国美直运业务操作手册v161

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国美直运业务操作手册v161

国美直运业务操作手册v161

库巴科技(北京)有限公司国美直运业务操作手册v1.6库巴物流部/计划管理部2012-4-15一、采销人员部分1项目概述一期上线时间:4月15日一期上线区域:北京、天津、上海、宁波、苏州、合肥、广州、厦门、重庆、长沙、郑州、哈尔滨2采销人员工作概述采销主要操作流程如下图所示:2.1采销人员角色及相关权限说明角色权限具体操作总部采购ERP销售模式配置完善《国美大电商品明细》给分公司销售指导大区采购ERP销售模式配置根据国美库存,将相关商品的销售模式配置成“国美直运”计划管理部负责人国美库存导出权限金立权限导出国美库存数据分拆给大区采购跟单员金立权限ERP直运订单维护直运采购单的签收审核金立中建档ERP系统中维护直运采购单2.2具体操作说明:2.2.1大区计划管理部负责人:1)对大区采购、跟单员进行培训。

确保“大电共享国美库存”能够正常流转2)管理跟单员的权限设置,使所有国美直运订单能正常流转3)每日在国美系统中导出当地的大电库存(冰洗、彩电、空调、厨卫大电)并分拆给大区对应品类的采购2.2.2大区采购:1)根据总部采购提供的《国美大电商品明细》维护各商品在当地的安全库存2)管理所在区域的商品配置。

对本品类的异常订单负责。

3)根据大区计划管理部提供的国美库存,结合各商品的安全库存在ERP中将销售模式配置成“国美直运”步骤如下:a、打开【采购管理】-【商品销售模式】-【销售模式管理】-【批量设置销售模式】b、批量设置销售模式注:1、“国美直运”只能在【批量设置销售模式】中修改2、在商品编码输入框中输入商品编码(商品编码之间要以回车键分开)。

可以在excel中直接复制编码这一列(可以选中第一个商品编码,按shift+ctrl+↓选中此列)粘贴到【商品编码】输入框中即可。

3、如果要修改成国美直运一定要在供应商类型中选择“国美”。

4、配置国美直运时。

如果商品所在仓库存不为0,系统不会做限制可以配置成功。

但系统会给出相应提示提示。

国美业务操作流程

国美业务操作流程
(1)挑单:挑单指将到期入库单交给国美结算会计,国美结算会计 在ERP系统中逐单核对入库单以生成结算单的过程。现在部分国 美分部结算改革,这一流程已经变为由国美专管员根据需要报款 的入库单誊写电子版的对账明细表发给国美结算会计,结算会计 根据电子版的入库单明细即可核对入库单生成结算单。 注意事项:在挑单之前要自己先审核国美库存是否存在滞销、残次品 是否超标(残次机金额小于上周销售的2%),以上两者中的任 一超标国美不给予挑单,在挑单之前必须先清理滞销和残次品。 (2)核对费用:挑单完毕,根据生成的结算单号与国美收入会计核 对返利、补利、合同内、合同外费用。
二、主要流程 (二)费用产生及兑付流程 2、场地支持费
(1)国美一般采用一年重装一次门店,各品牌重新选位,因位置存 在好坏,对销售影响较大,国美分部对较好的位置收取一定费用, 销售好的门店收取较多费用。虽然国美总部最后确认各品牌的位 置,但当地品牌的占有率、与当地国美的关系和给予场地支持费 的多少,三者决定位置的好坏,费用支持起到很大作用。 (2)国美重装或新开门店时与当地谈好某个位置给予多少费用支持, 因大合同规定不再收取场地支持费,国美当地要求我们给予销售 或促销支持费,如我们为确保某个位置而给予一定费用,建议确 认函要明确如果不能给予该位置,该费用确认函作废,以防当地 谈好,而被国美总部强制调整,支付无效费用。 (3)场地支持费可票折兑付,但国美往往改成其他费用,如促销支 持费、赠品费用,该类费用只能开普通发票,从货款中扣除。
二、主要流程 (三)结算回款流程 1、帐 期:货到15天。 2、结算地点:国美分公司。 3、结算资料:发票、到账期的入库单(根据入库时间核算是 否到帐期)一并交国美当地财务结算处,并取得国美的发 票签收单,发票有误国美会拒收。 4、结算方式:6个月期限的银行承兑汇票。

