内部控制流程手册_合同管理
内部控制,合同管理流程图2018.3

内部控制,合同管理流程图2018.3[公司名称][日期]内部控制,合同管理流程图2018.3一、引言内部控制是公司管理的基础,合同管理是公司运营的核心。
为了保障公司各项业务的合法性、准确性和有效性,制定了,旨在规范内部控制和合同管理流程。
二、背景说明为适应公司业务发展的需要,优化公司内部控制和合同管理流程,并提升公司管理水平,特制定。
三、内部控制流程1. 制定内部控制目标:明确公司内部控制的目标,确保公司的合规性、风险管理和业务运营的有效性。
2. 内部控制评估:定期评估公司内部控制的有效性,发现问题并及时修正。
3. 内部控制措施建立:根据内部控制目标,制定相应的内部控制措施,确保公司各个环节的风险得到管理。
4. 内部控制执行和监督:各部门按照内部控制措施,落实相关工作,上级部门对执行情况进行监督并提供必要的支持。
5. 内部控制追踪和改进:定期追踪和评估内部控制的执行情况,发现问题并改进内部控制体系。
四、合同管理流程1. 合同申请:各部门根据业务需要,提出合同申请,包括详细的合同内容和相关附件。
2. 合同审核:审核部门对合同申请进行审核,包括合同合法性、风险评估等。
3. 合同审批:审批部门对审核通过的合同申请进行审批,并签署相关合同。
4. 合同执行:各部门根据合同内容执行相关业务,并确保合同履行的及时性和准确性。
5. 合同归档和跟踪:归档部门负责将已执行完毕的合同进行归档,并定期跟踪合同执行情况。
五、文档附件1. 附件一:内部控制目标设定表2. 附件二:内部控制评估表3. 附件三:内部控制措施汇总表4. 附件四:合同申请表5. 附件五:合同审核表6. 附件六:合同审批表7. 附件七:合同执行情况记录表8. 附件八:合同归档清单六、法律名词及注释1. 合规性:符合法律法规和行业规定的要求。
2. 风险管理:对公司面临的各种风险进行识别、评估和控制的过程。
七、困难及解决办法1. 困难:员工对内部控制和合同管理流程不熟悉。
内部控制手册

内部控制手册
内部控制手册
内部控制手册一内部环境
内部控制手册一风险评估
内部控制手册一信息与沟通
内部控制手册一内部监督
内部控制手册一财务报告
内部控制手册一资金管理
内部控制手册一税务管理
内部控制手册一全面预算管理
内部控制手册一人力资源管理
内部控制手册一资产管理
内部控制手册一投资管理
股权投资处置《股权投资管理办法》
内部控制手册一业务外包
内部控制手册一工程项目管理
内部控制手册一采购与付款管理
内部控制手册一存货管理
内部控制手册一营销管理
内部控制手册一合同管理
内部控制手册一信息系统一般控制
分业务部室管理制度(参考)。
内部控制手册-合同管理

19.1合同管理
1.1 概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)合同管理工作,旨在确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,规范合同管理制度及管理模式,依据公平公正及诚实信用原则订立合同,依法有效监督、管理,保证履约顺利进行,维护企业合法权益。
1.2 适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3 相关制度
合同管理制度.
