预算编制说明--模板

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施工图预算编制说明模板范文

施工图预算编制说明模板范文

施工图预算编制说明模板范文英文回答:Construction budget preparation is an essential process in the construction industry. It involves estimating the costs of all the materials, labor, and equipment requiredfor a construction project. The budget serves as afinancial plan that guides the project from start to finish.To begin with, it is crucial to gather all thenecessary information about the project. This includes the construction drawings, specifications, and any otherrelevant documents. By carefully reviewing these documents, I can identify the scope of work and understand the requirements of the project.Next, I will break down the project into different components or work packages. This allows me to allocate costs to each specific area of the project. For example, if the project involves constructing a building, I will divideit into structural works, electrical works, plumbing works, and so on. By doing this, I can estimate the costs accurately for each component.Once the work packages are identified, I will proceed with the quantity takeoff. This involves measuring and quantifying all the materials required for each work package. For instance, if the project requires concrete, I will calculate the volume of concrete needed based on the drawings and specifications.After completing the quantity takeoff, I will move on to pricing the materials and labor. This involves contacting suppliers and subcontractors to obtain quotesfor the materials and services required. I will also consider factors such as market prices, availability, and quality when determining the costs.In addition to materials and labor, it is essential to include indirect costs and contingencies in the budget. Indirect costs include items such as permits, insurance, and overhead expenses. Contingencies are allowances forunforeseen circumstances or changes in the project scope.Once all the costs are estimated, I will compile them into a comprehensive budget document. This document will include a breakdown of costs for each work package, along with a summary of the total project cost. It is crucial to ensure that the budget is realistic and aligned with the project objectives.中文回答:施工图预算编制是建筑行业中至关重要的过程。

预算编制说明(参考模板)

预算编制说明(参考模板)

预算编制说明一、工程概况:本工程为****有限公司车间工程,单层工业厂房,建筑面积2971。

39平方米,檐口标高9M.人工挖孔桩基础、独立基础,属三类工程.二、编制依据:1、2004年《江西省建筑安装工程费用定额》、《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》及相配套的其他文件;3、本工程施工图纸、省(国)标准图集及相关施工验收规范;三、其他需要说明的问题:1、综合工日单价按江西省住房和城乡建设厅赣建价[2009]19号《关于调整建筑、装饰、安装、市政、市政设施养护维修、房修、仿古建筑和园林绿化工程定额综合工日单价的通知》及赣建价发[2009]32号《关于执行调整工程定额综合工日单价通知的实施意见》,建筑工程(含机械人工)、安装工程消耗量定额综合工日单价调整为36.5元/工日、装饰装修工程消耗量定额综合工日单价调整为45元/工日;2、本预算定额测定费根据江西省建设厅“赣建计【2008】33号”《关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》不计取;3、主要材料价格按照江西省造价站2011年3月份发布信息价;4、本预算模板、支撑按九夹板模板、钢支撑计算;5、土(石)方工程按三类土考虑,考虑了余土外运运距1KM;6、混凝土工程按现场搅拌考虑;7、人工挖孔桩桩长按7M计算;8、地面80mm厚砂卵垫层按干铺考虑;9、角钢垫块按L50*4,每处按100mm长考虑;10、钢撑连接板按200*200*8计算;11、广告牌柱按每跨均设一根考虑,共计38根;12、隅撑长度按每根500mm计算;13、预算中钢结构重量均按图示尺寸计算;14、现浇混凝土钢筋按实抽取计算;15、未尽事宜,详见预算书.。

【预算编制说明】工程预算编制说明模板

【预算编制说明】工程预算编制说明模板

【预算编制说明】工程预算编制说明模板总预算编制说明预算编制说明(560万元)(一)设备费根据科研项目需要计划租赁3台激电仪,每台年租金2万元,3年计18万元;磁力仪3台,每台年租金1.5万元,3年计13.5万元;双频RTK移动站3台,每台年租金1万元,3年计9万元。

设备租赁费合计40.5万元。

(二)材料费本部分支出单价主要参考当地政府和国家权威部门发布基准价、网上电子报价、市场调研价格和以往采购(含政府采购)同类商品的平均价格。

低值易耗品:该项目在执行过程需要消耗打印纸,记号笔、样品袋、硒鼓、采样布、电池等,预算合计16.51万元。

辅助材料:本项目预购5份地质矿产,单价0.5万元,总计2.5万元;5套工具书,每套500元,计0.25万元;12幅地形图,单价200元/幅,计0.24万元;购买技术资料预计4万元。

预计运输、装卸、整理费用1.5万元。

以上材料费合计25万元。

(三)测试化验加工费化验费委托具有资质的单位进行测试。

测试化验加工费预计80万元。

(四)燃料动力费燃料费:汽油6.70元/升(按现行97号汽油价格),科学考察工作环境复杂,道路坎坷,用油量比平常偏多,预计考察期间车两行驶*****公里,需要油料*****升(每天每车40升),合计25.46万元。

