新产品试产或量产导入管理办法

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新产品试产管理办法

新产品试产管理办法
题进行检讨,制定改善对策,明确责任人及完成期限。 4.3.6 PIE 部将【试产总结报告】发放研发、采购、生产、PMC、品质部 ,PIE 部负责跟进相关部门完成改
善进度状况。 4.3.7 品质部对信赖性试验方面制定试验计划。 4.3.8 试产总结会依据试产具体状况分析、评估、确定是否进行第二次试产,如有需要,在试产总结会确定
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新产品试产管理办法
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WI-092
C
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计划外增加的试产数量,所产生的试产费用由市场部(标准品)或业务单位(非标品)承担.
4.5 小批量量产
试产评审合格后,接到正式生产订单时,PMC 安排一次小批量量产,数量约为 50-100 台,若有设
果进行总结,在一个工作日内完成试产报告并提交 PIE 部。 4.3.3 由生产部门对生产中存在的问题进行总结,在一个工作日内完成试产报告并提交 PIE 部。 4.3.4 PIE 工程师对结构、装配、生产工艺验证结果进行总结,并综合品质部、生产部试产报告在一个工作
日内完成试产综合报告。 4.3.5 PIE 工程师在老化测试完成后二个工作日内组织各部门召开试产总结会,针对试产综合报告中所有问
计问题,发行【工程变更通知书】,让研发部更改相关设计。若无问题,再开始大批量生产。
5.相关表单
5.1【试产总结报告】
FW092-01 保存部门:工程部
保存期限:6 年
5.2【试产评审记录】
FW092-02 保存部门:工程部
保存期限:6 年
5.3【工程变更通知书(ECN)】 FP018-02 保存部门:工程部
第二次试产日期和试产数量。 4.3.9 如需进行第二次试产,由各分厂 PMC 依据试产总结会决议进行第二次试产物料准备。 4.4 量产放行 4.4.1 由研发部发行正式版产品资料(BOM、工程图面、电路图、包装方式、成品封样、技术规格书等)。 4.4.2 由 QE 工程师发行正式版制程检验标准、检验标准书、检验作业指导书等。 4.4.3 在二周内 PIE 部主导完成<<量产放行单>>的签核。 4.4.4 试产费用转嫁单由厂部提供给研发部签核,研发部转给市场部(标准品)或业务单位(非标品)签核;在

新产品试产管理规定

新产品试产管理规定

新产品试产管理规定型的生产流程、工艺要求、质量要求、安全注意事项等),并制定试产计划。

试产计划需经总经理审核并签字后方可执行。

4.6试产过程中,生产部门需按照试产计划进行生产,并由工艺设备部和品质部进行跟踪和监控。

如有问题及时反馈给研发部门进行处理。

4.7试产结束后,研发部门需对试产过程进行总结,并输出试产报告。

试产报告需由研发部门、品质部门、生产部门、工艺设备部门共同签字确认后方可存档。

二、标准资料输出5.1研发部门需在试产结束后,输出标准资料,包括工艺流程图、生产作业指导书、检验规范、包装规范等,并需经过品质部门、工艺设备部门、生产部门的确认和签字后方可存档。

5.2标准资料需在量产前完成输出,以便生产部门进行生产作业指导和流程控制。

修改后的文章:新产品试产管理规定为了更好地规范新产品从研发、试产到量产的过程,本公司制定了新产品试产管理规定。

该规定旨在明确各部门和相关人员的职责,提升产品的可靠性和稳定性,并建立标准的产品资料档案。

适用范围:本公司所有新产品。

各部门职责:生产部门:制作样机、提出试产报告、制作生产流程图和作业指导书、进行样机评审。

采购部门:采购样机物料、参与样机评审。

仓库:提出新物料、跟踪试产物料。

品质部门:确认样机和新物料、参与样机评审、跟进试产、制作样机测试报告和检验规范、制作包装规范。

研发部门:制作样机、跟进试产、输出试产资料和标准资料、全程跟踪样机确认到量产。

工艺设备部门:制作生产流程图和作业指导书、制作工装、调试主要设备、参与样机评审。

实施细则:一、样机试产流程1.样机制作:研发部门填写委托加工单,由生产总经理审核后交由生产部门进行样机制作。

研发工程师、质量部门和工艺设备部门全程跟进指导。

2.样机确认:2.1 新产品研发结束并由研发助理测试无异常后,写出测试说明和已测试合格的样机,交由品质部门和研发部门进行样机确认。

2.2 样机确认合格后,由质量工程师写出样机测试报告,并写出意见,测试报告并分发到研发部门、总经理、品质部门及研发部门存档。

NPI试产怎么管?看看这份制度规定-学学!

