供货单位质量管理体系评价重新评价表
(完整word版)供方评定记录表

(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):采购部签名:日期:首次供货样品检测结果及结论(是否小批货):检测报告编号:品质部签名:日期:小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用):生产部签名: 日期:小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名:日期:评定结论(是否列入合格供方名单)管理者代表签名:日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号:序号供方名称供应的产品名称及类别(A.B。
C)首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号:供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别(A。
B。
C):进货物质质量控制方式在( )内标注( ):进货检验();进货外观验证( );本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证( );质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)X60质量评分:按期交货得分(占20%):(按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等其它评定:总评分及处理见:采购部经理签名:日期:管理者代表意见(总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):签名:日期:批采购计划编号:DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号:DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员:日期:采购部经理批准:日期:供方确认(请贵公司_____日内确认,将此单传回):签名:(盖章)日期:危险化学品采购单编号:DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员:日期: 采购部经理批准:日期:供方确认(请贵公司_____日内确认,将此单传回):签名:(盖章)日期:采购合同编号:DT/PA12R-06 NO:甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址:浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人:吴勇攀联系电话:委托代理人:联系电话:传真:乙方:法定地址:法定代表人:联系电话:委托代表人: 联系电话:传真:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资)事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求:1.产品质量符合国家行业标准,技术要求必须附上产品检测合格报告,或双方封样为准或经甲方技术要求为准2.包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后,应于2小时内签字确认回传,逾期视为乙方同意甲方订单要求。
供方选择评价与重新评价准则

供方选择评价与重新评价准则1.目的通过对供方进行评价、选择和有效管理,使其能够持续地提供满足本公司要求的产品、零件和服务。
2.范围适用于本公司产品所需的采购和外包。
归口管理部门有:采购部、外协部、制造部、铸锻公司生产处。
3.职责3.1.归口管理部门提出申请,全质办组织技术、质量部门对A类物资、军品供方进行供方评价。
3.2.归口管理部门负责B类、C类物资的供方评价及所有供方的定期评价。
(建议:将外协部责任范围内除A类以外的毛坯采购和外包加工纳入B类物资,现暂无C类物资。
)3.3.工艺、技术、质量部门负责提供采购及外包品的必要的技术文件、相关标准,参与供方评价与选择。
工艺部确定不宜外包的零件清单。
(目前外协部尚未接到工艺部下发的不宜外包零件清单。
建议:工艺部将不宜外包零件清单尽快下发给外协部与制造部,便于有效执行。
)3.4.质检部负责采购、外包品的检验工作,做好检验记录并向采购外包归口管理部门反馈质量信息。
3.5.采购、外包的归口管理部门参与供方评价;负责管理合格供方;按照《内部加工件控制清单》以外的零件实施外包,合理选择供方。
4.工作程序4.1.供方评价与选择4.1.1.所有的供方均应进行供方评价。
4.1.2.采购、外包的归口管理部门收集、归纳相关物品及其供方的资料,申请对供方进行评价。
4.1.3.归口管理部门提出申请,全质办组织相关部门对供方进行评价,按《供方调查评价表》逐项对供方进行打分;总平均分在80分以上并且单项得分不低于该项的60%者,纳入合格供方备选名单。
4.1.4.对于提供关键类(A类和军工产品)物品的供方,一般须组成评审组进行现场评审。
由归口管理部门提出申请,全质办组织相关部门对供方进行评价。
评价合格后报总质量师批准,纳入A类合格供方备选名单。
4.1.5.对于提供B类物品的供方,可由采购、外包归口管理部门填写《供方调查评价表》交全质办,由全质办组织相关部门审批认可会签后纳入B类合格供方备选名单。
供应商备案、管理、评级流程及表格

供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品,对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择,并实施原材料的采购;3.2质量部负责进货物资检验,对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度,对采购物资分为两类:A类物资:大宗原辅料等。
B类物资:葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录;4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据;4.2.3对选择第一次A类物资的供方,除提供证明材料外,还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方,在进货时对其进行验证,包括感官及农残检测等,并保存验证记录,合格者由采购部填入《合格供方名录》,经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方,适用时,可提供以下充分的证明材料,证实其质量保证能力:a.体系或产品认证证书;b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境;c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料;d.供方的业绩与信誉程度是否良好;e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》,合格的可继续使用;不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时,采购部应及时将信息反馈供方,若后续质量没有明显改进,应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购,并记录供方的每次供货业绩,作为调整合格供方的依据。
供方选择评价和重新评价程序(含表格)

