全面预算管理软件简介
全面预算管理软件概述

全面预算管理软件产品概述企业在预算管理中存在的问题1.预算体系不完整,编制不规范,手工编制预算周期长,困难大,准确性低。
2.集团预算指标的下达及下级企业预算上报周期长,预算审批难以及时,预算的实时性差,预算不能及时执行,致使预算形同虚设的报表。
3.只能对预算数据进行事后控制,不能实现真正意义上的事前预算、事中控制、事后分析,无法实现全面预算。
4.预算数据下发后,无法控制,不断追加数据总是超出预算,出现赤字预算。
5.集团公司不能准确的查询和分析下属单位的预算执行情况,无法为企业经营决策提供支持依据。
……传统预算软件不能充分满足企业预算管理需要●传统财务软件仅对会计科目做预算,最终得出公司损益表、资产负债表和现金流量表的具体预测结果,未能把企业的业务内容,与现代预算管理倡导的包括财务部门和业务部门在内的各级部门和组织共同参与、各预算之间紧密关联的全面预算管理的思想相距遥远,难以起到有效的预算控制的效果;●传统财务软件不能根据实际需要随意编制预算表,缺乏预算的推导功能,仅实现了上下级之间的汇总,表内、表间不能公式推导,大量的计算增加了相关人员的工作强度,预算调整困难,使预算的可行性大打折扣;●与业务系统不能有效集成,使得执行缺少监督,不能有效控制;全面预算“理论成熟,工具落后”的情况,导致集团企业的预算管理手工或半自动化,工作量巨大,不能将预算做深、做细,并且预算执行过程中无法对实际的经营业务进行有效的控制与指导,无法达到“事前计划、事中控制、事后分析”。
浪潮全面预算管理系统解决方案进行有效的预算编制和管理必须以企业发展战略为前提,必须按照集团总公司发展战略的规划,编制适当的预算,建立适当的预算管理体制。
预算管理的实质是处理集团与功能部门和各产业单位在财务资金上的集中与分散,在财务管理权限上的集权与分权的相互关系。
由于预算的编制影响到整个集团的战略发展,因此必须统一领导,分级管理。
统一领导是指预算制定与管理的方式方法与制度必须由总公司制定。
超强版——全面预算管理软件

HR企业的首选经营者超强版——全面预算管理软件以全面预算管理为核心,向前延伸到计划管理,与企业发展战略挂钩;向后延伸到绩效管理,支持薪酬管理,真正建立战略→计划→预算→绩效→薪酬一体化的企业战略落地系统1、功能介绍1.1 “目标管理”模块管理目标制定及预算方案,是预算管理的起点。
系统功能:战略规划、环境分析、年度目标等。
功能特点:以战略为起点开始预算的管理,有效的支持企业战略落地;支持目标按组织、按指标、按产品、客户、区域等不同管理纬度分解;支持下达目标对预算编制结果“刚性控制”和“柔性控制”。
1.2 “年度计划”模块管理年度计划的编制和平衡。
系统功能:计划大纲、工作计划、专项计划。
功能特点:通过计划大纲明确年度工作重点;提供专项计划、部门工作计划的编制,并与业务预算形成关联,解决预算编制基础的问题。
1.3 “预算编制”模块管理年度预算的编制和平衡,体现预算编制“自下而上”的过程。
系统功能:编制大纲、销售预算、生产成本预算、采购预算、费用预算、人力资源预算、研发预算、资产预算、财务预算、内部交易预算管理、预算合并等。
功能特点:销售、生产、采购、费用等关联预算可以自动取数,预算数据严谨、不易出错;根据业务预算自动汇总生成财务预算,提高预算编制效率;支持集团预算自动汇总、合并,上报、下达等功能;可以自定义预算编报审批流程,提高预算审批效率。
1.4 “预算控制”模块管理预算的执行与控制,五重控制手段有效控制费用、成本和资金。
系统功能:月度预算、月度资金计划、预算使用申请、资金支付申请、预算金额调整(预算追加、追减)等功能。
