GJB9001C-2017管理评审报告
GJB9001C-2017成文信息(更新)

本标准明示需要保持的成文信息包括:1)质量管理体系范围:组织的质量管理体系范围应作为成文信息,可获得并得到保持4.3 2)支持质量管理人员体系及其过程运行的成文信息。
保持成文信息以支持过程运行4.4.2 3)质量方针:质量方针应a)可获取并保持成文信息5.2.24)质量目标:组织应保持质量目标的成文信息6.2.11)建立诚信管理制度5.1.1 n2)建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度5.1.2d3)建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3f)4)组织的质量文化7.3e5)岗位的质量职责7.3f6)建立质量信息管理制度7.6b7)编制产品标准化大纲8)制定通用质量特性工作计划8.1g9)编制软件开发计划8.1h10)编制技术状态管理计划8.1i11)制定风险管理计划8.1j12)设计和开发策划输出形成的文件8.3.213)转阶段风险评估报告8.3.4i14)制定关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表8.3.5e15)编制首件鉴定目录8.3.7c16)编制并评审试验大纲或试验计划8.3.8a17)编制合格供方名录8.4.118)特殊过程评审和批准的准则8.5.1f19)编制关键过程明细表8.5.720)制定、实施质量管理体系年度改进计划10.31 组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)2 组织应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据7.1.5.13 保留作为校准或验证依据的成文信息7.1.5.2a4 组织应保留适当的成文信息,作为人员能力的证据。
7.2d5 适用时,组织应保留与下列方面有关的成文信息:a)评审结果;b)产品和服务的新要求8.2.3.26 证实已经满足设计与开发要求所需的成文信息。
8.3.2j7 组织应保留有关设计开发输入的成文信息(8.3.3)8 组织应保留这些活动(设计和开发评审/验证/确认/问题措施)的成文信息8.3.4f9组织应保留有关设计开发和输出的成文信息(8.3.5)10组织应保留与设计和开发更改有关的成文信息8.3.611组织应保留处部提供的过程,产品和服务的控制所需和由评价引发的任何必要的措施的成文信息。
GJB9001C:2017管理评审控制程序(含附属表单)

3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系,以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进意见,编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月),可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。
计划主要内容包括:a)评审时间;b)评审的目的;c)评审范围及评审重点;d)参加评审的部门或人员;e)评审的依据;f)评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A)本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b)发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时;c)当法律、法规、标准及其它要求变化时;d)市场需求发生重大变化时;e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a)上次管理评审纠正措施的实施和验证情况;b)由于内、外部环境的变化,可能影响质量管理体系的变化,对内部、外部环境分析结果的报告;c)本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势性信息:1)顾客满意和有关相关方的反馈,包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等;2)质量目标完成情况;3)过程绩效以及产品和服务的符合性,即过程能否达到预期效果,产品和服务与有关要求的符合程度;4)不合格以及纠正措施的实施状况及效果;5)体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果;6)内、外部质量管理体系审核、二方审核;7)外部供方的绩效,综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价;d)资源的充分性;e)应对风险和机遇所采取措施的有效性,以及措施的有效性;f)改进的机会;g)本年度质量经济性分析结果;h)本年度是否发生重大质量问题,及重大质量问题的归零情况。
GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11审核:日期:2018.11.11批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币;2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
(最新整理)2017年管理评审报告