供方选择、评价和重新评价程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的选择合格稳定供应商,在保证质量交期前提下,尽可能降低成本。
2.0选择范围本规定适用于采购部所涉及的供货方。
3.0供应商分类根据采购物资对最终产品的影响程度,将供应商分为A、B、C类3.1A类合格供方,达到公司对合格供方的评审条件,并具有与较大经济规模、供货产品对服装产品质量有重大影响的公司/工厂。
3.2B类合格供方,达到公司对合格供方的评审条件,并且有一定经济规模、供货产品对服装产品质量有一定影响的公司/工厂。
3.3C类合格供方,达到公司对合格供方的评审条件,经济规模较小,供货产品对服装、产品质量影响不大的公司/工厂。
4.0评价职责4.1仓库保管员对供货产品的外观、数量进行评价。
4.2质检部对采购物品理化测试结果及材质进行评价。
4.3生产部对采购物品使用结果进行评价。
4.4销售部对销售情况进行评价。
4.5采购部对供货价格进行评价。
4.6采购部分管总经理对是否符合相关标准要求进行评价。
4.7采购部门负责组织对供方评审并对评价后的合格供方实行A、B、C类管理,建立合格供方档案。
5.0选择、评价办法5.1供方条件5.1.1供方初评条件5.1.1.1营业执照和税务登记证;5.1.1.2供方质量/环境管理体系认证文件;5.1.1.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况;5.1.1.4供方的财务状况及服务和支持能力等。
5.1.2供方复评条件5.1.2.1产品包装完好,无数量短缺现象。
5.1.2.2质量、物性指标达到公司要求。
5.1.2.3供货价格合理。
5.1.2.4能按照公司要求的合理时间及时、准确到货。
5.1.2.5一年中质量问题出现次数不超过2次且未对公司造成重大影。
同时还应参照以下条件。
5.1.2.6能及时解决生产过程中由于采购物品引发的问题。
5.1.2.7能满足公司不断发展过程中对产品提出的更高要求。
5.1.2.8能积极提供对公司的产品质量、价格有明显有利条件的新型产品。
11-供货单位质量管理体系评价表

供货单位质量管理体系评价表
单位名称
(盖公章)
联系电话
注册地址
邮编
传真
许可证号
营业执照号
注册资本
经营方式
公司类型
成立日期
4、是否有安全保障(防火、防盗、监控)设施: 是 否
5、是否有符合药品运输要求的工具: 是 否
6、其他
客户质量体系评价
1、质量管理制度及执行情况(按GSP/GMP): 已执行 部分执行 尚未执行
2、质量方针落实情况: 已执行 部分执行 尚未执行
3、计算机控制情况功能常运行: 是 否
企业负责人
姓名
学历
质量负责人
姓名
学历
是否执
业药师
技术职称
质管工作年限
质量管理机构负责人
学历
技术职称
工作年限
质量管理机构人数
质量管理
验收
养护
设施设备情况
仓库情况
总面积(m²)
阴凉库(m²)
冷库(m²)
1、库房设施设备是否满足GSP要求: 是 否
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求: 是 否
3、是否有符合要求的计算机管理系统; 是 否
质量信誉好
质量信誉一般
质量信誉差
实地考察
需要
不需要
审核人
签字:
注:最后两栏由xxxxxx医药有限公司质管部填写。
评
审结论
1、该单位资质是否齐全、有效: 是 否
2、该单位质量保证体系: 健全,运行良好 基本健全运行尚可 不健全,待完善
评价、选择、重新评价供方的细则正式样本