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5.1.2工程部-TE对试作产品的电性参数进行确认,以研发提供标准样机为参考依据,详细测试研发技术资料上所要求的各项可测试项参数,并做相应记录。
5.1.3工程部(产工、制工)对结构装配工艺试装的整个细节过程进行研究,评估产品可制造性,挖掘装配工艺的困难点,制定最佳生产工艺。
5.1.4在试作过程中品质部和生产部需指派人员参加,对其装配和检验方法提出意见。
5.4人员培训
5.4.1产品介绍,对本次试产产品做出初步认识
5.4.2产品各部件的了解
5.4.3测试功能讲解(测试流程、程序配置、重点工位及注意事项、检验要点、安全事项)
培训时填写<<< span="">产品培训记录表>>。附件3
5.5正式试产
3.12试产中:过程跟进、与相关部门共同解决异常问题。
3.13试产后:跟进试产问题(含设计、制程、操作等)的处理,输出试产报告,组织召开试产总结会。
3.2研发、结构、外观:
3.21试产前:提供PCB、贴片坐标图、原理图、包扎图、BOM表、功能配置资料、样机、测试项目及指标。
3.22试产中:主导负责功能性故障主板及裸机的全过程分析处理工程部PE和维修协助;对涉及产品设计问题的临时处理办法、改进方案、长期解决对策给出明确处理意见。
5.2试产准备
5.2.1产品管理部确定试产时间后,各部门应以计划的日程为目标,完成相关准备工作。
5.2.2 TE根据研发提供的标准样机和技术资料制作测试治具、测试SOP、制定测试程序标准及项次。
5.2.3 IE根据结构设计部、外观设计部提供的技术资料制作试产文件、工艺流程图。
5.2.3 ME根据生产工艺要求申请工装夹具,计划所需生产设备。

手机新产品试制、量产管理流程

手机新产品试制、量产管理流程

文件受控状态:文件编号:SXP730-02-2004受控号:北京首信股份有限公司手机新产品试制、试产、量产管理流程(A版)编制审核批准(版权所有复制必究)2004年月日发布 2004年月日实施1. 目的:有效、合理地利用资源,组织手机新产品的试制、试产、量产,保证新品顺利导入。

2. 适用范围:本程序适用于首信手机新品导入的试制、试产、量产过程管理。

3. 引用标准:GB/T19001-2000第7.3;7.5条款。

4. 术语和定义:本程序采用GB/T19001-2000标准和本公司《质量手册》中的术语和定义及下述定义。

一次合格率:返工/返修前的合格品数/投入产品总数×100%。

5. 职责:5.1 设计部门:1) 样品实现后,提供通过设计评审和验证,可用于指导试制的相关设计文件、验证报告及试验数据;2) 参与分析试制、试产、量产中发现的问题;3) 根据问题分析、解决的结果决定是否修改和如何修改设计文件;4) 与中试部一起完善和修改设计确认所需的文件。

5.2 中试部:1) 新品试制、试产的组织与协调;与制造部协同进行在线试制、试产,以及量产初期必要的跟踪;2) 按《资源认证、管理程序》对项目所需物料进行资源认证和试制物料的采购与齐套;协助试产物料的采购与齐套。

3) 负责试制物料的来料确认;4) 负责编制产品工艺,对相关岗位和员工进行工艺培训,并在试制、试产过程中进行工艺指导;5) 负责对试制、试产中不良品进行分析,制定相应的措施;6) 协助制造部对量产初期不良品进行分析,制定相应的措施;7) 负责编制试制、试产总结报告并组织修改完善技术文件;负责技术文件的齐套与发放。

5.3 制造部:1) 按《资源认证、管理程序》参与试制、试产、量产新物料的资源认证;负责试产、量产物料的采购与齐套;2) 参与试制物料的确认(按通用检验标准);负责对试产、量产物料进行来料确认;3) 负责安排相关试制、试产、量产的资源及生产线;4) 协同进行试制、试产、负责量产;5) 记录、统计并保存试制、试产、量产质量数据;6) 参与试制、试产的质量分析和总结;7) 负责量产阶段的质量分析和总结;8) 同项目组共同实施纠正/预防措施。

