大额资金使用管理制度
大额资金管理使用制度学校

一、总则为加强学校资金管理,确保资金运行安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合学校实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
三、大额资金定义本制度所称大额资金,是指学校对外支付的现金、银行存款和其他货币资金单笔支付金额达到或超过人民币5万元(含)的款项。
四、管理原则1. 预算控制:大额资金使用应严格按照学校年度预算执行,未经批准不得超出预算范围。
2. 集体决策:大额资金使用需经学校相关决策机构集体讨论决定。
3. 分级审批:大额资金使用实行分级审批制度,明确审批权限和程序。
4. 财务统一支付:大额资金支付由学校财务部门统一办理,确保资金支付的安全、合规。
五、管理职责1. 学校财务部门负责大额资金使用的预算编制、审批、支付和监督工作。
2. 学校相关决策机构负责大额资金使用的决策工作。
3. 学校各部门负责本部门大额资金使用的执行和管理工作。
六、审批程序1. 学校党委常委会讨论决策:新建基建工程项目、新建重大项目、校办企业投资建设项目,以及使用和调动500万元(含)以上的重大资金(人员工资除外)。
2. 校长办公会议讨论决策:500万元以下,100万元(含)以上学校购置的重大设备、重大专项建设项目;500万元以下,200万元(含)以上重大基建、修缮工程项目;以及学校购置的汽车。
3. 学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策:100万元以下,10万元(含)以上部门购置的重要设备、大宗物资,重要专项建设;200万元以下,10万元(含)以上的修缮工程项目;以及5万元(含)以上的其他经济活动项目。
4. 学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等,不需再经常委会或校长办公会议讨论。
七、监督与考核1. 学校财务部门对大额资金使用情况进行定期检查,确保资金使用的合规性。
2. 学校审计部门对大额资金使用情况进行年度审计,发现问题及时纠正。
3. 学校对各部门大额资金使用情况进行考核,考核结果作为部门绩效评价的重要依据。
学校大额资金管理制度

第一章总则第一条为加强学校大额资金管理,规范资金使用流程,确保资金安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
第三条学校大额资金管理应遵循以下原则:(一)依法合规原则:严格按照国家法律法规和政策执行,确保资金使用合法合规;(二)专款专用原则:大额资金必须按照批准的用途使用,不得挪作他用;(三)民主集中原则:重大资金使用决策应充分发扬民主,实行集中统一领导;(四)风险控制原则:建立健全风险防控机制,确保资金安全。
第二章大额资金定义第四条本制度所称大额资金,是指一次性支出金额达到或超过学校年度预算规定比例的资金。
第三章大额资金使用流程第五条大额资金使用应按照以下流程进行:(一)申请:使用部门提出资金使用申请,包括资金用途、金额、预算依据等。
(二)审批:按照审批权限,对申请进行审核、审批。
(三)预算编制:财务部门根据批准的资金使用计划,编制年度预算。
(四)合同签订:使用部门与供应商或服务商签订合同,明确双方权利义务。
(五)支付:财务部门根据合同约定和审批意见,办理资金支付手续。
(六)监督:使用部门和使用人应定期向财务部门报告资金使用情况,接受监督。
第四章大额资金管理职责第六条学校各部门应按照职责分工,共同做好大额资金管理工作。
(一)校长负责制:校长对本学校大额资金管理工作负总责。
(二)财务部门:负责大额资金预算编制、合同签订、支付等具体工作。
(三)使用部门:负责资金使用计划的编制、执行和监督。
(四)审计部门:负责对大额资金使用情况进行审计。
第五章监督检查第七条学校应建立健全大额资金监督检查制度,定期开展自查和审计。
(一)自查:使用部门应定期对大额资金使用情况进行自查,发现问题及时整改。
(二)审计:审计部门应定期对大额资金使用情况进行审计,确保资金使用合规。
第六章违规处理第八条对违反本制度规定,挪用、侵占、浪费大额资金的,按照国家法律法规和学校相关规定进行处理。
公司大额度资金使用管理制度

