工艺纪律检查表

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工艺纪律检查100分表

工艺纪律检查100分表
2.工序自检不认真,将不合格品流入下工序,导致下工序发生质量事故,扣3-6分。
3..对流入本工序的半制品,凡能够检查而不检查,扣2分。
4.对流入本工序的半制品,凡能够检查而不检查或检查不负责,致使不合格品混入本工序而造成质量事故的,扣2-4分。
8
20
操作岗位检查
1.操作人员上班时看书刊杂志或睡觉,扣2-5分。
现场工艺纪律检查表
被检查部门:200年月日
序号
分数
检查内容
评分方法
检查结果
1
10
文件检查
1.相关岗位的文件发现有丢失,扣1-3分。
2.文件没有放置规定场所,随意乱放,扣1-2分。
3.发现操作人员不能正确使用文件,扣1-2分。
4.文件有涂改和乱写乱画,扣1-3分。
2
20
按标准、按操作规程、按工艺卡片进行生产
2.操作人员必Байду номын сангаас坚守岗位,不经班长许可,随意串岗、脱岗,扣2-5分;造成质量事故或严重后果的,扣10分。
3.生产工序在交接班之前,不对现场进行清扫、擦拭和整理,扣2-5分。
4.各种材料、半成品、成品为按规定进行整理,排放混乱,扣2-5分。
1.操作人员不按工艺文件要求正确选用工装模具、器具、量具及工艺参数,扣2-6分。
2.停车后,操作人员不切断设备水、电、汽,造成能源浪费,扣1-3分。
3.操作人员未按操作规程对设备进行检查便进行操作,造成产品出现质量问题或材料浪费,扣2-4分。
4.操作人员不按工艺文件要求选用材料,扣3分。
5.野蛮操作、操作马虎,导致设备、计量器具损坏,扣4分。
2.属于工序质量控制点,但无标牌,扣2分。
6
10
生产记录、工艺记录、质量记录

机加工工艺纪律检查表

机加工工艺纪律检查表
标准 分数
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好,按 规定保养和存 放,符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内,有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 (热 处 理、 焊接 工序 等)
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等,按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证,是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录,做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表(续页)
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
(要写明工序、件号、件名、设备等)
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放,符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
20
注:1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位:机加工车间 检查时间: 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
(要写明工序、件号、件名、设备等)
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程,不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作,不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求,不符合的扣除0.2分
检查单位:技术质量部 检查人员:
合计
被检查单位: 检查时间:
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效,不能正确指导生产的,扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时,手续是否齐全,手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况,不能反应真实情况的,每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致,不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内, 假设有n个控制点,则每一项分值为5/n,若有m项不合格,则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内, 不在标准控制范围以内的,每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致,不一致的扣除0.2分
1

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
SF/TS216-1否合格 责任人 合格 不合格
备注
发放、更改及时有据,内容正确 、完整、清晰 工艺文件 文件现场摆放及宣传、贯彻、执 行 生产计划下达、更改及时准确, 有据可查 生产计划 生产计划完成反馈,生产记录填 写准确 台账、巡检、维护、保养、报废 设备/工装 记录 定置管理、使用规范 特殊岗位持证上岗,是否有顶岗 、换岗 是否遵循工艺文件、图纸进行操 作 有否私自改变工艺方法、工艺布 置、工艺文件 工艺执行 首检、自检、专检是否完成,记 录填写是否准确、清晰 电焊条是否进行烘干,合金钢焊 前是否预热 物料配送是否及时合理,定置管 理是否到位 着装、文明生产、防护用品穿戴 有动力设备是否有安全保护装置 电线是否整齐、有无裸线 安全管理 设备设施安全、标志整齐清晰, 设备整齐摆放、使用 安全通道是否畅通、无杂物堆放 无呆滞物、杂物、生产垃圾,物 品按照定置放置 生产现场干净整洁、无卫生死角 现场管理 工具摆放整齐,作业完成是否收 集好工装 是否节能降耗、有否有长明灯和 长流水
检查人员
检查时间:

现场工艺纪律检查记录表

现场工艺纪律检查记录表

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件?(查现场作业文件) 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件?即:工序操作是否符合作业文件要求? 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件?(查参数记录和控制、检测情况) 4分/次4 工序操作现场有无首末样?(查样件及标识) 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求?(查自检记录、核对操作) 5分/次6 操作员工资格确认?(检查员工对产品和流程的了解程度) 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护?(查检定标识和点检记录) 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理?(查:有无待检、合格和不合格区;8 2分/次不合格放置和标识)扣分项扣分数得分数(满分:100)1、检查内容:A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全?B、工序操作员工是否熟悉工艺文件?实际操作是否符合工艺文件?C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求?D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效?E、现场是否实施首末件确认,并保留有效首末件样件?F、现场操作工序自检/互检是否有效?G、各操作工,尤其是特种、关键工序员是否持证上岗?H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求?I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当? 2、扣分要求:A、A项和B项每项每次扣分为:3分。

B、C项和D项每项每次扣分为:4分。

C、E项和F项每项每次扣分为:5分D、其余各项每次扣分为:2分。

3、评分标准:A、满分为:100分;扣分累加;得分=100-扣分累加值B、评级标准:同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为:和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间:每月和第二周和第四周四下午2:00。

五、检查人员:制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁,并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护,存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注:
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间:
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得(操 作、设备操作或检验)
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件,是否有首件检验记 录(如需要)
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题,下次检 查前必须整改完毕。
检查人:
检查日期:

现场及工艺纪律检查表

现场及工艺纪律检查表项目扣项一、劳动纪律1)????? 按公司规定时间准时上、下班,不准迟到、早退,或旷工,迟到或早退在30分钟内,每人次扣款20元,超过30分钟按旷工处理。

旷工每人次每天扣款50元,连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。

每天按时点名,对迟到、旷工者作出处理,否则每人次扣20元;2)????? 不准在上班期间随意外出,确有特殊情况需离岗外出者,必须向部门领导请假,持出门证外出。

无手续外出者,每人次扣20元。

3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹,每发现一次,对当事人每人罚款50-200元,部门负责人罚款30元;4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。

检查每发现一人次有上述行为,对责任者扣款50元。

5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序,对不服从管理,影响他人工作的,给予通报批评、停职检查等违纪处理,并给予100-500元罚款。

6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。

发现此类情况,对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理,并给予500-1000元罚款。

7)????? 不准坐在产品、工件,或包装物上,每发现一人次扣当事人50元。

8)????? 不准在车间内吸烟,发现在工序上吸烟操作,或在车间内吸烟者,每有1人次罚款50元,每发现一个烟头扣10元。

9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物,发现1处次不符合要求,对责任人罚款20元。

10)每位员工必须服从领导,听从指挥,自觉接受车间管理,对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者,每次罚款50-500元。

二、工艺管理1)????? 过程技术文件必须摆放到位,放置在操作者易于看到的地方,保持技术文件的清洁、完整。

技术文件摆放不到位,或残缺不全的,每发现一处次,扣责任人5元。

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养,保养记录是否完整?检查设备的日常保养记录,包括清洁、润滑、紧固等项目。

查看设备的定期检修计划和执行情况,是否按时进行了大、中、小修。

2、设备的运行状态是否正常,有无异常噪音、振动或发热?观察设备在运行过程中的表现,倾听是否有异常声音。

用手触摸设备表面,感受是否有过度的振动或发热。

3、工装是否完好无损,定位是否准确?检查工装的外观,有无变形、磨损或损坏。

验证工装在使用时的定位精度,是否符合工艺要求。

4、设备和工装的标识是否清晰,编号是否唯一?查看设备和工装的标识牌,确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。

二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准?核对采购合同和供应商清单,确认原材料和零部件的来源合法合规。

检查原材料和零部件的质量检验报告,是否符合相关标准。

2、原材料和零部件的存放是否符合要求,有无防潮、防锈、防变质措施?查看仓库的存储环境,温度、湿度是否适宜。

检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。

3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认,有无错领、混领现象?查看领料单和检验记录,确认领用的物料经过了检验合格。

在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件,核对其规格型号是否正确。

4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管,是否有清晰的标识和记录?检查剩余物料的存放区域,是否整齐有序。

查看剩余物料的标识和台账,记录是否完整准确。

三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核,具备相应的技能和资质?查看操作人员的培训记录和资格证书。

现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。

2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作,有无擅自更改工艺参数或操作方法?观察操作人员的实际操作过程,与工艺文件进行对比。

检查工艺参数的设定和调整记录,是否经过授权和审批。

3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位,检验记录是否完整?询问操作人员自检的内容和方法,查看自检记录。