功能特点:通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整等多重控制手段,有效控制费用、成本和资金;支持预算申请跨公司审批;与ERP、OA等系统形成有效衔接,实时监控费用、成本和资金的使用情况;通过月度预算、资金计划的编制和平衡,使预算更符合管理实际,提高了预算的可执行性。
1.5 “预算分析”模块管理预算分析报表及报告,提供多种分析报表。
全面预算管理软件(易磐科技、组图)

全面预算管理软件(易磐科技、组图)关键词:预算管理软件预算管理系统易磐科技易磐EP()改变了国内企业预算管理信息化的进程。
这款预算管理软件使用简单、扩展性强、极度灵活、可配置;部署成本低。
中国企业再也不用付出巨额投资、削足适履的去选择国外预算管理软件;EP是一款中国特色的预算管理软件,B/S架构、EXCLE 无缝集成、最终用户零培训、功能强大却极度简单;更重要的是,企业可以自主掌握,快速部署、快速适应变化;软件费用和实施费用高昂—不能快速适应变化—不能自主进行搭建及快速调整—最终用户操作不方便,使以往的预算管理软件成为曲高和寡的独唱者。
国内企业对全面预算管理软件的期望由来已久,但适合国内企业预算管理现状及未来、充分满足国内客户需求的、高性价比的解决方案,在EP推出后才出现。
有远见的企业开始选择易磐EP全面预算管理软件作为提升预算管理效率、增强管理预算能力的好帮手。
因为,EP能够快速低成本部署,快速适应企业个性化需求、并能随需应变。
有了EP,企业年度预算编制的实现只需要几星期甚至几天,可以实现实时的预算控制,可以自动更新执行数据,随时进行图形化的主题分析;高易用性和快速录入最大程度上提高了各部门参与预算的积极性,预算参与者投入在数据处理的时间降低至10%,预算管理者将更多的时间分配至增值活动,信息及时度可提升至实时。
由于EP可以根据企业个性化进行预算模型设计、工作流程设计、表单动态定义等关键要素,EP异常灵活且具有高扩展性。
每个企业使用EP的都是独一无二的、灵活的、可成长的、可拓展的,但部署成本和使用成本却远远低于国外的一般解决方案。
在这个意义上讲,EP不是模块化的软件,更是企业能够自主掌握的,自主使用的好工具、好帮手。
1、预算模板设计:预算编制体系建立的简便和快捷预算编制体系由预算模板和流程构成,可以轻松的在EXCEL中设计出表样导入EP进行模板配置,EXCEL中的格式、公式都会原样不动的进入模板,再将数据逻辑通过多维预算模型进行可视化配置,就可以设计出需要的预算模板。
全面预算管理系统

全面预算管理系统全面预算管理系统是一种可应用于各类企事业单位和政府部门的管理工具。
该系统是基于预算理论和管理原则,将协同计划、执行、控制和评估的财务管理过程一体化的一套软件系统。
本文将从预算制定、预算执行、财务分析和预算评估四个方面,详细介绍全面预算管理系统的应用价值和功能。
一、预算制定1. 自动化编制预算:全面预算管理系统能够为企事业单位和政府部门提供自动化编制预算的功能。
用户只需输入数据和指标,系统就能快速生成预算计划。
2. 灵活性:预算制定过程中,系统提供灵活的修改和调整预算计划的功能。
用户可以根据实际情况对预算计划进行调整,以满足各项工作效率和质量的要求。
3. 多维度预算:系统提供多维度和综合的预算功能。
这意味着用户可以根据各项绩效目标和业务需求,对不同部门和项目进行预算编制,并通过系统实现全方位监控和控制。
二、预算执行1. 即时监控:全面预算管理系统能够为用户提供即时监控预算执行状态的功能。
系统通过数据采集,实时更新预算执行情况,并提供实时的预算执行报告和预警信息。
2. 精细化管理:系统支持预算进度、费用、营收等多项指标的管理,并为用户提供精细化的管理功能。
通过对各项指标的监控和调整,用户可以实现对预算执行过程的全面控制。
3. 提高效率:系统能够极大提高预算执行的效率。
通过数字化管理和自动化控制,避免了人工操作和重复劳动,减少了错误率和流程耗时,省去了大量的时间和精力。
