门诊患者就诊人次的统计分析

门诊患者就诊人次的统计分析
门诊患者就诊人次的统计分析

最新医院年度工作情况汇报

医院年度工作情况汇 报

医院年度工作情况汇报 ×市人民医院始建于年,是一所集医疗、教学、科研、康复、健康教育五位一体的综合性医疗单位,医院占地面积万平方米,建筑面积平方米,业务用房平方米。年被国家卫生部命名为首批二级甲等医院,并被确定为“爱婴医院”。人民医院是市急救中心所在地。医院现有职工名,其中在岗职工名,离退休人员名。在岗卫生技术人员名,占在岗职工总数的,其中包括医学专家名,,即主任医师名,副主任医师名,医院设有门诊部、住院部、急救中心和行政后勤四大部,共有一、二级科室个,现有病床张。 人民医院自年在现任领导班子的带领下,与时俱进,开拓创新,积极发挥医院整体功能,实施名医、名科、名院战略,取得了长足的进步,社会效益和经济效益不断攀升。年荣获省“消费者信得过单位”荣誉称号,是黑龙江省首家获此殊荣的卫生医疗单位、年医院破格晋升为省级文明单位。多年来,我院领导班子实行院长、主管院长、分管院长各尽其职、各负其责的分级管理责任制。确立了“依法治院、以德治院、科技兴院,办群众满意的医院”的总体工作思路,全面加强医院质量管理,并把××年定为“学习年”和“医疗安全年”,围绕“学习”与“医疗安全”两大主题,全方位、立体化推进,开展了一系列的工作,××年定为“质量管理提高年”全面提升管理质量,××年进一步加强质量管理开展了“以病人为中心全面提高医疗服务质量为主题的医院管理年活动,进一步加强了医疗服务质量和管理后勤财务等各方面的管理力度,提高了管理水平,使医院的医

疗质量有了新的飞跃,管理水平有了明显的提高,各项工作取得了显著的成效,主要体现在以下六个方面。 一、优化管理手段,健立健全综合目标管理责任制 我们采取了综合目标管理责任制的办法进行医院改革。全面加强医院质量控制,明确提出了在医院工作中质量是永恒的主题,在动态管理中,以科学的思想去认识,以科学的规范去管理,全面推进医院发展过程中服务观念的现代化、设施装备的现代化、医疗技术的现代化、医疗队伍的现代化、医院管理的现代化的管理、经营理念。首先由院长聘任中层干部。实行每年一聘任制度,遵循看能力不看职称,比贡献不比资历的竞争上岗原则,胜任者可连任,不胜任者撤换,使干部队伍有了一种竞争机制。其次,以科室为单位,设定工作岗位,人员实行竞争上岗,医务人员实行严格的准入制度,落聘人员实行限期提高待聘制。三是根据各科的工作实际,制定出各科室在一年的工作中应当完成的业务工作数量指标、质量指标、经济收入指标、杜绝医疗事故的规定。半年进行一次初评,年终进行全年总评,以任务指标完成情况的好坏作为评优评分的依据,在年终对各科室进行奖惩。改革出新全盘活。医院内部竞争上岗的运行机制,使中层干部和广大职工的切身利益与医院整体工作紧紧地捆在一起,科室有了紧迫感,中层干部有了责任感,职工有了危机感。新机制使医院走上了自我完善,不断在思想上创新,工作上创新,措施上创新,发展上创新的良性可持续发展的新天地。 二、改善办公条件,创造良好的就医环境

2014年1季度门诊就诊情况分析评价

2014年1季度门诊就诊情况分析评价 2014年季度,门诊共接诊患者23818人次,平均每日接诊人数约为264人次;其中1月份接诊8828人次,日均约284人次;2月份接诊6005人次,日均约214人次;3月份就诊8949人次,日均约288人次。 一季度我院门诊患者总体呈逐月上升趋势,其中2月份由于春节放假等因素,使患者就诊人数有所下降外,1月和3月人数均为增长。在就诊的患者中,内科共接诊患者11705人次,其余儿科790人次、外科805人次、骨科1971人次、皮肤科1032人次、口腔科1409人次、妇产科2372人次、五官科1441人次、中医科2293人次。 其中内科患者最多,占1季度门诊接诊总人数的49.22%、日均约130人次;其余各科日平均就诊量均在25人次以下。 在一季度门诊医疗工作中,各科持续改进医疗服务管理,方便群众看病就医,不断提高服务水平,改善服务态度,优化服务环境和流程、强化医务人员的医疗质量和服务意识、保证医疗卫生安全,为患者提供满意、放心、优质的服务。 一季度节假日较多,门诊各科在节假日期间均安排医生常规出门诊工作,挂号费仍按平时,不加价。门诊及时通过显示屏向患者公示节假日期间各科出诊医生信息,确保患者就诊需求。在节假日期间,门诊各项工作有序进行,基本保障了患者就诊需求,其间未发生延误、推诿患者等不良事件情况,患者基本满意。 通过以上数据的统计,反映我院门诊就诊患者人数较去年同期有明显上升趋势,各科工作较为繁忙,特别是内科工作基本是满负荷进行,这就要求门诊

