采购申请询价请款报销流程图

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费用报销流程图(1)

费用报销流程图(1)

日常费用(包括购买办公用品,零星材料采购等)报销流程:
工程款款的支付流程图:
1、大型设备及大批材料采购付款流程图:
2、加工工程款的支付流程:
3、工程上零星开支支付流程图:
社区电费的付款流程图:
2、社区电费—银行转账付款流程图:
差旅费报销流程图:
业务提成流程图:
出差申请单
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳预支旅费。

出差申请单
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳预支旅费。

物业公司物资采购、验收、入库、报销流程图(细则)

物业公司物资采购、验收、入库、报销流程图(细则)

物业公司物资采购、验收、入库、报销流程图使用部门提出物资采购建议经领导批准后填写采购申请采购进行询价,总经理批准后进货库房、使用部门验收物资质量将物资存入库房,通知使用部门领用采购填写报销单财务部审核报销单据是否齐全、无误报总经理审批采购领取支票(或现金)付款物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1.提出物资使用建议,拟写《内部请示报告》,经总经理签批后方可提出采购申请。

根据使用物资的性质决定:①.无需询价直接申请采购,填写《采购申请》(见附表)。

②.重要物资询价后,根据物资的性价比,采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示,再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》:✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2.填写《采购申请》使用部门填写以下内容:✧采购原因、收(免)费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3.将填写完的采购申请送至库房,由库管员签收。

库房1.接到使用部门送来的《采购申请》,按类别在“采购编号”栏中进行编号。

2.根据使用部门的申请数量,与库存进行核实,填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。

3.将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。

采购员1.接到库房送来的《采购申请》,按需购物资的要求进行询价。

采购员填写以下内容:✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页,附件*页✧预计总金额(大、小写)✧供货商全称✧联系人、联系电话2.在“采购员”处签字后,送至综合部。

综合部1.接到采购员送来的《采购申请》,由部门经理审核,并签字。

2.做好“采购申请”签收登记后,送至财务部进行审核。

3.财务审核通过,报至总经理审批;财务审核不通过,返回采购员。

4.总经理签批同意,将《采购申请》送至采购员进行采购,并做好记录。

财务部1.对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。

物资采购、验收、入库、报销流程图

物资采购、验收、入库、报销流程图

物资采购、验收、入库、报销流程图物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1.提出物资使用建议,拟写《内部请示报告》,经总经理签批后方可提出采购申请。

根据使用物资的性质决定:①.无需询价直接申请采购,填写《采购申请》(见附表)。

②.重要物资询价后,根据物资的性价比,采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示,再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》:✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2.填写《采购申请》使用部门填写以下内容:✧采购原因、收(免)费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3.将填写完的采购申请送至库房,由库管员签收。

库房1.接到使用部门送来的《采购申请》,按类别在“采购编号”栏中进行编号。

2.根据使用部门的申请数量,与库存进行核实,填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。

3.将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。

采购员1.接到库房送来的《采购申请》,按需购物资的要求进行询价。

采购员填写以下内容:✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页,附件*页✧预计总金额(大、小写)✧供货商全称✧联系人、联系电话2.在“采购员”处签字后,送至综合部。

综合部1.接到采购员送来的《采购申请》,由部门经理审核,并签字。

2.做好“采购申请”签收登记后,送至财务部进行审核。

3.财务审核通过,报至总经理审批;财务审核不通过,返回采购员。

4.总经理签批同意,将《采购申请》送至采购员进行采购,并做好记录。

财务部1.对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。

如审核无误,签字确认;发现错误予以注明,并退回综合部。

审核时需注意以下几点:✧采购内容是否与预算中相符,如“工程最低月耗”、“清洁月耗品”、“劳保用品”等✧实际采购数量、小计与合计金额是否有误✧大写金额是否规范✧各职能部门签字是否齐全采购员1.联系供货商,物资到位。

公司采购及报销流程

公司采购及报销流程

公司采购及报销流程一、申请,审批1.物料需求部门(人员)在今目标上提出物料采购申请审批,完整填写《采购申请单》上传至为附件,按实际需求及公司库存状况提出申请。

二、采购1.采购人员根据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为原则,以公司往日采购物品单价为参考,购买物美价廉的物品,以节省成本。

2.采购完物品后需向供应单位索取正规单具(名称、数量、金额,签字或盖章),需开发票时确认税点后开取。

三、报销1.采购人员采购完毕后,需将采购物品交仓库进行入库,仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》,其中一联交采购人员以用于报销。

2.采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具,到财务处申请报销,财务人员应认真核对数量及金额,并填写领款凭证,送交总经理签字审批后,才能予以报销。

四、基本流程:采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销五、结合实际情况:1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门,技术部门由韩总进行审核现场的物资(整机与零件),物资的采购由采购申请者进行采购。

2、行政部担任办公物品管理者,承担仓库人员职责,要做好公司办公物品的整理与统计。

3、运维部的物资由运维主管负责。

六、具体各部门的流程1、总经办a、办公物品:提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---与技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销2、融资部a、办公物品:提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销3、行政部a、办公物品:提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销4、财务部a、办公物品:提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销5、销售部a、办公物品:提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销6、运营管理部a、办公物品:提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---与技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销7、技术部(暂无) **(以上为费用高于500元时)*办公采购费用低于500元:采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财务报销七、附件感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!。

采购申请、审批流程图

采购申请、审批流程图

采购申请、审批流程图规企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购负债人审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购费用报销简易流程