2017年管理评审报告2017年管理评审报告编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2017年管理评审报告)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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2017年管理评审报告管理评审总结报告2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核,公司正全力推行一体化管理体系,始终坚持“以市场、技术为先导,以生产、服务为根基;以法为遵、预防污染、节能降耗”,使管理方针在企业内得到沟通和理解,不断深化管理方针的理解和实施,加强评审,使公司质量、环境管理体系得到持续改进,始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的:通报公司内部审核和纠正实施情况,总结体系全面运行以来的工作,系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性,确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容:1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3。
有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5。
质量目标的实现程度6。
过程绩效以及生产服务的符合性7。
不合格以及纠正措施8。
监视和测量结果9。
内外部审核结果10。
外部供方的绩效11。
资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题,如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例

此外在审核中,也暴露了公司体系运行过程中的严重不足:一是对标准和公司体系文件学习不够,对方针、目标不够熟悉;二是记录不够完整,记录填写不够规范;三是对文件的执行不够严肃,工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门应引起重视,在今后体系运行中加以解决和克服。
从审核的结果看,公司领导有强烈的质量意识,公司组织结构完善,方针、目标清楚,各类人员职责明确,体系文件、资料完整。
通过此次公司内部审核,各相关部门和个人能认真对待、积极配合,内审过程实施顺利,取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题,但各部门均进行了限期整改,整改实施有效,达到了预期效果。
审核结论:
审核组成员:
审核时间
2020年01月05日~11月06日
审核覆盖产品:
审核范围:涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。
审核过程综述:
我公司于2020年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核,对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式,在审核过程中共发现了2个问题,摘录如下:
GJB 9001C-2017
审核目的:
1)检查本公司质量管理体系是否符合GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要求。
2)检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据:
1)GJB 9001C-2017标准;
2)《质量手册》、《程序文件》;
GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11 审核:日期:2018.11.11 批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币; 2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
GJB9001C:2017内部审核及管理评审一整套资料汇编

一、GJB9001C:2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C:2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的:
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持,对于审核中发现的问题进行整改,举一反三。
被审核部门/过程:
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则:
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求;
2、质量手册;
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程;
4、相关法律法规要求;
5、客户要求。
审核范围:
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次:
公司每年实施年度集中内部审核1次,2020年计划于4月实施内部审核,如果体系运行过程中发生其它重大问题事项,经评议确定后实施专项审核。
审核方法:
采取部门审核方式;
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划;
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审;
3、根据内审结果对不符合报告汇总,各部门进行原因分析及纠正预防,并跟踪验证。
编制:审核:批准:ZL-BM-13。
