等级保护三级管理测评

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等级保护安全管理中心三级通用测评项要求解读

等级保护安全管理中心三级通用测评项要求解读

安全管理中心按照“一个中心,三重防御”的纵深防御思想,安全管理中心就是纵深防御体系的大脑,即通过安全管理中心实现技术层面的系统管理、审计管理和安全管理,同时对高级别的等级保护对象进行集中管控。

这里的安全管理中心既不是一个机构,也不是一个产品,而是一个技术管控枢纽,通过管理区域实现管理,并通过技术工具实现一定程度上的集中管理。

安全管理中心针对整个系统提出了安全管理方面的技术控制要求,通过技术手段实现集中管理,涉及的安全控制点包括系统管理、审计管理、安全管理和集中管控。

1系统管理系统管理是由系统管理员实施的。

系统管理可以对每个设备单独进行管理,也可以通过统一的管理平台集中管理。

系统管理主要关注是否对系统管理员进行身份鉴别、是否只允许系统管理员通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作、是否对系统管理操作进行审计。

系统管理的主要目的是确保系统管理操作的安全性。

1.1应对系统管理员进行身份鉴别,只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作,并对这些操作进行审计应对系统管理员进行身份认证并严格限制系统管理员账户的管理权限,仅允许系统管理员通过特定的方式进行系统管理操作,并对所有操作进行详细的审计。

1.2应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理,包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等系统管理操作应由系统管理员完成,其管理和操作内容应有别于审计管理员和安全管理员。

2审计管理审计管理是由审计管理员实施的。

审计管理可以对每个设备单独进行管理,也可以通过统一的日志审计平台集中管理。

审计管理主要关注是否对审计管理员进行身份鉴别、是否只允许审计管理员通过特定的命令或操作界面进行审计管理操作、是否对审计管理操作进行审计。

审计管理的主要目的是确保审计管理操作的安全性。

2.1应对审计管理员进行身份鉴别,只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作,并对这些操作进行审计应对审计管理员进行身份认证并严格限制审计管理员账户的管理权限,仅允许审计管理员通过特定的方式进行审计管理操作,并对所有操作进行详细的审计。

等级保护三级管理系统测评

等级保护三级管理系统测评
69.
应建立安全管理中心,对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理。
网络安全管理
70.
应指定专人对网络进行管理,负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作。
访谈,检查。
安全主管,安全管理员,网络管理员,网络漏洞扫描报告,网络安全管理制度,系统外联授权书,网络设备备份配置文件,网络审计日志。
三级管理要求(S3A3G3)
等级保护三级管理类测评控制点(S3A3G3)
类别
序号
测评内容
测评方法
结果记录
符合情况
Y
N
O
岗位设置
1.
应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管人、安全管理各个方面的负责人岗位,定义各负责人的职责。
访谈,检查。安全主管,安全管理某方面的负责人,部门、岗位职责文件。
2.
应设立系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员岗位,定义各个工作岗位的职责。
3.
应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权。
4.
应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。
人员配备
5.
应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。
访谈,检查。安全主管,人员配备要求的相关文档,管理人员名单。
79.
应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞及时进行修补。
80.
应安装系统的最新补丁程序,在安装系统补丁前,首先在测试环境中测试通过,并对重要文件进行备份后,方可实施系统补丁程序的安装。
81.
应建立系统安全管理制度,对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具体规定。

等级保护安全管理机构三级通用测评项要求解读

等级保护安全管理机构三级通用测评项要求解读

安全管理机构安全管理的重要实施条件就是有一个统一指挥、协调有序、组织有力的安全管理机构,这是网络安全管理得以实施、推广的基础。

通过构建从单位最高管理层到执行层及具体业务运营层的组织体系,可以明确各个岗位的安全职责,为安全管理提供组织上的保证。

安全管理机构针对整个管理组织架构提出了安全控制要求,涉及的安全控制点包括岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查。

1岗位设置为保证安全管理工作的有效实施,应设立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组及负责网络安全管理工作的职能部门,并以文件的形式明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。

