用友U8存货核算

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U8财务系统使用手册(存货核算)

U8财务系统使用手册(存货核算)

U8财务系统使用手册(存货核算)目录用友软件使用手册(存货核算) 0一、进入系统; (1)二、存货核算的操作 (1)1.进入存货核算系统界面 (3)2.业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统;二、如图1所示,单击Windows窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”,单击“企业应用平台”图12.如图2,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。

输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。

选择工作帐套,单击“确定”进入系统。

经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。

图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”-“存货核算”,出现如图4所示界面。

图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”-“正常单据记帐”,出现如图5 所示的工作界面。

2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期,单击“确定”,出现如图6所示的工作界面。

2.1.3单击图6表体上方“全选”,同时再单击“记帐”,系统自动将未记帐的单据进行记帐。

图5图62.2暂估成本处理(处理采购暂估)2.2.1月末进行暂估成本处理,单击“暂估成本处理”,出现如图7所示的工作界面。

图72.2.2选择要暂估处理的仓库,选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”,单击“确定”,出现如图8所示的工作界面。

单击“结算处理”,完成暂估成本处理。

图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”-“期末处理”,如图9所示。

选择需处理的仓库,单击“确定”,完成期末处理。

2.3.2月末单击“业务核算”-“月末结帐”,将当月存货所有单据结帐完毕。

用友u8供应链-存货核算与总账对账

用友u8供应链-存货核算与总账对账

存货核算与总账对账哈罗大家好!我们又见面了,上期介绍存货核算业务单据如何带出科目;本期跟着小编来思考,业务单据生成凭证传递到总账系统,那么,存货核算与总账对账不平,该如何核对?请跟着小编一起走!盘点下存货核算业务单据制单科目,主要划分为两种科目类型,即:“存货类科目”“对方科目”,可简单划分为:入库单据借方、出库单据贷方,属于存货类科目,那么,对应反方向属于对方科目;为什么做此区分呢?主要原因在于:存货核算与总账对账问题,参与对账的科目类型只有“存货类科目”,也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因,掌握这点后,对账问题将可逐个击破并解决。

盘点所有的对账不平情况场景,可分以下几种情况:一、制单后续处理问题这类情况主要为:存货核算业务单据“未制单”(当月没制单,后续月份制单),存货核算凭证在总账系统中“未记账”,存货核算凭证发生了“冲销”情况时,往往容易发现存货与总账对账不平。

二、会计科目设置问题这类情况主要是指在科目未设置数量核算,在存货核算与总账对账的账表上,存在数量和金额两方面的核对,如果“科目”没有设置数量核算,那么此时按数量参与对账肯定是不平的;三、制单业务存在差异此类情况可想而知,既然凭证是通过业务单据生成,那么,单据和凭证上数据需保持一致,否则将造成不平;常见为:制单时修改了凭证上的金额或数量;另外,科目类型不对应,也是经常造成不平的情况,此现象主要为:存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目,或其他系统填了存货类科目等。

那么根据以上情况,我们逐个分析和解决下。

常见不平场景及解决方案首先,核对存货核算与总账对账时,进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】,其次,在发现对账问题时,操作步骤依旧不变,先从哪个月份开始存在对账不平,在根据不平现象分析,最后,在对账界面,可看到:核对科目,对应期初、本期、期末三类对账方式数据列式,对此进行排查分析。

●凭证未制单、未记账、凭证冲销、科目未设置数量核算这三类较简单,能比较快读的定位和查找:1、凭证未制单,则进入【凭证处理】-【生成凭证】界面,选择所有业务单据后查看是否有未制单(如单据一直不制单实际上不参与对账;如当月不制单,下月制单,对账时,查看之前月份会存在不平,查看制单期间开始,不能核对发生,不过期末余额是正确的);2、凭证未记账及科目未设置数量核算,可根据对账界面的查询方式来处理,如:包含总账未记账凭证(凭证未制单是不参与对账的,如未记账,则包含未记账数据在看)、核对方式只“核对金额”(科目没有设置数量核算时,无法核对数量);比较特殊的情况是“存货核算业务凭证发生了冲销业务”,也就是说原始凭证被冲销了生成红字记录,那么,后续生成蓝字的凭证后,此时,需要注意凭证都需记账(通过包含未记账来查询即可)●存货核算业务凭证与业务单据不符(金额\数量)也就是说,在存货核算生成凭证时(点“生成”且“保存”前)更改了凭证中的金额/数量;前提是在存货核算选项,勾选“凭证允许修改存货科目的金额/数量”,否则不可修改的。

