经营分析报告

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财务经营状况分析报告(3篇)

财务经营状况分析报告(3篇)

第1篇一、前言随着我国市场经济体制的不断完善和经济的快速发展,企业面临着日益激烈的市场竞争。

为了确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地,对企业的财务经营状况进行深入分析显得尤为重要。

本报告将从财务报表分析、行业对比分析、经营风险分析等方面,对某公司的财务经营状况进行全面分析。

一、公司概况某公司成立于XX年,主要从事XX行业的产品研发、生产和销售。

公司总部位于我国XX省XX市,拥有员工XX人,其中高级技术人员XX人。

公司成立以来,凭借先进的技术、严格的管理和优质的服务,在国内外市场取得了良好的口碑。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析(1)资产结构分析从资产负债表可以看出,公司资产总额为XX亿元,其中流动资产XX亿元,非流动资产XX亿元。

流动资产占比较高,说明公司短期偿债能力较强。

非流动资产占比相对较低,表明公司长期资产投资较少。

(2)负债结构分析公司负债总额为XX亿元,其中流动负债XX亿元,非流动负债XX亿元。

流动负债占比相对较高,说明公司短期偿债压力较大。

非流动负债占比相对较低,表明公司长期负债风险较小。

2. 利润表分析(1)营业收入分析公司营业收入为XX亿元,同比增长XX%,表明公司主营业务发展良好,市场竞争力较强。

(2)毛利率分析公司毛利率为XX%,较去年同期有所提高,说明公司在成本控制方面取得了一定的成效。

(3)净利润分析公司净利润为XX亿元,同比增长XX%,表明公司盈利能力较强。

3. 现金流量表分析(1)经营活动现金流量分析公司经营活动现金流量净额为XX亿元,同比增长XX%,说明公司主营业务盈利能力强,现金流状况良好。

(2)投资活动现金流量分析公司投资活动现金流量净额为XX亿元,同比增长XX%,表明公司投资规模不断扩大,未来发展潜力巨大。

(3)筹资活动现金流量分析公司筹资活动现金流量净额为XX亿元,同比增长XX%,说明公司融资渠道畅通,财务风险较低。

三、行业对比分析1. 与行业平均水平对比通过对比分析,公司营业收入、毛利率、净利润等指标均高于行业平均水平,说明公司在行业内具有较强的竞争优势。

经营分析年度报告总结范文(3篇)

经营分析年度报告总结范文(3篇)

第1篇一、报告概述尊敬的各位领导、同事们:随着2021年的落幕,我们迎来了充满挑战与机遇的2022年。

在过去的一年里,我国经济形势复杂多变,市场竞争日益激烈。

在公司领导的正确引领下,全体员工团结一心,努力拼搏,实现了公司经营业绩的稳步提升。

现将2021年度经营分析报告总结如下:一、经营业绩回顾1. 销售业绩2021年,公司实现销售收入xx亿元,同比增长xx%;其中,国内市场销售收入xx 亿元,同比增长xx%;国际市场销售收入xx亿元,同比增长xx%。