其中,设置的岗位应包括安全主管、安全管理各方面的负责人、与系统安全管理有关的角色等,例如安全管理员、系统管理员、网络管理员等。

1.1应成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导担任或授权为保证安全管理工作的有效实施,应成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组。

指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组负责单位网络安全管理的全局工作,是单位网络安全组织的最高管理层。

在一般情况下,一个机构成立了指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组,均需正式发文通告。

通常应在单位内部结构的基础上建立一整套从单位最高管理层(网络安全领导小组并由单位最高领导委任或授权)到执行管理层(网络安全管理职能部门及安全主管)及系统日常运营层(系统管理员、网络管理员、安全管理员等)的三层及金字塔式管理结构来约束和保证各项安全管理措施的执行。

网络安全领导小组的主要职责包括对安全管理制度体系合理性和适用性的审定、对单位内关键网络安全工作进行授权和审批等,最重要的是负责单位网络安全管理的全局工作。

网络安全管理职能部门的主要职责包括单位内重要网络安全管理工作的授权和审批、相关业务部门和安全管理部门之间的沟通协调、与外部单位的合作、定期对系统的安全措施落实情况进行检查,以便发现问题并进行改进。

2023等保三级测评标准

2023等保三级测评标准

2023等保三级测评标准简介2023年等级保护测评标准(以下简称“等保三级标准”)是根据国家网络安全等级保护的要求,为评估和测定网络安全保护能力而制定的标准。

等保三级标准是我国网络安全行业的重要参考依据,对于提升网络安全保护水平和防范网络安全威胁具有重要意义。

标准要求等保三级标准包括六个方面的要求,分别为:物理安全、主机安全、网络安全、应用安全、数据安全和管理安全。

物理安全物理安全是指防止物理设备和资源遭受不恰当访问、破坏和干扰的措施。

等保三级标准要求加强物理安全管理,包括安全围墙、门禁系统、监控设备等控制措施的建设和运维。

主机安全主机安全是指保护主机资源免受未经授权的访问和破坏的控制措施。

等保三级标准要求加强主机安全管理,包括操作系统安全、软件安全更新、远程登录管理等方面的要求。

网络安全网络安全是指保护网络免受未经授权的访问和攻击的控制措施。

等保三级标准要求加强网络安全管理,包括网络边界防护、入侵检测与防御系统、虚拟专用网络等方面的要求。

应用安全应用安全是指保护应用程序免受未经授权的访问和攻击的控制措施。

等保三级标准要求加强应用安全管理,包括代码审查、访问控制、漏洞扫描等方面的要求。

数据安全数据安全是指保护重要数据免受泄露、篡改和毁坏的控制措施。

等保三级标准要求加强数据安全管理,包括数据备份与恢复、加密传输、权限管理等方面的要求。

管理安全管理安全是指保护信息系统运营过程中的管理活动不被未经授权的个人或实体干扰和破坏的控制措施。

等保三级标准要求加强管理安全管理,包括安全培训、安全策略与规程、事件响应等方面的要求。

实施步骤根据等保三级标准,组织需要按照以下步骤进行测评实施: 1. 准备工作:明确测评的目标,组织相关人员和资源,制定测试计划和时间表。

2. 测评准备:完成测评相关的文档准备、设备配置和网络环境准备。

3. 测评执行:根据标准要求,依次对物理安全、主机安全、网络安全、应用安全、数据安全和管理安全进行测评。

等保三级测评内容详解

等保三级测评内容详解

等保三级测评内容详解标题:等保三级测评内容详解简介:等保三级测评是指对信息系统等级保护实施的一种评价和测试,是在信息系统等级保护评估的基础上,对实施等级保护的信息系统进行综合评估和测试。

本文将深入探讨等保三级测评的内容,包括测评目标、评估要求、测评方法和总结回顾,以帮助您更全面、深刻地理解等保三级测评。

一、测评目标等保三级测评的目标是评价和测试信息系统在等级保护实施过程中的安全性、稳定性和合规性,以发现系统存在的安全漏洞和隐患,为进一步提升系统等级保护水平提供科学数据支持。

