物资采购及验收管理制度
物资采购入库验收管理制度范文

物资采购入库验收管理制度范文一、目的及依据为规范物资采购入库验收管理工作,保证物资采购入库的合规性和准确性,提高物资管理水平,特制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、采购管理规定及公司内控制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库的验收管理工作。
三、主要内容1.采购入库验收前的准备1.1采购部门负责审查验收的物资是否与采购合同一致,并进行备案。
1.2采购部门负责准备物资验收单,明确物资数量、规格、型号等相关信息,并交由验收人员填写。
1.3仓储部门应准备好验收所需的场地、设备和人员,并及时通知相关部门。
2.采购入库验收的流程2.1采购到货后,仓储部门负责与供应商核实送货物资的种类、数量和质量,并与采购部门核对。
2.2仓储部门负责对到货物资进行初步检查,包括外包装是否完好、物资是否有损坏等。
2.3仓储部门指派验收人员,对到货物资进行进一步的验收。
验收人员应按照物资验收单的要求对物资进行认真仔细的检查,并在物资验收单上填写验收情况。
2.4验收人员在验收完成后,将验收单交由仓储部门进行仓库入库操作。
3.验收标准3.1物资的数量应与采购合同一致,如果有差异应及时与采购部门沟通并记录。
3.2物资的质量应符合国家相关标准、技术要求和采购合同的规定。
3.3物资的外包装应完好,无损坏、丢失等情况。
3.4物资的型号、规格等与采购合同一致。
4.物资验收后的处理4.1如果验收结果符合要求,仓储部门应及时将物资入库,并在库存系统中更新物资信息。
4.2如果验收结果不符合要求,仓储部门应将不合格物资退回,并及时通知采购部门,协商处理措施。
4.3验收人员应将验收情况填写在物资验收单上,并及时上报采购部门和仓储部门。
4.4仓储部门应及时将物资验收单归档并备案。
五、责任与监督1.采购部门负责对物资的采购合同进行审查,并组织相关人员填写物资验收单。
2.仓储部门负责指派验收人员并进行物资的初步检查和最终验收,并负责物资入库操作。
物资采购入库验收管理制度范文(三篇)

物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理,确保物资的准确入库,并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对,提高物资管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。
三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员:负责物资的入库验收工作,需要具备相应的工作经验和专业知识。
1.2 采购部门负责人:负责对物资采购入库验收流程的监督和管理,确保整个流程的顺利进行。
2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后,需填写《物资采购申请表》,并报经财务部门和管理层审批。
2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商,并向供应商正式下订单。
2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送,并将配送单交给仓库管理员。
3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收,对物资的外观、数量和质量进行检查。
3.2 外观检查:检查物资包装是否完好,有无破损、变形、霉变等情况。
3.3 数量检查:根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。
3.4 质量检查:按照产品要求对物资进行抽检,确保物资的质量符合要求。
3.5 验收结果登记:验收合格的物资,仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》,并将验收单传递给财务部门。
3.6 验收不合格的物资,仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》,并将验收不合格单传递给采购部门。
4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》,核对物资的数量、金额等信息,然后进行财务入账。
4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。
4.3 仓库管理员按照入库凭证入库,确保物资准确存放在相应的仓库位置,并记录存放位置和数量。
4.4 入库凭证需存档备查。
5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。
5.2 发生物资采购入库异常时,仓库管理员需及时向采购部门报告,并填写《物资采购入库异常处理单》。
物资采购入库验收管理制度

物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一,对于确保物资的质量和数量,提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划:根据企业的生产需求和经济运行情况,制定年度物资采购计划,明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择:根据企业需求,选择具有良好信誉和丰富经验的供应商,并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理:采用正式的采购流程,包括需求确认、招标、合同签订等,确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理:建立科学合理的物资库存管理制度,根据实际需求定期盘点库存,及时补充和调整库存量,保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点:a. 检查运输方式和运输工具,确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单,清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查:a. 对于原材料类物资,检查外包装是否完好,有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资,检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验:a. 依据采购合同或标准,按照抽样计划,对部分物资进行验收抽样,并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果,判定物资的质量是否符合要求,及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准:根据行业标准和国家相关法规,明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准:按照采购订单的数量要求,严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准:根据物资的种类和用途,制定相应的外观验收标准,确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门:负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作,并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门:负责接收物资、清点、分类和保管工作,确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门:负责制定抽样检验计划,对物资进行抽样检查,判定物资的质量是否符合标准。
验收管理制度