在市场竞争激烈的环境下,公司凭借优质的产品、完善的服务和强大的品牌影响力,实现了业绩的持续增长。

2. 利润情况2021年,公司实现净利润xx亿元,同比增长xx%。

在收入增长的同时,公司加大成本控制力度,优化资源配置,提升了盈利能力。

3. 市场占有率2021年,公司产品在国内外市场的占有率稳步提升,其中,国内市场占有率提高xx%,国际市场占有率提高xx%。

公司产品在行业内的竞争优势进一步增强。

二、主要经营亮点1. 产品创新2021年,公司加大研发投入,推出了一系列具有市场竞争力的新产品,满足了客户多样化的需求。

新产品在市场上取得了良好的口碑,为公司业绩增长提供了有力支撑。

2. 市场拓展公司积极拓展国内外市场,加强与客户的合作,提高了市场份额。

在国内市场,公司加大了对重点客户的开发力度,实现了业务领域的拓展;在国际市场,公司积极参与国际展会,加强与海外客户的交流,提升了品牌知名度。

3. 服务提升公司高度重视客户服务,不断完善服务体系,提高服务质量。

通过客户满意度调查,公司客户满意度达到xx%,较上年提高xx个百分点。

4. 企业文化建设公司持续加强企业文化建设,提升员工凝聚力和向心力。

通过开展丰富多彩的文体活动,增强了员工的团队协作精神和集体荣誉感。

三、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)市场竞争加剧,部分产品面临价格压力。

(2)研发投入不足,新产品研发周期较长。

企业经营分析报告(通用6篇)

企业经营分析报告(通用6篇)

企业经营分析报告(通用6篇)【篇1】企业经营分析报告按照中央调查研究年和转变作风年活动的要求,我就商场经营现状及如何摆脱困境这一课题,从不景气的原因和应对措施方面进行了深入细致的调研,现将有关情况汇报如下:一、商场的基本情况商场位于东风道和南源路交界处,其前身是供应站,是我场最早开办的百货商场,营业面积800平方米,主要经营烟酒茶糖、副食调料、日用百货、五金电料、针纺织品、文化用品、服装鞋帽等多种商品,属公有制单位,负责为全场职工提供后勤服务,长期以来靠总场扶植。

然而近年来,随着总场机制的变革,商场由原来靠总场扶植变为自主经营,自负盈亏单位,加之市场经济的迅速发展,我场各种形式的商尝超市越来越多,竞争日益激烈。

由于商场在经营管理方式、员工主人翁意识和服务意识上都需要进一步调整和适应,加之近年来职工工资增长幅度较大,致使商场陷入内部成本上升,外部市场疲软的困境,经济效益大面积滑坡,职工发不全工资,到了举步为艰的地步。

二、尚不景气的原因(一)主观原因。

一是经营管理思想和现行管理机制与当前竞争日益激烈的市场形势不相符,存有很大差距。

特别是在经营策略和用工制度上受多年来传统观念的制约,难以与其他社会上的商场相竞争。

因此,从管理角度讲,难度较大。

二是商场员工主人翁意识不强,在服务质量和服务态度上与其他社会商场相比差距较大。

由于商场原属公有制单位,商场收入不与职工经济利益挂钩,职工到月拿工资,干多干少一个样,干好干坏一个样。

现在一下子变为自主经营,自负盈亏单位,职工不能及时调整心态,吃大锅饭的思想观念根深蒂固。

另外,现在都讲花钱买服务,而商场的员工缺乏主动引导顾客消费的经验,在服务质量上距顾客的要求差距较大,未能让顾客享受上帝的感觉,这也是造成商场困境的主要原因之一。

(二)客观原因。

一是地势较偏。

由于总场近几年的发展比较快,广大职工的居住中心转向东北,致使商场离繁华地段教远,影响营业额。

二是广大职工的消费观念的改变。

经营财务状况分析报告(3篇)

经营财务状况分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在全面分析我公司近一年的经营财务状况,包括收入、成本、利润、资产、负债等关键财务指标,并对公司未来财务发展趋势进行预测。

