医院小金库的自查报告
小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。
通过自查,公园管理处没有“小金库”。
我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。
小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。
2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。
(2)建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。
(3)加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。
(4)优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。
(5)开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。
3. 自查过程(1)收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。
(2)核对账目。
核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。
(3)检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。
(4)发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。
医院小金库自查自纠报告

医院小金库自查自纠报告医院小金库自查报告一:一、高度重视,认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于20xx年x月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。
经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。
组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。
二、加强领导,成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。
设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传,明确治理检查意义向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。
一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。
二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。
三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。
四、精心组织积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。
结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。
检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。
对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在xx月18日前完成自查自纠工作。
小金库自查报告3篇

X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪【】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
小金库自查报告范文

小金库自查报告范文尊敬的领导:根据公司要求,我对小金库进行了自查工作,并将自查报告如下:一、资金存储情况。
1.1 现金存储。
根据公司要求,我对小金库中的现金进行了清点和核对,确保现金存储的准确性和完整性。
经过清点,小金库中的现金总额为人民币100,000元,与账簿记录一致。
1.2 银行存款。
我对小金库中的银行存款进行了核对,确保银行存款账户的余额与账簿记录一致。
经核对,小金库中的银行存款总额为人民币50,000元,与账簿记录一致。
二、资金使用情况。
2.1 支出记录。
我对小金库的支出记录进行了核对,确保支出的合规性和准确性。
经核对,小金库的支出记录完整,符合公司规定的支出标准。
2.2 收入记录。
我对小金库的收入记录进行了核对,确保收入的来源和金额的准确性。
经核对,小金库的收入记录完整,符合公司规定的收入标准。
三、资金管理情况。
3.1 资金使用规定。
我对小金库的资金使用规定进行了核对,确保资金使用符合公司规定和法律法规的要求。
经核对,小金库的资金使用符合公司规定和法律法规的要求。
3.2 资金管理制度。
我对小金库的资金管理制度进行了核对,确保资金管理制度的完善性和执行情况。
经核对,小金库的资金管理制度完善,执行情况良好。
四、存在的问题和整改措施。
在自查过程中,我发现小金库存在以下问题:4.1 现金存储不够安全。
小金库中的现金存储方式存在安全隐患,需要加强安全措施,确保现金的安全性。
整改措施,加强小金库的安全防范措施,采取合适的措施确保现金的安全存储。
4.2 资金使用记录不够清晰。
小金库的资金使用记录存在不够清晰的情况,需要加强记录的规范性和准确性。
整改措施,加强对资金使用记录的管理,确保记录的清晰和准确。
五、自查结论。
通过对小金库的自查工作,我发现了一些问题,并制定了相应的整改措施。
我将认真贯彻执行整改措施,确保小金库的资金管理工作符合公司规定和法律法规的要求。
以上就是我对小金库自查的报告,请领导审阅并提出指导意见。
小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。
为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署。
我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。
把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。
支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。
(三)自查自纠。
我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。
二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。
单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。
领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
2024年关于小金库的自查报告

2024年关于小金库的自查报告小金库自查报告(2023年)为加强小金库管理,提高资金使用效率,我单位于2023年进行了一次全面的自查和评估,现将自查情况报告如下:一、机构设置和人员分工我单位按照职责和岗位要求,对小金库的管理人员进行了明确的分工和责任划分。
小金库管理人员负责资金的收支管理、账务记录、报表编制等工作。
同时,我们建立了严格的审批制度,确保每笔资金的支出都经过相关部门的审批并留下书面记录。
二、资金申请和审批流程为规范资金使用流程,我们明确了资金申请和审批流程。
申请人需要填写资金申请表,包括用途、金额、支出计划等内容。
经过初步审查后,申请表会交由主管部门审批。
审批通过后,财务人员会及时将资金划拨至申请人的账户,并留存相关文件和记录。
三、日常收支管理为确保资金安全和准确性,我们制定了详细的收支管理制度。
每一笔收入和支出都会生成收款凭证和付款凭证,并按照时间顺序进行编号和存档。
同时,对于现金收支,我们采取了明细账目进行记录,保证每一笔资金的流向都能清晰追踪。
四、资金使用和目标管理为提高资金使用效率,我们对资金使用目标进行了明确和规范。
在申请资金时,申请人需要详细说明资金的使用目的,并提交相应的支出计划。
而小金库管理人员在资金划拨后,会对资金的使用情况进行跟踪和监督,并及时核对支出是否符合支出计划。
五、账务核对和报表编制为确保账务的准确性和及时性,我们每月对小金库的账务进行一次全面核对,并进行账务调整和纠错。
同时,我们还制定了相应的报表编制流程,按时完成报表的填报和上报工作。
这样可以及时向上级主管部门和其他相关部门提供完整的财务信息,方便对小金库的资金状况进行审查和监督。
六、内部控制和审计为进一步加强小金库管理,我们建立了一套完善的内部控制系统。
包括财务人员的轮岗制度、资金盘点制度、财务记录的备份和保管制度等。
此外,我们还定期邀请专业审计机构对小金库进行审计,以确保资金的安全和合规性。
七、问题和建议在自查过程中,我们也发现了一些存在的问题和不足之处。
2024小金库自查报告范文

