物资点验单模板范本
散装材料要求检查表范文

散装材料要求检查表范文散装材料要求检查表
1. 物料名称:_______________________
2. 检查日期:_______________________
3. 检查人员:_______________________
品质要求:
- 包装完好无损
- 无异味或异物混入
外观检查:
- 表面光滑平整
- 无裂纹、划痕或凹陷
- 无污渍或油渍
尺寸检查:
- 符合规定的长度、宽度和厚度要求
- 无明显的尺寸偏差或变形
重量检查:
- 符合规定的重量范围
- 无超重或不足重量
安全性检查:
- 无可见的有害物质或化学物质残留
- 无锐利、刺激性或易碎的部分
其他要求:
- 准确标明物料名称、批次号或生产日期
- 附有必要的安全警示标识和说明书
备注:_________________________________________
检查结果:
- 合格
- 需要进一步处理或调整
- 不合格,需退货
检查人员签名:_______________________
审核人员签名:_______________________
日期:_______________________。
进出物资验收单

进出物资验收单验收单号:2021-001
日期:2021年1月1日
验收单位:XXX公司
供应商:XXX供应商
一、进货物资验收情况:
1. 货物名称:电脑配件
规格型号:XXXXX
数量:100个
单价:XXXXX元/个
总金额:XXXXX元
2. 货物名称:办公桌
规格型号:XXXXX
数量:10个
单价:XXXXX元/个
总金额:XXXXX元
3. 货物名称:文件柜
规格型号:XXXXX
数量:5个
单价:XXXXX元/个
总金额:XXXXX元
二、出货物资验收情况:
1. 货物名称:打印机
规格型号:XXXXX
数量:10台
单价:XXXXX元/台
总金额:XXXXX元
2. 货物名称:复印机
规格型号:XXXXX
数量:5台
单价:XXXXX元/台
总金额:XXXXX元
三、总结:
本次进出物资验收情况良好,所有货物均符合要求,并按照合同约定的价格进行结算。
感谢供应商的合作,希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人:XXX。
物资设备管理检查记录表

9、抽查操作证件:
10、检查工程项目设备统计表、设备工作日志、设备调动单、外租设备统计表 和设备动态表等报表的填写情况:
11、其它:
主要
问题
整改
意见 整改 期限 整改 结果
检查 人员
核查 结果
制表:物资设备管理检查记录表源自检查时间:受检 单位
主管 领导
单位
联系
地址
电话
1、 管理制度或办法健全情况:
使 用 号:
机料 负责人 联系 电话
2、设备物资采购情况:
3、设备和物资现场管理情况:
4、物资和配件等帐目管理情况:
5、地材供应情况:
检查 6、抽查上个月设备完好情况:
主要 内容
7、抽查上个月设备使用情况: 8、设备维修、保养情况:
物资进货检验记录表

数量
外观
资料
齐全
合格
不合格
材料员
安全员
编号:FF/C-1101-09
工程名称: 部门:
日期
材料名称
规格型号
单位
数量
外观
尺寸
资料齐全
合格
不合格
材料员
质检员
复试结果
混凝土进货检验记录表
编号:FF/C-1101-05
日期
车号
规格型号
单位
数量
验收内容
状态
材料员
质检员
(试验员)
28天复试报告
塌落度
温度
外观
资料齐全
出厂时间
到场时间
合格
不合格
工程名称: 部门:
钢筋进货检验记录表
编号:FF/C-1101-06
工程名称: 部门:
日期
材料名称
规格型号
单位
数量
验收内容
状态
材料员
质检员
复试结果
钢材厂家
尺寸
外观
资料齐全
材质单
炉牌号
合格
不合格
安全防护用品进货检验记录表
编号:FF/C-1101-07
工程名称: 部门:
日期
材料名称
规格
型号
单位
数量
外观
资料
齐全
合格
不合格
材料员
安全员
安全监察部
器材部
周转材料进货检验记录表
编号:FF/C-1101-08
工程名称: 部门:
日期
材料名称
规格
型号
急救物品质量检查登记表