国美电器仓储管理操作手册

国美电器仓储管理操作手册

仓储管理操作手册目录仓储管理功能概述 (3)B 商品入库 (3)1、制单 (3)2、冲红 (4)3、仓库验收 (5)4、审核记帐 (6)5、查询入库单 (8)6、打印验货通知单 (9)7、打印入库单 (10)8、查询退厂单 (11)C 商品转仓 (12)1、制单 (12)2、仓库发货 (13)3、仓库接货 (14)4、查询商品转仓单 (16)5、打印商品转仓单 (16)D.商品出样转仓 (17)1、制单 (17)2、仓库发货 (18)3、仓库接货 (20)4、查询商品转仓单 (21)5、打印商品转仓单 (22)E.商品收货管理 (23)1、红零售提货单 (23)2、红批发提货单 (24)F.商品发货管理 (25)1、退厂单 (25)2、零售提货单 (26)3、批发提货单 (27)G.商品盘点及报损 (28)1、制作盘点表 (28)2、编辑盘点表 (29)3、审核盘点报表 (31)4、查阅盘点表 (32)5、审计盘点表 (32)6、商品报损处理-制单 (33)7、商品报损处理-审核 (35)8、查询商品报损情况 (36)9、打印盘点损溢报告 (37)10、打印商品盈亏单 (37)H 暂存商品管理 (38)1、暂存商品入库-1制单 (38)2、暂存商品入库-2审核 (39)3、暂存商品出库-1制单 (41)4、暂存商品出库-2审核 (42)5、查询暂存商品出入库 (43)6、单据打印-1打印暂存商品入库单 (44)7、单据打印-2打印暂存商品出库单 (45)8、查询暂存商品 (45)I 赠品管理 (46)1、入库制单 (46)2、入库-审核 (47)3、转仓-制单 (49)4、转仓-发货 (50)5.转仓-收货 (51)6、赠品出库-制单 (52)7、赠品出库-审核 (53)8、赠品发放 (55)9、查询赠品库存 (56)10、查询赠品入库单 (56)11、查询赠品转仓单 (57)12、查询赠品发放情况 (58)13、查询赠品出库情况 (59)14、打印赠品入库单 (59)J 查询商品帐 (60)1、选择仓库 (60)2、查询库存商品 (61)3、商品信息查询 (61)4、在途商品查询 (61)5、仓库商品查询 (61)6、仓库收发存查询 (62)7、查询商品三级明细帐 (62)8、查询商品保管明细 (62)9、分保管员商品列表 (62)10、分部门商品汇总 (62)11、查询未达帐 (63)12、查询部门商品结存 (63)13、包装含量查询 (64)14、设定库存限量 (65)15、仓库样机库存对照表 (66)仓储管理功能概述✧实行严格的仓储管理制度,对正常商品、特价机、包销机、赠品、残次品、样品进行严格分类管理;✧具备完整的制单、验收、收发货工作程序,包括保管帐、保管明细帐等帐务系统;✧提供任意条件时间下的仓库盘点功能,出具盘点差异表;✧具备配送体系下的商品转仓、配送物流过程管理,同时产生相应的帐务系统;✧进入仓储管理模块需选择进入的仓库,处理收发货只能由出入库单上指定的仓库进行,其它仓库不能收发货。