科学考察发生的燃油费合计25.46万元(五)差旅费科研项目差旅费各项标准按照国家规定执行,其中正高级以下职称住宿补贴按150.00元/人日;教授级工程师及研究员住宿补贴300.00元/人日。

伙食补贴标准50.00元/人日,公杂费30.00元/人日。

住宿补贴=出差天数×人数×住宿补贴标准;伙食补贴=出差天数×人数×伙食补贴标准;公杂费补贴=出差天数×人数×公杂费;差旅费支出合计数=交通费+住宿补贴+伙食补贴+公杂费。

涉及的差旅费如下:项目审查,4人参加,为期9天,其中2名教授级高工,2名副高工,预计差旅费1.1万元。

预算编制说明模板

预算编制说明模板

预算编制说明模板预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明,是预算报告的重要组成部分。

根据工作要求,预算编制说明至少应包括以下内容:一、企业基本情况(简要说明)简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位(如为利润中心或成本中心等)、所处行业、经营范围等。

二、上年度预算工作简述(简要说明)(一)对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。

(二)对上年度主要财务指标进行预算差异分析,陈述导致差异的影响事项,重点说明产生差异的原因。

(三)上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。

三、本年度预算编制基础(简要说明)(一)本年度预算的合并范围及其变化情况说明,以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。

(二)本年度预算编制依据,包括所采用的基本假设(如利率、汇率、税率等)及其论证依据、所选用的会计制度与政策(含利润分配办法)等。

四、本年度主要业务预算说明(主要部分)(一)本年度主要商品(业务)市场形势分析分析所处行业本年度市场形势,分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断,并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。

(二)本年度主要商品(业务)经营情况预测分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断,主要包括成本与价格预测,经营数量或产量等,分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。

该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供,财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明,说明文字应简洁明确、前后一致,避免数据和资料简单罗列。

五、本年度财务预算说明(主要部分)(一)关键业绩指标预计完成情况具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异,并说明本年特定预算安排的主要原因。

所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等,其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。

预算编制说明模板

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编制说明
一、工程概况
1、工程名称:邓州市龙城文化新城小区供配电工程
2、工程地质:邓州市
3、主要工程内容:800kva干式箱式变电站5台、低压电缆分支箱16台、居民一户一表720户。

二、编制依据
1、本预算编制依据:河南博维建筑规划设计有限公司设计的邓州市龙城文化新城项目的总电图、文化新城箱变图(一期)2014.6.28及业主方提供的说明。

2、本预算定额采用:河南省安装工程工程量清单综合单价(2008)C2分册。

3、本预算的工程量计算及规则依据:河南博维建筑规划设计有限公司设计的邓州市龙城文化新城项目的总电图、文化新城箱变图(一期)2014.6.28及业主方提供的说明;河南省安装工程工程量清单综合单价(2008)C2分册。

4、本预算的人工费按70元/工日进行调差,未计价材按市场价计取。

5、本预算规费按豫建设标【2014】29号文执行。

6、本预算安全文明施工措施费,只计取基本费。

三、其他说明
1、本预算不含外部市电电源点至新建居民箱变和商业箱变部分。

2、高压接入点计量装置按居民和商业各1套。

3、本预算不含商业低压电缆(包括电缆沟挖填及敷管)和商业电表部分。

4、本预算不含各个路灯的电源接火(电源接头)。

5、本预算中电缆型号按设计图中低压电缆分支箱进线电缆的型号加大2个型号。

6、本预算不含限流装置。

7、本预算电缆敷设方式为铺沙盖砖。

预算编制说明范本

预算编制说明范本

编制说明一、工程概况本工程为云南省宣威市某二级新建公路,编制范围为K0+000-K12+000,属山岭重丘区,该路段以机械施工为主,全长12km,路基宽12m,铺20cm厚级配碎石底基层,30cm厚、6%水泥稳定碎石基层,水泥混凝土路面,宽9m,厚23cm。

该工程具体工程量及费用详见计算附表。

二、编制主要依据1、交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(JTGB06-2007),以下简称《部编办》。

2、交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)。

3、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)。

4、交通部发布的《2007年公路工程定额应用释义》5、工程概况文件所提供的数据信息。

三、编制内容1、人工工资:按照云南省交通厅云交建[2009]386号文综合计算人工工资为59.1元/工日。

2、机械台班单价按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-2007)规定计算。

3、外购材料的供应价格按云南省交通厅公路工程定额站发布的《云南省交通建设工程材料及设备指导价》。

4、筑路材料以汽车运输为主,筑路材料价格按照市场价计列。

5、外购材料、筑路材料运距按综合运距计,运费、装卸费单价按云交基建[2009]386号文公布的《云南省公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》计列。

