合同评审管理制度
合同评审管理制度

合同评审管理制度一、背景和目的为规范企业合同评审的流程和要求,确保合同评审工作的高效有序进行,提高合同管理和风险掌控水平,特订立本《合同评审管理制度》。
二、管理标准1. 合同评审的范围(1)本制度适用于企业内全部合同的评审工作,包含但不限于与供应商、客户、合作伙伴的合作协议、销售合同、采购合同等。
(2)合同评审的要求可依据实在合同内容和风险程度进行调整和细化。
2. 合同评审的流程(1)拟定评审流程:职能部门应依据公司的实际情况拟定合同评审流程,并形成文档和相关模板。
流程中应包含合同提交、评审责任人评审、法律团队审核、最终评审和文件存档等步骤。
(2)合同提交:职能部门负责接收并登记合同评审申请,并进行初步筛选和分类。
(3)评审责任人评审:职能部门指定专人对合同进行评审,全面审核合同的合法性、合规性、风险程度等。
评审责任人应在一个工作日内完成初审,并做出初步评审看法。
(4)法律团队审核:评审责任人将初审结果提交给法律团队进行合同内容的法律审核,法律团队应在指定时间内给出审核结果和合同修订建议。
(5)最终评审:评审责任人综合初审和法律团队的审核看法,依据公司政策和流程,做出最终评审决策。
(6)文件存档:全部合同评审的相关文件、看法和决策结果应按规定进行归档,以备查档和审计使用。
3. 评审目标和要求(1)评审目标:确保合同的合法性、合规性,保护公司利益,降低风险,并在合同签订前供应相关决策支持。
(2)评审要求:依据实在合同的不同特点和风险,评审重点应包含但不限于以下几个方面:—合同的法律效力和权益保护是否完备。
—合同条款是否明确、合理、便于执行。
—与合同相关的义务和责任是否明确。
—合同中的各类风险是否全面评估和掌控。
—合同中费用、付款方式和违约责任等是否合理。
—合同是否符合公司策略和政策。
4. 管理责任(1)评审责任人:依照职能部门的职责分工,评审责任人应负责组织和执行合同评审流程,并保证评审工作的高效进行。
公司合同评定管理制度

公司合同评定管理制度
一、制度目的
本制度旨在明确合同评审的管理职责、程序及要求,确保合同条款的合法性、合理性,预防合同风险,保障公司利益不受侵害。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有涉及对外签署、变更、执行以及终止的各类合同和协议。
三、管理原则
合同评定应遵循合法合规、公平公正、诚实信用的原则,保证合同评审的独立性、客观性和专业性。
四、组织机构
1. 设立专门的合同管理部门,负责合同的起草、审核、存档等工作。
2. 成立合同评审委员会,由法务、财务、业务等部门的代表组成,负责对重要合同进行评审。
五、评审流程
1. 合同起草:由业务部门根据合作需求起草合同初稿,并提供相关合作背景资料。
2. 初步审核:合同管理部门对合同初稿进行格式、内容等方面的初步审核。
3. 专业评审:合同评审委员会从法律、财务等角度对合同进行深入分析,提出修改意见。
4. 修改完善:业务部门根据评审意见修改合同,形成终稿。
5. 最终审批:合同评审委员会对终稿进行最终审批,审批通过后由授权代表签署。
六、责任划分
1. 业务部门负责提供准确的合作信息,起草合同文本。
2. 合同管理部门负责合同的初审和存档工作。
3. 合同评审委员会负责对合同的专业评审和最终审批。
七、风险管理
1. 定期对合同执行情况进行检查,及时发现并处理违约风险。
2. 建立合同争议解决机制,确保争议能够及时有效地得到解决。
八、附则
本制度自发布之日起实施,由法务部门负责解释,如有变动,按照公司规定程序进行修订。
合同签订评审管理制度范本

合同签订评审管理制度范本1. 制度主要信息1.1 制度编号: ______________________________1.2 制定日期: ______________________________1.3 实施日期: ______________________________1.4 适用范围:适用于公司内部所有合同签订和评审活动。
1.5 主管部门: ______________________________1.6 联系负责人: ______________________________2. 评审管理职责2.1 合同评审委员会:负责对所有合同进行审查,确保合同条款符合法律法规及公司政策。
委员组成:姓名:______________________________职务:______________________________2.2 合同签署授权人:负责最终签署合同,确保签署权的合法性和有效性。