验收管理制度验收管理制度(精选5篇)在生活中,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的验收管理制度(精选5篇),希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品,统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管,并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品(包括器材、劳技材料、图书教学设备)均需由领用部门填写请购单,报教导处、总务处商讨,再报校长批准,由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品,一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品,必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员(或验收人)填写“财产物品验收单”,“验收单”必须由采购员、财产管理员(或验收人)、主管领导签名。
验收单一式三份,一份由财产管理员留着,并根倨此单入帐,同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放,以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后,要按规定的分类代码对物品进行编号(编号位置要固定,书写要醒目、整洁)入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法,促进和加强工程建设项目质量管理与控制,确保工程质量,特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作,监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础,结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围,报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定,应在该项目施工完成后进行。
分项工程(分段工程)的质量,按“质量验评范围”规定,依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项(检验批)工程的质量检验评定(一次或分数次),由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方,由总承包方的施工部检验后提交监理方,并对现场进行实地检查、核签。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)

物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作,保证采购的物资与要求相符,确保单位的资金使用合理有效,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作,负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责,并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势,建立健全的物资采购及验收管理制度,加强与供应商的沟通和合作,确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善,相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出,经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制,并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定,采购部门负责组织招标或询价工作,并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正,确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行,评标委员会由本单位相关部门组成,由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定,确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责,根据评标结果选择合适的供应商,并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责,采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作,并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求,确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准,确保验收工作的科学性和准确性。
物资采购入库验收管理制度

物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作,确保物资采购的准确性、及时性和合规性,保证物资的有效管理和使用,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。
2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。
3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对,并填写相关的验收记录。
4.对于合格的物资,应及时入库并进行标识,不得随意拆封或使用。
5.对于不合格的物资,应立即退回供应商,并记录不合格原因和处理情况。
四、主要内容1.采购入库验收程序(1)验收前,采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书,确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。
(2)采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。
(3)仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性,并核对外包装标识与物资标识是否一致。
(4)仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对,并填写相应的验收记录。
(5)财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致,并进行财务核对。
(6)验收通过后,仓库人员应及时入库并进行标识,财务人员进行相应的会计处理。
2.验收标准(1)外包装完好无损,标识齐全。
(2)物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。
(3)物资无明显质量问题,符合国家相关标准和公司要求。
3.不合格处理(1)对于不合格的物资,仓库人员应立即退回供应商,并记录退回原因。
(2)采购人员应与供应商进行沟通和协商,要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。
(3)如供应商无法重新提供合格物资,采购人员应寻找其他供应商进行采购。
(4)对于不合格的物资,应及时通知相关部门,并录入不合格记录,以便于后续的追责和索赔。
四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制,以及与供应商的沟通和协调。
2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。
物资采购及验收管理制度范文(五篇)

物资采购及验收管理制度范文仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。
2023年物资采购及验收管理制度