1.4 职责分工
合同经办部门:对合同签订和全面履行负责,具体包括:确定经办人,合同招投标,合同谈判,相对人资信调查,起草合同文本,办理合同评审流程,负责合同的签署、用印流程,全面履行合同并跟踪履行情况,及时保存证据,协助法律事务部处理合同纠纷。
财务部:负责评审合同的单价、总价、付款方式、结算办法、税务、保险等条款。
法律事务部:负责制定合同管理制度,制作合同范本,评审合同的完整性、有效性、用语准确性、合法性、合规性,监督合同履行情况。
质量部:负责品质协议、环保协议、买卖合同中有关质量条款的评审。
其他相关业务部门:按照部门职责权限结合合同的实际情况进行评审。
行政部:对公司合同档案进行管理,登记签订合同的情况;督促合同及时归档。
运营中心:负责合同专用章保管和按规定使用。
1。
5 流程图
1.6 控制目标
3
1.7 控制矩阵
4
5
6
7
8
9
10。
内部控制-合同管理流程图合同管理流程图2022.3

内部控制-合同管理流程图合同管理流程图2022.3内部控制-合同管理流程图一、概述本文档旨在明确公司的合同管理流程,确保公司对合同的签署、履行和终止进行有效监督和控制,以支持公司的运营和管理活动。
二、合同管理流程图1.需求方提出合同申请;2.合同管理员收到申请,并进行初步筛选和审批;3.若初审通过,合同管理员将合同申请转交给合同起草人;4.合同起草人制定合同,并将合同送至需求方审批;5.需求方进行审批,如有异议,需求方将合同退回合同起草人;6.合同起草人根据需求方的意见进行修改,并重新提交给需求方审批;7.需求方审批通过后,将合同送至合同管理员处;8.合同管理员审核合同的完整性、合法性和合规性,并将合同交给法律顾问审查;9.法律顾问审核合同,提出修改意见,合同管理员将修改后的合同送交给公司主管领导审批;10.公司主管领导进行审批,如有异议,将合同退回合同起草人或者需求方;11.合同起草人或者需求方根据主管领导的意见进行修改,并重新提交给主管领导审批;12.主管领导审批通过后,合同正式签订,并归档。
三、本文档所涉及简要注释如下:需求方:指在公司内部提出合同需求的部门或者个人。
合同管理员:负责协调管理合同流程、审核合同申请,指派合同起草人和监督合同的签订。
合同起草人:起草、修改合同文本,是合同的主要制定者。
法律顾问:负责对合同内容进行法律审查、提出相应意见、建议和修改意见。
公司主管领导:负责对合同内容进行审批并签署合同。
四、本文档所涉及的法律名词及注释:1.合同法:规定了合同的订立、修改、履行和终止等方面的法律规定。
2.公司法:公司在法律上的地位、组织形式、资本结构以及经营管理方式等方面的法律规定。
3.民法通则:包括合同基本原则和合同的普通规定。
4.中华人民共和国民法典:对合同的内容、效力等进行了全面的法律规定,是当前我国合同法律体系的最高级别法律。
5.劳动合同法:规定了劳动关系中的合同的订立、履行和解除等方面的法律规定。
内部控制,合同管理流程图合同管理流程图2018.3

内部控制,合同管理流程图合同管理流程图2018.3内部控制与合同管理流程图范本本文档旨在为企业内部控制和合同管理提供详细的流程图和说明,以确保内部业务流程顺畅、合法合规,同时提高合同管理效率和准确性。
以下是本文档所涉及的内容和注释:一、内部控制流程图1. 计划和组织包括制定合理的计划和目标、确定工作职责、建立有效的内部控制机制等步骤。
2. 策略和风险评估根据公司的战略目标和业务情况,识别和评估可能的风险和机会,制定相应的控制策略。
3. 控制活动实施在制定好的控制策略基础上,实施各种控制活动,包括财务报告、内部审核、合规性审核等。
4. 信息和交流有效的信息和交流渠道对于保障内部控制的有效性至关重要。
本步骤包括信息收集、报告、传递和交流等方面。
5. 监控与审计通过监控和审计保障内部控制的保持有效性。
本步骤包括制定内部控制审计计划、进行审计和评估、总结找出的问题并及时解决、向董事会汇报审核结果等。
二、合同管理流程图1. 合同编制确定合同需求并编制详细的合同,包括合同范本、条款和条件、个别版和批量版合同等。
2. 合同审查审查合同是否符合法律法规和公司规定的合同范本。
审查包括客户盖章、日期、价格、条款和条件等。
3. 合同签订在审查过后,签订合同并核查合同完整性。
签订过程中包括客户签字、日期、合同信封、取得客户营业执照或认证资料等步骤。
4. 合同执行根据合同要求完成合同的执行,包括合同条款、交付期限、收付款等要求。
需要确保合同执行过程中合同文件的完整性。
5. 合同归档按照公司规定,将执行后的合同清单和相关合同文件归档。
需要确保文档不易遭到损坏、丢失或被外泄。
注释:1. 内部控制:指为达成公司财务和执行目标而制定的在企业内部建立保障、指导、控制和监督制度的整体。