GJB9001C -2017质量管理体系要求

3、为质量管理提供必要的资源和条件,建立良好的环境和机制,促进全员积极参与
实现质量目标和持续改进。 4、确保组织内的岗位、职责和权限得到规定,鼓励支持组织内相关部门领导在其管
辖的职责范围内开展质量管理体系的有效活动,充分发挥领导作用,对质量管理体系
的有效性和最终产品和服务的质量负责。 5、建立沟通和评价机制。 6、将质量管理体系融入组织的业务过程。 7、确保组织内质量管理部门独立开展工作。 审核关注: 落实条款、收集证据。
组织环境
实施要点: 质量管理体系范围与组织的内外部环境和相关方的需求与期望密切相关。组织 应主动地思考与应用范围有关的各种情况,使其对标准要求的应用与组织的内外部 环境相适应。(如果没有这个要求会出现什么问题?满足这个要求会增强顾客的信 任吗?如果组织对这个要求不承担责任,谁对此负责?组织质量管理体系识别外包 给第三方,组织责任是什么?) 审核关注: 本条款实施的证据,组织提供确定的范围及其适用性说明,形成文件并对其进 行说明。(质量手册)
运行
程序、制度、评审过程和处理记录。
绩效评价
公司监视和测量的内容包括对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、 供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总,并制定《质量目标分配表》, 以明确监视的内容和方式。 《顾客沟通和顾客满意度测量控制程序》、《数据分析控制程序》、顾客满意度 调查等。
绩效评价
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段:
1、1987年6月,中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核,军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年,国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准,国家标准也随之修订 。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础(A),加上军工产品特殊要求(B )而开成的(A+B)结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准,把军工产品 质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年,国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000:2005和
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***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11 审核:日期:2018.11.11 批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币; 2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
二、组织结构和资源配置报告1)企业资源提供状况******2)能力、意识、培训通过建立质量管理体系以来,加强了对全体员工培训力度,先后举办了一期标准的培训,一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。
以上培训均进行了考试和考核。
3)基础设施和工作环境a)*****************b)生产、监测设备和设备的管理已符合企业文件规定要求。
根据上述资源配置现状,从总体上看满足管理体系运行的需求。
4)改进措施a)进一步加强培训力度,不断提高全体员工素质。
b)资源管理作为一项日常工作来抓,确保资源满足企业经营发展的需要。
c)加大基础设施和设备的维护力度,确保其完好。
三、人力行政部1.2018年度培训已达成100%1412108642一季度二季度三季度计划完成2.2018年度员工满意度2018年度上半年员工满意度评分为91.35分,目标分值90分,达到预期目标。
本次员工满意度调查中员工最不满意的方面为住宿,但新工厂员工宿舍计划2019年初投入使用,届时,员工满意度将大大改善。
从本次员工满意度调查中也发现了一些公司管理制度方面需完善健全的地方,已将此部分内容整理成2019人力行政部的工作计划事项。
3.质量目标指标完成情况:质量指标共5项,100%达成。
4.持续改进建议:1)优化人员结构,增加销售团队综合实力,扩大销售额,减少不必要人力成本冗杂费用。
2)增加外地员工人文关怀,多组织有益于增强员工凝聚力的员工活动,增加员工归属感,减少离职率。
3)2019年会对“人力资源申请单”提交的及时性进行管理,尽量保证招聘起始时间的准确性。
4)进一步发展讲师及课程,为拉动每一次课程的改善优化,我们也将修改讲师激励制度,讲师的回报将于每次课程的精彩程度相关,与学员满意度、出勤率、考核通过率挂钩。
5)将公司管理制度方面需完善健全的地方,整理成2019人力行政部的工作计划事项。
四、设计研发部1.年度质量目标、指标完成情况本年度共设计图纸2978张,准确率99.9%,2.年度新产品设计开发情况报告*****************3.专利申办情况2018年度申办12项专利,其中5项发明专利,已批复7项;4.持续改进建议1)2019年公司计划重点完成项目4项,其余作为预研项目,有限的资源优先保障重点项目推进;项目计划由研发牵头,工艺,生产,质量各部门配合,计划责任到部门负责人,避免计划不合理造成的目标延期;2)2019年重点关注研发队伍的培养,计划新增研发人员2人,用于改善因人员不充足导致项目研发延后的情况;五、工艺保障部1.工艺改进、改善情况报告2018年度进行了插齿和输出轴镗孔两工序的加工效率改善,其中插齿效率提升20.4%,输出轴镗孔工序效率提升26.5%,未达到持续改进设定的目标30%,需要纳入2019年度的持续改进项目;2.设备管理情况报告2018年度的设备维修保养计划落实率100%,分别按计划进行了周保养。