采购费用报销简易流程

票据真实性、合理性、原则上索要正规发票,价格的统计、审批仓库开申购单总经理审核超



×××
注意事项
1.仓库:认真区分仓库固定物品与非固定物品的存放量、及时统计固定物品的用量,做到断货前提前通知采购,认真审核申购单,主管、经理的签字,及权限使用,出入库物品数量质量。

出入库手续的办理,并对于公司个人与部门所需的到货物品及时准确通知领货。

2.会计:仔细检查鉴定所有票据的真实性、合理性,原则上索要正规发票,价格的正确统计,审批人、经手人签字、供货方联系方式。

3.出纳:仔细审核以上程序的落实,严格把关付款金额。

4.采购:按程序接到采购信息,迅速高效率执行,尽量索取正规发票、票据,必需保留业务往来第一联系人方式。

努力保障物品数量、质量做到货比三家,办好手续,便于会计审核。

※以上为采购费用报销简易程序必需严格落实。

执行在先,意见修改在后。

不得擅自更改报销程序,不得阻止程序执行。

任何人员允许有疑问、有看法,但必须上报总经理或董事长决定。

(检阅、盘存)总经理审批
董事长审批
会计审核程序二非固定物品主管100以下经理500以下申购单程序一
固定物品
采购费用报销简易流程
套用程序二第四条采购执行
采购物品入库登记
物品出库登记经手人数量、去向人、经手人签字,供货方电话
仓库出纳付款程序三非正常开支费用董事长、总经理批准(口头或文字批准)会计审核
总经理审核
董事长审核出纳付款
保证物品数量、质量。

采购流程图

零星物资采购和报账流程图
备注:1、为了加快审查、审批流程进度,除财务部办理报账核销手续外,其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。

如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的,审查部门当天下午下班前处理完毕;如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的,审查部门次日中午下班前处理完毕。

2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理,财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续(特殊情况未能及时办理的,财务
部要与申报部门说明原因)。

但对生产急需的特殊情况下,经请示主管财务副总同意,在报账核销资料、手续齐全的前提下,财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。

附表一:(审计部使用)
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二:(材料部使用)材料采购(询价)登记表(采购数量3000元以下)
201 年月日
询价经办人:核对:部门经理:
附表三:(材料部使用)采购材料(供货商报价)登记表(采购数量3000元以上)
201 年月日
询价经办人:核对:部门经理:。

报销请款流程图

报销/借款申请流程图附注:1、需要附申请单的款项:出差《出差申请单》;办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项:交通费报销《交通费报销明细表》;招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务,所有报销单据于次周五前报给出纳员,由出纳员整理汇总,按流程办理。

项目请款流程图附注:项目请款有特殊情况时,申请人可直接向董事长说明情况。

下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。

通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。

工作票合格率100%,执行情况较好。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(讨论稿)为了提升公司的企业管理水平,完善各项管理制度,让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续,特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料(含办公用品)采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出,采购部填写“物资采购申请单”;2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字;3、采购部经理审核签字;4、总经理审批签字;付款申请5、采购人员填写“用款申请书”;6、采购部门经理审核签字;7、财务部经理审核签字;8、总经理审批签字。

(二)、大宗原辅材料、零配件(含产品)采购采购申请1、采购部或仓库提出,并填写“采购申请单”或“采购定单”;2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字;3、技术部经理审核签字;4、公司总经理审批签字;付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”;6、采购部经理审核签字;7、购成品货已到由品管部经理审核确认;8、财务部经理审核签字;9、公司总经理审批签字。

(三)、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出,采购部填写“采购申请单”;2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字;3、采购部经理审核签字;4、技术部经理审核签字;5,公司总经理审批签字;6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”;8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字;9、采购部经理审核签字;10、财务部经理审核签字;11、公司总经理审批签字;12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核;对于付欠款的,须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在;2、款项支付需领款人签名,并注明是现金还是其他票据;3、外来人员领取款项,一般要有本公司的相关人员陪同,确定其身份,签名时,须填上,还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时,须填明对方收款单位,并加盖“不得转让”章,限定其额度,限定报账的时间。

(完整版)日常费用财务报销流程图(1)


报销人员
销内容填写《费用报销单》,外地出差前应提前
报销发票 报销单据 财务费用报销制度 外出申请单
填写《外出申请单》。 报销单填写要求规范,不得用铅笔或红色字体的 笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于 出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《外 出申请单》。
报销人员
费用报销单 采购请购单 财务费用报销制度 外出申请单
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人 员提交给部门主管/经理审核签字,部门主管/经 理须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重 新整理提报。 部门主管/经理审核签字后,将报销单据提交给 管理部,由管理部进行报销费用的确认,主要内 容包括: 1) 产生的费用是否符合报销标准; 2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整 理提报。
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 采购请购单 财务费用报销制度 外出申请单
费用报销单 报销发票 报销单据 外出申请单 财务费用报销制度
费用报销单 报销发票 报销单据 外出申请单
费用报销单 报销发票 报销单据 外出申请单
相关部门 主管/经理
管理部
审核符合要求的报销单据呈财务部经理,由财务 部经理进行批准签字,若财务部经理发现不符合 要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。 财务部经理审批后,5000 元以上款项需提前通知 财务部以便备款。
财务经理
对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经 理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须 立即退回财务部,由财务部跟进处理。
流程图
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