按照谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责的原则,健全信息安全和保密责任制,建立了《信息建设管理和维护制度》、《X局电子政务使用管理规定》等制度,明确涉密设备的维修、更换、报废的保密管理规定,并把责任落实到具体部门、具体岗位和个人,指定兼职信息系统安全员,负责网络系统的安全管理。
二是加强对涉密网络和计算机设备的管理。
我局涉密计算机、打印机等办公设备,均按要求统一登记,登记信息要素齐全,标识明确,并落实专人负责安全管理。
我局接入政府内网的计算机共14台,每台计算机经过专业机构检测并安装防泄密软件,通过专线接入,与互联网采取物理隔离,没有违规接入国际互联网及其他公共信息网的情况;接入内网的计算机均采取技术措施屏蔽USB存储介质,统一使用光盘作为移动存储介质,且只有一台计算机安装刻录设备,归办公室管理;各科室接入内网的计算机均落实了专人管理,设有密码,所有工作人员统一配发USB认证证书,并加密,登录内网进行相关操作一律通过认证证书认证身份。
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2019年保密工作自查自评报告
按照公司《关于组织开展保密自查自评的通知》的要求,切实推进分公司保密工作逐步实现制度化、规范化、科学化的管理水平,分公司结合日常保密工作开展情况,对照检查内容认真进行自查自评,现将自查自评情况报告如下:
一、保密工作的开展情况
(一)高度重视、强化责任落实
保守国家秘密和企业秘密,是保障国家和企业安全和利益的一件大事,是一项重要政治任务。
为进一步规范分公司的保密管理工作,分公司领导高度重视,根据《公司保密工作制度》要求,按照保密工作“归口管理、分级负责”和“保密管理与业务管理相结合”的原则,设立了保密组织机构,明确了涉密人员的工作任务和职责,为分公司保密工作的顺利开展奠定了基础。
(二)加强宣传教育、提高保密意识
为认真做好保密宣传工作,分公司领导班子成员以身作则,自觉学习、掌握保密制度,在广大干部职工中,真正树立起有法必依、有章必循、违法必究,令行禁止的作风。
同时,积极组织全体干部职工通过电视、报刊、培训等多种途径了解保密工作的要性,并要求全体职工学习《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等法规法律及公司
的保密工作管理办法,切实提高了全体干部职工对保密工作的认识和管理水平。
(三)多措并举、严抓落实
1、严抓文件资料的管理。
办公室是文件资料的加工、储存场所,为确保文件不随意外流,办公室纸质文书和电子文档的管理都由专人负责。
具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,严禁公文随处丢放。
对涉密的文件资料,严格控制知悉范围,从不随意扩散、复印,未经批准,从不擅自携带涉密文件外出;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,重要电子文档的传输通过公司内网进行传送,确保电子文档安全。
同时加大了对档案室的日常管理,非工作人员一般不准进入档案室,档案工作人员严格履行保密职责,查、借阅档案手续齐全。
在财务部管理上,财务资料建立财务档案,严格按照财务制度进行审查存放,除财务人员外其他人员一律不得查阅,如因特殊原因需要查阅,必须经分管领导同意,严防机密外泄。
2、严抓计算机管理。
分公司各部室配备的电脑都在其系统里安装了防火墙和杀毒软件,防止病毒入侵,要求分公司人员文明上网,发现病毒及时报告,及时处置,预防电子病毒对网络的攻击;对涉密计算机,设置登录密码,只允许连接内网进行操作。
3、严抓涉密信息的规范性。
严格执行“涉密信息不上
网、上网信息不涉密”的原则,内部资料和宣传资料需在QQ 邮箱及微信上进行传阅学习的,需经分公司领导同意方可上传,严防泄密。
4、严抓涉密人员管理。
按照保密法规要求,明确保密岗位职责,了解保密法规制度,掌握相关保密知识技能。
同时加强涉密岗位和涉密人员履行岗位职责监管,定期监督检查其履行保密职责工作情况,及时发现泄密隐患,及时整改落实存在的保密隐患问题。
5、强化要害部门的管理。
办公室、档案室、财务部为分公司文件资料和数据存储的重要部门,我们坚持“谁主管、谁负责”的原则,明确保密人员负责计算机信息系统安全保密工作,保证连接互联网计算机不处理、不存储涉密信息。
6、严格工作程序。
工作人员不在日常工作手册上记录秘密,不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看,凡是自己在工作中掌握的秘密事项,没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。
不在无人看管的情况下将秘密文件和手册置于办公桌上,甚至带回家,非本部门人员不能单独留于办公室内,室内无人要及时关灯锁门。
二、自检自查情况及存在的不足
分公司各部门严格按照公司要求,对办公网络、计算机、移动存储介质等进行了自检自查,我分公司未发生过泄密事件,在互联网、微信平台、QQ群已发布的信息不存在涉密、。