公司大额度资金使用管理制度一、概述为规范和有效管理公司的大额度资金使用,确保公司财务的安全和正常运转,制定本资金使用管理制度。
二、资金审批流程1.资金需求提出:各部门根据实际需要,提出对大额度资金的需求申请。
2.部门审批:部门经理对资金需求进行审批,确保资金使用的合理性和必要性。
3.财务审批:财务部对资金需求进行审批,并评估其风险。
4.总经理审批:总经理对资金需求进行最终审批,确保公司整体利益和发展战略的一致性。
三、资金使用标准1.资金使用必须符合公司的经营目标和发展战略,以提高公司综合竞争力为导向。
2.资金使用必须符合相关法律法规和政策,遵守商业道德。
3.资金使用必须经过充分的市场调研和风险评估,确保资金的安全性和回报率。
4.资金使用必须合理分配,减少资源浪费和冗余。
四、资金使用监督1.资金使用过程中,各部门应按照实际需求和预算计划进行执行,确保资金使用的透明性和准确性。
2.财务部门定期对大额度资金使用情况进行审核和监控,及时发现和解决问题,防范风险。
3.内部审计部门对资金使用情况进行独立审计,确保程序的合规性和有效性。
五、资金使用记录和报告1.各部门必须做好资金使用的相关记录,包括项目名称、金额、时间、用途等信息。
2.财务部门定期生成资金使用报告,向各部门和管理层进行汇报,及时反馈资金使用情况。
六、资金使用追溯和追究责任1.对于资金使用不符合规定、违反法律法规和政策的行为,将追究相关责任者的责任,并进行相应的纠正和处理。
2.各部门应严格按照程序和规定执行资金使用,遵守制度规定,确保公司资金的安全和合法性。
七、资金使用评估和改进1.定期对公司资金使用情况进行评估和总结,分析投资回报情况,优化资金使用策略。
2.根据评估结果,及时对资金使用管理制度进行改进和完善,提高管理效率和风险控制能力。
本资金使用管理制度的制订和实施,有助于提高公司对大额资金的管理水平和风险控制能力,确保公司财务安全和可持续发展。
医院大额资金使用管理制度

医院大额资金使用管理制度一、总则1.本制度旨在规范医院大额资金的使用,提高财务管理水平,保障资金的安全性、合法性以及有效性。
2.医院大额资金主要包括国家或地方财政拨款、特定项目资金、借款等。
3.医院负责人是医院大额资金的第一责任人,对医院大额资金的使用和管理负最终责任。
二、资金使用机构1.医院设立资金使用机构,负责大额资金的申请、审批、使用和监督。
2.资金使用机构由财务部门和相关科室代表组成,具体人员和职责由医院负责人决定。
三、资金使用程序1.资金需求申请:各科室根据实际需求提出资金申请,包括资金用途、金额、用款计划等内容。
2.资金审批:资金使用机构负责对资金申请进行审批,包括审核资金需求的合理性、合规性以及资金使用计划的详细性。
3.资金拨付:经审批通过的资金申请将由财务部门按照拨付计划进行拨付,并做好相关记录。
4.资金使用:资金使用人应按照拨付计划使用资金,并及时核销、审计相关账目。
5.资金监督:资金使用机构负责对资金使用情况进行监督和检查,确保资金的合规使用。
四、资金使用管理要求1.资金使用目的必须符合医院的发展规划和法律法规的要求,不得违反医疗伦理、违法乱纪。
2.资金使用人应编制详细的用款计划,并在使用过程中按照计划进行,不得擅自改变用款用途。
3.资金使用人应建立健全的财务管理制度,确保资金的安全、完整和准确。
4.资金使用机构应定期对大额资金的使用情况进行检查、核查,并及时向医院负责人报告。
5.资金使用人应按照规定的程序报销支出,并及时报备财务部门以便拨付下一笔资金。
6.资金使用人应做好相关档案和账目的保存工作,确保资金使用的真实性和可查性。
五、责任追究1.对于滥用、挪用、私分大额资金的行为,将依法追究刑事责任。
2.对于违反资金使用管理制度的行为,将按照医院内部规定进行纪律处分,包括警告、记过、记大过、降职、撤职等。
3.对于财务部门违反资金使用管理制度的行为,将依法追究职责。
本制度自发布之日起实施,并由医院负责人进行解释。
大额资金使用管理制度