2023年物资采购及验收管理制度第一部分:引言该制度旨在规范2023年物资采购及验收过程,提高采购效率和准确性。
该制度适用于公司所有物资采购和验收工作,包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
第二部分:采购流程2.1 采购需求确认- 各部门根据需求填写采购申请单,包括物资名称、规格、数量等信息。
- 采购部门负责审核申请单,并确认需求的合理性和紧急程度。
2.2 供应商筛选和评估- 采购部门根据采购需求,选择合适的供应商,并建立供应商库。
- 采购部门可以根据供应商的信誉、产品质量、交货期等指标进行评估,确保供应商的可靠性。
2.3 编制采购计划- 采购部门根据采购需求和供应商评估结果,编制采购计划,包括物资名称、规格、数量、预算、交货期等信息。
- 采购计划需要经过相关部门的审批,确保合理性和可行性。
2.4 询价和招标- 根据采购计划,采购部门可以选择询价和招标两种方式进行供应商选择。
- 询价方式适用于金额较小的采购,招标方式适用于金额较大的采购。
2.5 签订采购合同- 采购部门根据供应商的报价和条件,协商并签订采购合同,确保双方权益得到保障。
- 采购合同需要经过相关部门的审批,确保合法性和有效性。
2.6 采购执行和跟踪- 采购部门负责监督供应商按照合同要求履行供货义务。
- 如有变更或延期,采购部门需要及时与供应商协商并与相关部门沟通。
第三部分:验收管理3.1 货物验收前准备- 采购部门根据采购合同和验收标准,制定详细的验收要求和程序。
- 验收前,采购部门需要确认货物的数量、规格和包装是否符合采购合同中的要求。
3.2 货物验收流程- 采购部门负责指派专人进行货物验收,确保验收过程的准确性和公正性。
- 验收人员需要按照验收标准对货物进行检查和测试,并记录验收结果。
3.3 验收记录和处理- 验收人员需要将验收结果记录在验收报告中,并及时通知采购部门和供应商。
- 如发现货物质量问题或数量差异,采购部门需要与供应商协商解决方案,并保留相关证据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物资采购及验收管理制度
一、申购制度
1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程
1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多
兼,仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。
具体采购流程:
1、每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。
2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程
1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。
2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。
3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。
一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。
4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。
5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。
四、入库制度及流程
1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量;
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货
商,供货商要采取相应的处理,不得拖延;
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;
4、物资验收无误后,由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据,填写《验收入库单》(一式三份:一份给采购,一份给后勤保障科,一份会计留存)。
做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符),账与物相符(库房的账与实物相符);
5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;
6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外小心存放,对危险品应单独存放;
7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
8、厚重品置于下方,轻薄品置于上方,出库频率高的放于出口附近,各物品存放堆之间应留有足够的通道,方便搬运操作;
9、手续不全的提货领物品事项,保管员有权拒绝发放。
10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。
盘点表报一式三份(库房一份,后勤保障科一份,主管领导一份。
)在月底盘点中注意有限期的物品,及时发放,减少浪费。
物资的出库领用制度
一、各科室领用的各种物资,要求库管员认真填写出库单。
二、出库单一式三联,会计记帐联、保管联,科室领用联。
出库单上必须有保管员、领料人签名。
会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。
三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科,及时传递,及时核实,真实反映库存量。
规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不给领取。
四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行考核。
确保物资出库准确性,有利于考核各科室的成本核算。
医院物资下送制度
为了加强医院物资内部成员之间的沟通,便于及时掌握物料齐套备料情况,提高工作效率,保证物资配送整体工作有序、高效的进行,特制定本管理制度:
一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律,遵守医院的规章制度,不得违规下送物资。
二、下送物品要做到:数目清楚、质地完好,若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任,又要时候妥善处理。
三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。
无“出库申请单”,一律不受理。
四、库房应坚持物资下送制度。
五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可当天内到库房退换。
应急物质采购预案
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下,为确保全院各科需求和医疗安全安全,根据有关规定,制定本预案。
一、应急采购组织管理
医院确定机构和人员,切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理,及时掌握动态变化,及时发现问题,解决问题,确保物质供应配送不断档。
二、应急采购适用范围
1、库存不足的物质,急用物质。
2.临床使用特殊物质。
3.应激状态下继续物质。
三、应急采购主体、原则、方式
应急采购实施主体。
原则上办公室是应急采购实施主体。
应急采购有关原则。
出现应急采购需求后,各科必须遵循以下原则:所需物质类型、品种、数量。
办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。
四、应急采购后期处置
1、及时查找原因。
办公室处理后应立即查找原因,客观分清责任主体原则上原因,进行整改。
2、整改措施及书面材料上报主管领导。
3、严格责任追究。
对造成应急采购的责任主体及人员,予以严肃处理。