供应商再评价记录表格模板

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合格供应商再评价表

合格供应商再评价表
合格供应商再评价表
编号: 评价日期:年 月 日
供应商名称:地址:
注册使用类别:□正用□备用□暂停
提供的产品:
法律地位文件的有效性:□营业执照□行政许可证件
本期发生采购:次,共吨,总计价款元。接收次。共吨,共元;
不合格次,共吨。
交付产品合格率:%
产品价格:低于同期市场平均价格次,共吨,价差元/吨;
协商事项满足合作愿望:满足次;拒绝次;
供货不合格处置:发出诉求通知书次,验证有效次。
环保:货物到厂后对厂区造成一般污染次,严重污染次,重大污染次;
安全:生产供应链过程中发生一般安全事故次,重大安全事故次,较大安全事故次
评价结论:
建议:
□保持合格供应商注册资格□暂停合格供应商注册资格□撤销合格供应商注册资格
等于同期市场平均价格次,共吨,价差元/吨;
高于同期市场平均价格次,共吨,价差元/吨;
年度市场加权平均价格元/吨;供货加权平均价格元/吨;
比年度加权市场平均价格:高%低%。
到货时间准确率:提前或准时到货次;迟到次;影响本公司生产次
销售服务质量:提供批次产品质检报告或合格证明份,缺份;
满足咨询和询问:次,敷衍次,拒绝次;
使用等级:□正用□备用
参加评价人员(签名):日期:年月日

供应商评价表范本

供应商评价表范本

供应商评价表范本1. 引言供应商评价表是用于评估和选择潜在和现有供应商的工具。

通过对供应商的综合评估,可以帮助组织确保其供应链的可靠性和效率。

本文档提供了一个供应商评价表的范本,用于参考和自定义适用于特定组织的评估指标。

2. 评价指标2.1. 交付能力•交货准确性:供应商按时履约并提供准确的产品或服务。

•交货时间:供应商能在合理的时间范围内交付产品或服务。

•库存管理:供应商有效管理库存,有效避免过剩或不足。

2.2. 产品质量•产品符合性:供应商的产品符合规定的质量标准和要求。

•质检记录:供应商能够提供产品质检的记录和报告。

•售后服务:供应商能够提供及时且有效的售后服务支持。

2.3. 价格竞争力•价格合理性:供应商的产品或服务价格合理且具有竞争力。

•价格稳定性:供应商能够保持稳定的价格水平,避免频繁的价格波动。

2.4. 供应链可靠性•供应链透明度:供应商能够提供供应链的透明度,包括原材料来源、生产过程等信息。

•灾备计划:供应商有灾备计划和风险管理策略,以应对突发事件。

•合作稳定性:供应商具有稳定的合作关系,并能够提供长期合作的意愿。

2.5. 企业社会责任•环境保护:供应商有环境保护措施,并遵守相关环境法律法规。

•劳动力条件:供应商遵守劳动法规,提供良好的劳动条件。

•社会责任:供应商有社会责任意识,积极回馈社会和支持公益事业。

3. 评分标准在每个评价指标下,可以使用以下评分标准进行评分:•优秀:符合或超过预期,卓越完成。

•良好:达到预期,以满意的方式完成。

•一般:勉强达到预期,但存在一些问题和不足。

•不达标:未达到预期,存在严重缺陷或无法接受的问题。

评分将根据供应商的表现进行定期更新,以反映供应商的改进或退步。

评分应通过与供应商进行沟通,并记录评估结果以供将来参考。

4. 评估结果和行动计划基于评价指标和评分标准,将对供应商进行综合评估,分析评估结果,并制定相应的改进计划。

评估结果和行动计划应记录在供应商评估表中,以备将来参考和跟踪。

供应商品质评价表

供应商品质评价表

年月1.交货批数2.IQC不良次数3.制程不良次数4.选别次数5.特采次数 6.单据异常次数一次对策有效份按期回复份1.交货品质评分(80分)
IQC不良次数( )+制程不良次数( )+选别次数( )+特采次数( )+单据异常次数( )
2.品质改善评分(20分)(当材料不良联络书份份为零时,评20分!)
一次对策有效份( )×10+按期回复份( )×10
材料不良联络书份份( )3
承蒙贵司提供品质优良之部品至为感谢!本月份的质量合格率为________,
依我司对供应商评核标准列入:
□A级:80%以上
□B级:60~80%之间
□C级:60%以下
(视为不合格供方,采购停止交易,纠正预防复核合格后恢复) S2-013-F6版本:A 供应商:__________
供应商品质评价表