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程

用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”,特殊情况不需要系统自动计算单价,而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,否则记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写。

进行存货核算系统处理前:应查询采购系统的未完成业务表,查看是否还有未结算的采购入库单和发票,确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。

进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账,选择未审核单据,查看是否还有未审核单据,一般情况下全部单据都应审核,特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。

旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量,不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。

单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时,首先要查询该存货的明细表,要查看对应自由项核算的明细账,查看是否有结存。

无结存时再查看库存管理中的库存台账,查看是何原因,通常会有本月销售出库,下月通过形态转换单调整入库的情况,而转换出库的存货则是本月有库存的,这种情况要查询转出存货的本结存单价,把该单价输入到出库单中。

由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本,如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因。

存货核算按以下顺序操作:进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。

用友U8各个模块操作流程

用友U8各个模块操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。

(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。

用友U8Cloud-u8c2.0存货核算-单据没有生成会计凭证的原因及解决方式

用友U8Cloud-u8c2.0存货核算-单据没有生成会计凭证的原因及解决方式

查询没有生成会计凭证的单据的sql:1)传过会计平台但是没有生成会计凭证select vbillcode,csumrtvouchid,pk_corp from ia_bill_b where brtvouchflag='Y'and cvoucherid is null and nmoney<>02.还没有传递到会计平台但已经成本计算或者差异率、全月平均计算过的单据select vbillcode,csumrtvouchid,pk_corp from ia_bill_b where brtvouchflag='N'and iauditsequence>0and(fpricemodeflag not in(4,5)or fdatagetmodelflag in(7,1))对于第一条sql所查询出来的单据没有生成会计凭证的有下列几种情况:1.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证,但是用户还没有生成会计凭证用户按照单据的制单日期在会计平台查询实时凭证出来后直接生成就可以了2.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证,用户也处理生成了会计凭证,但是用户又将会计凭证删除了用户按照单据的制单日期在会计平台点重算,选择相应的单据类型,重新生成实时凭证后再生成会计凭证就可以了3.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证,但是用户将实时凭证直接删除了:此时系统无法再处理,可以通过下面这条sql进行确认select*from dap_finindex where procmsg='上面sql查询出来的csumrtvouchid'如果查询不到,则说明实时凭证已经被用户手工删除了解决办法:1)如果用户往会计平台传存货核算的单据是合并传递:则在合并生成实时凭证节点,点“取消合并查询”,查询出来后取消掉。

然后再点“合并生成查询”,查询出来后生成到会计平台后再处理实时凭证为会计凭证就可以了2)如果用户是单张传会计平台,在取消生成实时凭证的查询对话框勾上(已经成本计算)标志,然后查询出来后取消掉,再在生成实时凭证节点的查询对话框上勾上(已经成本计算)标志,查询出单据后生成实时凭证再生成会计凭证即可。

用友U8存货核算

用友U8存货核算

一、部门职责:库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。

2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。

4、对单据录入的正确性进行负责。

5、进行库存管理模块的结账工作。

财务部门:1、核对库存单据的正确性。

2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。

3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。

4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。

5、编制各种材料的出入库业务凭证。

6、各库房的登账和期末处理工作。

7、存货核算模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分:库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。

材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

三、系统业务处理流程:1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。

3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,核算当月材料消耗成本。

4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。

5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。

6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加工成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。

8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出产成品的成本。

用友u8--存货核算操作手册

用友u8--存货核算操作手册

用友u8--存货核算操作手册全友家私财控中心U8 系统操作手册---存货核算管理篇该资料仅供内部使用“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。

库存业务的操作流程如下:1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。

3、产成品成本分配。

4、结算成本处理。

5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。

7、期末处理8、生成凭证。

9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径:供应链/存货核算 /日常业务 / 入库调整单注意:需要按照仓库录入,2、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估” 。