各科医务人员都要熟练掌握并严格执行门诊各项医疗服务流程及相关制度,严格各项操作规程,主动热情的为患者服务,及时检查病人,针对患者制定相应的整体诊疗计划,保证医疗安全。 门诊各窗口要提高服务质量,方便患者就诊,为行动困难的患者,提供轮椅护服务,从而提高了患者对医院的满意度。 诊疗工作中存在的问题及改进措施: 一、就诊高峰期,个别诊室就诊秩序较为混乱。 改进措施:门诊工作人员要加强门诊巡视工作,及时疏导患者就医,维护好就诊秩序。 二、门诊就诊登记表普遍存在登记项目不全、有漏登现象。 改进措施:门诊统计人员要加强监督管理,发现问题及时反馈相关医生进行整改。 三、个别医务人员对门诊与医技科室的服务流程内容掌握不够扎实。 改进措施:加强医务人员对相关服务流程内容的学习和掌握;医技部门发现相关问题及时反馈门诊医生,做好科室间的协调工作。 四、本季度门诊退号8例。 原因分析及处理:7例为所需药品我院药房没有。与药房查询为所需药品不在采购范围。1人为患者要找医生临时有事为出诊,联系相关医生后,与患者另外预约时间就诊。 建议医院定期对医务人员进行医疗服务专项培训学习,不断提高医疗服务意识及服务水平,增加与患者沟通协作,避免医疗安全隐患的发生,减少医疗纠纷,增强全体医务人员的医疗服务理念,努力为广大患者提供方便、快捷、高质量的基本医疗服务。

医院运行指标分析1

长治市郊区人民医院 2015年质量与安全主要监测指标分析报告根据《二级综合医院评审标准与实施细则(2012)版》与三好一满意的要求,我院于2015年逐步实现医院各科室联网,建立了质量与安全指标监测体系。通过一年的运行监测均达到了年初制定的目标,具体总结分析如下。 一、重要指标的监测结果分析 (一)出院患者住院日 1、2015年平均住院日为天,其中,第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别是天、10天、天、天。 2、原因分析:医院总体上将平均住院日控制在10天以内已达标。影响我院平均住院日的主要科室为中医科(达14天左右)、消化内科(达13天左右)、呼吸内科(达12天左右),因中医科住院患者大部分40%以上为肝病患者,恢复期较长;消化内科病人多为慢性病患者,恢复期较长;呼吸内科多为慢性支气管炎等慢性疾病治疗效果短期不明显。 3、建议: 1)完善分级诊疗制度,对于恢复期患者可转往下一级医院进行康复。 2)住院诊疗期间,落实三级医师负责制,确保诊疗的及时性;

3)完善规范化诊疗制度并严格执行; 4)规范诊疗行为,积极开展临床路径模式。 5)加大管理与考核力度,给每个科室下达明确考核目标,每月考核,每季汇总,直接与绩效挂钩。 (二)药品收入占医疗总收入比例 2015年度药品收入占医疗总收入比平均为%,符合低于45%的指标要求。其中,第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别是%、%、%、%均低于≤45%的要求。

(三)、住院单病种管理 2015年按照质量分析评价标准,医务科对每季度纳入单病种管理的病种数、每个病种的质量控制规范、平均住院天数、平均费用构成等做了综合的评价分析,汇总结果如下: 1、2015年纳入单病种管理情况汇总 急性心肌梗死心力衰竭肺炎脑梗死髋关节置换术围手术期预防感染科室心内科心内科内一儿科内二科骨科外科、妇产科例数34913289288 注:包括阑尾切除术17例;腹股沟疝16例;剖宫产54例;经腹子宫次全切1例。 2、质量控制情况 1)急性心肌梗塞 (1)全部病人到达医院后即刻使用阿司匹林; (2)病人未实施床旁左心室功能评价; (3)再灌注治疗(仅适用于STEMI); 全部到院30分钟内实施溶栓治疗;

医院统计分析报告

医院统计分析报告 医院统计分析报告 医院会计核算与成本核算整合分析 摘要:绩效核算对于医院来说,是一种新型的经营管理理念。文章结合医院经营实践,探讨医院传统会计核算模式的不足及新时期下运用绩效管理实施成本核算的重要作用、实施要求及具体的操作办法。 关键词:会计核算成本核算医院绩效 :F230:A : 新世纪以来,医疗机构内部管理改革不断完善,医院绩效的评定开始显得愈发重要,医院的整合管理也开始面临巨大的机遇和挑战。为优化医院卫生资源配置,合理分配使用卫生资源,提高医疗保健的水平,医院急需一套科学有效的管理机制。新时期下,通过绩效管理实施医院成本核算可提高医院服务质量与水平,增强医疗机构市场竞争能力,完善激励机制,对医院管理规范性起到积极的作用。 一、明确相关部门职责,建立绩效考核体系 1.绩效成本管理部门职责。医院的成本核算部门是医院经营管理的重要部门,涉及到医院其他部门每个职工的切身利益,医院只有建 立成本核算组织及各职能部门,才能保证医院会计核算工作的顺利进行。从组织管理的架构上来说,各级职能部门对医院各项成本支出负有不可推卸的责任,但目前各部门更多的却关注临床业务管理,而忽 视了医院成本管理的责任,而且,在对各部门进行职责划分时,一定要