质项目 日期
80-【65×总交货批数( ) 编号:_____________〓 分



善备 注:
= 分

成確認承認3.品质合格率=交货品质评分+品质改善评分100×100%= %。

供应商评价表(完整版)

供应商评价表(完整版)
2.不合格供应商□暂不列入合格供应商目录□
评价人
姓名:职务:日期:
审批
姓名:职务:日期:
“说明”中应提供相应的资料,如营业执照、生产许可证等复印件。
第页共页
供应商评价表
供应商
名称
联系人
地址
电话
产品名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
传真
评价内容
1.年检有效的营业执照有□没有□
2.有效期内生产(流通)许可证有□没有□
3.样品评价合格□不合格□
说明:
4.质量稳定性好□不好□
说明:
5.交付及时性好□不好□
说明:
6.在郑州销售情况好□不好□
说明:
7.服务情况好□不好□
说明:
结论
1.合格供应商□建议列入合格供应商目录□

供应商评价文件及表格(新供应商评估表格)

供应商评价文件及表格(新供应商评估表格)
供应商调查表
供应商名称:
物料类别:
填表时间:
企业名称:
地址:
采购部电话:
质保部电话:
企业基本情况
企业全称(盖章):____________________
企业地址:_________________
企业性质:
注册资金:(万元)上年销售总额(万元):
厂房面积:仓库面积:质控室面积:
交货方式:交货周期:
XXX责任有限公司
年月日
附供应品种一览表
物料名称
规格
用途
合格供应商清单
物料名称
供应商名称
地址
联系人及电话
生产商名称及地址
批准的用途
批准日期
有□无□
印刷经营许可证需要□不需要□
有□无□
商品条码准印企业证书需要□不需要□
有□无□
质量体系认证证书包括第三方审计报告需要□不需要□
有□无□
组织机构代码证需要□不需要□
有□无□
税务登记证需要□不需要□
有□无□




质量标准需要□不需要□
有□无□
检验报告或口岸药检所检验报告需要□不需要□
有□无□
供货合同需要□不需要□
4.3批的划分是否符合规定?批量为___________
4.4混批的控制是否符合要求?
4.5生产量和供货量是否匹配
4.6是否建立书面的清场、清洁及消毒SOP,执行是否有记录?
4.7是否有相应的SOP控制不合格品?抽查落实情况
4.8是否有偏差控制SOP,并严格执行?
4.9是否建立返工、再加工SOP,并严格执行?
附资料
5.13提供定期质量回顾分析报告

供应商评价记录表

供应商评价记录表
辅导供应商,需进行辅导,应减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商,应予以淘汰
考核人姓名
所属部门
考核意见
签字确认
考核日期
续用意见
产品使用部门
安全管理员
总经理
审批意见
退货率(20)
退货/交货次数X 100%
交货情况
20
交货准时率(15)
准时次数/总交货次数X 100%
按时交货量率(15)
期内实际未交货量/期内应交货量X 100%
服务情况
20
配合度(10)
出现问题时配合解决的速度
信用度(10)
期内失信次数/期内合作总次数X 100%
安全环保
健康情况
20
现场管理(10)
符合国家法律法规、相关标准及供需方要求
制度管理(1
100
所属等级
等级
分数标准
相应措施
A
85〜100分
可加大采购量或给予一定的奖励;质量、逾期率为满分,经管理小组进一步考察,
认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B
70〜84分
合格供应商可正常采购
C
60〜69分
供应商评价记录表
考核周期:天供应商编号:
供应商名称
法定代表人
地址及邮编
电话
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
10
平均价格比率(5)
(供应商的供货价格-市场平均价格)X 100%
最低价格比率(5)
(供应商的供货价格-市场最低价格)X 100%
产品质里
30
质量合格率(20)
合格件数/抽样件数X 100%

