资产管理情况自查报告
资产管理情况自查报告
根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将相关资产清查的工作情况报告如下:
一、资产清查工作总体状况分析
(一)资产清查工作基准日:20**年7月15日——8月10日
(二)资产清查范围:固定资产第二——第九类
(三)资产清查工作具体实施情况:
我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产实行清查,入账,确实是任务重压力大。
为保证资产清查工作高效有序地实行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料实行集中分析、简化,把跟学校相关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校实行审核、验收。
第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。
经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。
(四)资产清查工作取得的成效及存有的问题。
通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。
但清查中也发现了一些问题,因为电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存有着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。
二、对资产清查的问题提出改进措施
我们将以本次资产清查作为提升学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。
增强实物管理,对于清理出来的有问
题资产,即时报批并实行账务处理。
针对资产清查工作发现的问题,
作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善
相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的'固定资产。
整改措
施如下:
1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资
产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。
2、进一步增强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础
工作,对固定资产实行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工
作流程,做到程序化,规范化,提升其使用率。
3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具
体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止
物品的损坏和遗失。
4、要求各校保管员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,
如发现有固定资产的流失和损坏现象,应即时向学校领导报告,否则
应负相关责任。
5、校领导增强监督工作,将不定期对学校的固定资产实行抽查,
以更有效地管理、保护国有资产。
6、固定资产要做到合理使用,管理完善。
对因玩忽职守或违反操
作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按相关规定处理。
【篇二】资产管理情况自查报告
济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根
据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这
项工作,成立了领导班子,认真组织展开自查自纠,现将相关情况报
告如下:
一、组织领导
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产实行专项调查清理的实施方案》通知的要求,为顺利展开、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况实行了全面的清理、盘点。
二、工作起止时间
我校于20**月13日至20**年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况实行了自查自纠工作。
并将自查结果自25日起在本单位公示栏、站实行公示,接受广大群众的监督检查。
三、检查主要内容
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
5、账外资产问题;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未即时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家相关规定执行,
资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理
方面,依据相关政策法规,建立健全各项管理制度。
【篇三】资产管理情况自查报告
按照《展开“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我
办事处认真展开了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作
领导小组,认真扎实地展开了清理工作。
经过清理:我单位各项财经
活动都是严格按照财务管理制度相关规定执行,从无设置帐外帐和小
金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家相关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、
截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性
和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照相关票
据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相对应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式实行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的相关规定,增强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
资产管理情况自查报告
资产管理情况自查报告一、引言公司作为一家以资产为核心的企业,资产的管理和运营成为影响公司发展的重要因素。
为了加强对资产管理的监督,提高资产利用效率,特进行了一次资产管理情况自查,并对自查结果进行总结与分析,以期为公司的资产管理提供参考和改进的方向。
