财政预算、决算收支【表格模板】

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年中央财政预算决算收支(表格模板、XLS格式)模板

年中央财政预算决算收支(表格模板、XLS格式)模板

250.2 375.9 101.8 101.5 101.3 112.7 101.9 97.0 100.0 98.8 79.0 90.6 54.6 27.8 103.6 90.9
80.0 十一、行政管理费 十二、公检法司支出 十三、武装警察部队支出 十四、外交外事支出 十五、对外援助支出 十六、支援不发达地区支出 十七、政策性补贴支出 粮、棉、油价格补贴 平抑物价和储备糖等补贴 其他价格补贴 十八、其他部门的事业费 十九、其他支出 二十、中央预备费 廿一、教育费附加支出 廿二、行政事业单位离退休支出 廿四、债务利息支出 国内债券付息支出
100.0 100.0 100.0
国内外债务还本支出 国内债务还本支出 国外借款还本支出 债务收入大于支出部分增列偿债基金
2955.96 2878.00 77.96
2952.24 2876.58 75.66 3.61
99.9 100.0 97.0








18094.75
18637.36
103.0
外贸企业 农林、水产、气象企业 其他企业 三、其他收入 四、教育费附加收入
-5.62 -2.04 -2.47 200.00 2.30
-5.09 -2.04 -3.52 291.73 1.84
90.6 100.0 142.5 145.9
八、抚恤和社会福利救济 九、社会保障补助支出 十、国防支出 其中:总后勤部管理的军费
0.15 89.33 955.19 892.85
75.0 102.5 98.9 99.3
归还向人民银行借款利息 国外借款付息支出 廿五、车购税收入安排的支出 廿六、预算外资金管理改革支出
28.00 38.87 387.00 30.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
136,488,821.51 344,000.00
19,440,257.28
19,440,257.28
11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
12,937,199.00
190,050,494.11 344,000.00
11,641,778.40 11,613,210.40
5 64,293,221.52 47,058,614.32 47,058,614.32 47,058,614.32 11,641,778.40 11,613,210.40 11,613,210.40 28,568.00 28,568.00 3,040,828.80 3,040,828.80 3,040,828.80 2,552,000.00 2,552,000.00 1,907,000.00 645,000.00
6 143,335,879.79
143,335,879.79 143,335,879.79

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
834
本年支出合计
23
834
834
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
834
合计
28
834
834
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
834
一、一般公共服务支出
15
834
834
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表三都水族自治县中和镇人民政府 2022年度收入项目行次金额栏次1一、一般公共预算财政拨款收入15,999.25二、政府性基金预算财政拨款收入213,574.38三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00四、上级补助收入40.00五、事业收入50.00六、经营收入60.00七、附属单位上缴收入70.00八、其他收入80.0091011121314151617181920212223242526本年收入合计2719,573.63使用非财政拨款结余280.00年初结转和结余29 1.9830总计3119,575.61注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

入支出决算总表2022年度支出项目行次金额栏次2一、一般公共服务支出322,607.54二、外交支出330.00三、国防支出340.00四、公共安全支出350.00五、教育支出360.00六、科学技术支出370.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、社会保障和就业支出39281.29九、卫生健康支出40113.18十、节能环保支出41163.14十一、城乡社区支出4213,674.26十二、农林水支出432,520.52十三、交通运输支出440.00十四、资源勘探工业信息等支出450.00十五、商业服务业等支出460.00十六、金融支出470.00十七、援助其他地区支出480.00十八、自然资源海洋气象等支出490.00十九、住房保障支出50213.69二十、粮油物资储备支出510.00二十一、国有资本经营预算支出520.00二十二、灾害防治及应急管理支出530.00二十三、其他支出540.00二十四、债务还本支出550.00二十五、债务付息支出560.00二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年支出合计5819,573.63结余分配590.00年末结转和结余60 1.9861总计6219,575.61转结余情况。

公共财政预算收入决算表

公共财政预算收入决算表
0.00
2,121.96 1,873.69
728.44 600.00
60.00 75.00 100.32
5.00 304.93
18.00 18.00 230.27 230.27 287.52 287.52 287.52 59.51 59.51 32.83 18.20
8.48 69.03 69.03 49.25 19.78
一般公共服务 人大事务 行政运行 人大会议 人大立法 人大监督 代表工作 人大信访工作 其他人大事务支出 商贸事务 其他商贸事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他医疗保障支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴
8.48 69.03 69.03 49.25 19.78
2,538.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
2,538.02
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入决算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
2,121.96 1,873.69
728.44 600.00
60.00 75.00 100.32
5.00 304.93
18.00 18.00 230.27 230.27 287.52 287.52 287.52 59.51 59.51 32.83 18.20
附表2:公ຫໍສະໝຸດ 财政预算收入决算表单位:万元