科室表2.4 消毒隔离检查登记表年月日项目注射一人一针一管一擦手湿式扫床一床一巾静脉输液一人一带擦拭床旁桌一桌一巾治疗室、换药室无菌干缸、盛放消毒液容器、敷料缸、体温计等处理符合要求使用后注射器、输液器等初步处理符合要求各种导管、引流管、引流瓶、呼吸机管道、面罩、湿化瓶等处理符合要求要求及标准100%100%100%100%分区合理、明确干缸 4h 敷料缸 24h 消毒液容器每周 2 次更换分类清晰、分别放置、统一回收,利器盒不得重复使用及时消毒清洁,一次性导管不得重复使用,消毒液使用正确分值8888610610评分方法做不到不得分同上同上同上同上一项做不到扣 3 分一项做不到扣 2 分一项做不到扣 3 分检查发现问题扣分得分启封抽吸的各种溶媒、抽出的药液、开启的静脉输入无菌液体,使用时间符合要求操作时工作人员着装等符合要求合计注明开启时间,溶媒 2 小时、输入液体不超过 2 小时一项做不到扣 5 分衣帽整齐戴口罩100科室检查人:表2.11 执行规章制度登记表年月日项交接班制度查对制度病房管理制度分值评分方法检查中发现问题8 各项制度未执行者不得分,其中8 有一条做不到扣 5 分8扣分实得分108目做不到不得分护理差错登记报告制度 7给药制度 7护理查房制度 8治疗室管理制度 8分级护理制度 8护理质量管理制度 8住院患者健康教育制度 8抢救工作制度 7护理安全管理制度 8业务学习制度 7合计 100注:1、护理部检查以病区为单位评价2、科室检查以个人为单位检查人:科室表2.10 各种登记本检查登记表年月日项目查对登记本危重患者登记本护理查房登记本差错事故登记本药物不良反应登记本消毒登记本护士长手册业务学习登记本物品交接登记本工休座谈会记录本患者意见本合计分值10101010510101010105100扣实得分分登记准确、及时,项目检查中发现漏登一次齐全、完整、不漏项,扣 1 分,登记错误每字迹清晰、工整,页面发现一项扣 1 分,按月清洁,符合要求登记的项目一次未登扣 10 分。
质量大检查,检查表(物资)

