自查报告 项目部小金库自查报告

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小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。

2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。

(2)建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。

(3)加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。

(4)优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。

(5)开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。

3. 自查过程(1)收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。

(2)核对账目。

核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。

(3)检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。

(4)发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。

2024年项目部小金库自查报告

2024年项目部小金库自查报告

2024年项目部小金库自查报告一、引言自查报告是项目部小金库管理工作的总结与归纳,对项目部小金库的各项工作进行评估和总结,发现问题并提出改进建议,以确保小金库的规范运营和资金安全。

本次自查报告涵盖了2024年项目部小金库的运作情况,总结了存在的问题,并提出了改善措施。

二、自查概述本次自查重点围绕项目部小金库的日常管理、资金使用、制度执行、资金流动等方面进行了全面检查,并对发现的问题进行了分析和总结。

自查时间为2024年1月至12月。

三、自查结果1. 日常管理(1)小金库入库、出库登记规范,资金用途、金额明确记录,无遗漏和错误。

(2)小金库现金保管合理,遵循“三防”原则,保证金库安全。

(3)小金库账页、收支凭证等进行了妥善保管和整理,并按时存档。

2. 资金使用(1)在资金使用方面,项目部确保了严格的审核流程,各项开支符合审批权限,不超过预算额度。

(2)所有资金使用都有相关凭证和票据,且票据真实有效、合规,能够支持财务核算工作。

3. 制度执行(1)项目部根据公司相关制度,制定了小金库管理制度,并得到认真执行。

(2)各项制度执行情况良好,各报表、申请表格等都按时按规定上报。

4. 资金流动(1)项目部小金库资金流动透明,收支情况清晰可见,并按时进行了日报、周报、月报等报表的编制和上报。

(2)项目部小金库没有发现资金流失、挪用等问题。

四、问题与建议经过自查,我们发现了以下问题,并提出了改进建议:1. 小金库账目管理方面,发现某些账目登记不及时、不准确,需要加强相关人员的培训,确保账目记录的准确性和完整性。

2. 小金库票据管理方面,有部分票据未按规定进行存档,应及时整理归档,确保票据的完整和安全。

3. 资金使用方面,虽然符合审批权限,但项目部应进一步加强预算管理,合理控制开支,在保证项目正常运作的前提下,尽量减少成本。

4. 资金流动方面,建议进一步加强对小金库资金的监督和管理,确保每笔资金的流向可追溯。

五、改进建议建议项目部在小金库管理方面,加强以下方面的工作:1. 加强培训,提高相关人员的会计核算能力和小金库管理意识。

2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告

2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告

2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告一、背景介绍自____年以来,针对小金库管理存在的问题,我公司进行了专项治理工作。

为进一步加强小金库的治理工作,我们于2024年对小金库专项治理自查自纠工作进行了全面自查,并根据自查结果及时进行了纠正和整改。

二、自查目标本次自查的目标是全面了解小金库的管理情况,发现存在的问题,完善风险防控机制,提升小金库管理水平。

三、自查内容1. 小金库的设置和使用情况我们对小金库的设置和使用进行了全面梳理和核实,确保小金库的设立符合相关法规要求,并对小金库的资金流动和使用情况进行了详细记录。