部门收支总表 财政拨款收支总表 政府经济分类预算明细表模板

部门收支总表 财政拨款收支总表 政府经济分类预算明细表模板
127,484,816
编制单位:** 收
项目 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入
本年收入合计 上级补助收入 上年结转
收入总计
部门收支总表
入 预算数
117,484,816 10,000,000
127,484,816
支 项目 1.一般公共服务支出 2.国防支出 3.公共安全支出 4.教育支出 5.科学技术支出 6.文化体育与传媒支出 7.社会保障和就业支出 8.医疗卫生与计划生育支出 9.节能环保支出 10.城乡社区支出 11.农林水支出 12.交通运输支出 13.资源勘探信息等支出 14.商业服务业等支出 15.金融支出 16.国土海洋气象等支出 17.住房保障支出 18.粮油物资储备支出 19.其他支出 本年支出合计 二、结转下年
127,4 出
预算数 69,484,816
4,900,000 1,500,000
500,000 5,900,000 2,500,000
500,000 25,000,000 13,900,000
500,000 300,000 500,000
2,000,000 127,484,816

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元七、部门收入总表部门收入总表单位:万元八、部门支出总表部门支出总表九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表西吉县震湖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明一、关于西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收入预算669.8万元,其中:本年收入669.8万元,包括一般公共预算拨款669.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算669.8万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。

如,一般公共服务支出669.8万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万yc©二、关于西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出669.8万元,其中:本年收入安排支出669.8万元,上年结转资金安排支出0万元。

比2019年执行数(决算数)增加6.76万元,增长1%o人员经费517.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费142.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

公共财政预算收支决算总表

公共财政预算收支决算总表单位:万元注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

公共财政预算收入决算表单位:万元公共财政预算支出决算表单位:万元公共财政预算财政拨款支出决算表单位:万元注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

瑶海区教育体育局2013年部门决算编制说明一、部门基本职能(一)贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。

指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

(二)负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划;编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施;审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。

(三)统筹管理和指导全区各级各类教育,指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。

行使区人民政府督导室的督学督政职能,对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

(四)指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。

开展教育教学研究,实施新课程改革,负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。

(五)根据干部管理权限,负责干部任免和教职员工的人事管理,加强教师队伍建设,负责中小学、幼儿园教师的培训,会同有关部门做好全区中小学(幼儿园)教师的专业技术职务评审工作;负责中小学教师人事调配和招聘。

(六)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作;编制区本级教育预决算;参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加;负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产;指导全区教育系统财务管理工作,对直属学校教育经费实行内部审计。

协调实施全区教育民生工程。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成瑶海区教育体育局由局本级办公室、教育科、安全与规划科、组宣人事科、计划财务科、体育卫生科、督导科(区政府教育督导团办公室)、信息中心、教研室九个部门及和45家二级预算单位组成,目前共有在职职工2864人,离休人员7人,退休人员1837人。

表四财政拨款收入支出决算总表

0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
41.56
41.56
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
97.21
97.21
0.00
46
8,857.51
8,857.51
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
71,455.02
本年支出合计
49
84,784.28
79,360.23
5,424.04
年初财政拨款结转和结余
Hale Waihona Puke 2314,174.82年末财政拨款结转和结余
50
845.56
841.84
3.72
一般公共预算财政拨款
24
12,552.38
51
政府性基金预算财政拨款
25
1,622.44
52
26
53
总计
27
85,629.84
总计
54
85,629.84
80,202.08
5,427.76
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表