三、财务分析1. 数据集成:全面预算管理系统能够将各项数据统一集成,形成全面的财务分析报告。
系统提供多向度的分析功能,以帮助用户了解财务状况,该系统还可以与现有的会计软件、商业智能等相关系统进行无缝衔接。
2. 信息安全:系统集成了高度安全的数据保护机制,确保用户信息的安全。
通过身份验证、数据加密、数据备份等多种方式,保证所有数据的机密性、完整性和可用性。
3. 决策支持:系统能够为用户提供数据分析和决策支持功能,通过对财务数据进行分析和对比,以帮助用户制定最佳决策和实现最优预算目标,以提高财务绩效和企业效益。
SAP全面预算管理解决方案

SAP全面预算管理解决方案SAP全面预算管理解决方案(SAP Integrated Business Planning)是一款能够帮助企业实现全面预算管理的软件解决方案。
它基于SAP高性能平台,并结合了先进的数据分析、模型化建模和实施方法,为企业提供了一个全面的预算管理平台。
下面将对其功能和特点进行详细介绍。
首先,SAP全面预算管理解决方案可以帮助企业完善预算管理流程。
它提供了一整套的预算规划、编制、执行、分析和报告工具,能够帮助企业实现全面的预算管理,包括财务预算、销售预算、采购预算、人力资源预算等等。
企业可以根据自身的需求和业务流程进行定制化配置,确保预算管理流程的高效和透明。
其次,SAP全面预算管理解决方案提供了先进的数据分析和决策支持功能。
它可以帮助企业分析和挖掘财务、销售、采购等各个方面的数据,为企业提供准确的数据分析结果和决策支持。
企业可以根据实际情况,进行预算的优化和调整,提高预算的准确性和可靠性。
同时,SAP全面预算管理解决方案还具有高度灵活性和可扩展性。
它可以与企业的现有系统进行集成,包括财务系统、ERP系统、人力资源系统等等,实现数据的共享和互通。
同时,它还支持多种设备的访问,包括PC、手机、平板等等,方便企业的管理人员随时随地进行预算管理。
另外,SAP全面预算管理解决方案还具有强大的报告和分析功能。
它可以帮助企业生成各种类型的预算报告,包括预算执行情况、预算达成率、预算差异分析等等。
同时,它还支持自定义报表和图表,方便企业根据自身的需求进行报表定制和展示。
最后,SAP全面预算管理解决方案还具有一系列的安全性和合规性措施。
它提供了严格的权限控制和审计跟踪功能,确保企业的数据和信息安全。
同时,它还符合国际财务会计准则和法规的要求,确保企业的预算管理满足合规性审计的要求。
总的来说,SAP全面预算管理解决方案是一款功能强大、灵活可扩展、安全合规的预算管理软件。
它能够帮助企业实现全面的预算管理,提高预算管理的效率和准确性,为企业的决策提供科学依据。
全面预算概述及久其、用友、海波龙产品对比

预算滚动
在预算目录可以选择“滚动”来进行预算滚动
采用在表中增加“后一年”“后两年”之类不确定日期的方式实现
预算版本
能保存不同数据版本,且能供分析、查询使用
有此功能,但由于数据量太大以及保存、版本引用等问题,一般只在演示时作为亮点,实施时一般不用。
政策指导
02
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动,完成既定的经营目标。 ——财政部关于印发《关于企业实行财务预算管理的指导意见》的通知(财企[2002]102号)
理论研究
01
释义: 预算本身不是目的,是充当一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具。预算管理在分配资源的基础上,衡量与监控企业及各部门的经营绩效,以确保最终实现公司的战略目标。
预算 控制
异常因素 完成分析 对比分析 图形化
预算 分析
考核规则 评分标准 考核模板 自定义
预算 考核
预算调整 审计痕迹 多版本管理 流程管理
预算 调整
有效落实战略目标
