2017年预算单位基本情况表
2017年预算单位基本情况表
单位名称佛冈县公证处单位代码00501
定编文号佛机编〔2008〕8号单位性质公益一类事业单位
单位职能办理公证业务:根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。
机构设置无内设机构、归属佛冈县司法局管理
2017年预算单位收支预算总表
单位名称:佛冈县公证处
收入支出
项目预算数项目预算数
一、预算拨款255,955 一、工资福利支出146,317
一般公共预算255,955 二、商品和服务支出20,160 基金预算三、对个人和家庭补助支出89,478
二、预算外收入四、其他资本性支出
三、事业收入(不含预算外收入)五、其他支出
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计255,955 本年支出合计255,955
2017年预算单位人员情况表(临工)
单位名称:佛冈县公证处
聘员
小计 政府购买服务 政府临聘人员
单位自行聘
请 其中:与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员
后勤服务类聘员
2017年预算单位人员情况表(在编在职)
单位名称:佛冈县公证处
项目
财政拨款人数 合计 编制内人员
编外供给人员(超编人员) 原供给渠道工勤人员数
离退休人员
行政单位 事业单位(学校) 3 2
1
正处级 五级职员(正处)
副处级 六级职员(副处) 正科级 七级职员(正科) 副科级 八级职员(副科) 科 员 九级职员(科员) 2 1 1 办事员 十级职员(办事员)
高级工 教授级 中级工 副高级 初级工 中级 普 工 助理级 1 1 其他 员 级
技 师 高级工 中级工 初级工 普 工 其他
2017年预算单位车辆情况表
2017年预算单位支出明细表
单位名称:佛冈县公证处
项目名称
供养
人数
人均月
(年)
标准
预算拨款
合计 一般公共预算
基金预算
一、基本支出
255,955 255,955 (一)、在职人员经费
180,878 180,878 1、工资 2 2,239 53,724
53,724
2、奖金
3、地方性岗位津贴
4、特殊岗位津贴
5、绩效工资 2
2,869
68,863
68,863
6、效能绩效考核奖
7、住房改革补贴 2
1,211
29,073
29,073
8、社会保障缴费
9、医疗保险费
2 322 7,730 7,730 10、新增在职人员节日补贴 2 4,000 8,000 8,000 11、住房公积金 2 562
13,488
13,488
12、后勤空编 13、社会购买服务 14、其他人员经费
(二)、公用经费
28,160 28,160 1、基本公用经费 2 14,080 28,160
28,160
2、其他公用经费
其中:1、单位负担公务交通补贴
2、单位负担在职节日补助 2 4,000
8,000 8,000 (三)、离退休人员经费 46,917 46,917 1、离退休费用
1
1,263
15,155
15,155
单位名称:佛冈县公证处 序号 现有车辆
车牌 型号 车牌 型号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
错误!未指定书签。
2、离退休人员生活补贴 1 1,500 18,00018,000
3、离退休人员节日补助18,000 8,0008,000
4、离退休效能绩效考核奖
5、离退休住房改革补贴1480 5,7625,762
6、遗属补助
7、其他对个人和家庭补助
二、项目支出
1、普惠性专项支出
2、项目性专项支出
3、经费类专项支出
合计255,955255,955
2017年年初预算单位支出明细表(按功能分类和经济分类)
单位名称:佛冈县公证处
功能分类科目经济分类科目
代码名称金额代码名称金额2040601 行政运行187,820 301 工资福利支出146,317 2080502 事业单位离退休46,917 30101 基本工资53,724 2101102 事业单位医疗7,730 30102 津贴补贴16,000 2210201 住房公积金13,488 30103 奖金
2080801 死亡抚恤30104 社会保障缴费7,730
30105 伙食费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资68,863
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出20,160
30201 办公费2,816
30205 水费
30206 电费
30211 差旅费
30212 因公出国(境)费用
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出17,344
303 对个人和家庭的补助89,478
30301 离休费
30302 退休费41,155
30304 抚恤金。
2017年度如皋市殡仪馆单位预算情况说明
2017年度如皋市殡仪馆单位预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门单位工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市殡仪馆2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市殡仪馆2017年度单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能市殡仪馆是社会公益性自收自支事业单位,主要职能是提供殡葬礼仪服务;遗体运输、冷藏、防腐、处置服务;二、2017年度单位主要工作任务及目标。
2017年,我馆将以党的十八届六中全会精神为指针,探索殡葬单位在市场经济条件下的改革发展之路。
树立文明、和谐、高效的殡仪行业新形象。
总体思路是:一,加强党建工作,做好各项学习和实践活动,充分发挥党支部作用。
抓好党风廉政建设,永葆革命本色。