签署授权人:姓名:______________________________职务:______________________________2.3 合同管理部门:负责合同的存档、管理及跟踪执行情况。
部门负责人:姓名:______________________________职务:______________________________3. 合同评审流程3.1 合同准备阶段:合同起草人需提供完整的合同草案及相关支持材料。
支持材料包括但不限于:需求说明、预算审批、项目背景等。
3.2 初步审查:合同评审委员会进行初步审查,确保合同条款完整并符合公司标准。
审查内容包括合同的法律合规性、条款明确性和风险评估。
3.3 详细审查:对合同条款进行详细分析,包括法律条款、财务条款、履行条款等。
专业部门(法律、财务等)进行进一步的审查和建议。
3.4 修订与调整:根据审查意见,合同起草人进行必要的修改和调整。
合同评审管理制度

合同评审管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理,确保合同内容合法合规、条款明确、风险可控,特制定本《合同评审管理制度》。
第二条本制度适用于公司对外签订的所有经济合同、协议及其他具有法律约束力的文件。
第三条合同评审应遵循公平、公正、诚实信用的原则,确保合同双方权益得到保障。
第二章合同评审机构与职责第四条成立合同评审小组,负责合同的初步评审工作。
评审小组由公司法务部、财务部、业务部等相关部门人员组成。
第五条合同评审小组的职责包括:1. 对合同文本进行初步审查,提出修改意见和建议;2. 评估合同风险,提出风险控制措施;3. 协调各部门对合同内容的意见,确保合同内容符合公司利益;4. 提交合同评审报告给上级领导审批。
第三章合同评审流程第六条合同评审流程包括:合同提交、初步评审、修改完善、再次评审、审批及签署等步骤。
第七条合同提交:业务部门负责将拟签订的合同文本提交给合同评审小组,同时提供与合同相关的背景资料、业务需求等信息。
第八条初步评审:合同评审小组对合同文本进行初步审查,重点关注合同条款的合法性、完整性、明确性,以及合同风险的可控性。
第九条修改完善:根据初步评审结果,合同评审小组提出修改意见和建议,业务部门负责根据意见进行修改完善。
第十条再次评审:业务部门将修改后的合同文本再次提交给合同评审小组进行再次评审,确保合同内容符合要求。
第十一条审批及签署:合同评审小组将评审通过的合同文本提交给上级领导审批,审批通过后,由公司法定代表人或授权代表签署合同。
第四章合同评审要求第十二条合同评审应确保合同内容符合法律法规的规定,不得违反国家强制性标准或行业规范。
第十三条合同评审应重点关注合同条款的明确性和可操作性,避免产生歧义或争议。
第十四条合同评审应评估合同风险,包括但不限于合同履行风险、违约责任风险等,并提出相应的风险控制措施。
第十五条合同评审应注重保护公司利益,确保合同条款有利于公司业务发展及风险控制。
公司合同评审管理制度

第一章总则第一条为规范公司合同评审工作,确保合同签订的合法性和有效性,防范合同风险,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同评审工作,包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、投资合同等。
第三条合同评审工作应遵循合法、合规、公平、公正的原则,确保合同内容完整、条款明确、风险可控。
第二章组织机构与职责第四条公司设立合同评审委员会,负责公司合同评审工作的统一领导和协调。
第五条合同评审委员会由以下部门组成:1. 法务部门:负责合同法律审核、风险评估和纠纷处理;2. 财务部门:负责合同财务审核、成本控制和风险防范;3. 业务部门:负责合同业务审核、合规性和可行性评估;4. 风险管理部门:负责合同风险识别、评估和控制。
第六条各部门职责:1. 法务部门负责合同的合法性、合规性审核,提出法律意见;2. 财务部门负责合同的财务合理性、成本控制和风险防范;3. 业务部门负责合同的业务合规性、可行性评估和合同履行;4. 风险管理部门负责合同风险识别、评估和控制。
第三章合同评审程序第七条合同评审程序如下:1. 业务部门提出合同评审申请,提交合同草案及相关材料;2. 合同评审委员会根据合同性质、金额、风险等因素,确定评审方式(书面评审或会议评审);3. 评审方式确定后,相关部门根据职责分工进行审核;4. 审核通过后,合同评审委员会召开会议,对合同进行综合评审;5. 评审委员会形成评审意见,报公司总经理审批;6. 经总经理审批后,合同签订、履行。
