往来账确认函

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往来对账函

往来对账函

往来对账单
XXXX公司:
为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来对账进行核对:截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为:200000.00元,大写:贰拾元整。

请你予以核实,如无异议,请盖章后传至我单位财务室。

联系人: XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下:
2、其他事项
本函仅为复核账目之用,并非催款结算。

若款项在上述日期之前已经付清,仍请及时函得为盼。

望贵单位配合,谢谢合作。

单位:XXXX 日期:2018年9月16日
结论:
1、数据证明无误
2、数据不符,请列明不符金额
单位(盖章):日期:
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资料仅供参考!
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往来帐确认函

往来帐确认函

公司
往来账确认函
致:业务员:为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益,我公司现发出此对账信函,对双方的往来账款余额进行核对,请贵单位核对后并盖章确认,如有不符,我公司会及时查找原因,尽快与贵单位联系。

谢谢合作!
双方往来账款对账表
供货方:贵单位:
截止日期:截止日期:
应收金额:小写:
应付金额:
小写:大写:大写:
备注:备注:
本表的争议处理:双方应友好协商解决,否则,任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉,并双方传达方式,经双方签字或盖章后视为认可此约定。

出函单位:(盖章)确认单位:(盖章)联系电话:联系电话:
经办人:经办人:
确认时间:确认时间:。

供应商往来账款对账函

供应商往来账款对账函

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商:
为更好的加强合作,强化财务管理,规范公司的供应商往来账管理,梳理与各供应商之间的往来核算,保证各供应商往来余额的准确性,特通知如下:
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函(必须加盖公司
财务章或公章)
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版(必须加盖财务章或者公章)
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式:
邮箱
二、对账完成时间:
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作,即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作,如逾期未收到贵司对账函,我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符,并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行,为感!
财务部
2024年7月18日
对账函
公司:
因贵我双方业务来往,在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列,下列信息出自本公司帐簿记录,如贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下:。

往来账款确认函

往来账款确认函
一为确认双方的账款账期往来现就之前签订的合同以下称为原协议及金额作出如下统计
往来账款确认函
协议编号:
往来账款确认函
一、 为确认双方的账款账期往来,现就之前签订的合同(以下称为原协议)及金额作出如下统计。
二、经双方确认具体内容如下:
三、本往来பைடு நூலகம்款确认函经双方签字、盖章后生效。生效后,即成为原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等的法律效力。
四、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人: 签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日 签约地点: 签约地点:

财务往来对账确认函

财务往来对账确认函

财务往来对账确认函尊敬的先生/女士:您好!我是贵公司的财务部门,特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况,以确保账目的准确性和一致性。

根据我们的记录,我们发现在过去一段时间内,我司与贵司之间发生了多笔财务往来,包括付款和收款。

为了避免任何可能的差错或遗漏,我们希望得到贵司的确认,以便核对账目并及时进行调整。

以下是我们记录的财务往来明细,请您仔细核对:1. 付款记录:- 日期:[日期]付款方:我司收款方:贵司金额:[金额]目的:[付款目的]备注:[备注]- 日期:[日期]付款方:我司收款方:贵司金额:[金额]目的:[付款目的]备注:[备注]2. 收款记录:- 日期:[日期]付款方:贵司收款方:我司金额:[金额]目的:[收款目的]备注:[备注]- 日期:[日期]付款方:贵司收款方:我司金额:[金额]目的:[收款目的]备注:[备注]请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性,并及时回复我们。

如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误,请尽快与我们联系,我们将积极协助解决。

为了确保财务往来的准确性,我们建议贵司进行以下核对步骤:1. 检查支付记录:请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。

确保金额、日期和付款目的的准确性。

2. 检查收款记录:请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。

确保金额、日期和收款目的的准确性。

3. 检查备注信息:请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致,以避免任何可能的误解或差错。

请注意,财务往来对账确认函并非最终结算凭证,而是为了确保账目的准确性和一致性。

如有必要,我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。

我们对贵司一直以来的合作表示感谢,期待继续保持良好的合作关系。

如有任何疑问或需要进一步协助,请随时与我们联系。

祝好!此致敬礼。

往来款项对账函三篇

往来款项对账函三篇

往来款项对账函三篇
篇一:往来款项对账函
原合同编号:
XX有限公司:
本公司(XX有限责任公司)感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底,为顺利迎接年终审计,希望能与贵公司核对一下往来账目,请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务,不胜感激!
1、本公司与公司的往来账项列示如下:
3、本函仅为复核账目之用,绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫,仍请及时函复为盼。

(公司签章)20XX年月日
公司:
根据我公司会计账面记录,截至年月日止,贵公司尚欠我公司工程款余额为元。

是否与贵公司账面记录相符,请校对,并将校对结果回发我们,谢谢合作!
发函单位:(章)
年月日
校对确认情况:
(1)校对相符。

(2)校对不符,截至上述日期,本单位账面余额为元,差额元。

有限公司(章)
年月日。

(完整版)企业往来账项询证函

(完整版)企业往来账项询证函

(完整版)企业往来账项询证函
往来账项询证函
编号:

为了加强我公司财务管理,正确反映会计信息,对我公司与贵公司的往来账项等事项进行询证.下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。

回函地址:邮编:
电话:传真: 联系人:
单位:元
2.其他事项:
本函仅为复核账目之用,并非催款与实际结算依据,请及时函复为盼.
公司(盖章)
年月日
以下仅供被询证单位填写。

往来账款对账函

往来账款对账函
往来账款对账函

下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”外列出这些项目的金额及详细资料。谢谢!
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:
截止日期(已开票数)
贵公司欠
欠贵公司
备注
2、其他事项
本函仅为复核账目为盼,传真:
年月日
1、信息证明无误。
(盖章)
年月日
经办人:
2、信息不符,请列明不符项目及具体内容。
(盖章)
年月日
经办人:
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