月保养、季度保养和年度保养,总体设备完好率97.5%,未完成质量目标(目标为98%)。
主要原因是设备搬迁过程中部分设备精度收到不同程序的影响,所有的设备精度调整已在6月份之前完成,预计全年98%设备完好率目标可达到。
3.持续改进建议:1)进一步加强工艺改进、改善,改善工序为插齿、精滚、输出轴镗孔、箱体加工,改进目标为效率提升30%;2)完善工装夹具的集中管理,工装夹具的维修保养计划完成率100%;3)2019年继续完善设备维修保养计划,计划落实率做到100%,设备完好率不低于96%;4)2019年重点实施精益生产,深度寻找操作过程中的浪费,在持续改进过程中不断优化节拍和产线人数,改进目标为装配效率提升20%。
六、生产管理部1.生产一次交检合格率2018年交期达成率平均为:94.5%,平均交期未达成质量目标95%。
3、4、5、6月四个月良率未达标,主要是因为:设备搬迁后调试设备期间质量不稳定,搬迁后操作人员变动,没有及时培训,部分员工操作不当导致质量不稳定。
2.交期达成率2018年交期达成率平均为:95%,平均交期达成质量目标,趋势如下,其中3、4、5月份未达到质量目标,主要是因为3、4、5月份设备搬迁影响生产进度;3.作废文件的非预期使用2018年度在生产现场未发生作废文件仍在使用的情况,相关作业文件由专人进行管理,减少了多人接收,文件易丢失的情况。
4.持续改进建议1)加强多能工培养,以适应新产品加工的需求;2)配合精益管理咨询老师工作,执行对现场布局调整的要求。
七、市场部1.本年度目标、指标项目及达成情况截至11月份,本年度销售额完成率为96%,全年可实现销售额目标。
2.市场拓展情况a)新开发产品40种,极大程度的满足了物流行业、军用雷达、军工汽车的配套需求。
b)新开发客户113家,其中批量采购客户97家。
3.顾客满意度情况针对15份调查表,客户的满意度达到 99.02% ,客户的反馈大部分指标满意,有部分客户对我公司的产品交期、外观包装以及返修问题提出改善意见,这些我们将会通知相关负责人进一步改正,做到客户完全满意!4.合同/订单评审情况2018年度客户需求和订单/合同信息均有进行评审,评审决议的事项通知和追踪落实情况存在不足,市场部对评审流程进行修订,避免评审决议事项追踪缺失;5.顾客反馈相关问题及改进对策根据2018年度汇总顾客反馈的信息,2019年改进建议如下:1)价格:由相应区域的销售员根据公司制度具体做调整,以应对不同地区的价格竞争;2)样品:各地办事处建立常规样品仓,月度补充样品仓;3)订单交期:建立健全代理商库存,及时调货,解决燃眉之急;4)运费:尽可能把样品和订单协调统一出货;在保证客户交期的前提下,减少分批发货。
八、采购部1.物料准时交付率99.5%,整体情况良好,但是二季度发生几起交付不及时,但是并未影响生产,后续采取了一系列的措施,保证了物料准时交付。
2.新供应商开发及供应商管理2018年新增合格供方27家,均已实现批量供货;供应商日常管理中有定期对供应商进行评价,评价结果均在90分以上;3.产品防护、包装及库存品管理情况本年度外部审核较频繁,在审核过程中对产品防护、包装及库存品管理等提出了很多建设性的意见,在认真评估外部建议的情况后,均一一落实了一系列产品防护、包装和库存管理相关工作,如零部件网套防护,专用料筐的使用等。
九、质量管理部1.部门目标指标达成1)交付合格率97.5%;2)质量成本率目标为小于8%,实际全年平均为:7.3%;3)审核通过率2018年共发生外部审核5次,审核通过率:100%;4)进料品质合格率2018年进料品质合格率平均为:97.2%,达到目标,全年趋势如下,主要是因为铸件供应商外观不良导致。
5)原材料上线不良2018年度原材料上线不良率几乎为0%,只有2018年8月、11月和12月为0.01%,主要是因为铝铸件气孔、砂眼问题导致。
2.内审不符合项目及改善状况报告内审共发现不符合项2项,均按规定的期限完成改善,且提出了预防措施。
3.客诉情况2018年度军品未发生投诉,民品客户投诉4起,较去年有下降,具体如下,目前已经改善并结案。
4.纠正和预防措施实施情况报告在2018年内审、外审、客户投诉、过程目标达成过程中共发生纠正预防措施234项,截止目前已经改善完成,改善完成率100%;存在不足:1)对不符合所采取措施的执行宣导不全面,人员理解歧义;2)纵向横向展开落实欠缺;针对此类问题,后续计划:a)每发生一次不符合进行不符合检讨、培训;b)头脑风暴,集体讨论纵向横向展开的措施;c)质量管理部定期进行改善持续有效性验证,发现问题及时提醒,纠偏。
5.实际的和潜在的失效对质量的影响2018年5月份,公司ISO9001质量管理体系认证证书过期,根据市场开拓需要,计划由******质量认证有限公司做相关认证工作。
另外,2018年公司迁址和GJB换版,计划在军友公司做GJB第三次监督审核时同时审核。
6.法律、法规的更新及合规性评价情况2018年度法律法规更新情况如下,主要为国家环境保护法和欧盟REACH法规的更新;更新的要求主要为:1)国家对环境违法的经济处罚力度较旧版法规更严格;2)ROHS2.0附录2的修订,增加了四项有害物质;经评审,我司在环境保护方面和欧盟REACH法规符合性方面均符合要求,不需要额外增加资源;在产品有害物质检测项目由ROHS 6项增加到10项;7.质量成本/经济性分析1)2018年度平均质量成本率为6.54%,低于设定的≤8%的目标,详见《经济性分析报告》。