供应商再评价记录表

产品批准文号 有□无□失效□
组织机构代码证 有□无□失效□
产品合格证及检测报告 有□无□失效□
产品质量 差□一般□好□
厂方信誉 差□一般□好□
生产能力 差□一般□好□
售后服务 差□一般□好□
商品价格 偏低□合理□偏高□
生产设备 较差□齐全□先进□
检测设备 较差□齐全□先进□
供货能力是否满足发货需求 是□否□
附企业资质证书共份
采购部门评分:
签字:
生产部门评分:
签字:
质检部门评分:
签字:
技术部门评分:
签字:
平均分:
评价等级:
优秀□优良□不合格□
总经理意见
签字: 日期:
备注:评分为100分制,平均分在80分以上的为优秀供应商,60-80分的为优良供应商,60分以下的为不合格供应商;
合格原料供应商评价记录表
供方名称
供应产品
地址
联系人
电话
供方性质: 国企□ 股பைடு நூலகம்制□ 个体□ 外企□ 合资□ 中间商□
建立供货关系时间:1年内□ 1-3年□ 3年以上□
以往供货产品质量合格率:100%□90%-99%□ 90%以下□
评价内容:
工商营业执照 有□无□失效□
经营许可证或生产许可证 有□无□失效□

合格供应商评价表模板

年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
供方名称
供方地址
电话(பைடு நூலகம்真)
联系人
供应产品
用途
供方简介及质量能力评价(适用新供方):
生产部:日期:
产品适用性评价(适用于新供方):
技检部:日期:
样品检测及试用结果评价(适用于新供方):
技检部:日期:
以往业绩评价(价格、交货期、质量、服务):
市场部:日期:
评价结果(是否列入合格供方名单):
管理者代表:日期:

供应商评价表

供给商评估表供给商名称:供给商厂址:电话:传真:E-MAIL:网址:联系人:联系人电话:供给商评估次数:评估结果: 经过(80以上)需改良(60-80)未经过(60以下)工厂代表: 日期:一、供给商基本信息1,确认工厂的营业执照、税务登记证、开户同意证、增值税一般纳 税人开票资料,并要求工厂供给复印件。

工厂须供给组织架构图,厂 房部署平面图,以及有关的认证证书的复印件 (如ISO , TS ,UL ,ROHS等)。

2,确认并达成工厂基本信息表3,人员装备信息评审人:日期:4,生产设施状况5,测试设施6,业务及生产过程主要联系人员信息二、厂房部署合理性、安全性(每项1分共占9% )1、确认工厂的车间布局的方式能否合理,能否利于工序之间产品的传递()2、厂房各地点的表记能否清楚,包含安全表记等()3、消防/生产防备设施能否齐备有效,安全操作说明指示能否通告,点检记录能否完美()4、逃生通路能否有明确指示,逃生通路能否顺畅无杂物聚积拥塞灭火器、消防栓能否被阻挡()5、能否未发现违规行为致使事故或火灾隐患()6、生产地区能否足够的光照及优秀的通风条件()7、工厂的机器、设施、装置能否适合当前马上要开始的定单产品的生产需要()8、车间一般的内务管理能否规范流利()9、工厂整体的环境能否切合环保和生产要求()总结:三、订单、工程及生产计划(每项分共占%)1、能否已成立订单合同的评审程序并进行评审()2、订单合同的审查能否能保证客户的需求被理解并获得有效贯彻履行()3、当订单合约、规格的内容(产品的要求、数目、交期。

