财务稽核岗位职责说明书

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稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门和业务进行全面审计和稽核的专业人员。

他们通过审核公司的财务报表、业务流程、内部控制制度等,确保公司的运营合规、风险控制和内部管理的有效性。

稽核员需要具备扎实的财务、会计、法律等专业知识,熟悉公司的运营模式和业务流程,能够独立分析和评估公司的风险状况,并提供相应的改进建议。

二、岗位职责1. 制定稽核计划:根据公司的风险管理策略和稽核需求,制定年度稽核计划,并与相关部门进行沟通和协调,确保计划的有效实施。

2. 进行稽核工作:按照稽核计划,对公司内部各个部门和业务进行全面稽核。

包括审查财务报表、核查业务流程、检查内部控制制度等,发现问题并提出改进建议。

3. 风险评估和控制:对公司的风险状况进行评估和控制,包括识别潜在风险、分析风险影响、提出风险应对方案等,确保公司的运营安全和合规。

4. 跟踪稽核结果:对稽核发现的问题进行跟踪和监督,确保改进措施的有效实施和问题的解决。

5. 提供咨询和培训:向公司内部各个部门提供稽核咨询和培训,帮助他们提高风险意识和内部控制水平。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业优先。

2. 专业知识:熟悉财务、会计、法律等相关专业知识,熟悉公司治理和内部控制要求。

3. 工作经验:具备2年以上稽核或审计相关工作经验,熟悉稽核流程和方法。

4. 技能要求:具备较强的数据分析和问题解决能力,熟练运用办公软件和财务软件。

5. 个人素质:具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备独立工作和抗压能力。

四、薪资待遇薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现来确定,公司提供具有竞争力的薪资福利和职业发展空间。

五、发展前景稽核员是公司内部控制和风险管理的核心岗位,具有广阔的职业发展空间。

在稽核员岗位上,员工可以通过不断学习和积累经验,逐步晋升为高级稽核员、稽核主管甚至稽核经理等职位。

同时,稽核员也可以选择跨部门发展,例如转向风险管理、内部控制咨询等相关领域。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是指负责对企业内部的财务、运营、合规等方面进行审计和检查的专业人员。

稽核员需要具备扎实的财务和业务知识,能够独立分析和评估企业的财务状况和运营情况,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。

本岗位要求稽核员具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力,能够独立开展稽核工作,并能与相关部门合作完成稽核任务。

二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的稽核制度和程序,确保稽核工作的规范性和有效性;2. 根据公司的稽核计划,组织和开展财务、运营、合规等方面的稽核工作;3. 对公司的财务报表进行审计,确保其真实、准确、完整;4. 对公司的运营流程和内部控制制度进行评估,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议;5. 跟踪和检查公司的合规情况,确保公司的经营活动符合相关法律法规和政策;6. 协助公司管理层解决财务、运营和合规方面的问题,提供专业的意见和建议;7. 参与公司内部培训活动,提升员工的稽核意识和能力。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;2. 具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先考虑;3. 具备2年以上财务、审计、内部控制等相关工作经验;4. 熟悉财务报表分析和内部控制制度,具备较强的财务和业务分析能力;5. 具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力,能够独立开展稽核工作;6. 具备较强的团队合作精神和抗压能力,能够与相关部门合作完成稽核任务;7. 熟练掌握办公软件和财务软件,熟悉ERP系统者优先考虑。

四、薪资福利1. 薪资待遇:根据个人能力和经验面议;2. 社会保险:提供五险一金;3. 假期福利:享受国家法定节假日及带薪年假;4. 培训发展:提供稽核相关的培训机会,提升个人能力和职业发展空间;5. 其他福利:提供员工福利、节日礼品等。

五、工作地点本岗位工作地点为公司总部,具体地址为XX市XX区XX路XX号。

六、应聘方式如果您对本岗位感兴趣并符合以上要求,请将个人简历发送至公司邮箱(邮箱地址),并在邮件标题中注明“稽核员应聘”。

财务稽核部审计主管岗位说明书

财务稽核部审计主管岗位说明书

财务稽核部审计主管岗位说明书一、岗位概述财务稽核部审计主管是财务稽核部门的核心职位之一,主要负责组织和实施公司财务稽核工作,并按照相关法律法规和内部控制要求进行审计活动的管理和监督,以确保公司财务报表的真实性、准确性和合法性。

二、岗位职责1.制定公司财务稽核计划,并组织实施。

根据公司内控政策和法律法规要求,编制年度财务稽核计划,并明确稽核目标、范围和方法。

组织稽核人员进行实地稽核,确保稽核工作的高效和有效。

2.完成财务稽核工作。

负责对公司各项财务活动进行全面、深入的审计,包括财务报表、财务核算、成本管理、资金运作、内部控制等方面。

通过数据分析和样本检验等手段,发现财务操作中的问题和风险,并提出改进措施和建议。

3.监督财务稽核的进程和结果。

对稽核过程中的重要问题和风险进行监督和解决,并确保稽核结果的准确性和可靠性。

协助管理层完善内部控制制度,提高财务稽核的效果和效率。

4.提供财务稽核咨询和培训。

为公司各部门提供财务稽核方面的咨询和支持,解答业务人员关于内控和财务稽核的问题。

组织开展财务稽核培训,提高业务人员的内控意识和财务素质。

三、任职要求1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先;2.具备相关财务稽核工作经验,熟悉国家相关法律法规和财务稽核准则;3.精通财务稽核的理论和方法,熟悉财务报表分析和内部控制;4.具有较强的沟通协调能力和组织管理能力;5.具备良好的文字表达和报告撰写能力;6.具备团队合作精神和较强的责任心。