2. 小金库资金的使用合规性我们仔细梳理了小金库的资金使用情况,核对了所有资金流向的合规性。

经核查,小金库的使用符合相关法规要求,资金流向明确,不存在挪用、滥用等问题。

3. 小金库管理制度的建立和执行情况我们对小金库的管理制度进行了全面评估,并核查了制度的执行情况。

发现制度建立较为完善,但在执行上存在不严格的情况,部分细则需要进一步完善和明确。

4. 小金库的风险防控措施我们对小金库的风险防控措施进行了全面排查,核实了风险防控措施的存在和执行情况。

发现风险防控措施较为完善,但在具体执行上存在一定的不足,需要进一步加强。

5. 小金库的会计核算和报表编制情况我们对小金库的会计核算和报表编制进行了核实,确保会计准则的正确应用和报表的真实合规。

经核查,会计准则的应用正确,报表编制合规,但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。

四、自查结果1. 小金库的设置和使用符合相关法规要求,资金流向合规明确。

2. 小金库管理制度建立较为完善,但在细节执行上存在不严格现象,需进一步完善和明确。

3. 小金库风险防控措施较为完善,但在具体执行上有一定不足,需要进一步加强。

4. 小金库的会计核算和报表编制符合会计准则要求,但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。

五、整改措施针对自查结果中存在的问题,我们制定了以下整改措施:1. 完善小金库管理制度,明确细节执行要求,并加强制度的跟踪执行。

项目部小金库自查报告

项目部小金库自查报告

项目部小金库自查报告尊敬的领导:根据您的要求,我们项目部进行了一次小金库的自查工作,并根据自查结果,编写了以下报告。

本次自查主要围绕小金库的资金收支、存储管理、流程运作等方面展开,以确保小金库的合规、规范运作,并防止违规行为的发生。

一、资金收支管理1. 资金收入:我们项目部严格按照财务规定的程序和要求,及时与财务部门核对、确认合同款项和收费情况,确保资金收入的准确性和及时性。

2. 资金支出:我们严格按照采购管理制度进行采购活动,确保采购活动的合规性和规范性。

在资金支出过程中,我们加强了对各项支出的核实,确保支出款项的真实性,并与财务人员进行核对和确认。

3. 费用报销:我们要求项目成员在报销费用时必须提供完整的相关票据和费用明细,进行费用的审核和核算,确保费用的真实性和合规性。

并按照财务规定的程序与财务部门进行报销。

二、存储管理1. 安全防护:我们项目部配备了专门的小金库保管人员,并采取了严格的安全措施,如安装视频监控、防火、防盗等设备,确保小金库的安全。

小金库保管人员对进出小金库的人员进行核对和登记,防止未经授权的人员进入。

2. 账务管理:我们为小金库建立了完整的账务管理制度,包括入库、出库、账务登记、报表编制等,确保小金库账务的真实性和及时性。

同时,我们要求小金库保管人员进行现金盘点,并与账务系统核对,确保账面余额与实际现金数额的一致性。

三、流程运作1. 凭证管理:我们严格按照相关规定,对小金库的入库、出库凭证进行管理,要求凭证必须经过项目经理或财务负责人审签后方可使用,并妥善保存凭证,备查核。

2. 预算控制:我们在项目启动时,根据工程量和费用预估,制定项目预算,并进行预算控制,确保项目资金的合理运用和控制。

3. 内部审计:我们定期进行小金库的内部审计工作,对小金库的收支情况、存储管理和流程运作等进行审核,发现问题及时进行整改,并向领导进行汇报。

综上所述,我们项目部通过对小金库的自查工作,保证了资金收支的准确性和合规性;加强了小金库的存储管理,确保了资金的安全;进行流程运作的规范管理,确保了小金库的运作规范和流程的合理性。

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。

为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署。

我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠。

我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。

单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。

领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

2022小金库专项整治自查自纠报告(通用5篇)

2022小金库专项整治自查自纠报告(通用5篇)

2022小金库专项整治自查自纠报告(通用5篇)篇一:清理小金库自查报告篇一为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《xx开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的`长效机制,整改报告《清理小金库自查报告》。

坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查自纠(一)账户情况自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于201x年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。

2024小金库自查报告范文

2024小金库自查报告范文

2024小金库自查报告范文一、引言为了进一步加强小金库管理,提高资金使用效率,保障小金库的合法、合规运营,我单位根据上级有关要求,对小金库进行了自查。

本次自查以法律法规和制度为依据,结合我单位实际情况,全面梳理小金库管理过程中存在的问题和风险,以期通过自查,发现问题、分析问题、解决问题,进一步规范小金库管理,提高资金使用效益。

二、检查的内容及标准本次自查主要围绕小金库的资金来源、使用、管理等方面展开,具体检查内容及标准如下:资金来源合规性:检查小金库资金来源是否合法合规,是否存在违规集资、挪用公款等问题。