第四章合同风险控制第八条合同风险控制包括以下内容:1. 合同法律风险:法务部门负责对合同法律风险进行识别、评估和控制;2. 财务风险:财务部门负责对合同财务风险进行识别、评估和控制;3. 业务风险:业务部门负责对合同业务风险进行识别、评估和控制;4. 风险管理部门负责对合同风险进行综合评估和控制。
合同管理评审制度

合同管理评审制度摘要:本文介绍了一种称为合同管理评审制度的管理工具。
合同管理评审制度是一种重要的组织管理工具,可以帮助组织有效管理合同,并确保合同的顺利执行。
本文从合同管理评审制度的目的、内容、实施步骤等方面进行了详细阐述,并提出了一些建议来帮助组织更好地实施合同管理评审制度。
1. 引言在现代商业环境中,合同是组织之间进行业务交易的基本工具。
合同的管理对于组织来说至关重要,因为合同的有效管理直接关系到组织的利益和声誉。
合同管理评审制度是一种有效管理合同的工具,通过规范化的流程和标准,帮助组织确保合同的顺利执行。
2. 目的合同管理评审制度的目的是为了确保组织在合同管理方面具有一套科学、规范、有效的制度和流程。
合同管理评审制度的目标是:- 明确合同管理的责任和权限;- 提高合同管理的效率和质量;- 防止合同纠纷和风险。
3. 内容合同管理评审制度包括以下内容:3.1 合同管理的组织机构和职责合同管理评审制度明确了合同管理机构的设置和职责,以确保合同管理工作的专业性和有效性。
合同管理机构负责管理和执行合同管理评审制度,制定合同管理的规程和流程,并根据合同的性质和重要性确定相应的管理要求。
3.2 合同管理的流程和标准合同管理评审制度规定了合同管理的具体流程和标准。
包括合同的签订、履行、风险评估、变更管理等各个环节的具体要求。
通过规范化的流程和标准,可以确保合同的顺利执行,并提高组织在合同管理方面的效率和质量。
3.3 合同管理的信息化支持合同管理评审制度提出了对于合同管理信息化的要求和支持。
通过合同管理信息化系统,可以实现对合同的全面管理和监控。
合同管理信息化系统可以帮助组织实时了解合同的履行情况、合同的风险和变更情况,并提供相应的决策支持。
4. 实施步骤组织在实施合同管理评审制度时,应按照以下步骤进行:4.1 确定合同管理的目标和策略组织应该明确合同管理的目标和策略,包括提高合同管理的效率和质量,减少合同纠纷和风险。
公司合同评审管理制度

公司合同评审管理制度第一章总则为规范公司合同评审行为,提高公司合同管理水平,保障公司合同权益,特制定本管理制度。
第二章评审范围公司合同评审,包括但不限于公司与客户、供应商、合作伙伴等签订的各类合同,以及与其相关的补充协议、变更协议等。
第三章评审流程1. 合同起草:相关部门或人员起草合同草案,应明确合同各方的权利义务、约定事项,并在文本中标注“草案”字样。
2. 内部审核:合同起草完成后,相关部门或人员应提交给公司法务部门进行内部审核。
法务部门应对合同内容进行全面审查,确保其合法有效,不违背法律法规,并在文本中标注“内部审核”字样。
3. 领导审批:内部审核通过后,合同应提交给公司领导或相关主管领导审批。
审批范围根据公司规定的权限和程序进行。
4. 签署备案:领导审批通过后,合同由双方签字盖章,签署生效。
同时,应将合同归档备案,并在文本中标注“签署备案”字样。
5. 合同执行:合同签署生效后,相关部门应严格履行合同约定内容,确保合同规定的权利义务得到执行。
第四章评审要求1. 合同必须明确规定各方的权利义务和相关约定事项,确保合同内容具体明确,不含糊。
2. 合同署名必须真实有效,签字必须有权签字人签名,并在相应位置盖章。
3. 合同内容必须合法合规,不违反法律法规。
4. 合同内容不得违背公司内部政策和规定。
5. 合同必须具备可操作性,不能含有不切实际的约定。
第五章评审标准1. 法律合规性:合同评审以确保合同内容与相关法律法规一致为标准。
2. 业务合理性:合同评审以确保合同对公司业务发展有利为标准。
3. 经济合理性:合同评审以确保合同内容经济可行和合理为标准。
4. 财务风险性:合同评审以确保合同不会增加公司财务风险为标准。
5. 可执行性:合同评审以确保合同具备可操作性和可执行性为标准。
第六章评审措施1. 风险评估:对合同涉及的各种风险进行评估和分析,提出解决措施。
2. 权利保障:确保公司在合同纠纷中能够有效维护自身合法权益。
公司合同评审管理制度

公司合同评审管理制度第一章总则为规范公司合同评审流程,加强对合同的管理,保障公司的利益,特制定本制度。
第二章评审委员会组成1. 公司设立合同评审委员会,委员会由公司高层管理人员组成,主要负责对涉及公司利益的合同进行评审。
2. 合同评审委员会成员由公司董事长任命,包括总经理、财务总监、法务总监等相关部门负责人。
