保密检查整改通知书
保密检查整改通知书
(单位),在保密检查中发现你单位存在以下问题(打√项),请严格按照有关保密工作要求进行整改,并将整改结果于15个工作日内报局保密办,保密办将对整改结果进行复查。
一、涉密载体存放环境管理:□无管理制度、□没有分类登记、·□无专人管理、□无安全保。
二、计算机及移动存储介质使用管理方面:涉密计算机□存放场所不合要求、□没有进行涉密标识、□存在上外网情况、□存在使用非涉密移动存储介质情况;涉密移动存储介质□没有专门登记、□没有专人保管、□没有涉密标识;外网计算机□有处理涉密文件资料情况、□有使用涉密U盘情况。
三、信息公开保密审查制度落实方面:□没有建立保密审查组织;□没有制定本单位《定密一览表》;□没有制定本单位审查工作流程图;□发布(公开)的信息没有经过保密审查(2010年5月份起:□极少数、□部分、□大部分)。
本通知书一式两份,市保密局、被检查单位各执一份。
检查人员(两人签字):被检查单位负责人(签字):
检查时间:。
关于保密规定的通报(通用3篇)
关于保密规定的通报(通用3篇)关于保密规定的通报篇1保密局:近期,我院在搬迁过程中由于管理人员疏忽大意,致使部分秘级资料、内部资料、红头文件、会议记录等流入废品收购站,严重违反了保密工作规定。
在贵局检查发现后,我院根据保密执法意见,及时对我院的保密工作进行了细致整改,现将整改情况报告如下:一、接贵局通知书后院领导高度重视,立即召开党组会专题研究此事,就相关责任人做出了警告决定,要求对全院保密工作进行一次大检查、大整改,彻底查清各环节存在的漏洞,及时进行补充完善。
会后,召开了全院干警大会,在会上通报了情况,组织全体干警认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》、《保密守则》及最高人民检察院相关保密规定等保密法律法规,失职人员做了深刻的书面检查。
二、存在问题及整改措施1、组织干警进行保密教育的力度不够,干警的保密意识不强,仍然存在秘级资料、内部资料、文书档案、笔录等内部文件资料乱摆乱放现象,涉密人员管理记录不完善。
整改措施:加强全院干警的保密宣传教育,提高保密意识,规范文篇件资料尤其是涉密资料的管理,强化责任意识,落实责任制和责任追究制。
组织全体干警通过电视、报刊、2 网络、会议等多种途径了解保密工作的重要性,通过学习《保密法》、观看《涉密案例》专题保密教育片,《保密工作》杂志的内容等方式,进一步提高全体干警对保密工作重要性的认识。
2、要害部位和部门的保密管理工作还存在漏洞,注重了对重要资料的管理,忽略了对一般涉密文件资料等的使用管理。
整改措施:从源头上防止涉密泄密事件的发生。
加强制度建设和要害部位和部门进出人员的审查和控制。
加强对一般涉密文件资料的管理,牢固树立“涉密资料无大小”的防范意识。
3、对计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘等新型存储介质的保密管理规定,还需进一步规范、细化,对网络泄密的问题认识不够。
整改措施:通过这次保密工作自查和大检查,针对薄弱环节抓整改,进一步完善各项管理规定,在细化上下功夫,在落实上做文章。
保密检查整改通知书
保密检查整改通知书
(单位),在保密检查中发现你单位存在以下问题
(打√项),请严格按照有关保密工作要求进行整改,并将整改结果于
15 个工作日内报局保密办,保密办将对整改结果进行复查。
一、涉密载体存放环境管理:□无管理制度、□没有分类登记、·□无专人管理、□无安全保。
二、计算机及移动存储介质使用管理方面:涉密计算机□存放场所不合要求、□没有进行涉密标识、□存在上外网情况、□存在使用非涉密移动存储介质情况;涉密移动存储介质□没有专门登记、□没有专人保管、□没有涉密标识;外网计算机□有处理涉密文件资料情况、□有使用涉密U 盘情况。
三、信息公开保密审查制度落实方面:□没有建立保密审查组织;□没有制定本单位《定密一览表》;□没有制定本单位审查工作流程图;□发布(公开)的信息没有经过保密审查(2010 年5 月份起:□极少数、□部分、□大部分)。
本通知书一式两份,市保密局、被检查单位各执一份。
检查人员(两人签字):被检查单位负责人(签字):
检查时间:
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保密整改通知书(优质3篇)
保密整改通知书(优质3篇)1.保密整改通知书第1篇xxxx经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:事由:于xx年4月6日你同已进行xxx厂房层二层模板支撑搭设工作;该支撑高度为5.5米属高支撑体系。