录入暂估单价。

路径:供应链/存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。

选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。

3、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。

路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /产成品成本分配。

选中相应的仓库后,过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。

4、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。

路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /结算成本处理。

进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。

5、特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐6、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。

路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /正常单据记帐。

如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。

如下图:路径:供应链 / 存货核算 /业务核算 /恢复记帐。

u8 存货核算操作流程

u8 存货核算操作流程

u8 存货核算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 初始设置:存货分类:根据企业的实际情况,对存货进行分类,如原材料、半成品、成品等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、部门职责:库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。

2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。

4、对单据录入的正确性进行负责。

5、进行库存管理模块的结账工作。

财务部门:1、核对库存单据的正确性。

2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。

3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。

4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。

5、编制各种材料的出入库业务凭证。

6、各库房的登账和期末处理工作。

7、存货核算模块的月底结账工作。

二、部门岗位划分:库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。

材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。

三、系统业务处理流程:1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。

3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,核算当月材料消耗成本。

4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。

5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。

6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加工成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。

8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出产成品的成本。

10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取产成品仓库的产成品加工成本。

11、根据半成品加工层次的不同,重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后,进行产成品仓库的出入库单据进行记账,核算出产品的销售成本,为决策层提供准确的销售毛利数据。

四、部门日常业务系统处理:1、存货核算系统设置:✧1)存货科目设置:⏹存货对应科目:操作路径:【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】注意:每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。

对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加;如果增加了一级存货大类需要在此进行维护,以便在制单时能自动带出会计科目。

对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有,我们把委外加工厂做为我们的库房管理,所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”,以后每增加一个委外加工厂仓库,都需要在此进行维护,以便制单时能自动带出会计科目。

对于借出物资在管理上同委外加工厂处理,只要借出的物资全部在借出物资进行管理,所以对应的会计科目为借出物资。

⏹对方科目设置:操作路径:【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目(即收发类别)所对应的会计科目,因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整,否则无法生成科目完整的凭证。

因为现行科目设置对于销售出库的情况安装产品分开,所以如果增加新的商品需要进行维护对应科目。

材料领用的科目设置以部门设置不同,所以以后如果进行组织结构变动增加新的生产部门则需要维护科目。

2、存货核算业务日常处理:✧日常业务:⏹录入采购入库单金额➢单击【单据】,选择【入库单据】中的【采购入库单】,进入单据列表界面。

➢在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。

➢也可以在单据卡片界面,单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮,查找需修改的采购入库单。

或单击鼠标右键,弹出右键菜单,利用定位功能,将光标定位在需要修改的采购入库单上。

➢单击工具条上的〖修改〗,进入输入状态,采购入库单的金额,录入完成后再找下一张需录入的采购入库单,重复第四步,如此直至修改结束。

⏹录入其他入库单金额➢进入其他入库单,可输入单据过滤条件,进入其他入库单列表界面。

➢可在单据列表界面,查找到要修改的其他入库单,双击,进入单据卡片界面。

➢也可以在单据卡片界面,单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮,查找需修改的其他入库单。

或单击鼠标右键,弹出右键菜单,利用定位功能,将光标定位在需要修改的其他入库单上。

➢单击工具条上的〖修改〗,进入修改状态,加入单价和金额,修改完成后,单击[保存],再找下一张需修改的其他入库单,重复第四步,如此直至修改结束。

⏹其他单据➢对于产成品入库单的单价是从成本管理计算完毕后读取的,不需要手工录入。

➢对于材料出库单、销售出库单、其他出库单是存货核算模块根据记价方法进行计算得出的,也不必手工录入。

⏹调整单出入库单据记账后,发现单据金额错误,如果是录入错误,通常采用修改方式进行调整。

但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况时,只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。

➢入库调整单:入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量;它用来调整当月的入库金额,并相应调整存货的结存金额;可针对单据进行调整,也可针对存货进行调整。

【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】,选择【调整单据】中的【入库调整单】,进入单据卡片。