2. 合同:一种法律文件,用于明确交易双方的权利和义务以及合同范围,包括产品和服务、付款等。
3. 合同范本:以一种标准格式设计的合同样板,用于衡量合同是否符合规定和公司政策。
企业内部控制流程-合同控制

企业内部控制流程—合同协议13.1 合同与审批控制13.1.1 合同管理流程
1.合同管理流程与风险控制图
2.合同管理流程控制表
合同管理岗位责任制度
合同归口管理制度
合同分级管理制度
《中华人民共和国合同法》
《内部会计控制规范——基本规范(试行)》
合同承办部门签订的合同文本
合同归口管理部门、合同承办部门、财务部
总经理、法律顾问、归口管理部门人员、承办部门人员、财务部人员
13.1.2 合同谈判流程
1.合同谈判流程与风险控制图
2.合同谈判流程控制表
合同管理岗位责任制度
合同分级管理制度
《中华人民共和国合同法》
《合同谈判方案》
合同承办部门、财务部、审计部门等
总经理、法律顾问、承办部门人员、其他相关部门的人员
13.2 合同订立登记控制13.2.1 合同签订流程
1.合同签订流程与风险控制图
2.合同签订流程控制表
合同章管理制度
合同保密制度
档案管理规定
《中华人民共和国合同法》《××合同》
合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门
总经理、承办部门人员、归口管理部门人员、档案管理部门人员
13.2.2 合同登记流程
1.合同登记流程与风险控制图
2.合同登记流程控制表
合同章管理制度
档案管理规定
《中华人民共和国合同法》
《××合同》
合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门总经理、承办部门人员、档案管理部门人员。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程

合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度是为了保障合同的正确执行和合规性而建立的管理制度。
下面
是一种常见的合同管理内部控制流程:
1. 合同签订阶段:
- 合同起草:起草人根据业务需要和法律法规,在合同模板的基础上填写相关信息,并进行内部审核。
- 合同审批:合同起草人将起草好的合同提交给上级领导进行审批,确保合同内容和条款的合法性和合规性。
- 合同签署:经过审批的合同,由相关负责人和受托人进行签署,并将合同归档。
2. 合同执行阶段:
- 合同履行监督:相关部门负责人根据合同内容和约定,监督合同的履行情况,并及时进行沟通和协调,确保合同的执行顺利进行。
- 合同变更管控:如有需要修改合同内容,需进行合同变更管理,经过合同变更申请、审批和签署等步骤,确保合同变更的合规性。
- 合同付款控制:财务部门根据合同约定时间和金额,及时进行付款,并保留相关付款凭证和记录,确保合同款项的准确支付。
3. 合同归档与总结阶段:
- 合同归档:合同执行完毕后,将合同归档保存,方便后续的查询和审计。
- 合同总结:合同执行完毕后,对合同履行过程进行总结,分析合同执行的情况和问题,提出改进措施,以提高合同管理的效率和质量。
值得注意的是,具体的合同管理内部控制流程可能因组织的规模、行业和管理需求而
有所差异,上述流程仅供参考。
合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险,单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员。
1、实行合同谈判联席制度,法律、手艺、财会人员联合进行谈判;2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判;3、建立责任追究制度,商洽的紧张事项和各方意见,应当进行记录并妥善保存,作为追究责任的紧张凭据。
1、采用标准合同文本,订立书面合同;2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。
1、建立会审制度,归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查;2、审查人员对做出的审查结果负责,归口部门对合同审查结果负全面责任。
1、严格各类合同的签署权限;2、严格合同专用章保管制度;3、采纳恰当措施,避免已签署的合同被篡改。