经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。
我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。
由于研究到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。
如你司坚持在没有整改的情景下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。
期间所造成的相关损失及职责我司不予以承担。
希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的职责心!限于xx年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。
xxxxxxx年x月xx日2.保密整改通知书第2篇xx建投证券有限职责公司:我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。
现将检查中发现的问题和整改要求通知如下:一、营业部存在的问题1、营业部内部控制制度建设不完善,目前执行的部分制度仍是原华夏证券股份有限公司的制度;2、部分客户开户资料不完整,存在一人开立多个资金账户,一个资金账户对应多个股票账户的情景;3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整;4、营业部清算日志记录不连贯,资料不完整,无清算人员签字;5、经过检查柜面系统发现,烟台、淄博营业部仍然存在为客户开通透支权限的情景,济南泺源大街营业部存在一客户透支的情景;6、部分机构客户取款无相应代理人信息,部分客户限额以上取款未经审批,经四路营业部大额取款审批单不规范,仅有流水台账;7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续;8、营业部在权限配置及使用方面存在必须的风险隐患:电脑部系统管理人员有部分业务权限;超级用户两人同时拥有密码;高风险业务权限如股东代码转移仅交易部经理签字即可使用,部分证券红冲蓝补无相应审批手续;人员调整岗位后未能及时调整柜员权限设置;开户岗、资金岗实质单人单岗;清算人员兼任财务人员等等;9、存在未经证监会批准的银证通业务;10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。
关于公司保密工作专项检查结果通报及整改要求的通知
关于集团公司保密工作专项检查结果通报及整改要求的通知集团公司各单位:为深入贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定,集团公司保密办按照中央保密委《关于组织开展国有企业保密管理专项检查的通知》工作要求,结合集团公司实际,对21家单位保密工作开展了专项检查。
在各单位自查的基础上,会同电子科技公司,重点对集团公司等5家单位进行抽检,经2023年8月17日集团公司第十一次总裁办公会审议通过,现将专项检查情况和整改要求通知如下: 一、检查工作墓本情况按照国家有关保密管理及《通知》的要求,本次检查内容包括保密工作领导责任制、保密制度建设、保密宣传与教育培训、涉密人员管理、定密管理、国家秘密载体管理等9方面36小项。
各单位自查结果总体向好,部分单位已初步建立保密与业务协同的工作机制,并取得一定成绩:XX公司树立“全员保密”的工作理念,以监督检查为抓手,以考核奖惩为手段,倒逼企业保密管理水平提升;XX分公司通过建立分级分类涉密工作区域,搭建以涉密人员、重点部门部位以及国家秘密载体等管理办法为基础的保密制度体系,不断强化企业涉密项目的承接和管理能力,进一步提升保密工作水平。
但从抽检情况看,自查结果与抽检结果还存在很大反差,问题依旧较多。
被抽检的5家单位,达标率最高的不过69%,仅属于企业B级水平,最低的只有22%,充分说明部分被抽检单位在推进保密工作过程中,工作重视不够,责任意识不强。
综合来看,集团公司保密工作整体情况不容乐观,管理水平还有待进一步提高。
二、存在的主要问题从本次抽检九个方面的反馈结果看,存在以下主要问题:(一)保密工作领导责任制落实方面部分被抽检单位党政主管领导对保密工作不够重视,不能把保密工作摆在重要位置,并按照“谁主管,谁负责”和“业务工作管到哪一级,保密工作就管到哪一级”的工作要求,严格落实保密工作领导责任制;不能定期听取保密工作情况汇报,并将保密工作列入议事日程,导致保密领导机构组织不力,工作机构工作不到位,人员不明确,责任不落实。