快速高效编制预算
有效支撑考核和评价
预算有效地贯彻和执行
全面预算管理系统的主要功能
目录
预算编制
系统中定义了从上到下、从下到上以及混合编制三种编制方法,能在系统中进行控制
没有在系统中控制,所谓的从上到下、从下到上的编制方法都是采用制度来控制的
预算分解
能按年、季度分解到月;能按主体分解;或是设计好的其他分解条件按比例分解。
分解方式单一,只能按照年分解到12个月。
预算上报
全面预算管理系统(二)2024

全面预算管理系统(二)引言概述:全面预算管理系统(二)是一个旨在提高组织预算和财务管理效率的软件系统。
本文将介绍该系统的五个主要功能点,包括预算编制、预算执行、预算监控、报表生成和数据分析。
通过这些功能,用户可以更好地管理和控制组织的财务状况。
一、预算编制:1. 设定预算目标:系统允许用户为不同部门或项目设定具体的预算目标,包括收入和支出。
2. 预算分解:用户可以将预算目标逐级分解给不同的责任人,确保每个部门或项目都能理解和履行自己的预算职责。
3. 预算调整:系统提供灵活的预算调整功能,用户可以根据实际情况修改预算目标,确保预算与实际需求相符。
二、预算执行:1. 预算控制:系统能够实时监控预算执行情况,当预算达到或超过设定阈值时,自动触发预警机制,提醒相关人员及时采取措施。
2. 预算支出管理:用户可以通过系统进行支出申请和审批,确保所有支出符合预算计划,并能够提供支出明细以便跟踪、核查和分析。
3. 预算收入管理:系统可以自动汇总相关收入,并与预算进行对比,帮助用户及时发现和分析异常情况。
三、预算监控:1. 预算执行报表:系统提供各类预算执行报表,用户可以根据需要自定义报表内容和格式,以便监控预算执行情况。
2. 预算偏差分析:系统可以对预算与实际执行情况进行比对和分析,帮助用户了解预算偏差的原因,并及时采取调整措施。
3. 预算执行趋势分析:系统能够生成预算执行的趋势图表,以便用户更直观地了解和评估预算的持续执行情况。
四、报表生成:1. 预算报表生成:系统能够自动生成各类预算报表,包括预算编制报表、预算执行报表和预算执行趋势报表,方便用户进行预算管理和决策。
2. 自定义报表:用户可以根据需要自定义报表内容和格式,以满足特定的报表要求。
五、数据分析:1. 预算数据分析:系统提供强大的数据分析功能,用户可以对预算数据进行多维度和多层级的分析,帮助用户发现潜在问题和机会。
2. 预算模拟和预测:用户可以通过系统进行预算模拟和预测,评估不同预算方案对组织财务状况的影响,提供决策支持。
全面预算管理软件—简介

全面预算管理软件—上海视野价值管理软件有限公司(视野软件)1,“国家自然科学基金重大课题”协作单位,2,中国价值管理软件第一品牌定义:视野软件产品以“价值管理”理论为基础,以视野咨询的“大财务管理咨询”实践为蓝本,采用“中央数据库”(“数据治理”或“标准数据流”)技术,集成企业内外部各种信息,以优化资源质量、提升企业价值、控制企业风险和保持企业可持续发展为目标,而研制的系列企业管理软件,是继企业ERP之后,企业管理软件的又一次重大进步。
视野软件产品系列:a战略落地:(全面计划管理、全面预算管理、全面绩效管理);b风险管控系列产品:(决策支持及预警系统、集团公司管控系统、全面风险管理系统、单项风险管控系统、企业内部控制系统、企业内部审计系统)视野文化*视野愿景:“汲世界精华,塑国际视野”,努力成为中国乃至世界最著名的价值管理软件公司。
*视野追求:“唯有专业,方显卓越”,为客户提供增值的专业化服务。