新产品导入质量管理规范

新产品导入质量管理规范
5-2-2.导致使用效益降低,不能达到期望之目标。
5-3. C:次要缺点:
5-3-1.不影响使用性。
5-3-2.纯属外观性问题。
5-3-3.操作效用上,并无影响者,或属次要性定义上之问题者。
6.新产品导入质量判定管制标准:
6-1.判定标准分别有:
6-1-1.条件合格(注:问题点影响不大,设计无法完全克服,最后取得业务
5.评价缺失区分,分三级(1.严重A 2.主要B 3.次要C)判定定义如下:
5-1. A:严重缺点
5-1-1.不符合安规或电器要求者。
5-1-2.凡该缺点将导致危害使用者生命安全,或将导致接口设备严重损害者。
5-1-3.将导致使用者无法使用,或功能丧失者。
5-2 B:主要缺点:
5-2-1.导致功能降低,但不丧失功能。
2.范围:2-1.新产品导入.(DVD系列;手机系列;LCD TV系列等)
2-2工程变更试作.
3.权责:3-1.品保部DQA实施评价试验和质量判定.
3-2.设计/工程协助分析改善问题.
3-3生计主导ON判会议.
4.新产品导入QA评价试验标准和作业流程:
4-1.试验标准;参照各机种评价标准进行.
4-2.新产品导入作业流程.
6-2.新产品导入各阶段评价判定标准.
6-2-1.EPR导入阶段管制办法
缺点类别
管制数
备注
total(合计)
电子
F/W
机构
other
A
=0
0
0
0
0
B
=0
0
0
0
0
C
≦5
≦1
≦2
≦1
≦1
EPR后,PP前需有解决与对策

新产品量试导入管理办法

新产品量试导入管理办法

1 目的明确并规范新产品生产制作和新产品小批量试产过程中的管理要求,以达到符合客户要求的目的。

2 范围适用于本公司新产品生产和小批量试产作业。

3 定义3.1 新产品:客户提供产品的新的加工要求,包括技术、工艺更改。

3.2 试产:指新产品在正式生产前为验证其生产工艺和产品的可靠性所进行的小批量生产,其数量为5-10件3.3 评审:为了评价作业满足质量要求的能力,对作业所做的综合的、有系统的形成文件的检查,给出明确的通过或不通过的结论。

3.4 新产品说明会:为了新产品在生产时的顺利进行,由工程部召开会议,说明新产品的关键要求、工艺流程、重要作业方法、检测方法和注意事项。

同时,工程师将对生产作整体规划和要求。

会议所记录的各事项由工程师跟进。

4 职责4.1 销售部负责提供客户对新产品的技术要求及相关文件;4.2 工程部4.2.1 负责制定新产品的图纸、技术、工艺要求,试产进度要求,及明确各个试产阶段人员的职责;4.2.2 召开新产品产前说明会,并将相关技术、工艺文件发放到生产部门;4.2.3 负责指导、监控新产品试产过程,及时分析、解决试产中的各种问题;4.3 品质部4.3.1 负责记录并监控试产中的产品质量状况,收集并分析试产记录及相关资料;4.3.2 负责原材料、首件产品、过程产品及成品检验,形成记录并分析,生成《小批量试产报告》;4.4 生产部4.4.1 负责新产品的试产执行,物料准备、半成品、成品的入库;4.4.2 分析解决试产中的各类问题;4.5 采购部负责提供新产品试产的物料,工装夹具、设备的询价和采购。

5 程序5.1 新产品要求的评审5.1.1 工程部根据销售部传递的客户对新产品技术要求,对其进行评审。

评审主要是公司的技术能力、技术条件能否达到新产品的加工要求;5.1.2 评审有能力达到客户要求的,即进行对新产品试制进行策划,输出《设计任务书》;5.2 新产品导入5.2.1 工程部根据《设计任务书》的内容,将新产品的图纸、工艺、检验标准、生产条件(设备、工装夹具、人员、生产环境)等输出,评审结束后形成文件;5.2.2 召开产前说明会a. 产品工程师对该新产品做出介绍,对生产和检验注意事项做出详细说明,解答其他人员的疑问;b. 对图纸的关键项、关键生产工序的要求进行详细说明;c. 新产品生产数量、加工进度做出规定。