四、工作环境财务稽核部审计主管主要在办公室工作,需要与公司各部门的工作人员进行协调和沟通。

在特定的稽核项目中可能需要到各地的分支机构进行实地稽核工作。

五、职业发展财务稽核部审计主管是财务稽核部门的核心管理岗位,具有较高的职业发展空间。

在具备丰富经验和管理能力后,可以晋升为财务稽核部门的经理或高级经理,负责更大范围的财务稽核工作和团队管理。

六、薪酬福利财务稽核部审计主管的薪酬待遇根据绩效和岗位等级进行评定,除基本薪酬外还包括绩效奖金、年度奖金和福利待遇等。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书【岗位说明书】岗位名称:稽核员一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务报表和内部控制制度进行检查和评估的专业人员。

稽核员需具备扎实的财务和业务知识,熟悉公司内部各项制度和规范,以确保公司的运营符合法律法规和内部规定,并提供稽核报告和建议,帮助公司改进管理和风险控制。

二、岗位职责1. 执行稽核计划:根据公司的稽核计划,制定详细的稽核工作计划,并按照计划进行稽核工作。

2. 进行业务流程稽核:对公司各个部门的业务流程进行全面的稽核,包括流程合规性、效率性和风险控制等方面。

3. 进行财务报表稽核:对公司的财务报表进行全面的稽核,包括准确性、完整性和合规性等方面。

4. 评估内部控制制度:评估公司内部控制制度的有效性和合规性,发现问题并提出改进建议。

5. 检查合规性:检查公司各项业务活动的合规性,包括法律法规、行业规范和公司内部规定等方面。

6. 编写稽核报告:根据稽核工作的结果,编写详细的稽核报告,包括问题发现、原因分析和改进建议等内容。

7. 提供建议和培训:根据稽核结果,向公司管理层提供改进建议,并组织相关培训,提高员工对内部控制的认识和理解。

8. 跟踪改进措施:跟踪和监督公司管理层对稽核报告中提出的问题和建议的改进措施的执行情况。

9. 参与风险管理:参与公司的风险管理工作,包括风险评估、风险控制和风险预警等方面。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。

2. 专业知识:熟悉财务报表分析、内部控制、审计方法和稽核程序等相关知识。

3. 技能要求:具备扎实的财务和业务知识,熟悉公司内部各项制度和规范,具备较强的数据分析和问题解决能力。

4. 工作经验:有2年以上财务、审计或内部控制相关工作经验,熟悉相关法律法规和业务流程。

5. 专业认证:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关专业认证者优先考虑。

6. 沟通能力:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各个部门进行有效的沟通和协调。

财务稽核岗位职责范本

财务稽核岗位职责范本

财务稽核岗位职责范本一、负责编制和实施公司的财务稽核计划1.根据公司的财务活动和风险情况,制定财务稽核计划;2.监督和协调相关部门,确保财务稽核计划的顺利实施;3.定期评估和调整财务稽核计划,保持其适应性和有效性。

二、进行财务活动的检验和核对1.对公司的财务记录进行检验和核对,包括财务报表、会计凭证、账簿等;2.确保财务记录的准确性和完整性,遵循会计准则和相关法律法规的要求;3.分析和解释财务数据,发现问题,提出改进意见和建议。

三、评估公司的内部控制和风险管理情况1.评估公司的内部控制制度的有效性和合规性,发现潜在的风险和漏洞;2.提出改进建议,改进内部控制制度,降低风险;3.监督和评估改进措施的实施效果,确保内部控制的有效性和可持续性。

四、参与公司的审计工作1.协助外部审计师进行财务审计工作,提供必要的信息和数据;2.协助内外部审计师对公司财务业绩和风险进行评估;3.就审计结果向公司管理层提供意见和建议,推动问题的解决和改进。

五、监督和配合公司的合规工作1.监督公司的财务活动符合相关法律法规的要求,包括税务、审计和金融等方面的要求;2.与公司的法务和合规部门密切合作,共同推动公司的合规工作;3.及时汇报发现的合规问题,提出改进建议,协助解决问题。

六、进行财务培训和知识普及1.组织和开展公司内部的财务培训和知识普及活动;2.向公司员工普及财务和稽核的基本知识和技能,提高财务稽核意识;3.对员工的稽核能力进行评估和培养,培养合格的稽核人员。

七、与内外部合作伙伴进行沟通和协调1.与公司的各个部门进行沟通和协调,了解他们的需求和要求;2.与外部审计师、税务机关和金融机构等进行沟通和协调,配合相关工作的进行;3.及时解决内外部合作伙伴的问题和需求,建立良好的合作关系。