*视野特质:“负责任,讲诚信,拼意志,有自信”*视野精神:“和谐、激情、创新、富有”“敢于亮剑”*视野服务:“诚信、务实、有效地解决问题”视野部分荣誉*原人事部《管理咨询师职业水平考试》教材编委会委员单位*原人事部《管理咨询师职业水平考试》教材《财务管理咨询》主编单位*上海市标准委《上海市管理咨询组织标准》主要起草者*上海市标准委《上海市管理咨询专业人员标准》主要起草者*中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员单位 *上海市企业联合会管理咨询委员会常务副主任单位*荣获中国“十一五”期间科学管理杰出贡献奖(陈国庆)*“中国管理咨询机构二十强”(2009)中国企业联合会*“中国首届十佳最值得客户信赖的管理咨询机构”(2007)中国企业联合会*“最佳诚信财务服务机构奖”(2006)中国总会计师协会*“中国最具影响力的100家管理咨询机构”(2005)中国企业联合会*上海市“十大优秀管理咨询公司”(2004)上海市企业联合会*上海市“首届十大优秀管理咨询顾问”(陈国庆)上海市企业联合会。
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任务管理-任务维护
任务维护:在相应的任务类型下面建立不同任务 类似于账套的功能
预算编制-报表填制
在上一张PPT的表格中,只有黄色的区域可以手 工填数据,白色的地方不能填。 系统设计好的表样不允许随意改动,也不允许删 行删列。(也有可以改动的表格如销售预算表等 ,将会在后文中介绍) 全年合计数据采用的是EXCEL公式进行的自动汇 总,方便快捷,容易操作。
预算编制-报表送审
报表页面功能解读
①图表:点击图表按钮,可以在该区域查看该模板的图表 (图表样式要在报表设计器中设计)
②流程信息:点击报表下方的“流程信息”按钮,可以看 到操作人员和操作记录的相关信息。
报表页面功能解读
③校验公式:可以在该区域查看报表的校验公式信息(校 验公式要事先在报表设计器中设置)
鼠标右键功能
浮动形式的报表可以插入或删除行。具体操作:鼠标右键 —浮动操作—插入行:此功能主要用来操作行浮动形式的 报表,用来新增一行页面表格。 使用鼠标右键可以对某一个单元格进行批注,对填报数据 进行填报说明。保存之后,该单元格边框为红色,以便提 醒查询。
后台功能——软件配置流程
数据库连接配置
报表页面展示
报表页面功能解读
区域1:此区域为预算数据填报区域。
区域2:此区域为功能按钮展示区域,主要包括 报表的保存、送审、空报,报表导入导出Excel 格式等等。 区域3:这个区域可以查看每个单元格的维度, 方便用户排查错误信息。 区域4:这个区域有图表、报表批注、流程信息 、校验公式、附件等5个功能。
报表页面功能解读
④报表批注:当预算人员或审批人员需要对该报表进行说 明时,可以利用此功能,相关人员就可以看到该批注。
⑤附件:可以将与该表相关的电子文档以附件的形式挂入 到系统内,以便进行数据说明;此处便于用户进行附件的 添加和查看。
预算编制-报表填制
用户编制预算时看到的报表界面与EXCEL表格界面 非常相似,EXCEL常用的功能在这里都可以使用。例如 可以在表格中输入数据,设置公式并进行相关的运算。
系统设定,由上海销售部填制的费用预算表需要 到上海分公司进行审核。 注意点击送审后,报表就不能修改,提交给上一 级审核。
预算编制-报表送审
对于这张费用预算表,如果上海分公司审批通过 ,只需点击“提交”;如果审核不通过,我们在 系统中设置的审批方式是打回前级(还有修改、 打回最前等审批方式)
信息加载-变量函数
使某个单元格根据条件自动展示信息。如:在编制单位处 配置浮动部门维度名称,则该位置会自动展现当前操作部 门。
模板设计-维度复制
将已配置维度的单元格进行维度复制,复制相应指标粘贴到需要的的单元格 上,可批量复制整行、整列 进行复制粘贴。(注:批量时确保区域相匹配) 复制与粘贴时根据需要选择来源或存储
找到EP_DBConfig,双击打开,进行数据库连接的配置; 只需进行一次配置即可,测试通过后点击确定按钮。
用户登录