二、自查方式和范围自查方式主要采取了文件调阅和实地检查相结合的方法。
范围包括公司的固定资产、流动资产以及无形资产等。
三、自查结果与分析1.固定资产管理通过自查发现,公司对固定资产的管理比较规范。
公司建立了固定资产管理制度,规定了资产的购置、使用、维护和处置等各个环节的具体操作流程,保证了固定资产的科学管理。
各部门对固定资产进行登记和报废的手续较为严格,保证了固定资产的准确性和完整性。
但是在固定资产折旧计提方面,自查发现存在折旧计提不及时、计提不准确的问题,需要加强对固定资产折旧的管理,确保折旧计提的准确性和及时性。
2.流动资产管理对于流动资产的管理情况,自查发现公司的现金管理较为规范,存在较好的现金流监控机制,确保了现金的安全以及资金的合理运用。
库存管理方面,公司建立了物资管理制度,对库存物资进行盘点和分类管理,并对过期物资进行处理,保持了库存的合理数量和质量。
但是,对于存货周转率的监控和控制较为薄弱,需要加强对存货周转率的分析和管理,提高流动资产的利用效率。
3.无形资产管理在无形资产管理方面,自查发现公司对无形资产的管理较为疏忽。
公司没有建立完善的无形资产登记和评估制度,无形资产的评估和处置工作没有得到足够的重视。
在知识产权方面,公司对知识产权的保护和管理缺乏长远规划和战略,需要加强对知识产权的管理和保护,提高无形资产的价值。
四、改进建议基于自查结果和分析,针对资产管理情况,提出以下几点改进建议:1.加强资产管理制度的建立和完善,明确各项制度的责任人和具体操作流程,确保制度的有效实施。
2.加强对固定资产折旧计提的管理,及时准确地进行折旧计提,确保折旧费用的准确性和及时性。
资产管理专项整治自查报告
资产管理专项整治自查报告为进一步加强资产管理工作,提高公司整体资产管理水平,我公司决定进行资产管理专项整治工作。
根据公司要求,我作为资产管理部门的负责人,组织了全体员工进行了自查。
以下是本次自查的报告:一、自查目标本次自查的主要目标是全面了解公司资产管理的情况,找出资产管理中存在的问题和不足,并提出改进意见,为公司改善资产管理提供依据。
二、自查内容1.资产清查:对公司固定资产、流动资产和无形资产进行清查,核实资产的数量、价值和使用状况。
2.资产分类和登记:对清查的资产进行分类登记,确保资产分类准确无误。
3.资产处置:对待报废、报损、闲置或无效的资产进行及时处置,减少资产闲置和浪费。
4.资产维护和保养:对正常使用的资产进行定期维护和保养,延长资产寿命,提高资产利用率。
5.资产保险:对资产进行合理的保险保障,防范资产丢失和损坏的风险。
6.资产盘点:定期进行资产盘点,与清查结果进行核对,发现资产差异并及时采取措施。
7.资产利用效益:评估资产利用效益,提出优化利用资产的建议。
三、自查结果1.资产清查:经过清查,公司固定资产清单与实际情况相符,但有个别流动资产登记不准确,需要及时调整。
2.资产分类和登记:资产分类准确,登记有序,但对于一些子公司的资产登记存在欠缺和错误的情况,需要加强管理。
3.资产处置:对于过期的资产和闲置的资产处理不及时,导致资产闲置浪费,需要加强管理。
4.资产维护和保养:绝大部分资产得到了良好的维护和保养,但个别设备保养不及时,需要改进。
5.资产保险:资产保险覆盖率较低,需要提高资产保险的投保率。
6.资产盘点:资产盘点工作做得较好,但盘点频率还需加大,以更好地防止资产丢失和损毁。
7.资产利用效益:根据资产运行情况,进行了初步的资产利用效益评估,发现一些资产利用率较低,需要进一步优化。
四、改进意见1.建立健全资产管理制度,明确资产分类、登记、维护、处置等各项工作流程,并明确责任和权限。
2.加强资产登记的管理,确保资产登记的准确性和及时性。
固定资产管理自查报告5篇
固定资产管理自查报告5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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国有资产管理自查报告
国有资产管理自查报告前言国有资产是国家重要的财富,其管理需要严谨规范。
为了进一步完善国有资产管理制度,保障国有资产的安全、有效和可持续运营,本报告对我们公司的国有资产管理情况进行了自查,以期能够及时发现问题,及时纠偏。
自查内容自查内容主要涉及以下几个方面:国有资产管理法律法规的遵守情况我们公司是否严格遵守相关法律法规,是否合规运营,是否定期等备案备案以及履行相关报告义务等等。
公司国有资产管理制度的建立与完善情况我们公司是否建立了相关的国有资产管理制度,是否能够确保全面、完整、有效地覆盖企业的国有资产管理各个环节,是否不断优化完善,是否有明确的流程和责任制。
国有资产运营与监管情况我们公司的国有资产运营是否开展,是否达到预期目标,是否受到监管、检查、审计、评估等各种手段的监督。
我们公司是否采用透明的方式进行国有资产运营和监管,是否存在侵占、挪用、滥用等不当行为。
国有资产投资项目管理情况我们公司在国有资产投资项目的实施过程中,是否能够保证严格依照相关法律法规和公司规章制度执行,是否满足投资项目规划和实施中的财务、法务、工程、安全等各方面要求。
自查结果遵守法律法规我们公司注重对相关法律法规的学习和贯彻执行。
并且对国有资产所有权、使用权、处置权等方面均有完善的备案制度和执行情况。
此项自查,我们公司认为合格。
国有资产管理制度的建立与完善我们公司已经制定了国有资产管理制度和执行细则,能够确保全面、完整、有效地覆盖企业的国有资产管理各个环节,流程和责任制也比较明确。
但是我们公司在制度的执行和完善方面还有改善的空间,未来我们将进一步加强制度的执行和完善,确保制度的有效实施。
国有资产运营与监管情况我们公司的国有资产运营目标和计划基本得到实现。
同时,我们公司的运营和监管工作基本合规、透明、科学和规范。
未来我们将继续强化监管、检查、审计、评估等手段的执行,确保工作的顺利开展。
国有资产投资项目管理情况我们公司在国有资产投资项目的实施过程中,自觉依照相关法律法规和公司制度执行。
资产管理情况自查报告范文
资产管理情况自查报告范文尊敬的领导:根据公司要求,本人进行了资产管理情况的自查,并编写了以下报告,汇报给您。
一、资产登记情况1. 根据公司资产管理规定,本人对公司所有的固定资产进行了登记,确保了资产管理工作的可追溯性和准确性。
2. 对于散落在各部门的小额办公用品,本人进行了统一登记和盘点,确保了资产的完整性。
二、资产处置情况1. 本人对公司的资产处置情况进行了梳理和核实,确保了公司的资产处置工作符合公司的规定。
2. 对于老旧设备和无效设备,本人及时向领导汇报,并按照公司规定进行了处置。
三、资产使用情况1. 本人对公司的资产使用情况进行了了解和检查,发现了一些问题,并及时进行了整改。
2. 对于大额的固定资产,本人注意加强监管,确保使用合理和合规。
四、资产保养情况1. 根据公司的保养计划,本人对资产进行了定期的保养和维护,在保持资产正常运转的同时减少了维修费用。
2. 本人对部门进行了资产保养培训,提高了员工对资产保养的认识和重视程度。
五、盘点工作情况1. 按照公司规定,本人每年对公司的资产进行了一次全面盘点,确保了资产台账和实际库存的一致性。
2. 盘点中发现了一些差异和损失,本人及时进行了调查,并采取了相应的措施。
