2010职业健康安全管理体系--管理评审报告(完整版)
三体系认证之管理评审报告范本

三体系认证之管理评审报告范本评审报告会议日期:XXXX年XX月XX日会议记录人:XXX会议地点:XXX1. 介绍本次管理评审报告旨在对公司的三体系管理进行评审,包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
通过评审,旨在发现和纠正潜在的问题,为公司持续提升管理水平提供参考。
2. 范围本次管理评审的范围涵盖了公司整体的运营流程和管理体系,包括但不限于:- 质量管理体系的文件控制、内部审核、管理评审等;- 环境管理体系的环境政策、环境目标与计划、资源管理等;- 职业健康安全管理体系的危险源识别、风险评估、培训与沟通等。
3. 评审对象本次管理评审的对象为公司的各级管理人员及相关工作人员。
4. 评审目标通过本次管理评审,我们的目标是:- 确认三体系管理体系是否符合相关标准和法规要求;- 发现和纠正现有的问题,提出改进建议;- 评估管理体系的有效性和适应性。
5. 评审程序(1) 准备阶段在会前,评审小组对相关文件进行了全面的准备,包括审查质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件,收集和整理相关数据和信息。
(2) 评审会议评审会议按照以下步骤进行:- 介绍评审目的和程序;- 审查质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的文件和记录;- 进行现场检查,包括实地观察和访谈;- 整理评审结果,提出问题和改进建议;- 进行总结,并达成一致意见。
(3) 评审报告编写和审阅根据评审会议记录,评审小组成员共同编写评审报告,并进行内部审阅。
(4) 评审结果反馈将评审报告反馈给公司管理层,提供问题和改进建议。
6. 评审结果根据本次管理评审的结果,我们得出以下结论:- 质量管理体系在大部分流程中运行良好,但在部分环节仍存在改进空间;- 环境管理体系的实施符合要求,但在资源管理和环境目标的设定上还可以更加明确;- 职业健康安全管理体系在文化建设和员工培训方面取得了一定进展,但还需要加强危险源识别和风险管理。
环境与职业健康安全体系管理评审报告

整改结果
套标机安全门失效
已完成维修,安全有效
抽查现场叉车司机,符合要求,但有戴耳机
已完成,无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天,公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求,力争达到并超越这些要求,持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况,报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况,包括体系运行以来公司所做的各项主要工作,如环境与职业健康安全方针目标的达成情况,环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况,合规性评价结果,体系推行过程出现的问题,下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施,并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴;
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理,出席了会议,并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告
三体系认证之管理评审报告范本

管理评审计划管理评审报告编号:THS04-9.3-02问题,后经相关部门进行整改后,问题得到有效的解决。
经审核,公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。
各部门相关人员对公司管理方针及H 标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确;在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。
但也存在有相关的儿方面不足:一、加强对公司管理体系文件的学习,明确各部门主要职能及与相关部门的接口;二、加强各部门对项目部指导、监本次审核的结论是:通过审核表明本公司建立的管理体系不仅满足体系标准要求,而且能够有效运行。
6.外部供方的绩效:本公司使用的材料设备均山供电公司提供。
7.资源的充分性;资源配备充分,满足目前施工需要;自体系运行以来,大家一致认为体系文件既符合IS09001:2015、GB/T50430-2017, IS014001:2015. ISO45OO1:2018 标准,又与本公司实际情况相符合, 文件的适宜性、有效性、充分性,可操作性都很好。
结论:资源配备充分。
8.应对风险和机遇所采取措施的有效性;依据标准要求,从公司的设计,技术,合同,资金等方面识别了风险,并制定了应对措施;9.改进的机会:招聘有施工经验的建造师,加强员工的学习培训。
11•内外部协商和沟通:公司定期收集员工意见,对提出的合理化建议均予以采纳和落实。
相关工程技术人员参与公司有关管理方针、口标的评审和制定工作,参与公司管理体系运行检查工作;对外部相关方建立相关方沟通名录,按计划要求与相关方沟通,并发放告知书,明确公司有关管理体系的要求。
结论:公司内外部沟通顺畅,并对沟通结果得到有效落实。
12.改进建议:大家一致认为整体运行效果良好,没有与IS09001:2015、GB/T50430-2017, 18014001:2015. 18045001:2018 标准原则相违背问题。
一、加强对公司管理体系文件的学习,明确各部门主要职能及与相关部门的接口;二、对人员进行储备,招聘有施工经验的施工员,建造师,技术负责人。
管理评审报告范文 管理评审报告范文2022【最新13篇】

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环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五篇)