二,争取殡仪馆改扩建工程上半年开工,在确保工程质量的情况下,缩短工期方便群众。
三,不断强化单位内部管理,保持公益性质,竭诚为社会提供基础的殡仪服务,丰富‘善始善终’品牌;四,是积极发展殡葬延伸服务,满足社会不同层次的丧葬服务需求,积极引导殡仪消费市场,力求尽快做大做强殡仪服务中心。
1、做好一个教育两个培训,提高职工的综合素质。
(1)是开展爱岗敬业为主题的思想道德和职业道德教育,转变工作作风和工作观念,提高单位行风建设的工作水平。
(2)在单位建设期间,联系火化设备厂家单位火化工进行技能培训,能够熟悉掌握新设备的操作。
联系2家以上殡仪馆,将服务班职工进行告别服务,业务介绍等全方面进行彻底的培训,提高市殡仪馆服务水平和服务质量,达到地区殡仪馆的水平。
2017年部门预算表
2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位:万元
—1—
高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
—2—
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
2016年,高明区委统战部,“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费支出 11 万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
—3—
—4—。
2017年成都市水务局部门预算
2017年成都市水务局部门预算目录第一部分成都市水务局概括一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市水务局2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公用预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分成都市水务局概况成都市水务局2017年部门预算说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律、法规、规章,起草相关地方性法规和规章草案;拟订水务战略规划和政策,负责编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等重大水务规划;制定水务工程建设有关制度并组织实施;按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目;负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并组织实施。
2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全市和跨区(市)县水量分配方案并监督实施;负责组织实施取水许可、排水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
3.牵头拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施;监测江河湖库的水量、水质,审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作,发布全市水资源公报。
4.负责防治水旱灾害,牵头组织全市防汛抗旱工作;负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;承担市政府防汛指挥部办公室的日常工作。
5.负责全市节约用水工作,制定有关节约用水标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导中心城区供水设施的新建、改建和扩建工作;负责供水企业(含自建设施供水企业)的行业管理和指导;会同物价部门对城市供水价格的核算。
7.负责全市排水、污水处理、再生水利用等基础设施运行的监督管理;负责污水处理厂(站)运营和排水户排水行为的监督管理;负责中心城区下穿隧道的监督管理。
2017年项目支出预算表
66.22 3.00
91.60 11.71
3.00
333.53 2.35 1.50 5.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 1.00 24.50 1.00 1.00 1.00
100.00 3.00 2.35 3.00 66.22 3.00 91.60 11.71 3.00
机关事业单位死亡抚恤金业务经费 免除殡葬基本服务费用 社会组织法定代表人离任审计和清算审计经费 其他业务经费 困难群众临时困难救济费(应急程序) 组织烈士家属往广西中越边境祭拜烈士墓活动经 费 困难群众城乡医疗救助和特困住院自负部分财政 补助 双拥工作经费 八一建军节期间走访慰问驻赤营级以上部队及优 抚对象活动经费 春节期间开展拥军优属和为困难群众送温暖慰问 经费 优抚对象临时困难救济费
总计
经费来源
单位:万元
经费拨款
行政事 业性收 费收入
罚没收 入
国有资 本经营 收入
国有资源 (资产) 有偿使用
收入
政府 性基 金收
入
预算 外资 金
事业 收入
事业单 位经营 收入
其他 资金
上年 结转
335.88 1.50 5.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 1.00
24.50 1.00 1.00 1.00
2017年项目支出预算表
预算单位:赤坎区民政局
项目名称
合计 殡葬管理目标责任制考核工作经费
低保工作经费 军人维稳经费(含伤残补助) 安置、社团、勘界维护工作经费 自然灾害救济费 医疗救助工作经费,城乡困难群众和优抚对象“ 一站式”医疗工作经费、设备维护费 救助申请家庭经济状况核查员经费 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作 经费 救灾仓库管理经费 军队移交政府离退休人员安置管理机构补助资金 社会组织统一社会信用代码建设经费 社区建设领导小组办公室业务经费