第三章评审范围1. 合同评审委员会主要对以下类型的合同进行评审:(1) 金额较大的合同;(2) 具有重大影响的合同;(3) 涉及重要合作伙伴的合同;(4) 其他需要公司高层审批的合同。
2. 合同评审委员会还可根据实际情况扩大或缩小评审范围,经公司董事长批准。
第四章评审流程1. 合同评审委员会在接收合同前,应向相关部门索要相关资料,如合同文本、商务谈判记录等。
2. 合同评审委员会应在合同评审会上讨论每个合同的具体内容,审查各项条款是否符合公司政策和法律法规。
3. 如发现合同存在风险或不当条款,应及时提出修改意见或拒绝签署。
4. 经过合同评审委员会审查通过的合同,应及时签署并归档。
第五章评审纪要1. 合同评审委员会应对每次会议进行纪要记录,包括会议时间、参会人员、讨论内容、决定结果等。
2. 纪要应经过主席签字确认后正式生效,备案存档。
第六章违约处理1. 若有部门或个人违反合同评审制度,造成公司损失,应承担相应法律责任。
2. 如合同评审委员会成员个人或该委员会有违规操作之嫌,应及时进行调查,并根据调查结果进行相应处理。
第七章制度宣传1. 公司应定期对合同评审制度进行宣传培训,确保全体员工了解合同评审流程和重要性。
2. 公司应建立有效的反馈机制,接受员工对合同评审制度的意见和建议。
第八章附则1. 本制度经公司董事长批准后生效,任何未尽事宜由公司董事长最终解释。
2. 本制度的解释权归公司董事长所有。
3. 本制度自颁布之日起执行,一经修改,须重新经公司董事长批准。
以上为公司合同评审管理制度的内容,希望全体员工认真执行,确保公司的利益不受损害。
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合同评审管理制度
一、总则
(一)目的
为了加强和完善评审程序,防范合同风险,确保公司各项经营工作正常有序地进行,特制定本制度。
(二)适用范围
、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件,再按流程送审。
、特殊 重大合同(订立价款在五万元以上的合同,投资、股权收购、并购的合同,涉外合同,合同承办部门认为需可行性审查的其他合同)均必须提请公司合同评审小组评审。
(三)职责
、公司成立合同评审小组。
合同评审小组由总经理、分管副总、总工(总监)、财务负责人、法务部负责人、采购物流负责人、品质管理部负责人、市场开发部负责人、项目工程部负责人及承办部门(当事部门)负责人组成,合同评审小组的组长为总经理。
、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本,提交相关资信资料,并对合同执行情况进行全程督办。
、品质管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查,并参与单元产品成本的测算。
、市场开发部负责评审新产品 项目的开发能力及市场前景的评估。
、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性,并参与工程项目成本的测算。
、物流采购部负责审核采购能力和采购周期,并参与材料成本的测算。
、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性,以及确认成本及利润指标等。
、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查,并对可能产生的法律风险提出防范意见。
、投融资部负责评审与投融资业务有关项目的可行性、技术协议、操作流程等事项。
、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。
二、评审原则
(一)承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查;其他相关业务部门对合同进行专业性审查。
(二)法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。
(三)紧急采购、特殊原因的物资采购,或其他原因特批的采购(商务)或销售的项目订单或合同,可经公司总经理董事长批准,依照特事特办的原则处理。
三、评审内容
(一)建设工程(土建)合同
、审核施工单位的资质、业绩及信誉度;
、审核费用是否合理。
主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交(竣)工日期等;
、审核质量与技术条款;
、审核服务与承诺条款;
、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;