通过深入分析,为公司管理层提供决策依据,确保公司财务健康、稳健发展。

二、公司概况我公司成立于20XX年,主要从事XX行业的生产和销售。

经过多年的发展,公司已形成较为完善的产业链,产品远销国内外市场。

截至20XX年底,公司员工人数达到XXX人,注册资本为XXX万元。

三、财务状况分析1. 收入分析(1)收入构成本年度公司总收入为XXX万元,其中主营业务收入为XXX万元,其他业务收入为XXX万元。

主营业务收入占公司总收入的比例为XX%,说明主营业务为公司盈利的主要来源。

(2)收入增长情况与去年同期相比,公司总收入增长XX%,其中主营业务收入增长XX%,其他业务收入增长XX%。

主营业务收入增长速度高于总收入增长速度,说明公司主营业务发展势头良好。

(3)收入结构优化通过调整产品结构、拓展市场渠道,公司收入结构得到优化。

高附加值产品收入占比逐年提高,为公司盈利能力的提升提供了有力保障。

2. 成本分析(1)成本构成本年度公司总成本为XXX万元,其中主营业务成本为XXX万元,其他成本为XXX万元。

主营业务成本占公司总成本的比例为XX%,说明主营业务成本控制较为合理。

(2)成本控制效果通过加强成本管理,公司成本控制效果显著。

与去年同期相比,总成本下降XX%,其中主营业务成本下降XX%,其他成本下降XX%。

成本控制为公司盈利能力的提升提供了有力支持。

(3)成本优化措施公司将继续优化生产流程,提高生产效率,降低原材料采购成本;加强内部管理,降低人工成本;严格控制各项费用支出,确保成本持续下降。

3. 利润分析(1)利润构成本年度公司实现净利润XXX万元,其中主营业务利润为XXX万元,其他业务利润为XXX万元。

主营业务利润占公司净利润的比例为XX%,说明主营业务为公司利润的主要来源。

财务汇报经营分析报告(3篇)

财务汇报经营分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司2022年度的财务状况和经营成果进行全面的梳理和分析,旨在为公司的管理层、投资者和相关部门提供决策依据。

报告内容主要包括以下几个方面:经营概况、财务状况分析、成本费用分析、盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析、风险管理分析及未来展望。

二、经营概况1. 公司简介XX公司成立于XXXX年,主要从事XX行业的研发、生产和销售。

经过多年的发展,公司已成为行业内的领军企业,拥有先进的技术、完善的产业链和强大的市场竞争力。

2. 经营概况2022年,我国XX行业整体呈现稳步增长态势。

在公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%;实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

三、财务状况分析1. 资产负债表分析(1)资产结构分析截至2022年末,公司总资产为XX亿元,较年初增长XX%。

其中,流动资产占XX%,非流动资产占XX%。

流动资产中,货币资金、应收账款和存货分别占XX%、XX%和XX%。

(2)负债结构分析截至2022年末,公司总负债为XX亿元,较年初增长XX%。

其中,流动负债占XX%,非流动负债占XX%。

流动负债中,短期借款、应付账款和预收账款分别占XX%、XX%和XX%。

2. 利润表分析(1)营业收入分析2022年,公司营业收入为XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入为XX亿元,同比增长XX%。

(2)成本费用分析2022年,公司营业成本为XX亿元,同比增长XX%。

期间费用为XX亿元,同比增长XX%。

其中,销售费用、管理费用和财务费用分别占XX%、XX%和XX%。

(3)利润分析2022年,公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

其中,营业利润为XX亿元,同比增长XX%;营业外收入为XX亿元,同比增长XX%。

四、成本费用分析1. 成本结构分析2022年,公司主营业务成本占营业收入的比例为XX%,较上年同期有所下降。

主要原因是原材料成本下降、生产效率提高等因素。

公司经营分析报告范文(实用(3篇)

公司经营分析报告范文(实用(3篇)

公司经营分析报告范文(实用(3篇)在现在社会,报告使用的频率越来越高,不同的报告内容同样也是不同的。

那么什么样的报告才是有效的呢?这里作者为大家分享了3篇公司经营分析报告范文(实用,希望在经营分析的写作这方面对您有一定的启发与帮助。

公司经营分析报告篇一上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。

现将上半年经营工作报告如下。

一、各项经营指标完成情况1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的,较上年同期减少7375万元。

2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。

个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。

3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。

新增个人中高端优质客户657户。

4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的,超额完成分行下达的年度任务。

新增牡丹灵通卡2160张,完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电子话银行350户,手机银行30户。