国美系统操作流程

国美系统操作流程

第三节、系统操作流程
一、国美
1、国美的红蓝卡
国美规定商品不能以低于国美的最低限价进行销售,如在竞争的过程确实需要低于限价销售,导购员在征得公司业务经理许可得情况下可以通过使用国美的红卡、蓝卡充抵现金,以达到销售目的。

红卡——在大型节假日或促销活动中由国美承担的费用,替代现金使用。

有10元、20元、50元、100元、200元、500元等不等的面额。

蓝卡——在销售中由厂方/公司承担的费用,替代现金使用。

有10元、20元、50元、100元、200元、500元等不等的面额。

注:只有在大型的节假日或促销活动中国美才给各厂商配发红卡,在日常销售中是不能使用国美的红卡。

只能使用蓝卡进行现金充抵。

2、库区
1000——正常库,可以用国美红、蓝卡进行优惠充抵;
1004——特价库,不能降价销售,也不能用国美红卡进行优惠充抵。

只有在征得公司业务经理同意的情况下,才能用蓝卡进行优惠充抵;
1005——国美出样库,即门店样机属于国美,不是厂家出样(终端大部分情况都是厂家出样),属于正常机器销售,可以用红、蓝卡进行优惠充抵;
1007——包销库,不能降价销售,也不能用国美红卡进行优惠充抵。

只有在征得公司业务经理同意的情况下,才能用蓝卡进行优惠充抵;
3、销售流程
(1
(2)交纳定金
面对要交纳定金的的顾客,导购员直接将顾客带到财务室交纳定金,由财务出具相关收款票据,顾客下次带着收款票据和应补足的余款按照正常手续办理销售流程。

(3)负卖
(4)退换货
二、苏宁
1、正常销售
2、退货
3、负卖。

国美电器ERP操作流程

国美电器ERP操作流程

第二章ERP操作流程一、门店销售人员ERP流程及操作指导书(一)小票的开具流程手写销售专用票填写规定营业员签名:顾客签名:填表说明a)提单号:由款员收款打印发票后手工填写发票上的提货单号。

b)会员号码:顾客如果是会员必须填写会员号码。

c)固定及移动电话:填写顾客的固定电话号码和移动电话号码。

d)商品属性:如果商品是样机或残次处理品,要求在降价品栏中打勾注明。

e)赠品领取方式:填写由“门店自提”或是“随货同行”。

f)以旧换新:填写由什么货换为什么货,以便送货司机取回旧货。

g)营业员代码:每位营业员或促销员都有一个人员代码,应熟记,开票时要书写正确。

h)顾客姓名:要在开票时向顾客询问是为单位购买还是个人使用,如单位购买,顾客名称处应填写单位名称。

i)所购买商品的基本信息:商品代码(六位)、商品名称、型号、单价、数量,书写要准确不能涂改。

j)赠品代码(六位)、名称、数量、发放方式。

k)提货库区:分为集中配送、门店库房、带货安装l)地址:带货安装及集中配送商品地址填写要尽量详细m)送货时间:日期、上下午n)送货方式:自提、集中配送、门店送货、厂家送货。

o)营业员签名:如果填写的营业员代码与开票营业员不一致时,要求开票的营业员或促销员签名。

p)营业员开单时要特别注意:每个品类开据一张销售专用票。

如:顾客购买空调、彩电要开两张销售专用票。

q)对于上述票样所显示的内容要填写齐全。

r)营业员在开据手写销售票时要严格按照金力的库存编码填写,要注意此编码要与商品标价签的的编码一致。

s)顾客用优惠券购物,营业员要在销售专用票上注明使用优惠券的金额,并且优惠券只能购买一种商品。

t)顾客所购商品有赠品的一定要在销售票上注明赠品的代码和名称。

说明:收银员打发票时如不打上赠品,服务台将发放不了赠品。

u)赠品门店绝对不允许营业员开单销售。

传递流程:v)集中配送、带货安装销售的商品,营业员开两联销售专用票(复写一联)交顾客到收银台交款,门店自提的商品,营业员只需开一联销售专用票,不需复写。

直运业务流程(用友)