重视单部门管理划分原则,尽量避免多部门管理下部门相互推卸责任的情况。确定划分好各部门职责后,就要最终落实成本消耗部门与成本计划执行部门的责任。在政府财政投入不足的情况下,医疗需求与经济效益总是不可协调的矛盾。因此,在这种困境下,各科室不能只为满足医疗需求,不顾医院成本及效率与效益。医院成本核算工作应形成从领导到职工、从行政后勤到临床医技部门,全院各相关部门相互配合的成本核算系统。 2.建立绩效考核体系。责任最终落实的保障是绩效考核,没有完善的考核制度,一切责任只是空谈。绩效考核的内容可分为三类。 (1)对职能管理部门的考核。管理绩效的体现,可以分为定量与定性两方面。在定量考核上,对各部门管辖的支出制定明确的量化指标,评价各部门成本管理是否达到预定的目标;定性考核中,可以通过专家委员会评价相关管理部门的成本管理方案、管理落实情况,也可通过问卷形式,动员全体职工都参与对部门管理业绩的评价。 (2)对成本消耗部门的考核。根据成本消耗的特性,划分收益性成本消耗与非收益性成本消耗。对收益性成本消耗,实施绩效追踪考核制度。考核结果与各部门的年度评价、负责人聘任、奖金分配等相关,调动各部门积极性。对非收益性成本消耗的部门,通过专家委员会对消耗是否高于正常消耗进行评价,评价结果与各部门的年度考核、负责人聘任、奖金分配等挂钩,促使各部门重视成本效率。 (3)对执行部门的考核。执行部门涉及的成本面广,成本构成复杂,因此对其考核主要是制定总体考核指标。对于临床业务科室,可以综

c-12某医院二0一六年经济运营分析报告

医院精选案例 主题:C-112某医院二0 —六年经济运营分析报告

目录 第一部分经济运营总体情况. ................. 错误!未定义书签。 一、人员情况:. ................... 错误! 未定义书签。 二、服务量情况:. .................. 错误!未定义书签。 三、政府投入情况:. .................. 错误!未定义书签。 四、业务收支情况:. .................. 错误!未定义书签。 五、医疗增加值情况:. ................ 错误!未定义书签。 六、职工福利水平情况. ................ 错误!未定义书签。 第二部分经济运营主要绩效. ................. 错误!未定义书签。 一、医疗收入逐年增长,收入结构进一步优化........... 错误!未定义书签。 二、成本结构良性调整,医疗增加值明显提高。......... 错误! 未定义书签。 (一)百元医疗收入的非人员成本下降. ............ 错误!未定义书签。 (二)管理费用进一步压缩,并趋向合理. .......... 错误!未定义书签。 (三)医疗增加值明显提高. .............. 错误!未定义书签。 三、人均医疗收入增长, 人均福利水平明显提高........ 错误!未定义书签。 四、诊疗服务量逐年增长, 社会绩效有所提高.......... 错误!未定义书签。 (一)诊疗服务量增长:. ................ 错误!未定义书签。 (二)社会绩效提高. .................. 错误! 未定义书签。 第三部分存在问题和原因分析. ................ 错误!未定义书签。 一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高............ 错误!未定义书签。 (一)资产负债情况:. ................ 错误!未定义书签。 (二)主要原因分析. .................. 错误!未定义书签。 二、医疗设备利用率较低. ................ 错误!未定义书签。 三、经费自给率较低,影响医院积累. ............ 错误!未定义书签。 第四部分主要建议. ..................... 错误!未定义书签。 一、启动工作量与人力资源配比的评估机制............. 错误!未定义书签。 二、实现全面预算管理,加强成本核算. ............ 错误!未定义书签。 三、进一步完善绩效考核方案. .............. 错误!未定义书签。

医院基本情况汇报

医院基本情况汇报 篇一:医院基本情况汇报 前郭县医院基本情况汇报 一、基本情况 前郭县医院始建于1947年10月,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性国家三级丙等医院、爱婴医院;是吉大二院、中日联谊医院、省肝病医院、省肿瘤医院、省人民医院协作医院、哈尔滨医科大学附属医院、教学医院。经过多年的发展,现已成为全县急救中心;农合定点医院;市、县医保、低保定点医院。医院现有在职职工975人,离退休226人,其中医生265人、护士258人,高级职称102人,中级职称225人,硕士研究生15人,大学本科学历145人,大学专科学历351人,现有临床科室26个,医技科室12个,医疗用房4万平方米,固定资产2亿元,开放床位800张,是三级丙等医院、国家爱婴医院。20XX年全年门诊患者35万人次,收入院患者22000人次,完成手术5000例,业务收入2亿元,同比增长25%。 二、环境建设 20XX年,我院争取到中央预算内投资项目款2050万元,建设前郭县医院综合楼。项目总投资6486万元,建设面积20600平方米。20XX 年7月开工,20XX年6月末交付使用,门诊综合楼扩建项目的落成,对改善医院环境和提升诊疗服务承载能力起到积极作用;医院新建制

剂室总投资2379万 元制剂室建设项目。选址郭尔罗斯工业园区,总占地面积2万平方米,建设面积3230平方米。项目于20XX年4月开工,20XX年7月投入使用,解决了50多人的就业问题,对医院整体发展起到了良好促进作用。 三、仪器设备 近年来,为提高医院综合竞争能力,经过多方筹集资金,先后购入日本三维、四维彩超机、全自动生化分析仪、美国GE16层螺旋cT机、1.5T核磁共振、dR计算机成像系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、血液透析机、高压氧舱等一大批先进设备。据初步统计,购入腹腔镜、关节镜、宫腔镜等设备后,每年留住微创手术患者500多人次,更新核磁、cT、dR、彩超等解决了医技科室长期以来患者候诊时间长,经常引发纠纷的现象。松原是肿瘤高发区,但目前没有规范的治疗医院。我院于20XX年开始运作引进陀螺刀、直线加速器,20XX年8月,房屋建设、设备安装已完备,各项审批手续顺利完成,开诊后,规范了松原地区肿瘤患者的治疗。这些先进仪器的购置为临床诊断治疗提供了强大的技术支持平台,促进了医疗技术水平的大幅度提升。 四、积极推进人事分配制度改革 在县委、县政府的大力支持下,在卫生局党委的正确领导下,新一届领导班子大胆实施了人事分配制度改革。在人事改革方面,重新设置岗位,实行竞聘上岗,中层干部通过 报告演讲、职工代表打分、职工打分,决定去留;职工实行聘用制,