大额资金使用管理制度一、背景和目的大额资金的使用涉及较高风险和复杂程度,为了保障企业的财务安全和合规经营,制定大额资金使用管理制度是必不可少的。
本制度的目的是规范大额资金的使用流程和审批权限,遵守合规要求,确保资金使用的透明度和有效性。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及大额资金的使用和管理,包括但不限于企业自有资金、融资资金等。
三、主要内容3.1资金使用流程3.1.1资金需求提出:各部门根据需要提出大额资金使用申请,明细列明资金用途、金额、使用时间等。
3.1.2资金申请审批:上级主管部门对资金申请进行审批,审批权限根据不同金额区间进行划分。
3.1.3资金发放:财务部门根据审批结果将资金发放至指定账户。
3.1.4使用结算:使用部门根据资金使用情况及时结算,并提供相应的支持文件。
3.2审批权限划分3.2.1金额较小的资金申请(如100万以下)由各部门主管进行审批。
3.2.2金额较大的资金申请(如100万以上)由财务主管进行审批。
3.2.3特殊情况下,需经过董事会或股东大会决议方可获得审批。
3.3资金使用监控3.3.1资金使用人员应按规定使用资金,不得挪用、私自改变用途。
3.3.2财务部门应建立相应的资金使用跟踪体系,及时掌握资金使用情况,并定期向管理层报告。
3.4资金使用报告3.4.1资金使用部门应按要求及时汇报资金使用情况,包括已使用资金金额、使用结果、剩余资金等。
3.4.2财务部门应整理汇总资金使用情况,并向上级主管部门报告。
3.5内部审计3.5.1定期对大额资金使用流程和执行情况进行内部审计,发现问题及时纠正。
3.5.2内部审计结果应向上级主管部门汇报,并提出改进意见和建议。
四、责任与追究4.1资金使用人员应按照规定使用资金,如有挪用、私自改变用途等行为,将被追究相应的责任。
4.2主管部门应严格审批资金使用申请,并对审批过程进行监督,如出现失职行为,将被追究相应的责任。
4.3财务部门应及时掌握资金使用情况,对超出审批权限的资金申请进行风险评估,并及时报备上级主管部门。
大额资金使用管理制度

大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金使用管理,保障资金使用安全和合理性,提高资金使用效益,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司、企业、组织等单位对大额资金使用管理。
三、资金使用管理原则1. 合法合规原则:大额资金使用必须遵循相关法律法规和内部规章制度。
2. 安全原则:大额资金使用要保障资金安全,防范各类风险。
3. 责任原则:明确资金使用责任部门和责任人,做好内部控制,确保资金使用符合管理要求。
4. 透明原则:大额资金使用情况应当公开透明,接受相应监督。
四、资金使用管理程序1. 提报申请:大额资金使用需填写使用申请,包括资金用途、金额、使用期限等内容,由使用部门提报。
2. 审批权限:根据资金使用金额不同,设立相应的审批权限,确保审批程序合法合规。
3. 审批流程:审批程序包括初审、审批、复核等环节,确保资金使用合理性和安全性。
4. 发放使用:经过审批核准的资金使用申请,由资金管理部门发放使用。
同时对资金使用进行清单登记和管理。
5. 资金使用监督:对资金使用进行监督,包括项目跟踪、资金流向监测等,确保资金使用符合管理规定。
五、资金使用管理责任1. 资金使用部门负责人:负责资金使用申请的真实性和合理性,并对资金使用情况负责。
2. 资金管理部门:负责资金使用管理的具体执行和监督。
六、资金使用管理控制1. 内部控制:建立健全内部控制制度,包括资金使用流程控制、权限分配控制、信息记录控制等。
2. 风险控制:对资金使用可能出现的风险进行预测和控制,确保资金使用安全。
3. 监督检查:定期对资金使用情况进行监督检查,对不符合管理规定的情况及时整改。
七、资金使用管理信息化建设1. 建立资金使用管理信息化系统,对资金使用申请、审批、发放、使用等环节进行数据管理。
2. 数据安全性保障:确保资金使用管理信息化系统的数据安全性,包括备份、加密、权限控制等措施。
八、资金使用管理记录和报告1. 资金使用记录:对资金使用情况进行详细的记录,包括资金用途、金额、使用时间、使用人等信息。
学校大额资金使用管理制度

第一章总则第一条为了规范学校大额资金的使用,确保资金安全,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用,包括但不限于预算内资金、预算外资金、专项基金等。
第三条大额资金的使用应遵循以下原则:1. 合法合规原则:严格按照国家法律法规和学校相关规定进行资金使用;2. 预算管理原则:遵循预算编制、执行、监督的程序,确保资金使用合理、合规;3. 效益优先原则:以提高资金使用效益为目标,合理配置资源,实现学校事业发展;4. 透明公开原则:加强资金使用过程的公开透明,接受监督。
第二章大额资金使用范围第四条大额资金使用范围包括:1. 学校基本建设投资;2. 学校重大设备购置;3. 学校科研项目经费;4. 学校教育事业发展所需的其他大额支出。
第三章大额资金使用程序第五条大额资金使用程序如下:1. 项目申报:各部门根据学校发展规划和实际需求,提出大额资金使用申请,并附上相关资料;2. 项目评审:学校成立大额资金使用评审委员会,对申请项目进行评审,提出评审意见;3. 预算编制:根据评审意见,财务部门编制大额资金使用预算;4. 预算审批:学校领导审批预算,对预算进行调整和完善;5. 项目执行:各部门按照批准的预算执行项目,并进行跟踪管理;6. 预算执行情况报告:各部门定期向财务部门报告预算执行情况;7. 预算决算:项目完成后,财务部门组织编制大额资金使用决算,并提交学校领导审批。
第四章资金管理与监督第八条学校设立大额资金使用管理办公室,负责大额资金使用的日常管理工作。
第九条大额资金使用管理办公室的主要职责:1. 负责大额资金使用的申请、评审、审批、执行等工作;2. 负责大额资金使用的预算编制、执行、决算等工作;3. 负责大额资金使用的监督检查,确保资金使用合规、高效;4. 负责大额资金使用的信息公开和报告工作。
第十条学校定期对大额资金使用情况进行审计,确保资金使用合法、合规。
大额资金使用管理制度范文