新产品量产导入管理办法

新产品量产导入管理办法

新产品量产导入管理办法1.总则1.1.制定目的规范新产品量产导入的作业流程,使之有章可循。

1.2.适用范围凡新产品经评审通过后,导入正式批量生产前之工作,均适用本办法。

1.3.权责单位1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.新产品移转说明会2.1.参会人员1)会议主席:技术副总经理(或总工程师)。

2)主持人:开发部新产品项目负责人。

3)出席人员:开发部主管、品管部主管、制造部主管、生技部主管、采购部主管、开发部新产品设计人员、生技部相关工艺及工程人员、生管部相关生管及物控人员、制造部相关课别主管。

2.2.会议时机新产品评审通过后一周内召开,由开发部负责书面通知各参会人员。

2.3.会议议程1)开发部作新产品说明:用实物演示加讲解形式,并准备书面资料,向各参会人员介绍新产品的性能、结构原理以及市场潜力等资讯。

2)开发部介绍新产品开发、试制中出现的问题及注意事项。

3)品管部说明试制中之品质注意事项。

4)生技部说明工艺流程及新设备注意事项。

5)各参会人员提出质询及意见。

6)会议主席通报新产品评审结论,对遗留的问题点做出指示。

7)就新产品首次批量生产(即量产导入)进行计划与分工,形成会议3.量产导入作业规定3.1.开发部负责将设计资料、标准文件发放至生技部、品管部、制造部、生管部、采购部,并将特殊工装夹具移交生技部(或制造部)。

标准文件包括:流程图、作业标准书、材料明细表(BOM)、标准成本表。

3.2.生技部1)工艺课负责新产品工艺流程、作业标准书、标准工时等工艺文件的改善修订。

2)工程课负责将设计的技术资料转化为生产、检验用技术资料。

3)设备课负责新产品模具、设备、工装夹具之入账、管理、使用教导、操作规范的制订。

3.3.品管部1)负责新产品品质检验规范的建立。

2)负责新产品品质试验程序的编写、制订。

3)负责新产品品质历史档案的建立。

3.4.制造部1)负责组织对相关干部、员工进行产品相关知识的培训工作。

新产品导入量产作业规定

新产品导入量产作业规定

新产品导入量产作业规定1目的:为了使新产品顺利导入生产,并让各单位能在最有效时间里,产出最好之产品品质.2范围:本规定适用于新产品发行至导入大量生产.3权责:3.1品质工程部、开发组:3.1.1制样并负责发表新产品,介绍各种技术给品质工程部相关人员(开发组)3.1.2整理新产品之相关技术资料并移交(开发组)。

3.1.3安规申请(开发组)。

3.1.4新产品试制,产出发行文件,并将相关技术资料归档或转移(品质工程部)。

3.1.5审核制造部相关新治具的制作及试产结果(品质工程部)。

.3.3生产部:3.3.1.负责试产工作及制造成本、工时预算之修正。

3.3.2.依品质工程部提供的治具图制做测试治具等.3.3.3.负责执行产品生产之后续工作。

3.4品质工程部品管组3.4.1.负责试产之评核及品质管制工作,及撰写检验标准。

3.4.2.试产产品设计验证与信赖度试验之计划执行分析及报告。

3.4.3.量产产品验证与评估.3.5文控中心:3.5.1相关资料之存档及收发.3.6生管:3.6.1工程试制、制造试产所需要物料、工程资料和进度之追踪及跟催。

4。

定义:4.1制样/试制/试产:依所规定之数量试作,为导入生产之依据.5.作业内容:5.1品质工程部、市场部开发组:制样并发表新产品,作业时限10天.品质工程部根据市场部提案之新产品进行样品制做,试作数量一般为20PCS该产品经验证合格后,组织产品评审会.内容含产品规格、功能规定、测试程序、产品机械结构等等,此发表会要品质工程部知悉产品的技术概况,以便往后工作更易于进入情况。

5.2品质工程部:整理技术资料文件,作业时限2天.专案负责人将此产品之最终技术资料移交给文控中心,再依<技术资料管理作业办法>发行,该资料文件有(工程规格、BOM、材料承认书、试样试验报告)文件。