)更改时能否有相应的交流并确保能知足更改的要求()4、订单信息要求或更改能否传达到有关的部门(工程、生产、品保。

)()5、确认工厂工程应用的硬件及办理软件能否能知足工程制作之需要()6、工程MI的制作能否依照客户文件要求谨慎制作(如UL、DATE CODE要求等)()7、能否有定义工程更改/制程更改流程有关的更改履行以前能否有经过审查,批准()8、工程的更改能否有经过有关的EQ问客办理,并按客户回复之要求制作()9、客供资料及M I制作资料能否为受控文件()10、对客户文件的保密办理举措能否到位,能否同意职工擅自用挪动储存设施拷贝客户或工程制作资料()11、工厂能否有ERP管理系统()12、计划部能否对订单产品有效的分类(如按客户的重要性,订单的交期轻重缓急,产品的复杂性及难度,是样板仍是大货等,依照什么方式排序生产)()13、生产计划部的订单排程、管控、调动能否合理有序()14、能否有专人每日现场跟进订单产品的生产进度()15、对特别状况、特别订单产品生产计划部门的办理履行能否有效可行()总结:四、生产现场(共占26%)(一)入料仓(每项1分)1、仓储环境能否达到物料储藏环境之要求(包含温、湿、洁净度等)()2、对产品搬运、储藏、进出库等能否有相应的作业程序()3、全部物料有无经过IQC的抽样查验,查验合格或不合格的物料能否分区搁置以便区分()4、不一样物料能否有效分类差别摆放,能否有效表记()5、合格、不合格及退货或许待报废物料能否区分办理,有无有效表记对证量异样之物料是否及时反应供给商()6、有效期的物料能否对其有效期进行监控,及时通知生产使用,免得造成浪费或污染()7、关于高出储藏限期的资料再次使用有无相应的考证流程能否履行()8、化学类、危险类物料的安全保护举措能否成立,并能有效的履行()9、物料入仓、领料能否有有关记录()(二)生产车间(每项1分)1、生产现场能否有成立作业指导文件,包含生产流程卡,本岗位的生产作业指导书,设施保护养护记录,质量异样办理程序等()2、确认设施制造能力,设施能否处于正常运行状态,设施能否有维修养护记录,闲置或异常状况的设施能否有标示()3、人员技术,职工能否有经过上岗培训,能否经过查核合格后上岗,能否有有关的培训考核记录职工能否依照作业指导书进行作业,对本职位产质量量控制标准能否清楚明确异样状况的发生能否拥有应变办理举措等(如重要质量、设施异样办理方法;重要安全隐患的意识和办理等)()4、环境,生产环境能否能知足生产之需要,设施的部署能否合理规范便于产品在车间之间进行流转,通道能否通畅,能否知足5S之审查要求,其余如噪音、异味、粉尘等影响身体健康安全的环境条件能否达标()5、生产计划单的生产安排,各车间的生产安排能否依照生产计划部一致的调动生产,或依据ERP系统中订单的分类安排生产()6、生产流程控制,各车间的生产流程能否有序,作业能否规范首件检查记录能否完好()7、产品工序之间的转移控制能否能够有效控制(合格品的下转,不合格品的展转能否有流程卡追踪,以及其余有关的记录)()8、各生产车间能否有本车间加工的控制标准()9、各车间对本车间的产品能否订立了直通要求,确认其控制成效的能否有有关的记录()10、各车间对本车间的异样状况的办理能否有拟订有关的程序言件,异样状况的预防、办理的力度能否履行到位()11、能否有返工流程返工地区能否进行表记返工的不良产品能否被表记和从头转到质量部门从头查验()12、各车间的生产状况能否达到安全生产之要求()(三)包装及成品库房(每项1分)1、对产品的搬运、储藏、包装与交货能否有相应的作业程序()2、能否按客户的包装程序要求进行包装包装能否切合运输安全之要求包装信息能否切合客户要求()3、仓储环境能否能知足产品储藏之要求()4、摆放、卫生环境能否规范、洁净等()5、出货能否有相应的出货记录()总结:五、质量保证(共占%)(一)质量管理系统(每项1分)1、能否有获得有关的系统认证(如ISO9000、TS16949等)以及其余需要的准入认证(UL、ROHS)等,或鉴于该类系统要求连续改良质量而成立的质量系统类管理系统()2、质量管理系统文件中能否涵盖分级:质量目标和目标、质量手册、程序类文件、作业类文件以及有关的表单记录()3、系统类文件能否为受控,能否能保证外来文件获得辨别()4、能否有拟订并有效保留全部的生产质量记录,记录能否清楚表记,以便查阅()5、文件的改正或更改能否能够与现行的改正状态有效辨别()6、质量目标能否表现质量目标的要求,并已量化()7、企业的质量目标能否分解到各部门()8、能否依据拟订的目标按期对实质达成状况及时作统计剖析关于高出目标的项目能否采纳相应的纠正预防举措,并追踪其成效能否有连续改良的计划()9、各部门的互相关系及职责能否明确立义(部门组织图、工作职责等)()10、能否拟订合理的内审计划,能否依照计划进行内审()11、内审的内容能否全面,能否涵盖质量、环保等系统的审查()12、内审中发现的不切合或已经无效,能否采纳有效的纠正预防举措并落实()13、能否有指定一名管理者代表负责质量系统,内部审查人员的资格要求能否有明确的规定IZ、“I IIJ ” I