进入入库调整单,系统自动新增一张空白的入库调整单,显示录入状态。

✓输入单据头的各项内容,参见【表头栏目说明】;用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I],系统自动在单据体新增一条空白记录,输入单据体的各项内容,存货:存货必须输入。

✓被调整单据号:可输可不输;如果用户想针对某一单据的存货调整金额,应输入对应的单据号,如果不输入单据号,则直接调整存货,即在明细账中记录一笔只有金额没有数量的记录;如果输入的单据号在本月单据中未找到,则所输的被调整单据号无效,系统自动清空,并按调整存货方式记账。

个别计价方式核算的存货,不能输入被调整单号,即不能对入库单的成本进行调整。

✓金额:必须输入,金额可为正数,也可为负数;不允许为零。

✓如入库调整单填制完毕,发现有错,可直接进行修改。

✓如果入库调整单中有填写了对应单据号的记录,系统只显示〖记账〗按钮,用户直接记账。

✓如果入库调整单中没有填写对应单据号的记录,则用户可将单据保存记账,也可在【单据记账】处进行记账。

✓用户若在单据卡片选项选择“是否调整对应出库单”为是,则在入库调整单记账时,则将调整金额加到对应出库单上。

➢出库调整单:出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量;它用来调整当月的出库金额,并相应调整存货的结存金额;只能针对存货进行调整,不能针对单据进行调整。

【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】,选择【调整单据】中的【出库调整单】,进入单据卡片。

在新增出库调整单时,点击其他则代表该出库调整单的属性为其他属性;点击销售则代表该出库调整单的属性为销售属性的出库调整单。

✓进入出库调整单,系统自动新增一张空白的出库调整单,显示录入状态。

✓输入单据头的各项内容。

用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I],系统自动在单据体新增一条空白记录,输入单据体的各项内容。

✓如出库调整单填制完毕,发现有错,可直接进行修改。

保存后,点击〖记账〗按钮,用户可以直接记账。

✓用户也可将单据保存,然后在【单据记账】处进行记账。

✧业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。

⏹单据记账:按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。

✓输入查询条件并确认。

(仓库、单据类型、日期过滤或收发日期)✓屏幕显示"未记账单据一览表"界面,用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗,再单击〖记账〗,系统自动记账。

⏹恢复记账:恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。

【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【恢复单据记账】进入此功能。

✓用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件,单击“确认”铵钮。

✓屏幕显示“取消单据记账”界面,用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”,再单击“恢复”,系统自动取消记账。

✓提示:如在取消记账前想查询详细单据明细可点击“详细”,列示单据的详细信息。

✓对于全月平均、计划价/售价、个别计价核算的方式下,可选择一张单据进行恢复。

✓对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下,由于核算方式与记账单据的先后顺序有关,因此不能单独恢复中间的某张单据,应按记账顺序从后向前恢复。

⏹暂估业务:➢暂估入库成本录入:对于没有成本的采购入库单,在这里进行暂估成本成批录入。

对于没有成本的采购入库单,在这里进行暂估成本成批录入。

【操作流程】✓点击【业务核算】菜单,并单击【暂估成本录入】进入此功能。

✓录入查询条件后,单击确认进入采购入库单成本成批录入界面,系统显示满足条件的采购入库单。

✓单击右上角下拉框选择成本单价,系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。

✓单击〖录入〗按钮,系统自动按所选成本进行录入,可以修改单价和金额,单击〖保存〗按钮即可。

注意:✓录入暂估成本时,如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期,则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息,不允许再做任何业务处理。

➢结算成本处理:实施方案采用单到回冲是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单。

采购部门进行正常业务处理,如果出现结算以前会计月份入库单情况,需要进行结算成本处理进行单据回冲。

✓用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【结算成本处理】进入此功能。

✓输入暂估处理查询条件,可选择显示未全部结算完的单据,输入后,点击〖确认〗按钮,进入暂估结算表。

✓选择需进行暂估入库成本处理的记录,可按〖全选〗按钮,选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。

⏹产成品成本分配:✓可随时对产成品入库单提供批量分配成本。

✓可从"成本核算系统"取得成本,填入入库单,同时提供清除已分配的数据功能。

【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【产成品成本分配表】进入此功能。

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