广西岑溪市市委办公室2017年部门预算
中共广西岑溪市市委办公室2017年部门预算目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分:市委办公室年部门预算报表表1:部门收支总表表2:一般公共预算支出表——功能科目表3:一般公共预算支出基本支出表表4:一般公共预算“三公”经费支出表表5:政府性基金预算支出表表6:财政拨款收支总表表7:部门收入总表表8:部门支出总表第三部分:市委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况二、政府性基金预算说明三、收入征收计划说明四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分:市委办公室2017年部门预算其他事项说明第五部分名词解释第一部分:市委办公室概况一、主要职能1、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、梧州市委及岑溪市委领导同志批示办理的工作;2、负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作;3、负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排工作;4、负责《中共岑溪市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的实施;承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻岑部队的协调工作;5、围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息;6、负责中央、自治区党委、梧州市委与本市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(电、信)件传递工作。
工作目标:确保政令畅通,高质量完成以上工作。
二、机构设置情况:1、公务员管理机构一个;2、单位性质:行政单位;3、内设机构:保密局(正科级)、机要局(正科级)、秘书股(正股级)、综合股(正股级)、信息新闻股(正股级)、接待股(正股级)、财会股(正股级)、行政股(正股级)、政研股(正股级)、保卫股(正股级)、督查室、市委督查室,共2局8股2室。
三、人员构成情况:市委办现有全额拨款编制22人,在编在职22人(其中:正处2人,副处1人,正科6人,副科7人,科员6人),全额拨款退休人员15人,遗属补助9人。
部门基本情况
邓州市2017年 物价管理办公室 部门预算基本情况说明一、部门基本情况1、部门机构设置情况:机关内设办公室、收费管理科、价格管理科三个科室,下设二级单位物价检查所、价格成本调查队、价格认证中心。
物价检查所、价格成本调查队与机关合并办公。
2、单位职责:(1)贯彻执行中央和省的价格方针、政策和法律法规;研究拟订和组织实施本市价格、收费管理的制度、办法和政策措施;会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。
(2)负责价格预测、预警和监控,调查分析市内外及省内外和国际市场价格变动情况,提出价格总水平控制目标及价格调控措施,并组织实施。
(3)管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费;组织和协调行政事业性收费管理工作。
(4)规范经营者价格行为,制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。
(5)组织指导价格、收费社会监督,受理和处理价格投诉举报;依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施;监督商品和服务明码标价制度的执行;组织开展价格诚信活动。
(6)负责国家、省、市赋予的工业品、农产品和服务价格成本调查的组织实施;负责政府定价、政府指导价、商品和服务价格及行政事业性收费成本的监审工作;对价格决定执行情况进行跟踪调查和监测;为生产经营者活动提供价格成本依据等。
负责全市动态价格监测工作,统计、汇总价格监测数据,进行价格水平及趋势分析;在重要商品及服务价格发生显著变化时,向有关领导机关提出价格政策建议;发布价格总水平波动预警,预报信息。
(7)负责全市涉案、涉纪、涉税、价格认证及交通事故车损评估。
(8)承办市人民政府和省、市价格主管部门交办的其他事项。
3、人员构成情况:本单位共有编制 73人,其中:行政编制 10人,机关工勤 人、全供事业编制 32人、差额供给编制 人、自收自支编制人员 31人。
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费(按实核算) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
单位:元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称(经济科目) 合计: 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算
彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明
彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明一、单位基本情况本单位负责办理社会保险工作;建立用人单位社会保险档案;管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录;审核支付社会保险待遇;提供社会保险查询、咨询服务;负责与定点服务机构签订服务协议;受理社会保险举报、投诉工作。