[工作汇报]医院绩效考核运行情况分析报告

[工作汇报]医院绩效考核运行情况分析报告 医院绩效考核运行情况分析报告 20XX年以来新医改政策不断推进落实,各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击,医疗卫生市场竞争不断加剧,我院又处在终止目标责任制管理待完善期间,形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念,按照深化医药卫生体制改革的总体要求,以建立维护公益性,调动积极性,保障可持续的公立医院运行新机制为目标,通过以工作量为基础,以工作质量为考核标准,以强化成本控制为手段,坚持按劳分配,优绩优酬,兼顾公平的分配原则,制定了医院奖励性绩效考核和分配,有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析: 一、工作量对比分析 由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主,增加了专项绩效考核与奖励,20XX年工作量全面增加,形势喜人,主要指标如下: 名称 20XX年 20XX年增减增长率 实占床日数 176981 161658 15323 % 平均病床使用率(%)% 平均病床周转次数(次)% 平均住院日(天)-% 出院人次 18975 16982 1993 % (一)临床科室 出院人次大部分科室有所增加,略有下降的有普外科919人次,下降3人;口腔科209人次,下降9人次。增幅靠前的科室如下: 科室名称 20XX年 (人次) 20XX年 (人次)增减(人次)增长率(%) 眼科 1799 1378 421 中医科 137 106 31 五官科 319 251 68 内二科 3131 2646 485 脑外科 826 699 127 骨科 690 618 72 内分泌科 974 875 99 妇产科 2306 2091 215

年度医院医疗统计分析报告

2013年度医疗统计分析报告 综合全年医疗统计数字,对比去年同期,对期内统计数据做以分析,为医院综合工作提供参考,进一步提高医疗服务质量和工作效率。 工作效率分析,即运用统计指标来分析和评定医院工作效率,可以了解医院科室人员、设施、设备、技术、物资的利用情况。反映医院管理方面的成效和问题,对改进医院管理有重要意义。 按照国家对二级甲等医院临床医疗质量与工作效率的指标,实际床位使用率应≥85%,从此数据反映平均每天使用床位与实有床位的比例情况;平均住院日≤12天,超过则说明病床负担过重;术前平均住院日<3天,反映了术前诊断质量、术前准备质量、手术室管理水平。 我们通过分析认为,我院2013全年床位使用率还是低于范围值,平均住院日及术前住院日都在允许范围内。积极深入查找原因,及时反馈有关部门,在保证医疗质量的前提下,提高床位使用率,不仅能节省床位投资,使现有的卫生资源得到充分有效的利用,也使我们医院的技术优势能够得到充分的发挥。 一、床位使用率、平均住院日、术前平均住院日分析 1、资料与方法 资料来源于我院病案统计2013年与2012年统计数据汇总。 2、结果 表一: 3、分析 由表一可以看出:我院2013年总体床位使用率为57.40%,虽比2012年同期上升12.7%,但是离国家卫生主管部门规定≥85%的标准差距太大,依然处于低效率运行状态。 我院2013年出院病人平均住院日10.14天,同比2012年同期下降0.27天,低于规定≤12天标准,处于正常效率运行状态。

我院2013年术前平均住院日2.04天,低于规定<3天标准,处于正常效率运行状态。 从表上数据看我院2013年床位使用率低效率运行科室是妇产科和五官科。妇产科孕产妇就诊率极低,与市里专业性极强的妇、产医院竞争,实力明显薄弱。五官科亦面临同样的问题。 结果分析反映出: 我院2013年床位未得到充分利用,出院病人平均住院日处于正常效率运行状态,而床位使用率处于低效率运行,说明住院病人率低。 建议:加大人才培养力度,广招贤能充实医院卫生专业技术人员队伍,选派技术骨干进修学习,提高医疗技术水平、强化优质服务和管理力度,合理用药合理医治,降低患者治疗成本,吸引患者,提高床位运行效率。 我院2013年同比2012年同期的术前平均住院日,均处于正常效率运行状态,它反映术前诊断质量、术前准备质量、手术安排合理性、手术室管理均达到标准水平。 二、门诊诊疗工作状态分析 1、来源:门诊工作数据来源主要通过门诊电脑就诊挂号系统提取,并每月定期收集门诊专家工作日志,深入查看门诊患者的入住率。 2、结果:2013及2012年门诊工作量对比 表二 3、结果分析: 2013年我院门诊工作量同比2012年同期增长21.80%。 门诊量增长幅度不是太大,因素:2013年上半年诊疗工作在老院,下半年10月搬迁入新住院楼,千头万绪,新环境、新设备,医务人员缺口大,业务工作于2013年年底才基本进入有序轨道运行。 建议:2014年国家还会加大医疗保险的投入,社会保险人群大幅度增加,尤其是新农合报销比例也在不断增加,大形势越好竞争也就越激烈,我们还得在宣传力度和医疗技术与服务上投大力气、下大功夫吸引患者,加上我院几年来一直深入农村、村屯、各农牧场开展免费诊疗,随队人员都是主任医师、副主任医师,我们一定能克服客观困难,争取提高工作量。 三、临床诊断质量分析 1、来源:医疗统计系统提取报表数据 2、对照