直运业务流程(用友)
3) 业务部开据 ‎一张销售启‎ 天计算机 1‎ 00 台,销售单价(含税)为 8000‎ 元的销售发 ‎票一张给 北‎京大中电器 ‎,由销售统计 ‎员在用友系 ‎ 统中录入《普通销售发‎ 票》。
4) 收到联想集 ‎团公司开据‎的销售启天‎ 计算机 1‎0 0 台,销售单价(含税)为 5800‎ 元的销售发 ‎票一张。供应部统计 ‎员在用友系 ‎统中录入《普通采购发 ‎ 票》。
直运业务流 ‎ 程
一、直运 业务 是指产品 无 ‎需入库即可 ‎完成购 销业 ‎务。直运 业务包 ‎括直运 销售 ‎业务和直 运 ‎采购业务,没有实
物的 ‎出入库,货物 流向是 ‎直接从 供应 ‎商到客户 ,财务 结算通 ‎过直运 销售 ‎发票、直运 采购发 ‎票解决 。
二、参数设置
1、销售管理 : 设置-销 售选项 -业务 控制- 启用直 运销 ‎售业务 设置-销 售选项 -业务 控制- 直运销 售必 ‎有订单
★ 直运采购发 ‎ 票在 U8 中‎理论上是在‎存货核算模 ‎块中生成凭 ‎证 的,如果存货核 ‎算已做过凭 ‎证,应付款管理 ‎模块提示是‎不 让再生成‎ 凭证的。但有时侯为 ‎了特殊需要‎,在应付款管 ‎理 中生成凭‎ 证,如上面的凭 ‎ 证分录。
必有订单 直 ‎运业务的单 ‎据流程
用户录入 直 ‎运销售订单 ‎。 2. 直运采购订‎单必须参照‎直运销售订‎单生成,可以拆单不‎能拆记录,即每行销售‎订单记录 只‎能被采 购订 ‎单参照一 次 ‎。 3. 直运采购发‎票参照直运‎采购订单生‎成。 4. 直运销售发‎票参照直运‎销售订单生‎成。
(2 ) 销售发票在‎应收账款系‎统复核,生成财务凭‎ 证
案 例:
本地销售部 ‎赵珊珊接到‎北京中大电‎器购买联想 ‎启天计算机 ‎ 100 台,含税单价为 ‎ 8000 的‎ 销售 订单,公司与联想 ‎集团公司的‎ 订货单价(含税)为 5800‎ 元,要求联想集 ‎团直接送货 ‎到北京中大 ‎ 电器。