二、评估要求等保三级测评的评估要求主要包括以下几个方面:1. 安全管理要求:评估信息系统是否建立了完备的安全管理机制,包括安全策略、安全组织、安全人员、安全培训等。

2. 安全技术要求:评估信息系统是否采用了先进的安全技术手段,包括身份认证、访问控制、加密技术、漏洞管理等。

3. 安全保障要求:评估信息系统是否实施了全面的安全保障措施,包括物理环境保护、应急响应、安全审计、风险管理等。

三、测评方法等保三级测评的方法主要包括以下几个步骤:1. 需求分析:根据等级保护要求,确定测评对象和测评范围。

2. 数据收集:收集与测评对象相关的信息和数据,包括系统配置信息、安全策略文件、日志记录等。

3. 风险评估:通过风险评估方法,对系统风险进行评估和分类。

4. 安全测试:根据评估要求,进行系统漏洞扫描、渗透测试、密码破解等安全测试活动。

5. 安全评估:评估系统的安全性、稳定性和合规性,分析系统中存在的安全漏洞和隐患。

6. 结果报告:撰写测评结果报告,包括系统安全现状、存在的问题和建议的改进建议。

总结回顾:通过等保三级测评,可以全面评估信息系统的安全性、稳定性和合规性,为进一步提升系统等级保护水平提供科学数据支持。

在评估过程中,需要关注安全管理要求、安全技术要求和安全保障要求,并运用需求分析、数据收集、风险评估、安全测试和安全评估等方法。

通过测评结果报告,可以了解系统的安全现状、存在的问题和改进方案,为系统的持续改进提供指导。

信息安全系统等级保护三级测评控制点概要

信息安全系统等级保护三级测评控制点概要
6.
重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。
防盗窃和防破坏
7.
应将主要设备放置在机房内。
访谈,检查。
物理安全负责人,机房维护人员,资产管理员,机房设施,设备管理制度文档,通信线路布线文档,报警设施的安装测试/验收报告。
8.
应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记。
9.
应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中。
审计范围应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户。
访谈,检查,测试。
安全审计员,服务器操作系统、数据库和重要终端操作系统。
80.
审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件。
81.
审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等。
22.
应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。
防静电
23.
主要设备应采用必要的接地防静电措施。
访谈,检查。
物理安全负责人,机房维护人员,机房设施,防静电设计/验收文档。
24.
机房应采用防静电地板。
温湿度控制
25.
应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
应用系统管理员,应用系统,设计/验收文档,操作规程。
99.
应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别。
100.
应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用。
101.
应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。

等保2.0管理测评文档清单(三级)

等保2.0管理测评文档清单(三级)
记录介质的存储、归档、查询和使用等情况
包括备份和冗余设备
明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程 的监督控制管理等
设备带离机房或办公地点的申报材料或审批记录
描述存在的漏洞、严重级别、原因分析和改进意见等 方面
具有安全整改应对措施文档
明确要求对网络和系统管理员用户进行分类,并定义 各个角色的责任和权限(比如:划分不同的管理角 色,系统管理权限与安全审计权限分离等)
需主管领导的批准签字
此处可举一个重要系统变更的案例
规定变更失败后的恢复流程
具有定期备份的重要业务信息、系统数据、软件系统 的列表或清单
备份方式、备份频度、存储介质和保存期等方面内容
覆盖数据的存放场所、文件命名规则、介质替换频率 、数据离站传输方法等方面 系统已发生的和需要防止发生的安全事件类型,明确 安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职 责 记录引发安全事件的系统弱点、不同安全事件发生的 原因、处置过程、经验教训总结、补救措施等内容; 根据不同安全事件制定不同的处理和报告程序,明确 具体报告方式、报告内容、报告人等方面内容 覆盖启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复 流程、事后教育和培训等方面 根据应急预案框架制定重要事件的应急预案(如针对 机房、系统、网络等各个层面)
11
外联单位联系列表
12
日常安全检查记录
审核和检查
13
审核和检查 全面安全检查记录
14
安全检查时的安全检查表、安全检查记录 和结果通告记录
15
人员安全管理文档
16
人员录用审查记录
17
人员录用
人员录用时的技能考核文档或记录
18
保密协议
19
岗位安全协议