资金使用规范性:检查小金库资金使用是否符合规定,是否存在违规使用、滥用资金等问题。

管理制度健全性:检查小金库管理制度是否健全,是否存在制度缺失、执行不力等问题。

风险防控有效性:检查小金库风险防控措施是否有效,是否存在潜在风险。

三、自查过程和方法本次自查采取了多种方式,包括自查自纠、资料查阅、现场核实等。

具体过程如下:自查自纠:我单位组织相关人员对小金库管理进行全面梳理,对发现的问题进行自查自纠,确保问题得到及时整改。

资料查阅:对小金库相关的账目、凭证、合同等资料进行查阅,全面了解小金库管理情况。

现场核实:对小金库管理过程中的关键环节进行现场核实,确保自查结果的准确性和真实性。

四、发现问题及原因分析经过自查,发现小金库管理存在以下问题:资金来源合规性问题:部分资金来源未按规定程序报批,存在违规集资现象。

资金使用规范性问题:部分资金使用未按规定用途使用,存在滥用资金现象。

管理制度不健全:小金库管理制度存在缺失,部分制度执行不力。

风险防控不到位:对小金库潜在风险认识不足,风险防控措施不到位。

针对以上问题,我们深入分析了原因,主要包括:意识不到位:部分管理人员对小金库管理的重要性认识不足,缺乏风险意识。

制度执行不力:部分制度制定后执行不力,缺乏有效的监督机制。

监督缺失:对小金库的监督缺失,导致问题难以及时发现和整改。

单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所,负责管理单位各项经费和资金,是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。

为确保单位资金的安全性和合规性,我单位定期进行小金库自查工作,通过对小金库的内部审计,发现、纠正和防控金融风险,保证单位财务秩序的规范性和正常性。

二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性,评估单位财务风险,提出改进意见,为单位的经费管理提供参考和指导。

三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金,核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据,评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况,了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施,评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容,我们对单位小金库进行了全面的自查,得出以下结论:1. 小金库的日常管理制度较为规范,能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。

2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录,一致性良好,无异常情况。

3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放,文件齐全,整齐可查。

4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定,没有发现违规情况。

5. 单位内部审计工作比较完善,能够发现和纠正小金库管理中的问题,整改及时并有记录。

6. 小金库的内部控制措施较为完善,包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等,减少了潜在的风险。

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项目部小金库自查报告
理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施,下面是为大家收集的小金库自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
小金库自查报告范文(一)
根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财[xx]120号)和《关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施小金库自查自纠工作。

现将自查自纠工作情况汇报如下:
一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障
为切实落实好小金库专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组,负责组织实施小金库自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。

同时,我局
制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的认识。

自查报告范文
二、明确专项治理范围和内容
(一)专项治理范围:
本局内设各科、室、队,工商所及协会等。

(二)专项治理内容:
凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设小金库,纳入治理范围。

重点是xx年以来各项小金库资金的收支数额,以及xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。

自查报告范文
三、按照五查五看五个到位,认真开展小金库专项治理自查自纠工作
按照小金库专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自xx年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。

采取部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。

一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。

自查报告范文
四、清查结果
经全面细致的自查、清查,我局不存在小金库现象。

我们的体会是:
(一)领导务实,作风扎实。

局领导特别是一把手能够很好的坚持民主集中制原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。

(二)各项财经纪律得到有效执行。

局领导特别是一把手能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律,严格执行政府采购制度。

(三)银行帐户得到严格管理。

专项经费做到专款专用,严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的收支情况,督查各部门按规定要求正确使用资金。

(四)不断补充完善各项财务管理制度。

从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。

xx年以来,我局先后完善财务管理制度6个。

小金库自查报告范文(二)
治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实市办发[xx]《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。

全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传
达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。

我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

校长谭振华要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。

由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

学校小金库专项治理工作领导小组名单:
组长:副组长:成员:
举报电话:
三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是xx年以来各项小金库资金的收支数额,以及xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。

对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向
社会公示。

在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。

预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。

全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。

对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。

学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。

今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

四、整改建章,规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

内容仅供参考。

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