II—I()14、管理评审会议能否包含以下项目:质量环境目标的达成状况、内审结果、客户反应投诉、预防纠正举措的履行状况、前一次管理评审会议问题点的纠正改良实行状况、影响管理系统的更改()15、能否有保证全部与质量有关人员能够达到质量保证要求的培训系统()(二)质量的区分(每项1分)1、工厂是怎样对质量部门区分,其组织构造图中的质量部门能否为独立于生产部门的()2、质量负责人员能否有权因产线存在重要品责问题,要求停线以纠正品责问题()3、IQC能否清楚本岗位的主要职能,能否对全部来料都能有效的查验、控制及有关的记录统计等()4、IPQC能否清楚本岗位的主要职能,生产车间的生产状况、质量巡检、记录核查、有关异常协调管控、以及状态记录统计剖析汇总等工作能否能履行到位()5、半成品查验QC能否清楚本岗位的主要职能,惯例的外观查验、不良的维修、质量报表等能否明确标准、记录正确()6、功能测试QC能否清楚本岗位的主要职能,能否有有关的测试记录()7、成检QC能否清楚本岗位的主要职能,惯例的成品外观查验,特征查验,质量报表等能否明确标准、记录正确()8、QA岗位职能能否明确,各种安规测试、特征测试、靠谱性测试、质量报告、质量数据汇总剖析能否全面、对质量改良能否有起到显然的效应()(三)工厂质量控制方法(每项分)1、工厂能否有适合的质量管理手法,如TQM,六西格玛、QC七大手法能否有效应用于质量的管理与剖析()2、现场的质量报表能否对质量管理起到有效的功效(查察现场的有关质量记录,并抽取一个时段的质量记录表单)()3、联合现场抽取时段的质量记录表单,查察工厂质量部电脑中的事例剖析及有关质量剖析图表,确认工厂质量手法能否强有力的履行,剖析方法能否有效()4、有没有免检产品的有关规定有无成立免检和惯例查验的变换规则()(四)质量查验员的技术(每项1分)1、查验员能否在经过上岗培训,能否有有关的培训记录()2、查验人员能否在培训后进行过有关的质量查验流程,质量查验标准的查核()3、查验人员能否为查核合格后才同意上岗作业(能否有上岗证)()4、现场的查验人员的作业能否规范能否依照文件要求全检或按抽样计划进行抽检()5、现场查验人员对质量标准的判断能否正确(现场从职工身上认识其质量知识及个人的相关技术怎样)()(五)查验设施及工具(每项分)1、查验设施、仪器等工具工具的配置能否能知足惯例查验之需要()2、工厂现有的查验设施、仪器等工具能否稳固、能否有进行校验,能否在校验期内()3、查验设施、仪器等工具的查验精度能否能知足惯例产品之查验需要()4、查验设施、仪器等工具能否有有关的保护养护记录()5、对特别类查验设施能否为专职人员上岗操作()6、查验设施异样状况时工厂的办理方式能否可行()(六)不良品的办理及追忆(每项分)1、不良品能否有效表记()2、不良品能否有进行分类分区搁置()3、不良品能否有进行有关的质量记录以便供给有关数据给质量管理人员进行剖析、办理及协调生产部门改良质量()4、能否有定义不良品维修的标准()5、不良品的报废办理方式能否有文件指导并履行()6、各种不良能否都能有效追忆()(七)客户反应(投诉)办理及服务(每项分)1、能否成立了客户投诉办理与服务流程()2、能否成立与客户的按期交流制度能否有客户满意度检查制度与满意度连续提高计划()3、产品信息能否与客户有效交流,其交流方式能否为有据可循的()4、对客户的询价、合同或订单的办理能否及时、报价合理正确、订单信息确认清楚无误等()5、对客户订单的产品投诉的反响时效能否快捷,对质量异样的客诉办理能否能及时调换、组织有关人员进行质量剖析及改良(8D),必需时能否有足够追忆性鉴识及追回问题产品()6、出现的重要品责问题时,能否有必定的程序能够保障其余客户近似状况的发生,或通知已产生质量异样问题而可能遇到影响的其余客户()(八)物理、化学实验室(每项分)1、各种检测设施能否齐备,丈量工具能否有获得有关部门的有效校验,能否处于校验的有效期()2、化学药水能否有空管控,特别是高酸高碱剧毒化学物的使用能否有严格的控制指导文件监控使用()3、物理检测和化学药水的使用能否有有关的记录报表追踪()总结:六、工厂的供给商管理(每项1分共占9%)1、工厂的供给商能否有进行严格的审查制度评估,能否对其供给商拟订有关的供给商评估程序()2、工厂能否对现有的供给资源有效的评级,能否有合格供给商清单、并经批准和严格履行()3、能否依据计划如期审查供给商的质量及环境控制系统,以保证其系统的正常保持与连续改良()4、关于审查评估未达标准者,能否采纳必需的举措与处罚(Eg :改良举措追踪、降低采买比率等)()5、能否与供给商签订必需的质量协议()6、工厂对合格供给商的质量、货期异样的办理能否有成立有关的文件说明和追踪考证供给商的质量剖析改良之结果()7、能否有外包业务,关于外包状况,能否拟订外包商选择及管理程序()8、能否有完美的系统对外包商的质量状况作及时监测、或趋向剖析,及要求外包商供给纠正改良预防举措()9、工厂和其供给商之间能否有有关的保密类协议以保障相互的权益()总结:七、环保系统和社会责任(每项1分共占8%)1、工厂能否有有关的环保系统认证(ISO14001 )()2、三废排放能否切合有关的法律法例的要求()3、工厂能否存在环保不达标的有关记录()4、对危险化学物件能否拟订了相应的应急举措()5、工厂的用工条件能否切合国家有关法律之要求,能否存在未成年人的用工现象,能否存在用工鄙视现象()6、职工的薪水、社保、福利能否依照有关法律准时发放()7、能否存在逼迫劳动、逼迫加班现象()8、职工的健康能否能获得有效的保障()总结: 评审结果及总结报告:。