6、其他直接费、现场经费、间接费费率、综合税率均按云交基建[2009]386号文公布的《云南省公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》计列。

7、工程建设其他费用中土地征用及拆迁补偿费按市场价计列,建设项目管理费按交工发[2007]33号文公布的《公路基本建设工程概算、预算编制办法》(JTG B06-2007)、云交基建[2009]386号文公布的《云南省公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》计列。

工程编制总说明-最新最全模板

工程编制总说明-最新最全模板
本预算不包括: 1、应急照明系统 2、防火门、卷帘门系统 3、发电机组
三、其他说明: 2#、3#商业部分、1#全部楼层,地下车库两层含有全部消防系统; 2#、3#住宅部分无喷淋系统。 每一栋楼都有屋顶风机。 1#、2#、3#、地下车库都含有报警系统。
四、总造价:9673923.17元。
(1)1#楼、2#楼、3#楼、地下车库的6个系统: 1、室内消火栓系统,包括水箱和水泵的安装(包含干粉灭火器。水泵及控制柜为甲 供); 2、室外消火栓系统,包括水箱和水泵的安装(不含室外管道挖沟及回填); 3、火灾报警及联动系统(含静电地板,车库线管已预埋); 4、喷淋系统(水泵及控制柜为甲供)。 5、气体灭火。(气体灭火系统安装、以及气体灭火单机设备的联动控制;按设计图 纸和招标内容安装相关设备系统) 6、防排烟系统、正压送风系统:风机、风阀、风管以及风口等材料设备的采购、安 装、调试;并包括风机双电源箱后到风机的电气工程(含线管及风机控制箱但不 含双电源箱);设备控制室、泵房控制室以及柴油发电机房等的排烟通道的材料 采购及安装和调试(正压送风风道土建部分,由总包单位施工)
工程预算-编制总说明
一.工程概况:
(1)工程名称:xx消防工程 建设单位:xx地产开发股份有限公司 建设地点:xx市
(2)总建筑面积:97247.36㎡。其中商业面积21525.75㎡,住宅面积52833.98㎡。 本项目由1#商业+公寓楼、2#商业+住宅楼、3#商业+住宅楼、地下车库组成。其中94.06㎡) 2#建筑面积23142.94㎡(住宅部分17676.14㎡,商业部分5466.80㎡) 3#建筑面积27711.30㎡(住宅部分20746.41㎡,商业部分6964.89㎡) 地下车库建筑面积22442.47㎡。地下主要为停车场及设备用房。

2019-预算说明书怎么写-word范文模板 (12页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==预算说明书怎么写篇一:预算编制说明(范本)编制说明本工程依据建设单位提供的“莆田一期汽机”施工图纸及委托要求,按省市有关建设工程造价定额计算规则及计价、计费程序进行编制。

一、编制依据:1.定额套用:《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-201X)《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-201X)《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-201X)2.费用定额:二○○三年《福建省建筑安装工程费用定额》及闽建筑[201X]15号文关于调整利润率的通知、闽建筑[201X]25号文关于调整建筑工程企业管理费率的通知、闽建筑[201X]11号文补充定额的通知、闽建筑[201X]15号文关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[201X]3号文关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知、闽建筑[201X]38号文关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知、闽建筑函[201X]39号关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知等补充定额、闽建筑[201X]27号关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知、闽建筑[201X]43号关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[201X]6号文福建省建筑装修工程消耗量定额调整的通知及省、市有关规定、闽建筑[201X]37号关于调整建设工程人工预算单价的通知;3.工程类别:按三类计算;4.劳保费用:按丁类计算;5.税金:按市区3.381%计算;6.材料预算价格:参照201X年11月份《泉州工程造价管理》中莆田建筑材料市场信息价及部分材料市场询价;7.机械台班:套用福建省二零一一年第三季度机械台班;二、说明未尽详之处,详见本预算书中的项目。

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预算编制说明
一、编制依据:
1.《全国统一安装工程预算定额(浙江省单位估价表)》1994年版;
2.《浙江省建筑安装工程费用定额》1994年版;
3.《杭州萧山叉车配件厂-办公楼、车间》等安装施工图纸;
4.杭州市建设《造价信息》2006年第4期;
5.《浙江造价信息》、《价格信息》2006年第2、4期。

二、取费标准:
办公楼按四类,车间1、车间2按三类,税金按3.36%。

三、其它说明:
1.给水、雨、污水管算至墙外1米处;
2.电气进户保护管算至墙外1米,进户电缆不计;
3.开关、插座价格参照“鸿雁”;
4.PPR管价格参照“康连S4”,UPVC排水管、PVC电线管价格参照“中财”;
二○○六年五月九日。

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