八、跟踪和评估整改措施的实施和效果1.跟踪并评估内部控制和合规改进建议的实施情况;2.监督和检查改进措施的有效性和可持续性;3.提出整改意见和建议,推动公司的改进和发展。

财务稽核员职务说明书

财务稽核员职务说明书

财务稽核员职务说明书
财务稽核员职务说明书
职务名称:财务稽核员英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理直属下级:无
1.0 职务概述
稽核岗位是会计工作的重要岗位,是内部牵制制度的具体要求。

有效发挥会计反映和监督职能,对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序,起到重要的作用。

2.0 职责说明
2.1审查财务收支。

根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。

对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。

2.2审查公司的各项收入、成本、费用。

对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。

2.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后,才能据以记帐;(来自:)所有支出,必须经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。

对于无计划或超计划的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。

对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。

2.4参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因。

2.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。

2.6完成领导交办的其他工作。

财务部稽核岗位职责(共5篇)

财务部稽核岗位职责(共5篇)

财务部稽核岗位职责〔共5篇〕第1篇:稽核部岗位职责稽核中心组织架构图篇2:稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并根据标准做出考核和情况汇报工作。

第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单标准和业务管理标准的要求执行跟单工作并进展考核;第二条:每天检查员工是否有按照跟单标准和业务管理标准以及质检标准的要求执行效劳用语和效劳标准的要求;第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购置的不允许下单。

否那么按虚假下单处理〔误操作及时取消除外〕;第四条:每天抽听有异常的〔客户退回或保存的录音〕从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反应给当时下单员工和告知员工改良建议。

如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的进步;第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反应给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为将来员工培训和新员工入职提供相关根据;第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进展重要话术进展统一讲解和对相关问题统一口径,并对违背业务流程操作及现场纪律等进展通报批评;第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反应的问题等情况或者有异常的情况第一时间反应给物流部解决处理,以便一线员工可以更加有效的处理订单;第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。

篇3:稽核部工作职责稽核部工作职责稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进展日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。

其主要工作职责为:〔一〕负责对分支机构、事业部进展定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。

〔二〕负责对分支机构、事业部负责人进展离任审计,并出具审计报告。

财会审计部稽核与档案岗位说明书

财会审计部稽核与档案岗位说明书

财会审计部稽核与档案岗位说明书岗位职责:1. 负责对公司财务数据和档案进行定期稽核,确保数据的真实性和准确性。

2. 协助财会审计部门对财务报表进行审计,检查公司财务数据的合规性。

3. 确保公司财务数据的保密性和安全性,制定合适的档案管理制度和流程。

4. 负责建立和维护公司的财务档案,包括财务凭证、收支票据、经济合同等文件的整理和存档。

5. 协助财会审计部门进行内部审计,发现并纠正财务管理中存在的问题和风险。

任职要求:1. 本科及以上学历,财务、审计或相关专业背景。

2. 具有稽核与档案管理工作经验,熟悉稽核与档案管理的相关法律法规。

3. 具有较强的数据分析能力和财务系统操作经验。

4. 具有良好的沟通和协调能力,能够与不同部门进行有效合作。

5. 具有责任心和细心,能够正确理解公司的财务数据和档案,确保数据的准确性和完整性。

该岗位需要具备较好的稽核、财务、档案管理等相关知识和技能,同时需要具备较强的责任心和工作细致认真的态度。

岗位的职责和要求对公司财务数据的管理和保密具有重要意义,需要岗位人员严格遵守公司相关规章制度,保证数据的准确性和保密性。

抱歉,我无法完成超过800字的要求。

以下为800字的内容:稽核与档案岗位是公司财会审计部门中至关重要的职能之一。

负责对财务数据和档案进行稽核与管理,确保公司财务数据的准确性与完整性。

稽核与档案岗位具有以下具体的职责与工作内容:1. 财务数据稽核稽核与档案岗位的一项要务是定期对财务数据进行稽核,核对公司的财务凭证、账册以及报表,确保其准确无误。

岗位人员需要熟悉财务操作规程与审核程序,并具备严谨的工作态度与敏锐的数据分析能力。

在稽核过程中,需确保对财务数据进行严格的把关和审核,发现潜在的问题并及时汇报,以保证公司的财务数据的真实性、完整性和准确性。

2. 内部审计协助稽核与档案岗位人员会协助财会审计部门进行内部审计工作,检查公司各项财务活动是否符合内部政策和法规要求。

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财务稽核岗位职责说明书
根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正
根据工作需要,有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料,包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等,并要求相关部门或人员做出解释。

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8、完成月、季、年度财务报告工作。

快速妥善地处理客户提出的批评性意见,避免客户与柜员发生直接争执,化解矛盾,减少客户投诉。

对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

(五)列席董事会会议,参加经营班子会议,对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项,提出独立的意见和建议。

指导下属收集信息、评估客户资信及对公司的重要程度,审批客户资信额度,并随时跟踪资信使用情况,确保其处于正常范围;每月分析下属的应收帐反馈信息,指导下属提高回款技能,确保货款顺利回收;
比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
12、完成领导交办的其他工作。

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