并在"文件收发记录表"上填写清楚。

5.3品质工程部:接收技术资料、试制并产出发行文件,作业时限8天.5.3.1(接收(工程规格、BOM.材料承认书、)文件.品质工程部工程人员收到技术资料文件后,核对资料是否完备,作业时限1天.5.3.2试制并产出发行文件.以市场接收的第一批订单安排试生产,并核准完成所有相关文件工程规格、BOM、材料承认书等文件的增修工作,并透过文控中心正式发行产出文件.作业时限按客户交付要求。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(3)责任人依据整改意见完成整改后,视需要进行生产验证。 (4)品质部根据试产或批量生产的鉴定结论,确认新产品是否可以导入继续生产。 4.5 新产品试产或批量生产总评审 副总经理(或厂长)负责新产品最后的总评审,以确认是否可导入继续生产。 5.记录表单 5.1 FM-QA-006 会议记录 5.2 FM-QA-060 试产报告 5.3 FM-QA-063 新产品/物料试产或量产/使用鉴定评审表
3. 2 工程
(1)负责新产品生产程式制作与调试、设备参数设置与确定、测试程序准备。 (2)负责新产品设备、工治具之管理、使用教导、操作规范的制定。 (3)负责新产品工艺流程、作业文件的改善修订。 3.3品质 (1)负责新产品品质检验规范的建立。 (2)负责新产品品质试验程序的编写、制订。 (3)负责新产品品质历史档案的建立。 3.4PMC (1)负责新产品导入的生产计划编制。 (2)负责新产品导入所需材料的管理及追踪工作。 3.5生产 (1)负责组织对相关干部、员工进行产品相关知识的培训工作。 (2)负责依照生产计划进行试产或量产。 4.作业程序 4.1 新产品试产或批量生产说明会 4.1.1 参会人员 (1)会议主持:新产品导入项目负责人。 (2)出席人员:各相关单位负责人、相关工艺及技术人 、客户代表。 4.1.2 会议时机
新产品准备上线生产前,由产品导入项目负责人通知各参会人员。 4.1.3 会议议程
(1)产品导入作新产品说明 用实物、图片或描述讲解形式,向参会人员介绍新产品资讯。
(2)产品导入介绍新产品试产或批量生产工艺流程及新设备注意事项,生产中容易出现的问题及注 意事项。
(3)品质部说明新产品试产或批量生产中品质注意事项。
品生产各工序的作业说明书,制作或采购所需的工治具。 (2)PMC部主导所需物料的追踪,生产计划的安排,确保试产或量产的顺利进行。 (4)生产部在工程工艺人员的指导下完成新产品的试产或批量生产。 4.3 新产品试产或批量生产鉴定 (1)工程部审核产品生产工艺、工治具、各种技术资料的完备与可靠程度。 (2)生产部审核产品生产工艺之合理性、可靠性。 (3)品质部审核产品之合理性,测试设备之合理性、可靠性,确认产品性能是否符合标准要求。
FM-QA-010
新产品试产或量 产导入管理办法
文件编号 版本/版次 页次 日期
WI-QA-011 A/0 2/2
2013-01-26
(4)PMC部说明材料状况及期望交期。 (5)各参会人员提出询问及意见。 (6)对遗留的问题点进行责任分工。 (7)就新产品试产或批量生产进行计划与分工,形成会议决议。 4.2 新产品试产或批量生产实施 (1)工程部负责人员进行新产品工艺设计,制定新产品生产作业流程(即QC工程表);编制新产
必要时,应送样品或小批量产品至客户,由客户检验确认。 4.4 新产品试产或批量生产评审
(1)由产品导入项目负责人主持召开新产品试产或批量生产检讨会,各部门在会前针对生产 中出现的问题提出书面意见。
(2)检讨会上通过讨论对生产中的问题形成解决方案,指定责任人员进行整改(含设计、资料产品试产或量 产导入管理办法
文件编号 版本/版次 页次 日期
WI-QA-011 A/0 1/2
2013-01-26
1.目的
规范新产品试产及量产导入作业流程,使之有章可循。 2.适用范围
凡新产品经评审通过后,导入正式试产或批量生产前之工作,均适用本办法。 3.权责
3.1 产品导入 负责接收客户提供的文件并通过邮件形式发放到相关的部门。
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