软件等保三级测评要求

软件等保三级测评要求

等保三级测评是指信息系统安全等级保护的评估,是中国国家标准《 信息安全技术等级保护管理办法》规定的一种制度。

以下是软件等保三级测评的一般要求:
1.《安全技术体系:
系统应具备完善的安全技术体系,包括访问控制、身份认证、加密技术等,以保障系统的安全性。

安全技术体系要能够满足等保三级的严格标准,包括对系统整体的保护、对用户身份的精准认证、对敏感数据的有效加密等。

2.《网络安全:
对系统进行全面的网络安全评估,包括对网络拓扑结构、防火墙设置、入侵检测与防范等方面的检查和评估。

确保系统对于网络攻击和未授权访问具备足够的防范能力。

3.《漏洞管理:
对软件系统进行全面的漏洞扫描和评估,及时修复和更新系统中存在的漏洞,确保系统不易受到已知攻击手法的利用。

4.《数据加密:
对系统中的敏感数据进行加密存储和传输,采用先进的加密算法,以防止数据泄露和非法访问。

5.《身份认证和授权:
强化用户身份认证机制,确保用户的真实身份,并对用户的权限进行精细化控制,防止未授权访问。

6.《应急响应:
确立完善的应急响应机制,对安全事件进行及时的检测、响应和处理,以减小安全事件对系统的影响。

7.《安全培训和管理:
对系统管理人员和用户进行安全培训,提高其安全意识和应对安全事件的能力。

建立健全的安全管理制度,对系统进行定期的安全审查和评估。

8.《安全审计:
建立系统的安全审计机制,记录系统的关键操作和安全事件,便于事后的溯源和分析。

这些要求有助于确保软件系统在等保三级的测评中能够满足国家相关标准和要求,提高系统的安全性和稳定性。

在具体操作中,一般需要由专业的安全测评机构进行评估。

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三级管理要求(S3A3G3)
等级保护三级管理类测评控制点(S3A3G3)
类别
序号
测评内容
测评方法
结果记录
符合情况
Y
N
O
岗位设置
1.
应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管人、安全管理各个方面的负责人岗位,定义各负责人的职责。
访谈,检查。安全主管,安全管理某方面的负责人,部门、岗位职责文件。
2.
应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度。
23.
应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。
24.
应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。
制定和发布
25.
应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定。
访谈,检查。安全主管,制度制定和发布要求管理文档,评审记录,安全管理制度。
37.
应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。
38.
应办理严格的调离手续,关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务后方可离开。
人员考核
39.
应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核。
访谈。安全主管,人事工作人员。
40.
应对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核。
41.
79.
应定期进行漏洞扫描,对发现的系统安全漏洞及时进行修补。
80.
应安装系统的最新补丁程序,在安装系统补丁前,首先在测试环境中测试通过,并对重要文件进行备份后,方可实施系统补丁程序的安装。
81.
应建立系统安全管理制度,对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出具体规定。
82.
应指定专人对系统进行管理,划分系统管理员角色,明确各个角色的权限、责任和风险,权限设定应当遵循最小授权原则。
密码管理
89.
应建立密码使用管理制度,使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品。
访谈,检查。
安全管理员,密码管理制度。
变更管理
90.
应确认系统中要发生的变更,并制定变更方案。
访谈,检查。
系统运维负责人,系统变更申请书,变更方案,变更管理制度,变更申报和审批程序,变更失败恢复程序文档,变更方案评审记录,变更过程记录文档。
20.
应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作,定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。
管理制度
21.
应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。
访谈,检查。安全主管,总体方针、政策性文件和安全策略文件,安全管理制度清单,操作规程。
22.
71.
应建立网络安全管理制度,对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定。
72.
应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新,并在更新前对现有的重要文件进行备份。
73.
应定期对网络系统进行漏洞扫描,对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补。
74.
应实现设备的最小服务配置,并对配置文件进行定期离线备份。
75.
应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准。
76.
应依据安全策略允许或者拒绝便携式和移动式设备的网络接入。
77.
应定期检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略的行为。
系统安全管理
78.
应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略。
访谈,检查。
安全管理员,系统管理员,系统操作手册,系统安全管理制度,详细操作日志,系统审计分析记录,系统漏洞扫描报告。
环境管理
48.
应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理。
访谈,检查。物理安全负责人,机房安全管理制度,机房进出登记表。
49.
应指定部门负责机房安全,并配备机房安全管理人员,对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理。
50.
应建立机房安全管理制度,对有关机房物理访问,物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定。
51.
应加强对办公环境的保密性管理,规范办公环境人员行为,包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等。