国美在线N-POP商家后台操作手册_1219

国美在线N-POP商家后台操作手册_1219

国美在线商城N-POP商家后台操作手册目录1供应商、店铺申请 (6)1.1入驻申请(无申请编码) (6)1.2入驻申请(有申请编码) (7)2商家后台 (10)2.1登录商家后台 (11)2.2商家后台首页 (12)2.3功能菜单 (12)3商品管理 (13)3.1添加新商品 (13)3.1.1管理页面 (13)3.1.2添加新商品 (14)3.1.3批量导入商品 (19)3.2商品信息管理 (22)3.2.2 (24)3.2.3导出全部商品基本信息 (25)3.3店铺分类管理 (26)3.3.2 产品归类 (26)3.4商品上下架 (27)3.5 产品广告语管理 (28)4营销管理 (29)4.1 直降 (30)4.2 满减 (32)4.3满返(返优惠券) (42)4.4特例品设置 (44)4.5我要发券 (45)5我的店铺 (47)5.1店铺管理 (48)5.1.1店铺装修设置 (48)5.1.2店铺公告管理 (54)5.1.3店铺账户维护 (55)5.1.4店铺信息 (56)5.1.5店铺状态变更 (58)5.1.6商品页高级设置 (59)5.2站内信息 (60)5.2.1 站内信息管理 (60)5.3投诉管理 (60)5.3.1店铺投诉管理 (60)5.3.2商品咨询管理 (61)5.4店铺绩效管理 (61)5.4.1店铺级别履历查询 (61)6订单管理 (62)6.1订单管理 (62)6.1.1自储自发订单管理 (62)6.1.2退货管理 (69)6.1.3 换货管理 (74)7仓储配送 (81)7.1库存管理 (81)7.1.1可卖数管理 (81)7.1.2库存配送区域 (82)7.1.3可卖数历史 (83)7.2配送管理 (84)7.2.1 快递公司配置 (84)7.2.2店铺运费模板 (86)7.2.3快递单查询 (87)8、子账号管理 (88)8.1 角色维护 (88)新建角色 (88)角色查询 (89)修改、删除角色 (89)特别说明 (89)8.2子账号维护 (90)新建子账号 (90)子账号查询 (91)修改账号 (92)停用子账号 (92)其他说明 (92)9. 运营分析 (93)9.1 店铺销售量 (93)9.2 商品统计 (94)9.3 买家区域统计 (94)9.4 发货统计 (95)9.5 订单统计 (95)9.6 退换货统计 (96)9.7 分类销售量 (97)1供应商、店铺申请登录商家入驻首页,地址为:/zhaoshang.jsp。

《国美电器经营管理物流管理制度流程手册》

《国美电器经营管理物流管理制度流程手册》

【最新资料,Word版,可自由编辑!】1.物流中心1.1负责控制公司物流成本并提升服务质量;1.2制定仓储规范,并进行监督、管理和考核;1.3负责物流园区的规划、开发和招商工作;1.4负责第三方物流业务的拓展及客户关系维护;1.5负责全国物流工作的管理、检查和监督工作。

2.配送部2.1对全国物流系统送货人员进行培训;2.2送货价格的审核、调整;2.3全国运输及二、三级市场调拨运输价格审核、调研、调整;2.4对全国物流系统运输及送货服务进行监控,在控制物流成本的基础上优化服务系统及质量;2.5调整运力结构、提高运营效率及拓展配送市场。

3.仓储部3.1拟定公司整体仓储规划;3.2拟定仓储标准;3.3拟定仓储安全标准〔防火,防盗,防水〕3.4拟定公司残次管理标准,同时进行考核,并通报;3.5依据标准制定作业流程及管理制度,并落实检查;3.6拟定库房装修标准和规范,以及库址的选择标准,同时对装修方案进行审定;3.7对仓储成本进行控制;3.8定期对各地库房商品的盘点结果进行汇总分析,跟踪解决;3.9负责对库房合同版本提出修改性建议,按授权进行合同审核。

4.项目部4.1进行物流系统的专题性研究;4.2物流园区的规划、开发、招商计划;4.3物流系统软件的开发维护、升级;4.4物流信息的统计分析、建立物流系统的KPI指标体系;4.5物流市场信息的收集、整理、分析;4.6第三方物流业务的拓展;4.7第三方物流业务的管理及客户关系维护;4.8探索新的物流业务模式、拓展市场空间、开发新的物流利润源;4.9对物流系统违规违纪事件的检查、处理;4.10物流园区安全、消防检查;4.11分部物流部日常运营的检查、督导;5.分部物流部职责5.1负责门店所需商品的调拨;5.2负责集中送货类商品的配送服务;5.3负责商品的收货、保管、发货、盘点等操作;5.4负责分部之间商品调拨;5.5负责所需运力的招募、谈判、签约工作;5.6负责库房选址、改造工作;5.7负责运价的调研上报工作;5.8负责对客服反馈信息进行跟踪处理。