责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗,导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2(二)合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门,合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施,合同同履行进程中的义务;纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度,检查分析合同履行情形及效果,催促对方积极履行合同;3、制订应急预案,对无法继续履行的合同,及时采取措施,降低损失。
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内部控制流程手册第十五章合同管理第二节不兼容职责表及岗位职责分配表第三节业务流程及控制说明COT001. 合同的订立COT002. 合同的履行COT003. 合同法律纠纷处理第四节相关制度索引COT001. 合同的订立主要描述公司运行过程中的合同文本制定、审核、签署等环节的订立要求。
合同执行参见各职能部门对应业务流程。
COT002. 合同的履行主要描述公司运行过程中的合同执行情况。
COT003. 合同法律纠纷的处理主要描述出现合同法律纠纷时的处理流程。
第二节不兼容职责表及岗位职责分配表X:表示相互冲突的职责附注:角色1.合同文本的准备角色2.合同会签与评审第三节业务流程及控制说明COT001. 合同的订立1.0适用范围本流程及控制适用于XXXX公司(“公司”)及其各级控股公司。
2.0控制目标和关键控制活动3.0业务流程说明3.1业务涉及合同的分类1>土地类合同(如土地使用权转让及土地租赁等);2>前期开发类合同(如动迁、场地平整等);3>房地产类合同(如房地产销售或租赁等);4>建设工程类合同(如工程设计、工程承包、房屋维修、基础管线施工等);5>加工承揽类合同(礼品定制、办公用品定制、软件系统开发等);6>对外投资合同;7>一般采购合同;8>物流服务合同;9>借款担保类合同;10>其他合同。
3.2各部门合同签订的职责合同承办部门在本部门职责范围和权限内根据公司经营计划订立合同,职责如下:1>投资证券法务部主要职责:a)统一管理法定代表人授权委托书和公证事宜;b)贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度,为公司提供法律服务;c)建立健全本单位合同管理制度;d)参与各类重大合同的论证、谈判、起草、评审、签订及合同纠纷的处理;e)归口管理与资本市场法律事务相关的业务合同。
2>市场营销部主要职责:a)归口管理公司对外土地、经营资产的租赁合同;b)负责其业务范围内的合同谈判、起草、组织评审及签订。
3>采购技术部门主要职责:a)归口管理公司材料设备;主办与委托代理公司、建设工程公司、规划设计公司等的业务合同;b)负责其业务范围内的合同起草、组织评审及合同签订;c)负责其业务范围内各类合同的招投标工作。
4>规划工程部主要职责:a)参与管理公司与委托代理公司、建设工程公司、规划设计公司等的业务合同;b)参与其业务范围内的合同起草、组织评审及签订;c)参与其业务范围内各类合同的招投标工作;d)负责对其业务范围内的分包合同进行履行监督、跟踪检查、变更直至合同终止。
5>人力资源部主要职责:a)归口管理公司劳动合同、相关协议及对代理公司劳务合同监督管理;b)负责公司劳动合同及相关协议的起草、组织评审及签订。
6>计划财务部主要职责:a)归口管理公司借贷款合同;b)负责公司借贷款合同的起草、组织评审及签订;c)归口管理财务、年报审计、管理咨询相关的服务合同。
d)审核合同中涉及付款、税务相关条款。
7>行政办公室主要职责:a)负责所有合同档案管理,执行合同登记、以及合同公证事宜。
b)行政采购。
8>审计稽核部主要职责:a)公司审计稽核部负责对合同履行过程中资金使用、合同价款或酬金和结算等事宜进行审计监督。
3.3合同的谈判与起草合同谈判过程中应收集相关信息、资料及有关政策法规进行项目可行性分析、设计合作方案,商定合同的基本条款。
对合同文本进行反复协商并形成正式合同文本。
超过总经理权限的项目合同以及其它重大合同报告管理层安排相关人员参加谈判。
重要合同谈判, 应有谈判记录或会议纪要。
合同谈判小组应对对方的主体、资信等情况尽审慎义务进行详细了解、调查,防止恶意磋商、合同诈骗、无法自始履行等情况发生。
合同承办部门对审查(或者配合内部资信管理部门审查)拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等,进行综合分析论证,合理选择签约对象,必要时可会请相关部门予以协助。
一般类合同的主要条款包括:当事人的名称、地址(如系个人应注明姓名、住所和身份证号码)、联系人及联系方式;合同标的及数量、质量标准(如系服务性合同,应尽可能具体地明确服务内容、工作量和验收标准);履行合同的期限、地点和方式;价款、报酬及支付期限、方式;违约责任;合同变更或解除的条件及变更或解除的程序等内容。