质量大检查,检查表(物资)工程用料的编制是否符合要求3 采购是否按照公司有关规定进行招标招标文件、评标办法、开标及评标过程是否规范是否签定采购合同并按要求上报合同条款是否符合要求设备、器材监造情况及效果,监造工作存在问题及改进措施是否按进货检验计划进行检验、复验4 验收是否有进货产品检验、复验记录质量证明文件资料是否编目设备、器材到货检验、复验、施工及试运投产过程中发现的主要质量问题及处理结果。
5 不合格品控制检查是否有进货产品不合格品台帐抽查进货产品不合格品处置、验证记录检查现场(或仓库)不合格品的标识、隔离情况。
6 保管防护器材储存场地的设置是否符合要求。
是否在设备上明显的部位上作清晰可辩的标识,并定期检查标志、品质状态。
保管员是否建卡立帐,做到帐、卡、物、资金四对口,品种、规格、型号、材质和技术证明资料相符合,随机图纸、产品说明书及材质证明书等资料,列出详细清单,统一管理。
管道组成件是否分区存放,不锈钢与非合金钢、低合金钢材料是否分隔存放。
易燃、易爆、腐蚀及有毒物资,是否设专库贮存并有通风设备,专人保管。
管阀配件、仪器仪表、电气、设备附件及定型附件、小件及贵重金属材料等是否入库储存的材料,储存材料均应离墙离地或上架。
焊接材料库房是否按要求配备温度、湿度调节设备并按有关规定进行保管7标识是否按照标识策划进行产品标识材料、设备的标识是否清楚并易于追溯材料分割发放时,保管员是否作标识移植,并做好标识移植记录(必要时)。
10 材料代用材料代用是否征得设计部门和/或设计人同意,并取得可实施的证明文件。
工程质量检查大纲(物资管理)序号检查项目检查内容策划的抽查量检查结果现场材料质量抽查的检验内容1 设备(含现场组焊半成品)外包装应完好,标识应清晰,标志内容应与订货合同相符要求,并与出厂质量证明文件上的标志一致。
裸装设备应有防护措施设备铭牌的内容应齐全、焊接应牢固外表无变形、锈蚀;焊缝应过渡圆滑,错边量、咬边应在允差范围内表面漆膜完好,无流痕、气泡、脱皮现象无整体变形,接管方位正确、无碰撞损坏密封面应完好,无裂纹、毛刺、凹槽锈斑和径向划痕根据设备装箱单清点设备主机、附件、零部件、专用工具、地脚螺栓及备品备件等是否完整齐全2 钢材、管配件审核材料出厂证明、产品说明书及材质证是否符合规范、标准、规定要求;实物上的标识是否清晰、齐全、完整,是否与质量证明文件要求一致表面不得有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超过产品相应标准允许的壁厚负偏差螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙应达到设计要求或制造标准端部应平整无毛刺,不得有超过标准的陷坑,划伤、压入物、碰伤等缺陷检测的几何尺寸应符合相关标准规定表面镀层是否完好、牢固、有无剥落、起鳞现象于油罐安装的钢板必须逐一进行表面质量检查,不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷3 阀门阀门必须具有出厂合格证和制造厂铭牌,铭牌上应标明名称、公称压力、公称直径,工作温度和工作介质阀门内应无积水、锈蚀、脏污、油漆脱落和操作等缺陷,阀门两端应有防护盖保护。
应急救援物资检查表之欧阳理创编
8
救护担架
是否断裂变形,安全绳是否缺失
1个
9
扫帚
是否断裂、虫蛀
10把
10
隔离警示带
是否缺失
5m
11
消防水带附件
是否缺失
5个
12
水泵
是否存在损坏现象
5台
13
抽水软管
是否破损
200m
14
草袋
草袋是否破损
200个
手电
手电是否缺失
5把
16
发电机
是否能正常运转
1台
17
对讲机
是否缺失
4个
18
方木
方木是否腐蚀
应急救援物资检查表
时间:2021.03.05
创作:欧阳理
序号
检查项目
检查标准
数量
检查结果
1
黄沙
黄沙是否存在缺少、杂物覆盖等现象
100m³
2
锹
锹是否存在锈蚀、破损等现象
10把
3
镐
镐是否存在断裂、锈蚀现象
5个
4
麻绳
是否存在断裂现象
2捆
5
铁丝
铁丝是否生锈
2卷
6
编织袋
编织袋是否破损
300个
7
雨衣
雨衣是否破损、缺失
10m³
19
挖机
是否损坏
1台
20
铲车
是否损坏
1台
检查人员:
检查结果及整改要求:
年 月 日
复查整改情况:
年 月 日
注:检查无问题时在“检查结果”栏画“√”,检查有问题时在“检查结果”栏画“×”,并在检查结果栏写清具体部位、具体问题等。
A31应急物资清单及检查记录表
90 件 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
11 根 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
10 根 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
5 盒 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
10 条 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
100 个 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
2000 只 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
1 个 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
2 个 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
50 支 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
40 只 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
9 支 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
9 只 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
30 双 项目部应急物资仓库 阚亚西 1.5887E+10
备注
检查人:
应急防护用
单位名称:楚姚高速公路第二合同段2-2项目经理部
楚姚高速公路建设项目
A31 应急物资清单
序号 物资类别
14
15
16
17
18
应急防护用 品
19
20
21
22
23
名称 雨衣 安全帽 帆布手套 绝缘手套 反光马甲
单位名称:楚姚高速公路第二合同段2-2项目经理部
楚姚高速公路建设项目
A31 应急物资清单
序号 物资类别
1
2
应急救援物资检查表之欧阳家百创编
19
挖机
是否损坏
1台
20
铲车
是否损坏
1台
检查人员:
检查结果及整改要求:
年 月 日
复查整改情况:
年 月 日
注:检查无问题时在“检查结果”栏画“√”,检查有问题时在“检查结果”栏画“×”,并在检查结果栏写清具体部位、具体问题等。
20套
8
救护担架
是否断裂变形,安全绳是否缺失
1个
9扫帚Leabharlann 是否断裂、虫蛀10把
10
隔离警示带
是否缺失
5m
11
消防水带附件
是否缺失
5个
12
水泵
是否存在损坏现象
5台
13
抽水软管
是否破损
200m
14
草袋
草袋是否破损
200个
15
手电
手电是否缺失
5把
16
发电机
是否能正常运转
1台
17
对讲机
是否缺失
4个
18
方木
方木是否腐蚀
应急救援物资检查表
欧阳家百(2021.03.07)
序号
检查项目
检查标准
数量
检查结果
1
黄沙
黄沙是否存在缺少、杂物覆盖等现象
100m³
2
锹
锹是否存在锈蚀、破损等现象
10把
3
镐
镐是否存在断裂、锈蚀现象
5个
4
麻绳
是否存在断裂现象
2捆
5
铁丝
铁丝是否生锈
2卷
6
编织袋
编织袋是否破损
300个
7
雨衣
雨衣是否破损、缺失
物资管理全面检查表
1.查出入库单据。
五、内业管 理情况
(15 分)
2.出入库记录标准规范得 2 分;不标准规范扣 1 分。 3.帐卡物相符得 2 分;不相符扣 1 分。
2.查出入库单据。 3.查出入库与实物是否一致 。
4.发料手续规范得 2 分;不规范扣 1 分。
5.查发料单。
5.物资验收记录规范得 2 分;不规范扣 0。5 分。
8、火工危爆物品库的管理,有专人值班,交接班有记录,有危 8、查库房建造和值班人员在位 爆品管理制度,收发有手续并记录得 4 分。缺一项扣 1 分。 情况及收发情况。
9、物资材料租赁经过公司审批,得 2 分。物资材料租赁未经过 9、了解、查租赁审批表和租赁
公司审批的不得分。
合同。
1.出入库单据齐全得 2 分;不全扣 1 分,
5、查记录。 6、查记录。
1、查现场物资摆放和场地。 2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
4、库房(棚),有防水、防火、防盗设施得 3 分;缺一项扣 1 4、查有无库(棚),有无防水、
分。
防盗、防火设施。
四、现场物 资管理情况 (32 分)
5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮 存质量等进行监督检查,发现问题及时改进得 5 分。未检查或 无记录的不得分。
6.查物资验收单。
6.物资报表准确规范,并按时上报得 3 分;不规范,不清楚, 7.查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7.按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分;未公开的不得 8.查和向库管了解。
分。
项目
检查内容