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库巴科技(北京)有限公司国美直运业务操作手册v1.6库巴物流部/计划管理部2012-4-15一、采销人员部分1项目概述一期上线时间:4月15日一期上线区域:北京、天津、上海、宁波、苏州、合肥、广州、厦门、重庆、长沙、郑州、哈尔滨2采销人员工作概述采销主要操作流程如下图所示:2.1采销人员角色及相关权限说明角色权限具体操作总部采购ERP销售模式配置完善《国美大电商品明细》给分公司销售指导大区采购ERP销售模式配置根据国美库存,将相关商品的销售模式配置成“国美直运”计划管理部负责人国美库存导出权限金立权限导出国美库存数据分拆给大区采购跟单员金立权限ERP直运订单维护直运采购单的签收审核金立中建档ERP系统中维护直运采购单2.2具体操作说明:2.2.1大区计划管理部负责人:1)对大区采购、跟单员进行培训。

确保“大电共享国美库存”能够正常流转2)管理跟单员的权限设置,使所有国美直运订单能正常流转3)每日在国美系统中导出当地的大电库存(冰洗、彩电、空调、厨卫大电)并分拆给大区对应品类的采购2.2.2大区采购:1)根据总部采购提供的《国美大电商品明细》维护各商品在当地的安全库存2)管理所在区域的商品配置。

对本品类的异常订单负责。

3)根据大区计划管理部提供的国美库存,结合各商品的安全库存在ERP中将销售模式配置成“国美直运”步骤如下:a、打开【采购管理】-【商品销售模式】-【销售模式管理】-【批量设置销售模式】b、批量设置销售模式注:1、“国美直运”只能在【批量设置销售模式】中修改2、在商品编码输入框中输入商品编码(商品编码之间要以回车键分开)。

可以在excel中直接复制编码这一列(可以选中第一个商品编码,按shift+ctrl+↓选中此列)粘贴到【商品编码】输入框中即可。

3、如果要修改成国美直运一定要在供应商类型中选择“国美”。

4、配置国美直运时。

如果商品所在仓库存不为0,系统不会做限制可以配置成功。

但系统会给出相应提示提示。

原则上库巴有库存的,要配置成“经销不支持负卖”优先处理库巴库存。

2.2.3跟单员1)处理“国美直运”订单需要申请特定的账号2)每日用跟单员(国美)账号在ERP【销售分销】-【销售订单审核】-【采购审核】中签收订单。

注:当有国美直运订单产生时一定要先签收。

3)签收后在国美金立系统中查询是否有库存。

A、金立系统中没有库存,在ERP【采购审核】中审核退回。

在备注中注明“国美直运订单,因国美无货无法满足客户。

审核退回”B、金立系统中有库存,建档下单。

记录对应的金立提货单号。

4)金立建档之后,在ERP【采购审核】中审核通过5)ERP【采购管理】-【采购单管理】-【直运采购单维护】点击对应的直运采购单号,填写直运采购单。

注:供应商销售单号必须与金立提货单号一致。

6)确认之后订单会是“待供应商发货”状态。

驻仓人员完成与国美的订单交接之后会在【直运采购单维护】中确认供应商发货。

重点强调:禁止跟单员点击“确认供应商发货”。

3国美金力系统建档操作注意1、采销人员在国美金力系统中建档时需要在收货地址后边加上“(库巴购物)”字样,如下图所示,这样做的目的是:在仓库车队调度处,需要根据地址最后的“库巴购物”字样,来区分是库巴的待派工订单,以便及时将库巴销售订单和派工单捏对。

否则会造成未收款签收。

2、采销人员在国美金力系统中建档时需要在“备注”一栏填写直运订单号,即销售子订单编号。

如下图所示:其中,销售子订单号是在ERP系统“销售订单审核”——【采购审核】模块,签收待审核订单时查到并在金力V7建档界面录入的,如下图所示:这样做的目的是:在打印出的“派工单”上,能够同步显示库巴的订单号(在备注一栏)。