双击EP管理控制台,输入用户名admin 密码默认为空
管理控制台主界面展示
维度管理介绍
维度管理主要功能是建立系统所需的基本信息,包括组织 维度、期间维度、指标维度、扩展维度等
易磐EP全面预算管理软件简介
主讲人:赵宇瑄
上海易磐科技信息有限公司
用户终端-登录
登录系统方法:打开浏览器,输入指定IP地址进行系统访 问,输入相应用户名密码进行系统登录(推荐使用IE浏览 器或者IE内核的浏览器,64位操作系统的电脑要打开32 位的IE浏览器。)
用户终端-我的工作台
在我的工作台中可以看到用户当前任务完成的情 况
模板分配:为用户分配全局模板,将模板直接与用户关联。 部门归属模板则不需要进行模板分配
工作管理-用户组态/模板组态
用户组态与模板组态实现的功能结果是相同的。 用户组态是将用户与模板相关联。
工作管理-用户组态/模板组态
模板组态:将模板与用户进行相应的关联。
任务管理
任务管理-任务类型
分配用户的权限
用户对应关系
为一个用户建立和分配多种角色
模板管理
模板设计是整个工作流程的重中之重
模板设计
模板设计:对表格样式进行设计,并对单元格定义相应维度 可直接设计报表或将已有的EXCEL报表复制粘贴 根据不同数据类型设置不同数据格式
模板设计
首先点击分类写好编号和名称,然后点击模板新建模板
用户终端-预算编制
个人设置:可以修改密码和用户名 注销:退出当前登录,返回用户登录界面 切换用户:如果一个用户身兼多重角色,可以通过这里转换角色
用户终端-预算编制
左边框架列:用来显示本年度预算任务列表
用户终端-预算编制
通过任务切换按钮可以进行任务的切换,可以使用户查询 其他模板
组织维度
组织维度主要是建立公司名称、部门名称等组织名称的。
期间维度
期间维度通常按照年、季度、月份划分
指标维度
维度启用
系统默认启用四个维度,但可根据用户需要进行扩展维度 的启用。
用户管理
用户管理的主要功能是新建用户以及为用户分配权限
建立用户
在组织维度下进行用户的建立
维度权限
模板设计-维度替换
可对维度按照类型进行批量替换,提高工作效率
模板管理-模板扩展
模板扩展的主要功能是:将模板分配给相应的使用部门或不同 的指标等(注意:部门归属模板需要配置模板扩展,选择全局 模板的则不需要)
工作管理
工作管理-流程预设
流程预设:建立预算报表需要的审批流程
工作管理—模板分配
模板设计—数据存储
模板设计—数据来源
数据来源可以根据维度自动汇总;通过维度间的树状关系可对数 据自动汇总(数据来源经常在汇总表中使用) 预读取:勾选预读取选项后填报用户只需保存,报表中的数据即 自动传递并参与汇总
模板设计-信息加载
使用信息加载可以引用相关维度,用户在终端填制报表的时候可 以单击单元格来选择。
部门归属模板:可分配给很多部门共用,模板需要与部门进行关联 ,可按部门进行扩展 全局模板:与用户进行直接关联,可作为全局展操作方法:选中需要配置维度的单元格,点击右侧浮动框 中的数据存储,再点击修改,依次配置 报表:当勾选报表时,说明该张报表中数据的归属部门为 操作部门 单元格:获取其他单元格的某项维度信息 明细:将维度进行强制明细,原因在于:在配置数据存储 时必须是最明细的节点,如无法明细,可将汇总节点进行 强制明细 维度存储:将数据以维度的方式存储到数据库中,可供其 他报表直接引用或参与汇总; 行列存储:将数据以行列方式存储到数据库中,但该单元 格数据不能被其他报表引用; 数据存储一般用于需要手工输入数据的单元格
用户终端-预算编制
当前可操作为“是”表示该用户可以操作此报表。 处理状态:指该预算报表在当前用户下的状态。 双击某报表名称,可直接打开该报表,并可在该报表进行 数据录入、保存
预算编制-模板扩展
点击“正序、倒序”可以行模板排列,系统默认为 正序。
预算编制-模板扩展
点击“选择列”,系统可以根据用户喜好,来显示模板相关 信息。