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五篇)第一篇:环境和职业健康安全管理体系管理评审报告环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告编号:DY·C·认证-20编制:审核:批准:日期:评审时间:2005年11月25日评审地点:办公楼第二会议室主持人:公司总经理**** 参加人员:公司总经理***、技术副总(管理者代表)**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。
一、评审目的:评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求,并不断完善环境和职业健康安全管理体系,寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入1.内审和合规性评价的结果;2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告;3.关于实施纠正/预防措施的报告; 4.与相关方交流情况;5.各部门运行业绩及存在问题;6.目标指标和管理方案的实现情况;7.内外部条件变化:如法律法规和其他要求的变化;8.改进建议。
三、评审综述:首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告,对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结,就两次内审的情况进行了分析,并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题;对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结,并提出了下步体系改进的建议。
其次,由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下:(一)环境和职业健康安全管理体系运行绩效1.环境管理体系:(1)环境因素的识别、评价和评审:公司组织全员参与环境因素的识别,共识别出597个环境因素,评价出11项重要环境因素。
职业健康安全管理体系现场审核的内容范本(2篇)

职业健康安全管理体系现场审核的内容范本职业健康安全管理体系(OH&SMS)是为了保护员工的职业健康和安全而采取的一系列管理措施。
为了确保体系的有效运行,现场审核是至关重要的一环。
本文将会详细探讨职业健康安全管理体系现场审核的内容范本。
一、背景和目的职业健康安全管理体系现场审核的背景和目的是确保组织在员工的职业健康和安全方面取得持续改进。
通过审核,可以评估和监督组织的OH&SMS的有效性,并提供改进的机会,以确保符合相关法律法规和标准的要求。
二、审核计划2.1 审核目标:明确本次审核的目标和范围,将重点放在哪些方面进行审查,例如风险评估、培训和教育、事故报告等。
2.2 审核时间:确定审核的起止时间,以确保足够的时间来进行全面的审核。
2.3 审核团队:确定审核团队的成员和职责,确保团队拥有适当的技能和知识。
2.4 通知被审核方:在审核之前,向被审核方发送通知,并确认他们准备好接受审核。
三、文件审查3.1 文档完整性:对被审核方的OH&SMS文件进行审查,确保其完整性和准确性。
3.2 适用性分析:评估被审核方所采用的OH&SMS文件对组织实际情况的适用性。
3.3 文件合规性:评估被审核方的OH&SMS文档是否符合相关法律法规和标准的要求。
四、现场考察4.1 实际操作情况:观察和记录被审核方的实际操作情况,包括设备使用、工作程序、员工行为等方面。
4.2 资源和设施:评估被审核方提供给员工的资源和设施是否符合职业健康安全要求。
4.3 应急准备:评估被审核方的应急准备情况,包括事故应对和紧急救援计划。
4.4 事故报告和调查:评估被审核方对事故的报告和调查程序的有效性,并核实是否采取了改进措施。
五、员工访谈5.1 个别访谈:与被审核方的员工进行个别访谈,了解他们对安全管理措施的了解程度和执行情况。
5.2 集体访谈:与员工代表或安全委员会进行集体访谈,听取他们对OH&SMS的意见和建议。
管理评审报告(三合一)

评审主持人、参加人员、时间及地点:1、由总经理主持管理评审2、参加人员:总经理、各部门负责人及相关人员3、评审时间:2024年11月1号4、评审地点:会议室公司于2024年11月1号根据ISO45001:2018/ISO9001:2015/ISO14001:2015国际质量环境职业健康安全管理标准的要求,完成内部审核后,进行了管理评审活动,以确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。
现将管理评审情况报告如下:一、评审的目的、内容:1、评审目的:由总经理对质量环境职业健康安全管理体系现状进行评审,对所选定的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价,并与组织的战略方向一致,以保证标准的要求以及实现规定的质量环境职业健康安全管理管理方针和目标。
2、评审内容:管理评审输入:质量环境职业健康安全管理方面:a)本公司职业健康安全方针的适宜性;b)职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性;c)职业健康安全管理方案的实施情况;d)法律法规的符合性;e)职业健康安全职责划分的合理性及资源保障条件的充分性;f)职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价;g)相关方的要需求和期望(包括相关方的沟通);h)体系是否需要整体的调整和修改;i)纠正与预防措施实施情况j)内部审核和合规性评价的结果k)组织的职业健康安全绩效l)应对风险和机遇所采取措施的有效性m)事件、不符合、纠正措施和持续改进;n)监视和测量的结果;o)员工参与和协商的输出;p)持续改进的机会q)对QEHS管理体系运行三个月以来采取措施的实施情况输出关闭(如果有)r)对第三方审核的不符合项关闭质量管理体系方面:1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息、包括下列趋势性的信息A 顾客满意和相关方的反馈B. 质量目标的实现程度C. 过程绩效以及产品和服务的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效4. 资源的充分性5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 改进的机会环境管理体系方面:1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化A. 相关方的反馈B. 环境目标指标的实现程度C. 环境绩效以及的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效3. 资源的充分性4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性5. 改进的机会二、评审方式:评审采用讨论会的形式进行。
职业健康安全管理体系管理评审报告