2023最新-保密检查问题整改报告【优秀5篇】
保密检查问题整改报告【优秀5篇】随着个人素质的提升,报告有着举足轻重的地位,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
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保密检查问题整改报告篇一根据《关于开展保密自查自评工作的通知》文件精神,集中开展了自查自评保密工作,现将工作情况报告如下:一、自查自评基本情况对照《工作规则》及《保密自查自评标准》的具体要求,根据办公室、办公室等文件精神,对保密工作领导责任制落实情况、保密制度建设情况、保密宣传教育培训情况等情况认真组织开展自查自评,主要采取自评与综合评估相结合的办法进行,取得了一些实实在在的成效。
(一) 高度重视,强化责任为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题,分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题,认真组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护、泄密案件查处等工作,为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。
分管业务工作负责人部署分管业务工作中的保密工作,确定办公室负责同志为机关兼职保密员,狠抓各项保密措施和保密责任制的落实,杜绝重大失泄密事件的发生。
(二) 健全制度,落实任务一是建立健全规章制度。
进一步修订完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事,进一步实现制度化、规范化。
加强保密基础设施建设,分管领导具体负责,办公室和有关部室负责人具体实施,严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则。
二是对往年的档案和内参等涉密文件及时收归档案室管理,保证秘密文件不外泄。
三是加强对档案室和办公室的管理。
严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件,对档案人员予以调离并追究相关责任,查询档案做到登记并签名,有关档案必须经分管领导同意后方可查询。
四是规范处理文件,有关文件按规定及时进行销毁,保证不留完整文件纸张。
五是对上级下发的“秘密”文件进行登记发放,并责令归档保存。
(三) 明确重点,加强管理财务部、档案室是保密重点部门和部位,我们按照有关规定对保密要害部位采取人防、物防、技防等防护措施,加强管理确保不出现泄密问题。
关于保密工作整改情况的报告
关于保密工作整改情况的报告贵局于2017年X月X日对我局保密管理情况进行了检查,并在保密工作整改通知书xx中提出存在的问题和处理意见,我局已针对通知书中指出的问题和意见逐一进行整改,现将整改情况报告如下。
一、高度重视,狠抓落实我局领导十分重视保密工作,特别是5月23日检查出涉密计算机存在1条非涉密U盘使用记录和非涉密计算机存有2个密级文件后,当天下午,局党组书记、局长项昌林立即召开中层以上干部会议,要求局办公室和网络中心的工作人员,严格按照《保密法》和上级有关保密规定对涉密计算机、涉密U盘、涉密文件、非涉密计算机等全局各科室所有的计算机进行检查,切实做到有错必改,确保不再出现类似问题。
因保密检查技术设备的限制,6月7日,我局邀请保密局技术人员再次到局相关科室进行检查,没有发现涉密隐患。
6月8日,局主要领导在全体干部职工会议上进行了通报,并组织学习了《日常保密管理须知》,要求各科室负责人对保密工作必须包干负责。
二、强化措施,逐一整改(一)关于涉密计算机存在1条非涉密U盘使用记录等问题的整改情况6月7日,我局聘请了计算机高级技术人员对涉密计算机的C盘进行了多次格式化。
对涉密计算机上的移动存储介质、办公自动化设备进行重新安装,设置了16位的密码。
并对非涉密U盘按规定进行处理。
对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分,加强动态管理,杜绝交叉使用。
(二)关于副局长办公室非涉密计算上密级文件问题的整改情况5月23日下午,局办公室工作人员对副局长办公室非涉密计算上的密级文件内容完全修改后进行删除,清空回收站,最后用清理软件进行再清理。
随后,对全局所有的计算机都进行排查清理,均无发现密级文件。