2019年市医院绩效考核运行情况分析报告

市医院绩效考核运行情况分析报告 市医院 XX年绩效考核运行情况分析报告 XX 年以来新医改政策不断推进落实,各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击,医疗卫生市场竞争不断加剧,我院又处在终止目标责任制管理待完善期间,形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念,按照深化医药卫生体制改革的总体要求,以建立维护公益性,调动积极性,保障可持续的公立医院运行新机制为目标,通过以工作量为基础,以工作质量为考核标准,以强化成本控制为手段,坚持按劳分配,优绩优酬,兼顾公平的分配原则,制定了医院奖励性绩效考核和分配,有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析: 一、工作量对比分析由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主,增加了专项绩效考核与奖励, XX年工作量全面增加,形势喜人,主要指标如下:名称 XX 年 XX 年增减增长率实占床日数 176981 161658 15323 8.7% 平均病床使用率( %)91.38 86.61 4.78 5.5% 平均病床周转次数(次) 33.99 30.86 3.13 10.1% 平均住院日(天) 9.44 9.5 0.06 -0.6% 出院人次18975 16982 1993 11.74%

(一)临床科室 出院人次大部分科室有所增加,略有下降的有普外科 919 人次,下降 3人;口腔科 209人次,下降 9 人次。增幅靠前的科室如下:科室名称 XX 年 (人次) XX 年 (人次)增减(人次)增长率( %) 眼科 1799 1378 421 30.6 中医科 137 106 31 29.2 五官科 319 251 68 27.1 内二科 3131 2646 485 18.3 脑外科 826 699 127 18.2 骨科 690 618 72 11.7 内分泌科 974 875 99 11.3 妇产科 2306 2091 215 10.3 皮肤科 110 100 10 10 心内科 3851 3589 262 7.3 (二)医技科室工作量 XX年比 XX年增长了 24%。 名称 XX 年 XX 年增减增长率 检验科(万次) 148 113 35 31% B 超室(万例) 3.4 2.8 0.6 21%

医院基本情况汇报

医院基本情况汇报

前郭县医院基本情况汇报 一、基本情况 前郭县医院始建于1947年10月,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性国家三级丙等医院、爱婴医院;是吉大二院、中日联谊医院、省肝病医院、省肿瘤医院、省人民医院协作医院、哈尔滨医科大学附属医院、教学医院。经过多年的发展,现已成为全县急救中心;农合定点医院;市、县医保、低保定点医院。医院现有在职职工975人,离退休226人,其中医生265人、护士258人,高级职称102人,中级职称225人,硕士研究生15人,大学本科学历145人,大学专科学历351人,现有临床科室26个,医技科室12个,医疗用房4万平方米,固定资产2亿元,开放床位800张,是三级丙等医院、国家爱婴医院。2011年全年门诊患者35万人次,收入院患者22000人次,完成手术5000例,业务收入2亿元,同比增长25%。 二、环境建设 2009年,我院争取到中央预算内投资项目款2050万元,建设前郭县医院综合楼。项目总投资6486万元,建设面积20600平方米。2009年7月开工, 2011年6月末交付使用,门诊综合楼扩建项目的落成,对改善医院环境和提升诊疗服务承载能力起到积极作用;医院新建制剂室总投资2379万

元制剂室建设项目。选址郭尔罗斯工业园区,总占地面积2万平方米,建设面积3230平方米。项目于2010年4月开工,2011年7月投入使用,解决了50多人的就业问题,对医院整体发展起到了良好促进作用。 三、仪器设备 近年来,为提高医院综合竞争能力,经过多方筹集资金,先后购入日本三维、四维彩超机、全自动生化分析仪、美国GE16层螺旋CT机、1.5T核磁共振、DR计算机成像系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、血液透析机、高压氧舱等一大批先进设备。据初步统计,购入腹腔镜、关节镜、宫腔镜等设备后,每年留住微创手术患者500多人次,更新核磁、CT、DR、彩超等解决了医技科室长期以来患者候诊时间长,经常引发纠纷的现象。松原是肿瘤高发区,但目前没有规范的治疗医院。我院于2009年开始运作引进陀螺刀、直线加速器,2011年8月,房屋建设、设备安装已完备,各项审批手续顺利完成,开诊后,规范了松原地区肿瘤患者的治疗。这些先进仪器的购置为临床诊断治疗提供了强大的技术支持平台,促进了医疗技术水平的大幅度提升。 四、积极推进人事分配制度改革 在县委、县政府的大力支持下,在卫生局党委的正确领导下,新一届领导班子大胆实施了人事分配制度改革。在人事改革方面,重新设置岗位,实行竞聘上岗,中层干部通过