食品生产经营企业供应商再次(3个月)评价记录表式样

A、物流车干净,整洁,有防尘罩
B、物流车有防尘设施,卫生偶尔不加,有拒收情况
C物流车的卫生等达不到公司的要求



7、价格合理公正
A、价格合Leabharlann ,付款要求合理B、价格低,付款要求不合理
C、价格高,付款要求不合理



8、能满足我厂的变化需求
A、能及时修改
B、偶尔有延误
C、拒不修改



评价方式:组织审核小组对其3个月时间内供货情况综合考评。
供应商再次(3个月)评价记录表
供应商名称:
供货物料:
1、供货是否及时
A、能在约定的时间内及时送货
B、偶尔会有时间延误,但能及时沟通
C、经常延误,且不沟通



2、提供的资质和证件齐全、及时情况
A、能及时提供厂家的资质、形式检验报告和厂检单
B、偶尔送货时忘记厂检单
C、经常不带厂检单



3、提供优秀的服务和售后服务
A、异常物料可以及时退换货
B、异常物料沟通略有难处
C、异常问题无法沟通



4、提供的货物质量始终如一
A、提供的产品质量检验合格率高
B、提供的产品质量一般,但仍在公司要求的品质范围内
C、提供的物料达不到公司的品质要求



5、具有处理紧急事件的能力
A、及时
B、尚可
C、迟缓



6、物流、仓储、运输能力能满足我厂要求和需求
采购部评价意见和结论:
签名:年月日
品管部评价意见和结论:
签名:年月日
总经理评价意见和结论:
签名:年月日
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组织机构代码证有□无□失效□
产品合格证及检测报告有□无□失效□
产品质量差□一般□好□
厂方信誉差□一般□好□
生产能力差□一般□好□
售后服务差□一般□好□
商品价格偏低□合理□偏高□
生产设备较差□齐全□先进□
检测设备较差□齐全□先进□
供货能力是否满足发货需求是□否□
附企业资质证书共份
采购部门评分:
签字:
生产部门评分:
合格原料供应商评价记录表
供方名称
供应产品
地址
联系人
电话
供方性质:国企□股份制□个体□外企□合资□中间商□
建立供货关系时间:1年内□1-3年□3年以上□
以往供货产品质量合格率:100%□90%-99%□90%以下□
评价内容:
工商营业执照有□无□失效□
经营许可证或生产许可证有□无□失效□
产品批准文号有□无□失效□
签字:
质检部门评分:
签字:
技术部门评分:
签字:
平均分:
评价等级:
优秀□优良□不合格□
总经理意见
签字:日期:
备注:评分为100分制,平均分在80分以上的为优秀供应商,60-80分的为优良供应商,60分以下的为不合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ供应商。
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