资产管理情况自查报告
资产管理情况自查报告

资产管理情况自查报告一、引言公司作为一家以资产为核心的企业,资产的管理和运营成为影响公司发展的重要因素。
为了加强对资产管理的监督,提高资产利用效率,特进行了一次资产管理情况自查,并对自查结果进行总结与分析,以期为公司的资产管理提供参考和改进的方向。
二、自查方式和范围自查方式主要采取了文件调阅和实地检查相结合的方法。
范围包括公司的固定资产、流动资产以及无形资产等。
三、自查结果与分析1.固定资产管理通过自查发现,公司对固定资产的管理比较规范。
公司建立了固定资产管理制度,规定了资产的购置、使用、维护和处置等各个环节的具体操作流程,保证了固定资产的科学管理。
各部门对固定资产进行登记和报废的手续较为严格,保证了固定资产的准确性和完整性。
但是在固定资产折旧计提方面,自查发现存在折旧计提不及时、计提不准确的问题,需要加强对固定资产折旧的管理,确保折旧计提的准确性和及时性。
2.流动资产管理对于流动资产的管理情况,自查发现公司的现金管理较为规范,存在较好的现金流监控机制,确保了现金的安全以及资金的合理运用。
库存管理方面,公司建立了物资管理制度,对库存物资进行盘点和分类管理,并对过期物资进行处理,保持了库存的合理数量和质量。
但是,对于存货周转率的监控和控制较为薄弱,需要加强对存货周转率的分析和管理,提高流动资产的利用效率。
3.无形资产管理在无形资产管理方面,自查发现公司对无形资产的管理较为疏忽。
公司没有建立完善的无形资产登记和评估制度,无形资产的评估和处置工作没有得到足够的重视。
在知识产权方面,公司对知识产权的保护和管理缺乏长远规划和战略,需要加强对知识产权的管理和保护,提高无形资产的价值。
四、改进建议基于自查结果和分析,针对资产管理情况,提出以下几点改进建议:1.加强资产管理制度的建立和完善,明确各项制度的责任人和具体操作流程,确保制度的有效实施。
2.加强对固定资产折旧计提的管理,及时准确地进行折旧计提,确保折旧费用的准确性和及时性。
固定资产管理工作自查报告范文(17篇)

固定资产管理工作自查报告范文(17篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!固定资产管理工作自查报告范文(17篇)自查报告可以激励我们积极面对工作中的困难和问题,并努力找到解决办法。
国有资产管理自查报告(完整版)

国有资产管理自查报告国有资产管理自查报告第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗 201X 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。
三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。
四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。
五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。
六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。
七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。
第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。
二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调基础工作方面:我校有完整的固定资产总账、明细账,资产增减都及时调整;属于学校房产、地产均有明晰产权、权证齐全,我校新校区交付使用后半年内办齐了所有权证;每半年对所有课室财产清查一次,全校财产每年清查一次,仓库月月盘点一次;严格执行资产统计报告制度,每年定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表,年终报送年度固定资产统计报告。
国有资产管理自查报告

国有资产管理自查报告前言国有资产是国家重要的财富,其管理需要严谨规范。
为了进一步完善国有资产管理制度,保障国有资产的安全、有效和可持续运营,本报告对我们公司的国有资产管理情况进行了自查,以期能够及时发现问题,及时纠偏。
自查内容自查内容主要涉及以下几个方面:国有资产管理法律法规的遵守情况我们公司是否严格遵守相关法律法规,是否合规运营,是否定期等备案备案以及履行相关报告义务等等。
公司国有资产管理制度的建立与完善情况我们公司是否建立了相关的国有资产管理制度,是否能够确保全面、完整、有效地覆盖企业的国有资产管理各个环节,是否不断优化完善,是否有明确的流程和责任制。
国有资产运营与监管情况我们公司的国有资产运营是否开展,是否达到预期目标,是否受到监管、检查、审计、评估等各种手段的监督。
我们公司是否采用透明的方式进行国有资产运营和监管,是否存在侵占、挪用、滥用等不当行为。
国有资产投资项目管理情况我们公司在国有资产投资项目的实施过程中,是否能够保证严格依照相关法律法规和公司规章制度执行,是否满足投资项目规划和实施中的财务、法务、工程、安全等各方面要求。
自查结果遵守法律法规我们公司注重对相关法律法规的学习和贯彻执行。
并且对国有资产所有权、使用权、处置权等方面均有完善的备案制度和执行情况。
此项自查,我们公司认为合格。
国有资产管理制度的建立与完善我们公司已经制定了国有资产管理制度和执行细则,能够确保全面、完整、有效地覆盖企业的国有资产管理各个环节,流程和责任制也比较明确。
但是我们公司在制度的执行和完善方面还有改善的空间,未来我们将进一步加强制度的执行和完善,确保制度的有效实施。
国有资产运营与监管情况我们公司的国有资产运营目标和计划基本得到实现。
同时,我们公司的运营和监管工作基本合规、透明、科学和规范。
未来我们将继续强化监管、检查、审计、评估等手段的执行,确保工作的顺利开展。
国有资产投资项目管理情况我们公司在国有资产投资项目的实施过程中,自觉依照相关法律法规和公司制度执行。
资产管理自查报告(通用16篇)

资产管理自查报告(通用16篇)资产管理自查报告第1篇根据凤财发{2023}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于2023年4月4日至2023年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
资产管理自查报告第2篇20xx年xx月xx日,由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队,铁人小学资深资产员等4人。
来到我校进行20xx年度固定资产管理工作检查。
20xx年资产检查时,我们正搬迁中。
上级领导没有看到,所以今年头一个就来我们家。
对于学校固定资产管理低值易耗品管理,校领导一直非常重视。
自20xx年5月上级宣布两校合并后。
校长多次召开专项会议,布置搬迁工作外,一而再,再而三的强调对于公共财物要严格管理。
(4篇)国有资产管理自查报告