医院运行指标分析报告1

长治市郊区人民医院 2015 年质量与安全主要监测指标分析报告根据《二级综合医院评审标准与实施细则(2012 )版》与三好一满意的要求,我院于2015 年逐步实现医院各科室联网,建立了质量与安全指标监测体系。通过一年的运行监测均达到了年初制定的目标,具体总结分析如下。 一、重要指标的监测结果分析 (一)出院患者住院日 1、2015 年平均住院日为9.7 天,其中,第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别是9.3 天、10 天、9.8 天、9.7 天。 2、原因分析:医院总体上将平均住院日控制在10 天以内已达标。影响我院平均住院日的主要科室为中医科(达14 天左右)、消化内科(达13 天左右)、呼吸内科(达12 天左右),因中医科住院患者大部分40% 以上为肝病患者,恢复期较长;消化内科病人多为慢性病患者,恢复期较长;呼吸内科多为慢性支气管炎等慢性疾病治疗效果短期不明显。 3、建议: 1)完善分级诊疗制度,对于恢复期患者可转往下一级医院进行康复。 2)住院诊疗期间,落实三级医师负责制,确保诊疗的及时性; 3)完善规范化诊疗制度并严格执行; 4)规范诊疗行为,积极开展临床路径模式。

5)加大管理与考核力度,给每个科室下达明确考核目标,每月考核,每季汇总,直接与绩效挂钩。

(二)药品收入占医疗总收入比例 2015年度药品收入占医疗总收入比平均为 %,符合低于45%的指标要求。 其中,第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别是 37.8%、37.86%、 39.59%、38.58%均低于W 45%的要求。 药占比 40 39.5 8.5 8 平均住院日

新医改背景下某公立医院运行情况分析

新医改背景下某公立医院运行情况分析 目的分析医药价格改革背景下某公立医院运行情况,探讨医院发展存在的问题,提供发展建议。方法采用Excel 2010和SPSS 19.0统计学软件,对某公立医院改革前后运营数据进行统计描述和分析。结果新医改后,该医院门诊人均费用降低,但整体运行效率欠佳,收入结构不合理,药品、卫生材料成本占比大,政府投入较少。结论落实财政投入,加强成本控制,加强医疗服务体系建设,推进医院薪酬体制改革,提高医院整体运营效率。 标签:医改;公立医院;运营效率;成本 Analysis of the Operation of a Public Hospital under the Background of New Medical Reform RAO Liu-zhen1,2,CHEN Ya-guang3 1.Nanhua University,Hengyang,Hunan Province,421000 China; 2.Chenzhou Hospital,Nanhua University,Chenzhou,Hunan Province,423000 China; 3.Chenzhou First People’s Hospital,Chenzhou,Hunan Province,423000 China [Abstract] Objective To analyze the operation of a public hospital under the background of medical price reform,to explore the problems existing in hospital development,and to provide development suggestions. Methods Excel 2010 and SPSS 19.0 software were used to describe and analyze the operational data of a public hospital before and after the reform. Results After the new medical reform,the per capita cost of the hospital was reduced,but the overall operating efficiency was not good,the income structure was unreasonable,the cost of medicines and sanitary materials was large,and the government invested less. Conclusion Implement financial input,strengthen cost control,strengthen the construction of medical service system,promote the reform of hospital salary system,and improve the overall operational efficiency of hospitals. [Key words] Medical reform;Public hospital;Operational efficiency;Cost 医药价格改革对中国城市公立医院产生严重冲击,医院合理收入减少,政府建议提升医疗服务价格又使医院迎来新机遇,弥补亏损收入。如何应对改革对医院造成的影响、抓住发展时机,值得管理者深思。 1 资料与方法 1.1 一般资料

医务人员出诊情况分析评价

医务人员出诊情况分析评 价 Ting Bao was revised on January 6, 20021

2016年第一季度门诊医师出诊情况分析评价一.我院门诊医师出诊每月由各科室排班后将排班本上报门诊部,由挂号室、导医台、专家门诊就诊一览表及门诊大厅电子屏滚动播出医师出诊情况。并要求医务人员在完成本岗位工作后能主动指导患者进入下一步诊疗环节。 二.为确保门诊出诊医务人员按时上班,门诊部每天上班前必须在门诊就诊区域巡查。其次,挂号室、导医人员如发现未按时出诊的科室,及时上报门诊部。由门诊部通知所在科室主任安排出诊人员。以确保门诊患者及时就诊。 三.门诊医务人员如有特殊情况不能按时出诊或无法出诊的情况下,参照医务人员无法出诊替代制度执行,以确保科室人员不缺岗,保障医疗工作有序进行。 四.门诊设立导医台,由导诊人员随时为就诊患者提供咨询服务,如遇年迈者或无自理能力的患者,有导诊人员送到所就诊科室并帮助完成辅助检查、交费、取药等就诊流程。 五.为不断完善门诊服务及时发现工作中存在的问题,更好的改进医疗质量,制定出门诊满意度调查表,从1月份开始由导医台发放,并由导诊人员每月统计结果,由门诊部根据病人满意度调查情况反馈给所在科室及分管院长,以作为绩效考评依据。存在问题:

通过对门诊医务人员出诊情况的分析、检查各门诊就诊病人登记本及门诊挂号室情况的对比, 1.个别科室大夫存在上班晚点现象, 2.门诊病人就诊时分不清专业,时有乱号现象。 整改措施: 1、门诊部所在科室依据管理方案给予相应处罚。 2、增加导诊人员随时给予就诊指导,以持续改进出诊服 务。 3、继续强化医师出诊和替代制度的学习。 2016年4月6日