工艺纪律检查点检表模板

2012年
序号单位 检查内容 加工现场有图纸料单 及工艺流程卡片填写 完整 测量工具精准合格 收集计划、图纸完善 下转自检工艺卡片上 面签名 图纸与模具对应 材料不许有锈蚀、沙 土、脚印、划伤、波 浪、水迹 零件摆放、转运符合 工艺要求 后工序需电镀件应用 防护材料进行分隔 备料是否按料单工艺 要求 刀具与料厚间隙相配 合 毛刺修磨是否符合要 1 下料 求(操作、工件毛 刺) 现场模具摆放不能摞 放、裸放于地 模具上不许有锈迹、 水、铁屑、异物等 弯曲刀槽与料厚相符 模具对接口无产生弯 曲接刀的塌角不良 弯曲后零件无明显的 拼角、角度、变形不 良 回头弯内及打死边内 的保护膜按要求进行 去除 对电镀件、不锈钢、 敷铝锌板、镀锌板、 耐指纹板进行隔离防 护 劳动防护用品穿戴齐 全

日工艺纪律检;不符合的填写现场状况 责任人及 冲床 剪板 折弯 九折 区域 考核金额

工艺纪律检查表


40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待,无法连续作业? 6、是否存在不必要的作业动作? 7、是否存在勉强的作业姿势?
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 ( 优 化、工具、工位器具或工装是否到位? 机 3、工装是否在有效期内? 80%
项目
4、工装是否清洁、完整,有无定期维护? 1、工位零部件是否按要求放置? 2、有无相近,不易区分的零部件? 料 3、零部件放置位置是否存在不合理? 4、零部件放置容器是否存在不合理? 1、是否按要求进行首件确认,填写路线卡? 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整? 3、是否按要求进行工艺参数标定确认,并填写路线卡 或点检表? 4、作业文件是否有效,并悬挂在工位? 5、作业顺序(主要步骤)是否有错漏? 6、作业重点是否遵守? 7、是否有实施品质确认的行为? 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具? 9、是否存在其它工艺变更,现场是否执行?
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 ( 法 规 )
定义:工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位:% 坏
1、作业文件是否存在问题? 2、品质状况是否符合要求? 基 准 确 认 ( 优 化 ) 3、目前作业方法、步骤是否存在问题?
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1)维持作业基准的正确性及完整性 2) 监控过程控制 3)过程持续改善 4)作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能? 人 2、作业员作业状态是否异常? 3、作业循环时间是否在节拍时间内(2-4件)? 1、生产线是否能正常启动、流动、放行? 90% 100%
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工艺纪律检查评分表
检查 项目 检查日期: 检查人: 插件 插件 补焊 补焊 加工 波峰 组装 组装 老化 检查明细 分数 A拉 B拉 A拉 B拉 台 焊 A拉 B拉 物料 新进员工有无岗前培训记录 2分 有无定刚定位分布图 5分 有无按定岗定全图定岗定员 5分 员工厂牌是否挂在拉上 2分 员工坐姿是否端正、有无工 5分 作懒散状况 员工离岗时是否带有离岗证 2分 员工未配带静电环 2分 员工是否有聊天/嘻笑情况 2分 设备仪器是否有故障,未及 时修理,导致影响产品质量 3分 或产量 静电环、电烙铁未有点检记 2分 录 波峰焊温度是否及时测量、 2分 记录 仪器设备是否按保养计划保 5分 养、点检 仪器是否有校验标识卡 2分 外箱是否有合格标签 2分 对于特采物料是否有对应的 5分 外理方法 物料摆放是否整齐 2分 是否有严重堆机现象 3分 物料、产品区域标识是否清 2分 楚 物料、产品是否按区域摆放 2分 物料是否有混用现象 5分 半成品是否有混料现象 5分 组装拉用半成品是否有IPQC 5分 抽查签字 生产现场是否挂有与生产产 3分 品对应的SOP 生产排拉是否按照SOP来排 3分 作业员的作业方法是否与 2分 SOP一致 现场生产的产品是否符合工 2分 艺要求 现场生产的产品测试方法是 3分 否符合测试要求 产品摆放的方法是否正确 3分 QC位的报表记录是否及时、 3分 准确 半成品测试是否有做记号 2分 不良品是否有标识、隔离、 3分 装在红色不良盒内 生产现场是否干净整洁 3分 区域划分是否明确、产品摆 3分 放区域是否正确 合计: 100分





备注:上述各项,如到即得满分,如未做到即行0分。
备注
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