这样才能与驻仓人员打印出的库巴销售订单配对。

二、驻仓人员部分1 驻仓人员基本工作概述驻仓人员隶属库巴,但驻(国美)仓时应遵守国美仓库的行政管理。

目的是在没有系统对接的阶段,暂时通过人工操作完成两套系统里的下单、监控、妥投以及退货操作。

人为操作的影响较大,相比系统对接后的操作,在保证手工单据明确的情况下更需要对异常情况的灵活处理。

所需系统权限如下:库巴ERP系统:1、【国美驻站】功能权限,包括直运销售订单和发票的打印;2、【直运采购单查询】功能权限,查看“待供应商发货”状态的直运订单;3、【创建售后单据】功能权限,当客户现场拒收或者收货后要求退货时,创建售后工单,发起退货流程。

4、【直运退货单审批】功能权限,售后工单经过二线、售后主管审批后由驻仓人员最后审核并结束退货流程。

5、【出库作废发票】功能权限,在拒收后单据回到驻仓人员处,需要将此发票进行作废,并将两联票据保存好。

国美金力V7系统:查询零售单的“送货区域”,查询货物配送状态。

具体工作职责如下表所示:本操作流程中的关键点:1、注意实时查看“待确认供应商发货”的直运订单,并及时打印单据。

2、将库巴订单、POS机和发票交予车队调度的时候一定要有单据交接单,并要求车队调度接收时签字。

3、每当车队返回时,要注意收回库巴销售订单、现金和POS机。

并且已收货的要求司机或车队调度在库巴订单签字,客户未收货的要把发票取回来。

4、注意与客户联系确认妥投或者拒收。

2 业务流程图驻仓人员主要操作流程如下图所示:3 具体业务操作内容按基本操作流程顺序阐述如下:3.1 ERP系统查看国美直运采购单登录库巴ERP系统【直运采购单维护】功能界面,在查询条件中选择采购单状态为“待供应商发货”,即可查询待发货的直运采购单,并准备进行订单和发票的打印操作。