资产管理
52.
应编制并保存与信息系统相关的资产清单,包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。
63.
应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度,对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理。
64.
应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度,对其维护进行有效的管理,包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。
65.
应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理,按操作规程实现主要设备(包括备份和冗余设备)的启动/停止、加电/断电等操作。
83.
应依据操作手册对系统进行维护,详细记录操作日志,包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容,严禁进行未经授权的操作。
84.
应定期对运行日志和审计数据进行分析,以便及时发现异常行为。
恶意代码防范管理
85.
应提高所有用户的防病毒意识,及时告知防病毒软件版本,在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前,先进行病毒检查,对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查。
应设立系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员岗位,定义各个工作岗位的职责。
3.
应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权。
4.
应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。
人员配备
5.
应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。
访谈,检查。安全主管,人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备要求的相关文档,管理人员名单。
45.
应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。
外部人员访问管理
46.
应确保在外部人员访问受控区域前先提出书面申请,批准后由专人全程陪同或监督,并登记备案。
访谈,检查。安全主管,安全管理人员,安全责任合同书或保密协议,第三方人员访问管理文档,登记记录。
47.
对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应进行书面的规定,并按照规定执行。
10.
应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。
11.
应记录审批过程并保存审批文档。
沟通和合作
12.
应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通,定期或不定期召开协调会议,共同协作处理信息安全问题。
访谈,检查。安全主管,安全管理人员,会议文件,会议记录,外联单位说明文档。
访谈,检查。安全主管,安全管理制度列表,评审记录。
31.
应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。
人员录用
32.
应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用。
访谈,检查。人事负责人,人事工作人员,人员录用要求管理文档,人员审查文档或记录,考核文档或记录,保密协议。
应对考核结果进行记录并保存。
安全意识教育和培训
42.
应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训。
访谈,检查。安全主管,安全员,系统管理员,网络管理员,培训计划,培训记录.
43.
应对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员,对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒。
44.
应对定期安全教育和培训进行书面规定,针对不同岗位制定不同的培训计划,对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。
17.
安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。
访谈,检查。安全主管,安全员,安全检查记录。
18.
应由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查,检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。
19.
应制定安全检查表格实施安全检查,汇总安全检查数据,形成安全检查报告,并对安全检查结果进行通报。
69.
应建立安全管理中心,对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理。
网络安全管理
70.
应指定专人对网络进行管理,负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作。
访谈,检查。
安全主管,安全管理员,网络管理员,网络漏洞扫描报告,网络安全管理制度,系统外联授权书,网络设备备份配置文件,网络审计日志。
26.
安全管理制度应具有统一的格式,并进行版本控制。
27.
应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定。
28.
安全管理制度应通过正式、有效的方式发布。
29.
安全管理制度应注明发布范围,并对收发文进行登记。
评审和修订
30.
信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定。
应对重要介质中的数据和软件采取加密存储,并根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理。
设备管理
62.
应对信息系统相关的各种设备(包括备份和冗余设备)、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理
访谈,检查。资产管理员,系统管理员,审计员,服务器操作规程,设备审批、发放管理文档,设备使用管理文档,服务器操作日志。
介质管理
56.
应建立介质安全管理制度,对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面作出规定。
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