DRGs在医院基本运行情况中的应用分析

DRGs在医院基本运行情况中的应用分析 发表时间:2018-03-09T11:29:19.717Z 来源:《医药前沿》2018年2月第5期作者:唐燊陈春杨玉林 [导读] 基于DRGs系统分析我院基本运行情况,并就应用过程中发现的问题为贵州省探索DRGs推广工作提供基础。 (贵州省兴义市人民医院贵州兴义 562400)) 【摘要】目的:基于DRGs系统分析我院基本运行情况,并就应用过程中发现的问题为贵州省探索DRGs推广工作提供基础。方法:采用基于DRGs的医院分析系统(UniDRGs)(上海联众网络信息有限公司)对我院近2年出院病案首页数据进行回顾性分析。结果: DRG组数由2015年的532组上升至2016年的544组,DRG总量由2015年的41632.85上升至2016年的43921.89,病例技术指数CMI值由2015年的0.9655上升至2016年的0.9895,RW>2的上升。结论:(1)纵向来看,总体上我院医疗服务产能逐年提升,医疗服务效率逐年提高,由于我省其他医院还未应用DRG进行数据分析因此和其他医院尚无可比性。(2)应用DRG对医院进行科学管理,具有提高医院管理效益,改善医疗服务质量,控制医疗费用,顺应公立医院改革及促进分级诊疗等作用。是一个值得广泛使用的医疗质量管理及医疗服务管理工具。(3)开展DRGs要求医院具有良好的信息系统,和良好的病案管理及服务编码能力,并不断持续改进完善。 【关键词】疾病诊断相关组(DRGs);分析 【中图分类号】R197.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2018)05-0385-02 DRGs(诊断相关分组diagnosis related groups,简称DRGs)是基于疾病临床表现和消耗卫生资源的相关性、相似性对不同病例进行分组[1],通过“风险调整”对“差异”进行标化,能真实、客观、科学地监测医院基本运行情况,引导医院提供安全、优质、高效、适宜的医疗服务。DRGs是美国耶鲁Robert Fetter及其团队在1976年推出第一代 DRGs,至今已发展至六代,DRGs基于医疗资源消耗与效益方法进行的病例组合的概念发展的。成为世界各国政府和卫生界公认的先进医院效率质量控制工具,在全世界43个国家推广应用,在贵州省深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务中要求积极探索研究应用DRGs管理工具[2]。 1.资料与方法 1.1 分析对象和内容 本次分析样本是我院2015、2016年1—12月的出院首页数据,共87507份,来源于同期卫统4-1报表,入组率95%以上。主要从医院的综合能力、疑难病例治疗能力、外科能力、临床专科能力等多个维度,对医院数据进行分析。采用的诊断编码为北京临床版,手术编码为北京临床版。 1.2 分析方法 DRGs是根据病人的年龄、性别、临床诊断、合并症与并发症、手术、操作、转归、住院天数等因素把病人分入相关组。通过院内的HIS或病案统计系统,采集出院病案信息,按照国家HQMS的格式,生成DBF或XLSX文件。上报到基于DRGs的医院绩效分析系统(UniDRGs)(上海联众网络信息有限公司开发)计算本院DRG结果。 1.3 评估内容和指标 UniDRGs分组器中基于DRGs绩效考核系统,不仅提供CMI,RW的分析,同时提供三四级手术和病种结构的分析,这些数据客观真实地反映了医院的医疗质量。UniDRGs分组器中手术分级库分为1-4个等级。三、四级手术代表了难度较高、耗时较长、风险较大的手术,使用技术难度,包括基本人力消耗及耗时;风险程度,包括死亡率、术后并发症等参数计算每个手术编码对应的手术级别。

公立医院年度财务分析报告模板

附件2 公立医院年度财务分析报告模板 为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月*日至*年*月*日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算报告)及相关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具如下财务分析报告: 一、医院基本情况 ****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型**级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有**个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。 表1 医院基本情况表

截至20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,与上期比较,增加(或减少)***个科室,主要原因是:截至20**年**月**日,医院平均在职职工***人,与上期比较,增加(或减少)***人,在编人员**人,增(减)**人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人,增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。 截至20**年**月**日,医院编制床位***张,与上期比较,增加(或减少)***张,原因:;平均开放床位**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**张。诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。

二、财务状况 截至20**年**月**日,医院编报了会计报表(或财务决算报告)。医院主要财务状况如下: (一)预算批复情况。 表2 预算批复情况表 根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》(文件号),20**年医院预算批复情况如下: 1.总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出***万元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。 2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中:财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***万元)、财政项目支出**万元。 3.新增资产配置预算。医院新增资产配置预算**万元,

医院经营情况汇报

医院经营情况汇报 铜川创伤骨科医院现有医护人员41人,其中高级职称6人、中级职称9人、初级职称24人,床位46张,承担着川口、红旗地区万人口的“预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育”等工作。今年以来,在处党委的正确领导下,在院班子的带领下,与时俱进,开拓创新,积极发挥医院整体功能,实施名医、名科、名院战略,取得了长足的进步,社 会效益和经济效益不断攀升,较好的完成了处下达的各项经营指标,1—11月份完成经营收入万元,支出万元。先将经营情况汇报如下: 一、优化管理手段,健立健全综合目标管理责任制 我们采取了综合目标管理责任制的办法进行医院改革。全面加强医院质量控制,明确提出了在医院工作中质量是永恒的主题,在动态管理中,以科学的思想去认识,以科学的规范去管理,全面推进医院发展过程中服务观念的现代化、设施装备的现代化、医疗技术的现代化、医疗队伍的现代化、医院管理的现代化的管理、经营理念。首先由院长聘任中层干部。实行每年一聘任制度,遵循看能力不看职称,比贡献不比资历的竞争上岗原则,胜任者可连任,不胜任者撤换,