六、反馈意见和建议1. 在自查的过程中,我发现公司对资产管理制度的宣传和培训还存在一些不足,建议加强相关培训和宣传,提高员工对资产管理的认识和意识。
2. 对于一些老旧设备和闲置资产,建议进行再利用或者处置,减少公司的资产闲置率。
以上是本人进行资产管理情况自查的报告,如有不足之处,还请领导批评指正,我将努力改进,并继续做好资产管理工作。
谢谢!XXX日期:XXXX年XX月XX日。
资产管理自查报告(通用16篇)
资产管理自查报告(通用16篇)资产管理自查报告第1篇根据凤财发{2023}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间我校于2023年4月4日至2023年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、资产管理情况;2、资产处置情况;3、经营性资产管理情况;4、其他。
四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,能落实相关资产管理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。
在资产处置方面,我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。
学校无经营性资产情况。
五、整改措施我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项管理制度。
资产管理自查报告第2篇20xx年xx月xx日,由大庆油田教育中心资产科科长亲自带队,铁人小学资深资产员等4人。
来到我校进行20xx年度固定资产管理工作检查。
20xx年资产检查时,我们正搬迁中。
上级领导没有看到,所以今年头一个就来我们家。
对于学校固定资产管理低值易耗品管理,校领导一直非常重视。
自20xx年5月上级宣布两校合并后。
校长多次召开专项会议,布置搬迁工作外,一而再,再而三的强调对于公共财物要严格管理。
国有资产清查自查报告(3篇)
国有资产清查自查报告(3篇)国有资产清查自查报告(通用3篇)国有资产清查自查报告篇1根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、基本情况:我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。
自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。
其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。
61个主管单位中零报告有26个单位。
通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积.06平方米。
国有房屋按结构分:楼房面积.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积.45平方米,占20.93%。
农林用地38296.38亩。
在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。
二、存在的问题:通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一起,产权不明晰,如乡镇司法所、财政所等。
六是有的单位资产状况太复杂、扯皮问题较多,如乡镇卫生院、原乡镇企业局大楼等。
三、下一步打算:一是加大此次国有资产清查工作的宣传力度,及时传达国有资产清查工作的动态。
二是对资产存量比较大的单位进行重点跟踪,重点审核,如教育、卫生、粮食、供销等系统。
三是学习借鉴先进地区的国有资产清查和管理工作的先进经验,学人所长,少走弯路,提高工作效率。
四是开拓思路,超前谋划,勇于创新,争做全省国有资产管理工作的先进典型。
国有资产清查自查报告篇2为认真贯彻落市委20__年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神,我公司对制度执行情况进行了全面检查,现将有关情况汇报如下:一、公司重大事项是否申报。
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)
国有资产管理自查报告范文(精选4篇)国有资产管理自查报告1 按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
经过清理,20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。
如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
国有资产管理自查报告2 根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
国有资产管理自查报告(精选多篇)
国有资产管理自查报告(精选多篇)第一篇:国有资产管理自查报告旗财政局国有资产管理股:根据旗20XX 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报:一、国有资产日常管理情况:是按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
二、制度建立情况:是建立建全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度。
三、资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。
四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。
五、资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。
六、资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。
七、罚没资产管理情况:无罚没资产情况。
第二篇:国有资产管理专项检查自查报告国有资产管理专项检查自查报告市财政局、审计局:根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。
二、工作起止时间我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容1、账外资产问题;2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;6、资产转移未及时办理调(请你收藏好范文,请便下次访问)拨、过户手续问题;7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;9、其他。
资产管理情况自查报告最新6篇
资产管理情况自查报告最新6篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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