三、强化责任,提高意识针对我局保密工作存在的问题,局党组领导认真学习6月25日市委副书记张亨利同志批示,及时做好整改,切实加强对保密工作的组织领导。
确定党组书记项昌林为局保密工作总负责人,党组成员杨浩锋为具体负责人,规定每月进行一次保密知识的学习和一次保密工作的内部检查,切实提高全体干部职工的保密意识,落实保密工作责任制,杜绝发生泄密事件。
保密检查整改方案报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除保密检查整改方案报告篇一:保密工作整改情况工作报告0保密工作整改情况工作报告今年贵局保密检查给我局下发整改通知书后,我局高度重视,迅速行动,积极整改。
对保密工作进行专题研究,制定完善整改方案,现将整改落实情况汇报如下:一、完善保密组织体系调整充实局保密工作专项检查领导小组,由局主要领导担任领导小组组长,涉密重点科室分管领导和负责人作为领导小组成员,并明确各自工作范围和职责。
制定完善了保密专项检查方案。
严格岗位工作的程序化管理,将定密、保密、检查等工作与日常业务工作有机结合。
对保密岗位责任人提出批评,写出了书面检查。
二、健全管理制度保障体系结合我局实际,对原有的保密制度进行全面清理,对缺项部分重新制定,以健全完善保密管理制度。
制定了包括《保密工作领导责任制》、《伊宁市煤炭局机关工作人员保守国家秘密规定》、《计算机保密管理制度》、《涉密计算机及涉密网络保密管理制》、《移动存储介质保密管理制度》、《涉密计算机维修、更换、报废保密管理规定》、《网络发布信息保密管理制度》、《涉密文件管理制度》、《信息公开保密审查制度》、《文件资料的传阅、使用、保存、销毁工作制度》等在内的保密工作制度和规定,以及保密工作领导小组工作制度和保密宣传、培训、教育制度,进一步严格规范日常保密工作,使保密工作做到有章可循,确保保密制度落到实处。
三、彻底清理涉密载体组织专业人员对局机关现有计算机、移动存储介质、办公自动化设备及其存储处理涉密电子文档进行全面彻底的清理,确保不遗漏一台机器,并建立日常保密工作台帐。
1、抽调懂技术的人员对机关所有台式机、笔记本电脑的涉密情况和感染木马情况进行全面清理、检查和登记。
2、对存在问题的计算机,按保密要求进行清理和删除,并升级为涉密计算机用于涉密岗位,严格遵守与其他网络物理隔离的规定。
3、对移动存储介质、办公自动化设备进行清理。
对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分、登记,建立计算机、移动存储介质台帐,加强动态管理。
保密工作整改报告
保密工作整改报告篇一:保密工作整改报告.doc垦利县卫生局关于保密工作整改情况汇报县保密局:根据贵局对我局保密工作检查的反馈意见,结合我局实际,针对检查中反应出来的问题,进行认真整改,现汇报如下:一、加强保密工作的领导。
进一步落实保密工作领导责任制,调整保密工作领导小组,将全体党组成员和各股室负责人纳入保密领导小组范围,定期研究保密工作,定期检查、通报保密工作情况,与各股室长签订保密工作责任状。
二、健全完善保密管理制度。
建立涉密和非涉密计算机保密管理制度,涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度,涉密网络保密管理制度,涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度,严格日常管理,确保落到实处。
完善保密档案,实行专人保管。
三、认真清理计算机涉密情况。
按照要求,对局机关涉密载体进行统一清理。
具体做好以下工作:一是对局机关所有电脑的涉密情况和互联网计算机感染木马情况进行全面彻底的检查,对相关文件进行移除。
二是设立一台不上网的专用电脑用来存贮、处理局内红头文件、电子档案等有可能涉密的信息,作为涉密计算机使用。
三是将此次检查中发现所有涉密优盘等存储介质按保密规定封存保管。
四、加强日常保密工作。
一是建立日常保密工作台帐,严格操作规范,进一步加强涉密纸质文件资料的登记管理,对涉密计算机、涉密移动存储介质进行清理、登记、编号,严格按照相关要求加强动态管理;二是不断强化工作人员保密意识。
利用星期六学校学习有关制度,普及保密知识,增强机关全体人员保密意识。
六、严格保密法纪。
坚决杜绝违反保密工作制度、违规操作和使用涉密计算机及移动存储介质的行为发生。
对严重违规泄密事件的责任人绝不姑息迁就,一律依相关规定给予严肃处理。
二〇一〇年五月二十七日篇二:保密工作整改报告**乡关于保密工作整改情况汇报县保密局:根据贵局对我乡保密工作检查的反馈意见,结合我乡实际,针对检查中反应出来的问题,进行认真整改,现汇报如下:一、加强保密工作的领导。