6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的。

7、实现业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年业务收入任务的。

(若计算今年第二、三期国债手续费,业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。

8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。

经营情况分析报告

经营情况分析报告经营情况分析报告篇1公司领导:按照公司统一部署,业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。

在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下,我们迎难而上,以百折不挠的工作态度,努力开拓外部市场业务。

现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下,请公司领导审阅。

一、经营完成情况截止目前,我部共计完成沥青销售xx吨。

其中:向xx市政公司销售基质沥青xx吨、岩改性沥青xx吨,向xx市政公司销售基质沥青xx吨。

钢材共计完成销售xx吨。

其中:向集团公司科研综合楼项目销售xx吨,向xx高速公路项目销售xx吨,向济南市政公司销售xx吨。

另外,在公司领导的大力支持下,我部已经成功争取到置业公司承建的xx职工宿舍楼项目的钢材供应工作,全部用量约为xx万吨,预计今年十一月份开始供应。

在业务营销过程中,我们遵循“款到发货”的结算方式,使得每一笔业务都实现了及时回款。

另外,在积极开拓新业务的同时,我们还积极催要老业务欠款,确保了新老业务货款都得到了及时回收,大大降低了公司财务费用和经营风险。

其中,我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万,实现了货款回收的百分之百;老业务方面,经过积极协调,从xx养护公司回收货款1500万。

截止目前,我部共计实现销售收入xx万元,其中沥青业务实现销售收入xx万元,扣除成本支出xx万元,沥青业务实现毛利xx万元;置业公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除全部成本费用支出xx万余元,可实现纯利xx 万多元;xx市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除成本费用支出xx 万元,可实现纯利xx万多元;xx路钢材业务目前还没有进行结算,就已发生供应量测算,可实现纯利润约xx万元。

综合计算,截止目前我部共创收利润约为xx万多元。

经营形势比较困难,距离完成年度经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素(一)没有了内部市场这一主要业务的支撑。

年初,公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。

财务_经营分析报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司2021年度财务状况和经营成果的分析,全面了解公司的经营状况,为管理层提供决策依据。

报告将从以下几个方面进行分析:收入与利润分析、资产负债分析、现金流量分析、成本费用分析、业务板块分析。

二、收入与利润分析1. 收入分析2021年,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%,其中主营业务收入XX亿元,同比增长XX%。

营业收入增长的主要原因有以下几点:(1)市场需求旺盛,公司产品销量持续增长;(2)公司加大市场开拓力度,新市场拓展取得显著成效;(3)公司优化产品结构,高附加值产品占比提高。

2. 利润分析2021年,公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

净利润增长的主要原因有以下几点:(1)收入增长带动利润增长;(2)公司加强成本控制,降低生产成本;(3)公司优化资产结构,提高资产运营效率。

三、资产负债分析1. 资产分析截至2021年末,公司总资产为XX亿元,同比增长XX%。

其中,流动资产XX亿元,同比增长XX%;非流动资产XX亿元,同比增长XX%。

资产结构较为合理,流动性较好。

2. 负债分析截至2021年末,公司总负债为XX亿元,同比增长XX%。

其中,流动负债XX亿元,同比增长XX%;非流动负债XX亿元,同比增长XX%。

负债水平适中,财务风险可控。

四、现金流量分析1. 经营活动现金流量2021年,公司经营活动现金流入XX亿元,同比增长XX%;现金流出XX亿元,同比增长XX%。

经营活动现金流量净额为XX亿元,同比增长XX%。

经营活动现金流量状况良好,为公司发展提供了有力保障。

2. 投资活动现金流量2021年,公司投资活动现金流入XX亿元,同比增长XX%;现金流出XX亿元,同比增长XX%。

投资活动现金流量净额为XX亿元,同比增长XX%。

公司加大了投资力度,为未来发展奠定了基础。

3. 筹资活动现金流量2021年,公司筹资活动现金流入XX亿元,同比增长XX%;现金流出XX亿元,同比增长XX%。

公司经营分析报告(5篇)