使干部队伍有了一种竞争机制。其次,以科室为单位,设定工作岗位,人员实行竞争上岗,医务人员实行严格的准入制度,落聘人员实行限期提高待聘制。三是按照《物资供应处XX年工效挂钩考核管理办法》,根据我院的工作实际,制定出我院《XX年工效挂钩分配管理办法》,对各科室制定出详细的考核内容,每季进行一次考评,以任务指标完成情况的好坏作为评优评分的依据,在年终对各科室进行奖惩。四是制定出了医院管理流程图,经营管理更加精细化。五是制度制定,用制度管人,先后制定了《骨科医院安全管理办法》、《劳动作风纪律考核细则》,等制度,做到有章可循。改革出新全盘活。医院内部竞争上岗的运行机制,使中层干部和广大职工的切身利益与医院整体工作紧紧地捆在一起,科室有了紧迫感,中层干部有了责任感,职工有了危机感。经济效益不断攀升,职工收入不断提高。新机制使医院走上了自我完善,不断在思想上创新,工作上创新,措施上创新,发展上创新的良性可持续发展的新天地。 二,精打细算,控制成本 今年是全处的成本管理年,为了认真贯彻处工作会,干部大会及季度工作会议精神,我院从各个方面加强成本管理,控制费用。一是对我院的药品全面实施集中招标采购,统一采购国家主渠道进货药品,公开药品购进价格,降低药品成本,有效地杜绝了伪劣假冒药品的出现,药品购进成本较上

第二医共体2016年第一季度运行情况分析

第二医共体2016年第一季度运行分析 各成员单位: 通过对第二医共体2016年第一季度运行情况进行分析,现将相关情况通知如下: 一、第二医共体运行情况 1.基金支出情况(所有结算类型)。2016年第一季度,曹集镇基金支出5947417.58元,同比增长3.95%,地城镇基金支出5474504.33元,同比增长7.09%,郜台乡基金支出589714 2.11元,同比增长10.01%,洪河桥镇基金支出876341 3.04元,同比增长45.74%。 (存在问题:洪河桥镇资金支出过快) 2.可补偿费用占比情况(普通住院)。2016年第一季度,曹集卫生院可补偿费用占比为97.63%,同比降低2.12%,地城卫生院可补偿费用占比为96.68%,同比降低1.62%,郜台卫生院可补偿费用占比为99.83%,同比降低0.09%,洪河桥卫生院可补偿费用占比为95.79%,同比降低1.56%。 (存在问题:曹集卫生院、地城卫生院、郜台卫生院、洪河桥卫生院可补偿费用占比在下降) 3.实际补偿比情况(普通住院)。 2016年第一季度,曹集卫生院实际补偿比为81.7%,同比降低1.42%,地城卫生院实际补偿比为81.77%,同比降低0.23%,郜台卫生院实际补偿比为82.28%,同比降低1.47%,洪河桥卫生院实际补偿比为79.16%,同比降低1.61%。 (存在问题:曹集卫生院、地城卫生院、郜台卫生院、洪河桥卫生院实际补偿比在下降) 4.乡镇外住院人次占比及基金支出情况(普通住院+单病种+住院分娩+分娩并发症+外伤)。 2016年第一季度,曹集镇乡镇外住院人次1443人次,同比

增长7.21%,乡镇外住院率为74.96%,乡镇外住院基金支出占比为89.8%,地城镇乡镇外住院人次1354人次,同比增长8.32%,乡镇外住院率为76.63%,乡镇外住院基金支出占比为89.76%,郜台乡乡镇外住院人次1569人次,同比增长20.32%,乡镇外住院率为81%,乡镇外住院基金支出占比为92%,洪河桥镇乡镇外住院人次2407人次,同比增长30.46%,乡镇外住院率为81.9%,乡镇外住院基金支出占比为92.07%。 (存在问题:曹集镇、地城镇、郜台乡、洪河桥镇乡镇外住院人次占比同比在增长,且增长过快) 5.县外住院人次及基金支出情况(普通住院+单病种+住院分娩+分娩并发症+外伤)。 2016年第一季度,曹集镇县外住院人次416人次,同比降低20.31%,县外住院率为21.61%,县外住院基金支出占比为36.79%,地城镇县外住院人次282人次,同比降低11.32%,县外住院率为15.96%,县外住院基金支出占比为31.91%,郜台乡县外住院人次419人次,同比降低5.63%,县外住院率为21.63%,县外住院基金支出占比为27.41%,洪河桥镇县外住院人次611人次,同比增长35.18%,县外住院率为20.79%,县外住院基金支出占比为31.44%。 (存在问题:洪河桥镇县外住院人次占比同比在增长,且增长过快) 6.次均三费运行情况(普通住院+住院分娩+分娩并发症+外伤)。 2016年第一季度,曹集卫生院、地城卫生院、郜台卫生院、洪河桥卫生院次均三费与去年同期相比在下降。 7.次均费用运行情况(普通住院+住院分娩+分娩并发症+外伤)。 2016年第一季度,曹集卫生院、地城卫生院、郜台卫生院、洪河桥卫生院次均费用与去年同期相比在下降。

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