供方评定报告记录表格格式

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供方评价记录表

供方评价记录表

供方评价记录表
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-01 序号:
合格供方名录
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-02 序号:
审核:年月日批准:年月日
采购计划申请单
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-03 序号:
订货类型:申请日期:申请单号:申请部门:需货日期:备注:
二审审批人:一审审批人:申请人:
供方业绩评定表
__________采购物资分类明细表
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-05 序号:
制表:审核:批准:
采购订货单
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-06 序号:
订货单号:送货时间:订货日期:供应商:联系电话:传真:
主管负责人:部门负责人:订货人:供应商签名:
收货单
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-07 序号:
收货部门供应商名称
收货单号收货日期
验收人审核人
____物资市场信息采集表
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-08 序号:
单位:元/斤采集时间: 年月日
____物资报价表
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-09 序号:
____物资结算、调拔价表
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-10 序号:
____物资检验合格证粘贴单
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-11 序号:
使用部门对供方评价表
编号:JKDHQ/JL-8.4-04-12 序号:
部门名称:签名:年月日。

05 供方评定记录表

05 供方评定记录表
时间
供方定记录表
编号:序号:
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要
采购的产品
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页):
□营业执照
□组织机构代码证
□质保书及检验报告
□体系认证证书
□其它
采购经办部门经理签名:日期:
首次供货检测结果及结论(是否小批供货):
检测报告编号:技术中心签名:日期:
小批量试用加工适用性结果及结论:
生产管理部签名:日期:
小批量试用检测结果及结论:
技术中心签名:日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)
总经理签名:日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准

供方评定记录表

供方评定记录表
供方评定记录表
供方名称联系人地址来自电话传真本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):
生产综合部:日期:
供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
技术质量部:日期:
小批量试用或加工适用性结果及结论:
生产管理部:日期:
小批量试用检测结果及结论:
技术质量部:日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)
总经理:日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
编制:审核:批准:时间:

供方评定记录表

供方评定记录表
供方评定记录表
供方名称
地址电话传真联来自人本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):
事务部供应负责人签名:日期:
首次供货检验结果及结论(是否小批量供货):
小批量试用检测结果及结论:
评定结论(是否列入合格供方名录):
经理或管理者代表签名:日期:
年度复评记录
序号
供方名称
供应的产品名称及类别
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果

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供方名称
地址
电话/传真
联系人
本公司主要采购的产品:
供方简介以及质量能力评价(附:对其质量管理能力调查报告或体系认证证书以及供方或其顾客提供的其他证明资料)
业务部: 日期:
供货材料检测/使用结果以及结论
品管部 日期 生产部: 日期:
评定结论:
最高管理者: 日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间

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编号:Q/DW•R•业30
供应厂商名称
地址
负责人/联系人
电话
传真
提供物资名称
评 审 内 容
调整情况 综合评价
□质保能力强□质保能力一般
□质保能力差
业 务 部 评 审
签名/日期
供货能力
□充足□基本满足□不能满足
信誉
□好□较好□较差
交货期限
□快速□一般□有时延期
价格
□合理□偏高
服务
□优□一般□较差
样品 检验结果
□合格□不合格
技质部评审
签名/日期
材料质量
□优□较优□一般
计量
□准确□时多时少□一般
包装
□好□一般□较差
生产部评审
签名/日期
样品 试用情况
□合格□不合格
材料 使用情况□好□一般□较差Fra bibliotek其他情况
业务部建议:
□为合格供应商
□为不合格分承包方
经理:年 月日
主管领导批准:
□同意为合格的供应商
□不同意为合格的供应商
签名:年 月日

合格供方评定表

合格供方评定表
合格供方评定表
考核单位: 考核日期: 年 月 日 编号:
供货单位名称
联系电话
邮 编
企 业 性 质
联系人
通讯地 址产厂家
质量要求
供货方式
备 注
资质信誉质量证明文件
评定意见
批准人
审核人
评定人
说明: 1、每表只填写一个考核单位,表内填不完的内容另页附表后,考核由分公司材料设备科或项目部进行。
2、供货单位资质,信誉质量证明有效文件附后。
3、评定意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
4、由考核部门负责人审核,分管经理审批。
5、编制、审核和审批按TSGT-QG206控制程序的有关规定执行。

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评定结论(是否列入合格供方名录):
管理者代表签字:日期:
年度复评记录:
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
日期
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
日期
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
日期
供方评定记录表
编号:XL/JL-04-CG-03
供方名称
地址
电话
传真
联系人
主要采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力的调查获认证证书பைடு நூலகம்提供的其他证明资料;共页):
采购部签字:日期:
供货样品的检验结果及结论(是否小批量供货):
检测报告编号:质检部签字:日期:
小批量试用结果及结论:
质检部签字:日期:
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产品设计能力
自行设计( )仿制( )引进( )
检测设备的配备
满足( )一般( )差( )
质量管理体系认证情况
是( ) 否( )
评定情况
合格( )不合格( )
其他说明:
计划供应部:
审批栏
技术部
同意( )不同意( )
国际贸易部
同意( )不同意( )
品质部
同意( )不同意( )
生产部
同意( )不同意( )
供方 评 定 报 告 记 录
编号:QR/QXP-007
供方名称
提供服务
联系人
地点
电话
邮编
评定方式
评定人员
评定日期
供方概况
生产规模满足( )一般(来自)差( )设施情况满足( )一般( )差( )
技术力量配备
满足( )一般( )差( )
原材料来源
满足( )一般( )差( )
现场管理水平
满足( )一般( )差( )
管代
同意( )不同意( )
评定意见
管代:
评定结论
批准:
注:在相应的括号中打√
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