具体职责任务是(一)贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度;负责社会保险政策咨询,开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;(二)负责指导乡镇(街道)开展社会保险经办服务工作;(三)负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;(四)负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;(五)负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;(六)负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;(七)负责离退休人员社会化管理服务指导工作;(八)负责基金会计核算和财务管理,编制财务报告;(九)负责社会保险档案的管理服务工作;(十)协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;(十一)完成上级主管部门交办的其他工作任务。
根据上述职责,县社会保险局设8个内设科室。
我局在职职工38人,其中行政编制(含参公人员)37人、行政工勤人员1人;退休人员5人。
固定资产总值411.29万元。
二、部门预算情况说明2017年一般公共预算财政拨款收入 23189.61万元,一般公共预算财政拨款支出 23189.61 万元,比2016年增加 20152.17万元。
其中:基本支出 925.41 万元,比2016年增加 337.35 万元,主要原因是政策性调标等,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,代管民政优抚救济对象人员的生活医疗补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 22264.20 万元,比2016年增加 19814.82 万元,主要原因是新增市上提前下达的专项转移支付包括(一)、2017年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体镇集体所有制企业退休城镇职工基本医疗保险市级补助渝财社【2016】328号 10万元,(二)、2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社【2016】307号21078万元,(三)企业退休人员社会管理费渝财社【2016】344号32万元,(四)未参保集体生活补助渝财社【2016】344号46万元。
(完整版)预算表-2017
综管部填写
Page 3
综管部填写
2017年预算表
单位:万
总经理室 综管部
财务
研发部
品管
采购
仓库 生产(含车间)
Page 4
综管部填写 Page 5
综管部填写 Page 6
单位:万 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ综管部填写
Page 7
综管部填写 Page 8
综管部填写 Page 9
2 高温福利
2 中秋福利
2 年中福利
2 年终福利
2 办公福利
说明 机器设备运输费
Page 1
2017年预算表
销售部
2 其它福利 1 汽车费用 2 车辆保险 2 车辆维修 2 租车费用 2 汽车油费
油费补助-公司及高 3管 3 油费补助-业务人员 2 汽车其他 2 聚餐费-部门 1 通讯费 1 办公费 2 文印费 2 办公用品 2 易耗用品 2 电脑配件 2 其他费用 1 装修费用 1 水电费 2 水费 2 电费 1 物业费
1 服务费 1 资产购置
2 机器设备
2 运输设备
2 电子设备
综管部填写 Page 2
2 办公家具 2 其它资产 1 资产维修 2 资产基建 1 花木费 1 招聘费
1 劳动保护费 1 专利/会费 1 其他费用 1 签证费用 1 翻译费 1 法务费 1 财产保险费 1 服装费 1 服装费 1 职工培训费
综管部填写
级次
项目名称
1 运输费
1 租赁费 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 店面租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁 2 宿舍租赁
2 中介费
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况(一)主要职责:大兴安岭地区行署公安局系属行政单位,财政全额拨款,实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
(二)内设机构根据上述主要职责,大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门,综合管理机构下设政治部等若干职能处(科)室。
(三)部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人,实有在职人数237人其中:工人8人、退养12人,离休1人,退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况(相关表格单独在网站公开)一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元,主要包括:办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修(护)费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元,2016年财政拨款收支预算3036.44万元,同比增长13.56%。
收入预算中:一般公共预算拨款3447.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括:公共安全支出2098.92万元,社会保障和就业支出506.73万元,医疗卫生支出173.2万元,住房保障支出509.14万元,项目80万元。