进一步落实保密工作领导责任制,在全乡干部会议上,自查自纠各类文件处理程序,对存在泄密隐各类程序进行了整改。
养老机构现场检查整改(记录、通知书)(精选5篇)
养老机构现场检查整改(记录、通知书)(精选5篇)第一篇:养老机构现场检查整改(记录、通知书)2014 年国庆养老机构综合检查现场检查记录被检查养老机构:地址:法定代表人(负责人):职务:联系电话:检查场所:检查时间:年月日时分至日时分我们是街道办事处养老机构检查人员,现依法对你单位进行现场检查,请予以配合。
检查情况:1、突发事件应急预案情况()2、重大事项报告制度()3、检查进出人员登记册()4、检查各种内部管理、制度建设的落实情况()5、每日养老机构周边巡视夜查安全记录情况()6、检查在吸烟、用电、有毒、有害、易燃易爆危险品管理及消防灭火器材、疏散通道的情况()7、检查食品卫生采购储藏及预防食物中毒情况()8、食堂伙食及饮食卫生管理制度()9、24小时值班制度(领导亲自带班)和重大节日值班制度(法人或负责人必须带班在岗)执行落实情况()10、节日期间值班值宿落实情况和街道、社区联系方式。
其它:养老机构管理检查人员(签名):::被检查养老机构负责人(签名)::年月日共页第页第二篇:养老机构整改通知书整改通知书老年公寓:由于你处存在等问题,属于无照经营,现要求你处限期30日完成整改。
单位负责人签字:检查人签字:年月日—————————————————————————整改通知书老年公寓:由于你处没有,属于无照经营,现要求你处即日起停止营业并遣散收住老人,待手续完备后再行开业。
单位负责人签字:检查人签字:年月日第三篇:现场检查记录新疆亚克斯资源开发股份有限公司现场安全检查记录被检查单位:地址:项目经理(负责人):职务:联系电话:检查场所:检查时间:年月日时分至日时分我们是亚克斯公司安全检查人员、,现按公司规定对你单位进行现场检查,请予以配合。
检查情况:检查人员(签名):、被检查单位现场负责人(签名):年月日第四篇:检查整改记录检查整改记录彭州市卫生局:贵局于2017年10月16日,对我院放射科有关辐射安全与防护等工作进行了实地考察和验收,参与考察和验收的有关领导和专家认真仔细地检查了我院放射科辐射安全与防护的各项工作,对其中存在的问题,给予了中肯的评价和整改指导意见,现就我院的整改工作向贵局做一个汇报:一、完善和执行有关规章制度和工作流程:1、制定和完善放射科放射设备操作规程、操作注意事项、辐射安全防护、个人剂量管理、患者辐射安全等有关制度和工作流程。
保密检查整改通知书
保密检查整改通知书一、背景与目的根据《中华人民共和国保密法》等相关法律法规的规定,为加强保密工作,保障国家利益和人民群众的安全,确保机构内部信息的安全性和保密性,特制定本保密检查整改通知书。
本次保密检查的目的是查明机构在保密工作中存在的问题和不足,提出整改要求,加强机构的保密意识,规范保密管理,保障机构的信息安全。
二、检查结果与问题分析经对机构进行保密检查,发现以下问题:1.机构内保密规章制度不够完善,对保密工作的具体要求不明确。
2.机构内部保密意识薄弱,保密知识培训不到位。
3.机构信息系统安全防护措施不健全,存在信息泄露的风险。
4.机构对涉密设备的管理不严格,容易造成泄密隐患。
三、整改要求根据上述问题,机构需要立即采取以下措施进行整改:1.完善保密规章制度,明确保密工作的具体要求和流程,并向全体员工进行培训,提高保密意识。
2.设立保密责任部门或岗位,负责保密工作的组织、协调与监督,定期举行保密知识培训。
3.更新机构信息系统安全防护措施,包括加强访问权限管理、加密通信、防火墙和安全审计措施等,确保信息安全。
4.加强涉密设备的管理,建立严格的设备申领、归还和维护制度,确保设备的使用安全和保密性。
四、整改期限和责任人机构应于本通知下发之日起,立即启动整改工作,并按照以下要求进行整改:1.保密规章制度的完善和员工培训应于15天内完成,责任人为保密责任人。
2.保密责任部门或岗位的设立和保密知识培训应于30天内完成,责任人为保密部门负责人。
3.信息系统安全防护措施的更新应于45天内完成,责任人为信息技术部门负责人。
4.涉密设备管理制度的建立和执行应于60天内完成,责任人为设备管理部门负责人。
五、整改考核和督促措施为确保整改工作的有效进行,机构将采取以下考核和督促措施:1.由保密部门负责人牵头,成立整改工作小组,定期汇报整改工作进展情况。
2.对整改工作不到位的岗位或责任人,将依照有关规定进行纪律处分。
3.检查部门将定期进行跟踪检查,对整改工作进行督促和指导,确保整改工作的质量和进度。