1
2
合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生专项 21010 食品和药品监督管理事务 2101016 食品安全事务 2101050 事业运行 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
63.47 63.47
82.44 3.04 3.04 79.40 1.40 78.00
63.47 63.47
82.44 3.04 3.04 79.40 1.40 78.00
4.30 4.30 4.30
4.30 4.30 4.30
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:云南省执业药师注册中心
项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 栏 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 3 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 4 160.96 10.75 10.75 0.04 10.71 145.92 3.04 3.04 142.87 1.40 63.47 78.00 4.30 4.30 4.30 5 78.52 10.75 10.75 0.04 10.71 63.47 6 82.44 7 160.96 10.75 10.75 0.04 10.71 145.92 3.04 3.04 142.87 1.40 63.47 78.00 4.30 4.30 4.30 8 78.52 10.75 10.75 0.04 10.71 63.47 9 82.44 10 11 12 项目支出结余 13
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835.20 640.00
850.79 923.13
101.9 六、支农支出
144.2
农业林业水利和气象支出
-1150.00 170.00
-1988.59 123.87
172.9
农业综合开发
72.9 七、文教、科学、卫生支出
9.00 390.00
9.38 468.16
104.2 120.0
教育支出 科学支出
中央本级支出小计
7201.05 7420.10
103.0
地方上解 收入
中央财政收入合计 支出大于收入差额
607.29
618.56 101.9
对地方税收返还和补助支出
11940.49 3198.30
12483.83 3197.68
104.6 100.0
中央财政支出合计
7937.74 8261.41
104.1
1070.00 5273.30
1182.26 5425.55
110.5 二、挖潜改造和科技三项费用
102.9
企业挖潜改造资金
130.00 1950.00
76.89 2788.59
59.1
科技三项费用
143.0 三、流动资金
4.00 1859.40
3.30 1740.71
82.5 四、地质勘探费 93.6 五、工业、交通、流通部门事业费
75.0 102.5 98.9 99.3
归还向人民银行借款利息 国外借款付息支出 廿五、车购税收入安排的支出 廿六、预算外资金管理改革支出
28.00 38.87 387.00 30.00
27.21 35.13 465.19
97.2 90.4 120.2
中央本级收入小计
11333.20 11865.27 104.7
15138.79 15681.51
103.6
债务收入 弥补中央财政收支差额的国内债务收入 用于归还债务本金的国内债务收入 国外债务收入 用于转列偿债基金的债务收入
6154.26 3198.30 2830.96
125.00
6153.53 3197.68 2831.56
120.68 3.61
100.0 国内外债务还本支出 100.0 国内债务还本支出 100.0 国外借款还本支出
22.07 54.68
110.4 102.0
外贸企业 农林、水产、气象企业 其他企业 三、其他收入 四、教育费附加收入
-5.62 -2.04 -2.47 200.00 2.30
-5.09 -2.04 -3.52 291.73
1.84
90.6 八、抚恤和社会福利救济
100.0 九、社会保障补助支出
142.5 十、国防支出



一、各项税收 消费税 增值税 营业税 进口产品消费税、增值税 城市维护建设税 企业所得税 个人所得税 关税 外贸企业出口退税 证券交易印花税 船舶吨税 车辆购置税
二、企业亏损补贴 工业企业
2003年中央财政预算、决算收支


预算数
决算数
决算数为 预算数%


11180.90 11604.04 103.8 一、基本建设支出
5.13 144.40 1885.29 1821.10 400.63 70.74 239.97 68.13 52.23
8.38 237.49 219.88
3.17 14.44 50.52 192.03
0.15 89.33 955.19 892.85
250.2 375.9 101.8 101.5 101.3 112.7 101.9 97.0 100.0 98.8 79.0 90.6 54.6 27.8 103.6 90.9
145.9
其中:总后勤部管理的军费
80.0 十一、行政管理费
十二、公检法司支出
十三、武装警察部队支出
十四、外交外事支出
十五、对外援助支出 十六、支援不发达地区支出
十七、政策性补贴支出 粮、棉、油价格补贴 平抑物价和储备糖等补贴
其他价格补贴
十八、其他部门的事业费
十九、其他支出
二十、中央预备费
廿一、教育费附加支出
债务收入大于支出部分增列偿债基金
2955.96 2878.00
77.96
2952.24 2876.58
75.66 3.61
99.9 100.0 97.0
中 央 财 政收 入总计
18094.75 18637.36 103.0
中央财政支出总计
18094.75 18637.36 Nhomakorabea103.0
廿二、行政事业单位离退休支出
廿四、债务利息支出
国内债券付息支出
2.05 38.41 1852.78 1793.79 395.49 62.79 235.40 70.27 52.23 8.48 300.44 242.77 5.81 51.86 48.76 211.16 100.00 0.20 87.14 965.87 899.00
-50.00 -39.87
-32.34 -21.69
64.7 54.4
医疗卫生支出 文体广播事业费
单位:亿 元

预算数
决算数
决算数为 预算数%
1338.76 1522.77
113.7
249.05 20.12
268.36 42.10
107.8 209.2
228.93 18.50
226.26 10.55
98.8 57.0
33.43 79.34
25.58 84.51
76.5 106.5
126.58 96.08
135.59 108.85
107.1 113.3
30.50 506.92
26.74 507.94
87.7 100.2
246.17 187.17
240.20 190.99
97.6 102.0
19.99 53.59
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