大额资金使用管理制度范文大额资金使用管理制度第一章总则为规范和管理使用大额资金,提高资金使用效益和安全性,制订本制度。
第二章适用范围适用于公司内使用大额资金的各个部门和岗位。
第三章资金使用申请一、资金使用申请应当提前提交,说明资金使用的目的、金额、期限等。
二、资金使用申请应当经过相应部门的审批,经审批后方可进行下一步操作。
第四章资金使用的审核与审批一、大额资金使用的审核和审批应当分级进行,原则上按照“审批权限逐级增高,审批层级逐级减少”的原则进行。
二、各级审批人员应当执行资金使用审批的规定和程序,不得擅自变更或超越审批权限。
第五章资金使用的跟踪和监督一、各部门应当建立合理的资金使用跟踪和监督机制,严禁挪用、私账、截留、突击开支等行为。
二、资金使用跟踪和监督应当实时进行,定期进行检查和复核,确保资金使用的合法性和合规性。
第六章资金使用的管理流程一、资金使用应当按照规定的流程进行,分别为资金使用准备、资金调拨、资金使用、资金结算等环节。
二、各个环节间应当建立良好的沟通和协作机制,确保流程的顺畅和效率。
第七章资金使用的限制和风险控制一、为防止资金使用过程中出现风险,应当建立相应的风险控制机制,规避和应对可能的风险。
二、资金使用应当遵守国家有关法律法规和公司内部制度,禁止用于违法违规活动。
第八章资金使用的记录和归档一、各部门在资金使用过程中应当及时记录相关信息,包括资金使用凭证、资金流动情况、资金结算等。
二、资金使用记录应当按照规定进行归档和保存,确保资金使用的可追溯性和便于检查。
第九章资金使用的责任追究一、对于违反资金使用制度的行为和造成损失的,将依法依规进行责任追究。
二、对于失职、渎职等违规行为的责任人员,将依公司内部制度进行相应处理。
第十章附则一、本制度由公司财务部门负责解释和修订。
二、本制度自颁布之日起执行。
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大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度
一、总则
为规范大额资金的使用管理,确保资金的安全性、合理性和高效性,提高资金使用效益,制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于所有接受及使用大额资金的单位和个人。
三、资金使用申请
1. 申请资金使用必须经过严格的审批程序,申请人应提交详细的使用计划和申请材料,说明资金用途、金额及使用期限。
2. 资金使用申请应在项目启动前至少提前10个工作日提交,经资金管理部门批准后方可使用。
四、资金使用审批
1. 资金使用审批的程序应规范、严密,涉及资金安全和合规性的事项应经相关部门审核并签字。
2. 资金使用审批应依法合规,符合财务规定和管理制度,确保资金使用的合理性和效益性。
3. 资金使用审批的结果应及时通知申请人,审批不通过的应说明理由,并提出改进意见。
五、资金使用监督
1. 资金使用过程中,应建立严格的监督机制,对资金使用进行实时监控,保证资金的安全性和流转性。
2. 监督部门应定期对资金使用情况进行抽查和核对,发现问题及时纠正,并做好记录。
六、资金使用归口管理
1. 资金使用应由专门的管理部门负责归口管理,对资金进出、使用流程进行控制和管理。
2. 归口管理部门应建立详细的资金使用台账,对每笔资金的使用情况进行记录和备案。
七、资金使用报告
1. 资金使用结束后,申请人应按规定及时提交资金使用报告,明确资金使用情况和达到的效益。
2. 资金使用报告应由资金管理部门审核,核对资金使用情况和报告内容的真实性和准确性。
八、资金追踪和追责
1. 资金使用后应建立追踪机制,对资金使用效果进行评估和追踪,确保资金使用的效益性和合理性。
2. 对于资金使用不当、效果不理想等问题,应进行追责,并采取相应的处理措施,同时建立违规记录,依法给予相应的惩处。
九、附则
本制度自颁布之日起执行。
如有需要修改或补充的,应经过总部审批并及时通知相关人员执行。
以上是大额资金使用管理制度的基本要点,具体实施中可根据实际情况进行适当调整和补充。
希望通过这一管理制度的制定
和执行,能够有效规范大额资金的使用行为,保护资金的安全性和合理性,提高资金的使用效益。