文件编号:TP-AR-L3959There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party.(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________评价、选择、重新评价供方的细则正式样本评价、选择、重新评价供方的细则正式样本使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
1目的对采购/外包加工过程及供方进行控制、确保所需的产品符合要求。
2 范围适用于生产所需的原材料采购,外包加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择评价和控制.3 工作内容3.1 采购物分类技术部负责制定采购/外包加工物资技术标准及物资分类表,根据其对随后的产品实现及最终产品的影响,决定对供方及采购/外包加工产品控制的类型和程度。
采购物质分为二类:a)重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能造成顾客严重投诉的物资;b)一般物资和辅助物资:构成最终产品非关键部位的批量物资和非直接用于产品本身起辅助作用的物资,包括包装材料等。
3.2 对供方的评价3.2.1 供应部根据采购/外包加工物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格供货期等进行比较;经相关部门评审,选择合格供方,填写《合格供方评审单》。
对重要物资和一般物资中批量直接用于产品的物资,应同时选择几家合格的供方,同时对这些供方分别建立并保存其质量记录。
质量管理体系记录表格

部门负责人:签名:日期:
文件更改通知单
编码:ZLRH/QR—4.2.3—05
序号:
文件名称
编码
版本号
更
改
原
因
更
改
内
容
更改方式
改版
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笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码:ZLRH/QR—4.2.3—06
序号:
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因:
所在部门意见:
申请人:日期:
文件保管部门意见:
入库单(回执)
编码:××××/QR——04第号
科目
年月日
备注
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管:会计:库管员:经手人:
出库单(存根)
编码:××××/QR——05第号
科目
年月日
用途
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管:会计:库管员:经手人:
出库单(记帐凭证)
编码:××××/QR——05第号
编码:ZLRH/QR——03(01)
序号:
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编号
价值
到货日期
安装始用日期
管理卡号
分类编号
档案号
使用单位
用
途
资料与配件
技术参数
编码:ZLRH/QR——03(02)
供应商质量管理体系评核表

6、相关记录是否实施?
1
1﹑样品制作程序是否明确定义环保材料承认说明?(环保材料 标准)
2
2﹑样品承认书是否有明确标示不使用一级环境管理物质?(包 含委外产品)
1
八
3﹑样品承认是否有供货商提供的有害物质测试报告?第三方公 设计与变 证单位或有国家实验室(ISO-17025)通过认证的实验室报告
2
更管理 4﹑样品承认是否依公司内建立的环保材料供货商清单进行零件 开发?
供应商质量环境管理体系评价表
给分/判定标准
1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔
(2分)
制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行; (1分)
3﹕组织没有建立系统文件及程序制度; 适用。
(0分) (N/A)
2﹕ 4﹕不
项次 稽核项目
评核内容
得分 2 1 0 N/A
2.﹑对质量环境管理物质不合格品是否有进行明显的标识、区分
XXX铸造有限公司
供应商质量环境管理体系评价表
给分/判定标准
1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔
(2分)
制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行; (1分)
3﹕组织没有建立系统文件及程序制度; 适用。
(0分) (N/A)
项次 稽核项目
评核内容
2﹕ 4﹕不
得 21
分 0 N/A
文件编号:
备
注
1﹑是否有建立质量环境管理体系?
B级﹕70~89分为合格供货商。 C级﹕70~60分为需进行厂内改善﹐进行复审之供货商。
判定
厂商代表 ※
核准/日期﹕
D级﹕60分以下为不合格供货商。
项不符合项,请供应商在一周内做回复,谢谢! 审核/日期﹕
评鉴人 制表/日期﹕
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□质量信誉好
□质量信誉一般
□质量信誉差
实地考察
□需要
□不需要
评价人
签字:
评价/重新评价结果
□可以作为合格供货方□不可以作为合格供货方
质管科长签字:
质管、验收、
养护人数
□满足要求
□不满足要求
□正在改进
□已认证
□未认证
□正申请认证
按GMP管理
□已执行
□部分执行
□尚未执行
按GSP管理
□已执行
□部分执行
□尚未执行
资质文件
经营范围/生产范围
配送
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ保证能力
售后服务
公司评价/重新评价结论
该单位质量
保证体系
□健全,运行良好
□基本健全,运行尚可
□不健全,尚待完善
供货单位质量管理体系评价/重新评价表
单位名称(盖公章)
联系电话
注册地址
传真
许可证号
营业执照号
注册资本
经营方式
公司类型
成立日期
生产/经营范围
企业
负责人
学历
质量
负责人
姓名
学历
是否
执业药师
技术职称
质量管理
工作年限
质量保证
体系
质量管理
机构名称
人员状况
设施设备
GMP/GSP
实施情况
质量管理制度
及执行情况
总人数