合同承办部门首选法律事务部颁布的合同示范文本;其次,使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本;再次,使用双方共同拟订的文本;第四,使用对方合同文本。
3.4合同审查与会签合同承办部门应对合同草案进行审核与确认,由行政办公室确定拟办流程及需会签的部门或人员,发起会签。
相关人员审核合同草案,并在《合同会签单》上签署相关意见,其中:1>计划财务部负责对合同草案中涉及金额费用税务等内容的条款进行审核;2>投资证券法务部或公司聘请的法律顾问对合同中的条款进行审核,确认其法律依据;对于标的额较大或者风险较大的合同应由公司聘请的法律顾问进行审核,确保将合同的风险降至最低;3>分管领导对合同进行各自分管部分的审核、确认;4>公司总经理(或总经理办公会)负责对合同进行最终审核。
投资证券法务部根据董事会相关授权判断合同最终是否需报董事长审批。
若需要,由董事长负责合同的最终审核并签署或授权签署合同。
合同草案经会签批准后方可安排合同签署;如会签部门或分管领导有不同意见的,合同承办部门应主动与会签单位协商,取得一致意见;无法取得一致意见的,列出各方的理据,按规定权限报批。
相关人员在总经理授予的权限范围内,对外签订合同。
若合同存在变更,则重新进行合同会签与审批流程,由承办部门重新进行评审。
3.5合同的签署行政办公室对合同进行分类编号。
合同章由投资证券法务部保管并负责加盖。
(加盖合同章的条件:获得审批完成的合同会签单及授权代表签字后方可加盖合同章)若对方客户同意合同的变更,则在变更协议或通知上签署确认,由投资证券法务部将变更协议或通知与变更之前的合同共同归档;若有争议,则由承办部门与客户协商解决,必要时采取诉讼或仲裁的方式解决争议。
3.6合同备案与保管合同签订完毕后,由行政办公室专员将合同原件扫描上传至OA系统供相关人员查阅,并将合同原件、《合同会签单》及资信评估材料一并交由行政办公室进行归档保管。
如合同需总经理办公会讨论通过的,相关会议纪要应妥善保管与归档。
投资证券法务部专员编制合同台账,列明合同承办部门,承办人,合同现处状态(流转完毕/暂停流转/签署完毕),用印情况,合同分类号以及合同金额等相关信息。
COT002. 合同的履行1.0适用范围本流程及控制适用于XXXX公司(“公司”)及其各级控股公司。
2.0控制目标和关键控制活动3.0业务流程说明3.1合同履行与保管合同签订完毕后,由行政办公室专员将合同原件扫描上传至OA系统供相关人员查阅,并将合同原件、《合同会签单》及资信评估材料一并交由行政办公室进行归档保管。
如合同需总经理办公会讨论通过的,相关会议纪要应妥善保管与归档。
投资证券法务部专员编制合同台账,列明合同承办部门,承办人,合同现处状态(流转完毕/暂停流转/签署完毕),用印情况,合同分类号以及合同金额等相关信息。
合同的变更与终止视同重新发起合同,按照合同的审查与会签流程重新执行审查与会签。
4.0业务流程图参见图COT002_合同管理流程图图COT002_合同管理流程图COT003. 合同法律纠纷处理1.0适用范围本流程及控制适用于XXXX公司(“公司”)及其各级控股公司。
2.0控制目标和关键控制活动3.0业务流程说明3.1纠纷信息的收集在合同签订完毕后的执行过程中若发生纠纷,如由于对方未按约履行合同,应由承办部门负责收集导致纠纷形成的原由,并及时与签订合同当事方就合同纠纷事项进行沟通。
承办部门及时将相关信息报送投资证券法务部。
如由于我方无法按约完成合同,对方提起诉讼和相关纠纷信息,由投资证券法务部负责收集纠纷信息,由承办部门配合执行。
投资证券法务部对对方提供的或者承办部门收集的信息进行汇总统计,并确定纠纷解决方式。
3.2纠纷信息的解决方式发生合同纠纷,双方当事人可通过协商、调解、仲裁或诉讼方式处理各类合同法律纠纷事宜。
1>由承办部门与合同当事人联系进行协商沟通后并未解决需要进行调解时,应及时上报总经理办公会,并将各类相关资料报送投资证券法务部,由其安排法律事务部参与调解工作;2>合同法律纠纷需仲裁或诉讼的,由承办部门将各类资料上报投资证券法务部汇总,经由总经理办公会批准投资证券法务部参与仲裁或诉讼事宜,且承办部门应积极配合。
公司根据业务需要外聘法律顾问,由投资证券法务部上报公司总经理审批,通过后由其办理外聘法律顾问相关手续;承办部门自行受托参与仲裁或诉讼事宜的,应由投资证券法务部登记备案,并办理法定代表人委托手续。
第四节相关制度索引COT-001财政部《企业内部控制基本规范》COT-002 财政部《企业内部控制应用指引-合同管理》。