、审核违约责任、质量索赔条款;
、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
(二)买卖合同
、审核供应商的选择情况;
、审核比价核价、优质优价(性价比)情况;
、审核备品配件、随机配件的供应条款;
、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;
、审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定;
、审核违约责任、质量索赔条款;
、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求;
(三)加工承揽(技改、维修)合同
、审核承揽方的资质、业绩及信誉度
、审核比价核价(性价比)及加工费用标准是否合理;
、审核质量与技术条款;
、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;
、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;
、审核违约责任、质量索赔条款;
、质量保证及质量保障体系是否满足要求。
(四)运输合同
、审核运输单位的资质、业绩及信誉度;
、评审运输费用标准(性价比)是否合理;
、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;
、评审服务与承诺条款;
、评审运输过程中货物毁损、灭失应承担损害赔偿责任条款;
、审查有无违约责任的条款,是否符合《合同法》的有关规定。
(五)商务合同
、商务合同是指:公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同、国际贸易代理合同、谈判备忘录、补偿贸易合同、专项协议书、销售确认书等。
、审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度;
、审核费用、责任是否合理。
主要测算取费标准、间接费用,审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等;
、审核质量与技术条款;
、审核服务质量与承诺条款;
、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;
、审核违约责任、质量索赔条款;
、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
四、评审程序
(一)合同评审采取召开专题会议的形式。
专题会议由合同承办部门负责召集。
(二)合同评审工作开始前,先由合同承办部门和其他有关部门起草合同文件,合同文件应优先采用示范合同文本;如无合同示范文本,则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本。
(三)合同评审组织部门(合同承办部门)原则上应至少提前 个工作日将须评审的合同文件及供应商的选择、核价比价、服务与承诺等相关资料送交各评审参加部门。
(四)合同评审专题会议应做好以下工作:
、认真听取合同承办部门关于询价比价、平等协商、厂家选择等情况的介绍;
、审查要约(询价函)、承诺(报价函)的内容;
、评审合同的条款。
重点评审合同价款、质量、交货期、服务与承诺、违约责任、损失赔偿等条款;
、对被评审的合同提出结论性意见。
参会人员均应在合同评审记录上签字。
(五)合同评审通过后,合同承办部门应将合同文件和汇总后的评审意见送交财务部审核,后分别报分管领导和财务分管领导审查,最终报请公司总经理审批。
(六)如果合同文件未得到审核人或审批人同意,则合同承办部门应根据审批(核)意见继续完善合同内容,并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件,再次报请审(核)批人审(核)批。
(七)审批人批准签订合同文件后,合同承办部门负责依照经批准的合同文件与合同对方办理协商签约事宜。
(八)合同文件的审核、审查、审批详见《合同管理工作流程》。
(九)评审记录的保存。
办公室负责保存书面的合同评审记录。
(十)合同文件变更、解除的评审。
发生合同条款变更(如价格条款、支付条款、质量条款、工期条款、违约条款变更等)或解除时,应采用书面形式,如补充协议、备忘录、会议纪要等文件形式。
合同条款变更或解除的评审程序参照合同评审程序执行。
附件: 、合同评审流程图
、合同评审表
附件 :
合同评审流程图
附件 :
合同评审表
提审部门: 年 月 日。