如图3-1所示,图3-1 【直运采购单维护】界面需要注意的是:1、直运采购单的查看和维护是有公司和岗位角色限制的。

例如,北京分公司的驻仓人员和采销人员只能看到北分负责的采购单。

2、有异常的或者非国美直运的订单虽然少,但也有可能在本界面查到,需要通过“供应商销售单号”来区分。

例如,北分的驻仓人员在查询时,发现部分“待供应商发货”状态的采购单是没有“供应商销售单号”的,则可以判断这些采购单不是国美直运采购单,驻仓人员不需要对其操作。

(备注:采销人员在填写国美直运采购单时,“供应商销售单号”不是必输项,可能会发生漏填的现象,但此时驻仓人员从本界面是区分不出来的。

)3、本界面同时可以查到其它状态的国美直运采购单,如“待填写直运采购单”状态、“待供应商发货”状态。

其中,“待供应商发货”的采购单,是需要驻仓人员在确认车队带库巴单据出发,并操作发货的(见3.4节)。

其它状态的采购单不需要驻仓人员操作。

例如,北分驻仓人员查到很多“待填写直运采购单”状态的单子,则不需处理,如长时间状态未改变,可以与大区采销人员沟通。

3.2 ERP系统打印直运订单和发票所有国美直运采购单,在填写完毕并确认后,状态会更新为“待供应商发货”。

驻仓人员需在库巴ERP系统【直运销售订单打印】界面进行查询并打印单据。

如图3-2所示,图3-2 【直运销售订单打印】界面打开本界面时,系统会自动显示出待打印的所有直运订单。

需要填写“起始发票号”,手动勾选要打印的订单,并点击“打印单据”按钮。

需要注意的是:1、建议驻仓人员在【直运采购单维护】界面先复制国美直运子订单号,再到本界面进行单票查询和打印,以防止误打单据。

(备注:是否是国美直运订单通过是否有供应商销售单号来判断,见3.1节)2、注意查看“是否打印发票”字段,显示不打印的,需要勾选“不打印发票”。

3、勾选“显示所有时间的订单”指的是,是否显示节假日不送货的订单。

建议驻仓人员勾选后再次点击查询,目的是防止查询遗漏。

4、已经打印过一次的订单在本界面就查不到了,如果因为卡纸等问题需要补打印直运销售订单可以在【直运销售订单补打】模块再次打印,如图3-3所示,图3-3 【直运销售订单补打】界面这里建议驻仓人员在ERP【直运采购单查询】模块,按“制单时间”筛选当前处理的单据,对比已打印单据,找到打印错误的销售分拆单号,并复制进行单票补打。

5、类似的,如果需要补打直运订单发票,在作废出错的发票后(详见3.7.2节),可以在“销售分销”—“发票管理”—【出库单开票】界面再次打印,如图3-4所示,图3-4 【出库单开票】界面这里点击“开发票”会进入待开票信息显示界面。

如图3-5所示,图3-5 待开票信息显示界面勾选相应的商品并点击“确定”后,进入发票抬头填写界面,如下图所示输入新的发票号后,点击“确定”,进入发票打印预览界面,查看无误后点“开始打印”。

特别注意的是:1、驻仓人员能够补打发票的前提是:原发票已作废,并且2联发票实际还在驻仓人员处。

也就是说虽然打印出错,但能够将无效的实物发票保存并待上缴至总部财务。

如果因为任何原因发票丢失的(实物发票不在了),则驻仓人员不能补打发票,必须上报总部财务的王昊统一处理。

2、备注:保存作废的发票是因为分配给每个驻仓处的发票数是固定的,要么客户妥投取走,要么作废后保存,最终是要按数上报总部财务的。

否则差异的发票数会按丢失处罚。

有疑问随时请教分仓物流经理或者总部财务税务部。

3、每次收到总部财务寄来的新发票后,要及时通知总部税务部王昊,由他在ERP中操作授权后,发票才能正常使用。

4、打印发票前,一定要检查发票联在打印机中放置是否正确,如正反向、位置偏移、号码是否与ERP中相符等。

尤其在连打时,如果有一张错误,后边的就全错了,会造成较高的废票率,财务会考核这块操作。

3.3与车队交接单据驻仓人员需要将之前打印好的订单和发票捏对,在国美截单时间(18:00)之前将整理好的单据以及打印出好的订单交接单交予国美车队调度。

(备注:有的国美仓库发车批次有多个,按实际情况,在发车前交予车队调度即可。

看单量尽量提前,因为匹配派工单还需要时间。

)“订单交接单”建议驻仓人员做成Excel或者Word模板,先填写再打印,基本内容如表3-1表3-1 订单交接单其中,1、国美提货单号与ERP系统直运采购单的“供应商销售单号”一致;(时间允许的前提下可去金力V7系统中核实。

)2、库巴销售单号与ERP系统直运采购单中的“销售子订单号”一致;3、是否开发票、客户姓名以及应收金额,照着打印好的销售订单,核对单号并一一手工填写。

(备注:表3-1中的内容是必须但不是仅有的内容,驻仓人员可根据实际需要增加。

)4、POS机数量指的是本次交接交付给车队调度的库巴POS机的数量。

具体数量由车队调度根据所需司机的数量进行确定。

(备注:如果不能准确估计司机数量,驻仓人员可一次性提供相对较多的POS机给调度,但必须有交接签字单据,并注明实际交接数量。

不要偷懒,定期检查POS终端号,丢了要划分责任并赔偿。

)5、在与车队调度交接时,需要双方再次检查交接单的单据数量和单号,并分别在“驻仓人”和“接收人”处签字确认。

需要注意的是:驻仓人员应在金力V7系统中查看零售单的“送货区域”和“送货时间”,根据客户的期望送货时间,只将需次日送达的订单的单据交予相应的车队调度。

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