2024小金库自查报告范文一、引言为了进一步加强小金库管理,提高资金使用效率,保障小金库的合法、合规运营,我单位根据上级有关要求,对小金库进行了自查。
本次自查以法律法规和制度为依据,结合我单位实际情况,全面梳理小金库管理过程中存在的问题和风险,以期通过自查,发现问题、分析问题、解决问题,进一步规范小金库管理,提高资金使用效益。
二、检查的内容及标准本次自查主要围绕小金库的资金来源、使用、管理等方面展开,具体检查内容及标准如下:资金来源合规性:检查小金库资金来源是否合法合规,是否存在违规集资、挪用公款等问题。
资金使用规范性:检查小金库资金使用是否符合规定,是否存在违规使用、滥用资金等问题。
管理制度健全性:检查小金库管理制度是否健全,是否存在制度缺失、执行不力等问题。
风险防控有效性:检查小金库风险防控措施是否有效,是否存在潜在风险。
三、自查过程和方法本次自查采取了多种方式,包括自查自纠、资料查阅、现场核实等。
具体过程如下:自查自纠:我单位组织相关人员对小金库管理进行全面梳理,对发现的问题进行自查自纠,确保问题得到及时整改。
资料查阅:对小金库相关的账目、凭证、合同等资料进行查阅,全面了解小金库管理情况。
现场核实:对小金库管理过程中的关键环节进行现场核实,确保自查结果的准确性和真实性。
四、发现问题及原因分析经过自查,发现小金库管理存在以下问题:资金来源合规性问题:部分资金来源未按规定程序报批,存在违规集资现象。
资金使用规范性问题:部分资金使用未按规定用途使用,存在滥用资金现象。
管理制度不健全:小金库管理制度存在缺失,部分制度执行不力。
风险防控不到位:对小金库潜在风险认识不足,风险防控措施不到位。
针对以上问题,我们深入分析了原因,主要包括:意识不到位:部分管理人员对小金库管理的重要性认识不足,缺乏风险意识。
制度执行不力:部分制度制定后执行不力,缺乏有效的监督机制。
监督缺失:对小金库的监督缺失,导致问题难以及时发现和整改。
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医院小金库的自查报告
一、概述
医院小金库作为医疗机构财务管理的重要组成部分,承载着大量的财务往来和日常资金管理工作。
为确保小金库的规范运行和财务管理的透明度,我们进行了一次小金库的自查,并编写本报告,以总结自查结果和提出相应的改进措施。
二、自查内容
1. 小金库现金收支管理
2. 小金库资金调拨与使用管理
3. 小金库资金监督和审计管理
4. 小金库内部控制管理
5. 小金库的安全管理与保密
三、自查结果
1. 小金库现金收支管理
- 现金收入发票管理不规范:存在现金收入未及时开具发票、发票登记不准确等问题;
- 现金支出凭证管理混乱:存在现金支出不开具凭证、凭证登记缺失等问题。
2. 小金库资金调拨与使用管理
- 资金调拨审批流程不完善:存在资金调拨未经过正规审批、审批文件不规范等问题;
- 资金使用不规范:存在资金使用超出预算、资金用途不明确等问题。
3. 小金库资金监督和审计管理
- 资金监督管理不到位:缺乏有效的资金使用监督机制、资金的监督审计工作不及时、不彻底;
- 资金监督与审计信息公开不透明:缺乏向相关人员公开资金监督和审计结果的制度。
4. 小金库内部控制管理
- 内部控制制度不健全:缺乏明确的小金库内部控制制度、缺乏对内部控制工作的监督和评估机制;
- 内部控制执行不严格:存在内部控制制度执行不到位、控制措施不完善等问题。
5. 小金库的安全管理与保密
- 现金保管不安全:存在现金未按规定进行有效保管、保管人员不专业等问题;
- 保密管理不到位:缺乏对小金库相关信息进行保密的专门制度。
四、改进措施
1. 完善现金收支管理制度:建立健全现金收入发票管理和现金支出凭证管理制度,确保收支记录的准确性和及时性。
2. 完善资金调拨与使用管理制度:规范资金调拨审批流程,明确资金使用的范围和用途,确保资金使用合理和透明。
3. 加强资金监督和审计管理机制:建立完善的资金监督和审计工作机制,及时发现和解决资金管理中存在的问题。
4. 健全小金库的内部控制管理制度:制定清晰明确的小金库内部控制制度,加强对内部控制工作的监督和评估。
5. 加强小金库的安全管理和保密工作:确保现金的安全保管,建立专门的保密制度,保证小金库相关信息的安全性和保密性。
五、结语
通过这次自查,我们发现了小金库管理中存在的一些问题,并提出了相应的改进措施。
我们将进一步加强对小金库管理的重视,认真执行改进措施,确保小金库的规范运行和财务管理的透明度,为医疗服务的开展提供坚实的财务支持。