(4篇)国有资产管理自查报告第一篇:中国石化的国有资产管理自查报告尊敬的领导:在中国石化公司的国有资产管理自查中,我们把重点放在了以下几个方面:国有资产监管体制的完善:我们建立了一套以中央企业为主体的国有资产监管体制。
通过设立国有资产监督管理委员会、设立国有资产审计机构等,实现对国有资产进行全面、系统、及时的监管。
国有资产流转机制的健全:我们积极探索国有资产转让、股份制改革等多元化的国有资产流转方式,不断优化机制、完善政策,加强国有资产流转的规范化管理。
国有资产收益的提升:我们加强了国有资产收益的动态监测与评估,对于收益低的资产,我们采取了放权、引进战略投资者、提高管理水平等手段,不断提升国有资产的投资回报率。
国有资产管理制度的规范:我们积极推进国有资产管理制度的改革与修订,完善资产减值、处置、评估等制度,加强监管,规范管理,拓展国有资产管理的广度与深度。
在此,我们也查出了一些存在的问题,主要包括国有资产流转的程序不够规范,国有资产收益评价不够科学、准确,国有资产监管机构的职责不够明确等。
我们会采取相应的措施去弥补这些问题,确保国有资产管理能够更规范、更有据可依。
谢谢!第二篇:中国中车的国有资产管理自查报告尊敬的领导:在中国中车公司的国有资产管理自查中,我们认真履行了国有资产管理职责,针对存在的问题也有着积极的解决方案。
一、国有资产监管体制的完善:我们成立了国有资产监管委员会,负责对公司国有资产进行全面统筹管理和监管。
同时,加强监管部门与公司之间的联络,建立国有资产信息系统,确保对国有资产的监管更加严密。
二、国有资产流转机制的健全:我们积极推进了国有资产流转改革,加大了公开竞争和招投标的力度,扩大了国有资产市场化流转的范围,提高了流转的效率,强化了市场监管,确保国资流转的公开透明和合法合规。
三、国有资产收益的提升:我们对公司国有资产进行了科学的评估,通过实行收益分配、提升管理水平、优化投资结构等措施,使得公司国有资产收益水平稳步提升,在无形资产、知识产权等领域取得了显著成效。
国有资产清查自查报告(3篇)

国有资产清查自查报告(3篇)国有资产清查自查报告(通用3篇)国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。
自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。
其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。
61个主管单位中零报告有26个单位。
通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积.06平方米。
国有房屋按结构分:楼房面积.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积.45平方米,占20.93%。
农林用地38296.38亩。
在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。
二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。
六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。
三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。
二是对资产存量比较大的单位进行重点跟踪,重点审核,如教育、卫生、粮食、供销等系统。
三是学习借鉴先进地区的国有资产清查和管理工作的先进经验,学人所长,少走弯路,提高工作效率。
四是开拓思路,超前谋划,勇于创新,争做全省国有资产管理工作的先进典型。
国有资产清查自查报告篇2为认真贯彻落市委20__年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神,我公司对制度执行情况进行了全面检查,现将有关情况汇报如下:一、公司重大事项是否申报。
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)

国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
资产管理情况自查报告
——WORD文档,下载后可编辑修改——
加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理,接下来是小编为大家收集的资产管理情况自查报告,供大家参考,希望可以帮助到大家。
资产管理情况自查报告范文(一) 为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,20**年12月10日至12月31日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。
一、固定资产的确认
根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值2019元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。
二、自查的主要做法
(一)领导重视,组织得力。
我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为2019年第四季度的重点工作之一。
警务保障室总体负责,各部门负责人配合固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。
(二)分工明确,责任清晰。
自查工作共分为准备、自查、总结和
验收四个阶段。
准备阶段主要工作是成立固定资产自查小组,确定自查范围及工作职责。
(三)循序渐进,合理安排。
本次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段上。
自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行自查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产自查系统。
对自查中发现的需要报废、报损或作其他处臵的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。
总结阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后详细填写“固定资产盘点报告表”,各自查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同自查工作总结交自查工作领导小组审阅。
三、自查的主要成果
我局领导和各部门都能高度重视自查工作,主要领导亲自抓该项工作的落实。
经过此次自查,主要取得了以下成果:一是全面落实了我局固定资产实物管理及低值易耗品及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品的各项基础信息,特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况,我局以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充、修改。
二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记,做到帐实、帐卡、帐帐相符。
三是自查出一批已报废的固定资产和各类警用装备类物品。
在此次自查后汇总上报财政局申请报废。
四、下一步资产管理的工作思路
(一)完善制度。
今后我局将根据固定资产管理方面的新要求,制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理办法。
(二)明确职责。
进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能,各负其责的新机制。
(三)加强管理。
把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作,常抓不懈,规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保资金账、实物账一致。
(四)严格检查。
各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查,对于违规情况进行通报。
(五)抓好落实。
重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督导各部门抓好落实,努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。
资产管理情况自查报告范文(二) 根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查工作总体状况分析:
(一)资产清查工作基准日:20**年7月15日--8月10日
(二)资产清查范围:固定资产第二-----第九类
(三)资产清查工作具体实施情况:
我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。
为保证资产清查工作
高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。
第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。
经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。
(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。
通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。
但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。
二、对资产清查的问题提出改进措施
我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。
加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。
针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。
整改措施如下:
1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。
2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。
3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。
4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。
5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。
6、固定资产要做到合理使用,管理完善。
对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。
资产管理情况自查报告范文(三) 济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人
员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
二、工作起止时间
我校于20**月13日至20**年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示,接受广大群众的监督检查。
三、检查主要内容
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。