公司经营分析报告(5篇)公司经营分析报告1本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。

2022年上半年,根据年度规划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428.8万元,利润81.6万元,连续多年实现快速增长。

上半年经济运行状况分析如下:一、上半年主要经济指标状况1、营业收入13428.8万元,同比增长73.9%;年规划18600万元,完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成状况为:物资业务6638.7万元;进出口(含局部内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元。

2、利润总额81.6万元,同比增长447.7%;年规划240万元,完成率34%。

根据公司的行业特点,许多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。

3、进出口贸易收入530.18万美元,其中出口367.5万美元。

4、存货及应收账款状况存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点1、经济进展逐步增速。

一季度因刚起步并受两节影响,经济运行状况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。

三月份开头恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,二季度环比增长40.3%。

2、出口业务逐步成熟,增长快速。

半年完成367.5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要因素之一。

3、增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。

三、存在问题1、利润总额完成率不高。

主要缘由为:本行业信息透亮,竞争剧烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率缺乏1%,在确定年度指标时,高估了完成状况。

同时本公司经营资金绝大局部为融资而来,利息本钱大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。

2、进展不平衡。

汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目标也未能完全实现,主要缘由为缺乏资源,基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实,导致进展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制约,导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

财务每月经营分析报告(3篇)

第1篇财务每月经营分析报告一、报告概述本月财务报告旨在对公司的经营状况进行全面的梳理和分析,通过对财务数据的解读,为公司决策层提供有益的参考。

本报告将从收入、成本、利润、资产负债等方面对公司本月经营情况进行详细分析,并提出相应的改进建议。

二、收入分析1. 收入概况本月公司总收入为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

其中,主营业务收入为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

2. 收入构成分析(1)产品收入:本月产品收入为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是新产品的推出和市场竞争力的提升。

(2)服务收入:本月服务收入为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是公司加大了市场拓展力度,提高了服务质量。

(3)其他收入:本月其他收入为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是投资收益的增加。

三、成本分析1. 成本概况本月公司总成本为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

其中,主营业务成本为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

2. 成本构成分析(1)原材料成本:本月原材料成本为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是原材料价格上涨。

(2)人工成本:本月人工成本为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是员工工资调整和招聘新员工。

(3)制造费用:本月制造费用为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是设备折旧和维修费用的增加。

四、利润分析1. 利润概况本月公司实现净利润XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

其中,主营业务净利润为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

2. 利润构成分析(1)主营业务利润:本月主营业务利润为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