编号:_____职业健康安全管理体系管理评审报告学校:_________教师:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)第1 页共8 页职业健康安全管理体系管理评审报告一、评审内容:1、职业健康安全目标、方针,管理方案的完成情况,评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性;2、体系外审情况和改进通报,内部体系审核结果;3、影响管理系统的变化情况;4、制定及实施纠正与预防措施的有效性;5、事故、事件的调查、统计分析情况;6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉及其要求,改进建议;7、系统内部过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况;9、系统覆盖范围的充分性;10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;11、法律法规的适宜性和符合性;12、现场人员职责的合理性。
二、评审纪要:1、方针、目标、指标完成情况。
自运用职业健康安全管理体系管理以来,我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产,关爱员工身心健康,群策群力持续改进。
”体现法律法规的要求,体现了职业健康安全管理体系的核心思想。
公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。
”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0;轻伤率为1.2%人次;隐患整改率大于或等于95%;安全设施、设备完好率大于或等于95%。
我公司制定的安全生产方针目第 2 页共 8 页标和指标是适宜的,指标完成情况经公示,公司员工未提出异议。
2、内部体系审核结果,体系外审情况和改进通报。
2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核,本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门,依据GB/T28001-2011标准条款,依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核,审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改,审核中没有发现不合格项。
2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项:重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也提供不出有效的检验合格证书;未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等,相关部门都能按照体系文件的要求,执行到位,这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的,预防措施是有效的。
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2010年职业健康安全管理体系
管理评审报告
**公司最高管理者:
为保证****公司职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,保证体系良好运行,根据**公司体系管理评审计划,现将电力公司2010年安全目标的完成情况、体系方针适宜性、危险源控制情况、内外部审核情况和不符合纠正情况等进行简要汇报。
一、方针和目标
****公司职业健康安全管理体系方针明确了公司安全工作的宗旨和战略目标,2010年体系运行的情况证明,该方针为电力公司的安全工作提供了框架,完全满足电力公司生产经营活动的需要。
为实现电力公司年度安全生产目标,保证电网运行安全和员工的人身安全,根据国家法律要求、公司实际情况和电力行业特点,电力公司各部门均配备专职或兼职安全管理人员,实行安全生产责任制,制订了2010年安全工作计划并严格执行,最终圆满完成了八项安全生产目标。
实践证明,公司的安全管理组织机构符合实际需求,安全生产目标适合电力公司生产运营特点。
二、危险源辨识、评价与控制情况
根据职业健康安全管理体系要求,公司各部门与委外方根据
行业特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动,此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作,涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。
经汇总、评价,确认43项作业活动中的危险因素160项,其中1级危险因素132项,2级危险因素27项,3级危险因素1项。
为有效控制3级重大危险源,制订安全管理方案1项。
三、法规获取及更新情况
电力公司时刻关注国家法律法规更新变化情况,2010年由国际互联网获取法规3项,经评审小组识别,认为其部分条款适用于电力公司。
至2010年年底,电力公司共执行55部国家法律法规、9部**市地方法规以及5份管委会文件的相关条款,执行安全管理制度25项,操作规程15项,公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求。
四、运行控制
为提高电网安全运行水平,公司采取定期与不定期相结合的方形,加强生产现场安全检查力度,并对不安全因素的整改情况进行跟踪检查。
2010年共下发10次“不符合、纠正与预防措施整改表”,并经复查确认全部整改合格,保证了人员、设备的安全与电网供电的可靠性。
五、安全意识与技能培训
2010年,电力公司继续加强安全培训工作。
全年共邀请专家进行消防教育两次,观看电气安全、交通安全教育片三次,并组织全员安全生产法学习、应急预案学习、体系文件学习、安全生产征文、安全知识抢答赛等内容丰富、形式多样的活动,使安全观念深入人心,形成了浓厚的安全文化氛围。
六、事故统计与应急预防
2010年5月,电力公司重新修订突发事件应急预案。
预案包括综合预案1项,专项预案8项和调度事故处理现场预案1项。
6月,公司组织应急疏散演练、电力事故应急演练和灭火演练,以实战演习验证了预案的有效性。
2010年公司因外力导致闪络、停电事故共10次。
每次出现停电事故后,公司立即启动应急预案,以最快的速度组织抢修,恢复供电,保证了电力公司和用户的经济利益,受到用户好评。
七、内审及外审情况
电力公司积极配合上级公司职业健康安全管理体系内审、外审,并顺利通过审核。
在10月21日外审中,开具1项一般不符合项:电容器柜后面没有标注设备名称及编号,室内无机械通风设施。
电力公司立即采取纠正措施,于11月15日整改完毕。
八、安全资金投入
公司安全资金投入能够得到充分保障,2010年消防检测、防雷检测、购买食堂可燃气体报警设备、特种作业人员培训、安全管理人员培训、外审不符合项的纠正等投入共计约**万元。
九、问题与不足
1、体系外审老师建议危险源辨识进一步细化,增加雷雨影响等内容。
2011年危险源辨识中将进行落实。
2、公司对电力行业标准更新变化的收集与识别不够充分。
体系外审老师建议公司安全管理员关注行业动态,定期进行汇总识别。
3、安全资金投入统计仍然不够全面。
电力公司各部门的安全投入,不能全部到办公室备案,属于意识不到位。
计划由公司安全管理员负责每月下发调查表,提醒各部门汇总安全资金投入数额。
电力公司二〇一一年一月四日。