主要原因是产品销售价格提升和成本控制。

(2)其他业务利润:本月其他业务利润为XXX万元,较上月增长XX%,同比增长XX%。

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41.92
同比去年增长率为23.70%
注:08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%,挑战目标完成率为47.78%。
-3-
增值业务指标完成情况(全市)
KPI考核项目 增值业务收入 月均12580拨打用户数 月均139邮箱活跃用户数 月均飞信活跃用户数 月均手机报计费用户数 月均号簿管家活跃用户数 GPRS普及率
69.22%
低于挑战目标2.88pp (全省排名第十四)
高于挑战目标2.66pp (全省排名第六)
高于去年同期2.47pp
全网客户离网率
2.06%
2.23%
-0.17pp
低于去年同期0.17pp
新增用户数(万户)
14.52
12.51
较去年增长率为16.14%(全省排名第十)
用户到达数(万户)
51.85
-4-
增值业务指标完成情况(县区)
1-6月各县区分公司(营业部)增值业务KPI考核指标完成情况
项目
市区
增值业务收入
1248.15
月均12580拨打用户数
1681
指标
1940
完成率
86.62%
月均139邮箱活跃用户数
1783
指标
1981
完成率
90.03%
月均飞信活跃用户数
9256
指标
8220
完成率
112.61%
20xx年上半年市场经营报告
市场经营部 xx年07月23日
目录
1、上半年市场经营基本情况
3、主要问题和改进措施 4、下半年重点工作安排
-2-
市场总体指标完成较为稳定
主要指标
累计完成实绩 08年同期
本月时间进度:181/365= 49.59%
同比变动
完成率
基本目标
挑战目标
运营收入(万元)
15848
109.92% 2900 2800
103.57% 162 176
91.67% 30.13%
118.33 227 230
98.55% 219 239
91.60% 367 340
107.89% 937 850
110.25% 63 93
67.82% 38.58%
212.57 467 440
106.14% 216 360
13.82% 14.04%
0.15 0.1
10000000
5000000
0.05
0
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
07年出账收入 08年累计运营收入同比增长率
08年出账收入 09年累计运营收入同比增长率
09年出账收入
09年6月出账收入同比增长率为15.00%,同比下降4.24pp;环比增长率 为-1.52% ;上半年累计增长率为14.04%,同比下降5.24pp。
13748
15.28%
51.37%
48.61%
客户净增数(户)
三方新增市场 占有率
三方净增计费市场占 有率
三方计费市场 占有率
61049 67.12% 82.66% 79.19%
52220 71.48% 100.48% 76.72%
16.91% -4.36pp -17.82pp 2.47pp
96.75%
318.69 966 950
101.68% 513 561
91.48% 1207 1000 120.73% 3293 2900 113.56% 135 195 69.37% 32.70%
265.20 521 600
86.78% 432 507
85.20% 818 700
116.83% 3420 3220
60.03% 704 600
117.28% 2497 2400
104.03% 72 128
56.44% 34.87%
上半年出账收入累计增长率为14.04%,同比下降5.24pp
30000000 21.46%
0.25
25000000
0.2
20000000
13.74% 13.85%
15000000
16.42%
106.20% 158 163
97. 349 314
111.16% 566 450
125.70% 1869 1800
103.83% 208 97
215.07% 34.70%
243.78 470 500
93.97% 536 555
96.48% 879 800
-7-
上半年新增用户增长率18.98%,高于联通5.63pp
09年上半年,我方新增用户14.91万户, 同比08年(12.54万户)增长了18.98%。 (按省公司口径,全省排名第十)
各县区中,用户增长率高于全市平均水平, 风景区负增长。
注:以上数据按市公司考核县公司口径核算。
09年上半年,联通新增用户4.45万户,同比08 年(3.92万户)增长了13.35%。(全省第十)
完成情况 30321961
5376 4716 15085 29630 1378 35.43%
年度指标 65300000
5900 4900 12100 25200 1500 38%
完成率 46.43% 91.12% 96.24% 124.67% 117.58% 91.87% 93.24%
上半年增值业务收入完成率为46.43%,依照目前进度,全年指标完成压 力较大。需加大收入型增值业务发展。
各县区中,。
-6-
上半年三方新增占有率低于挑战目标2.88pp,同比降幅超全省水平
07年-09年各月三方新增市场占有率
75.00%
08年
09年
07年
70.00%
65.00%
60.00%
55.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
09年上半年全市三方累计新增市场占有 率为67.12%,同比下降4.36pp,超过了 全省降幅。(全省同比下降2.55pp)
09年6月全市当月三方新增市场占有率 为68.29%,环比5月份下降0.36pp,较 08年6月份下降4.43pp。
注:以上数据按省公司考核市公司统计 口径核算。
09年上半年各县区三方新增市 场占有率,各县区均未达到挑 战目标,其中等四县区高于全 市均值。
各县区中,其余县区均同比下 降,。
注:以上数据按市公司考核县公司口径核算。
月均手机报计费用户数
10018
指标
9250
完成率
108.30%
月均号簿管家活跃用户数
422
指标
516
完成率
81.78%
GPRS普及率
41.79%
-5- 注:标红的需引起注意。
472.26 634 1000
63.43% 668 874
76.49% 1284 1200 107.01% 4669 4500 103.76% 155 282 54.89% 29.16%
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