安全生产检查记录表

安全生产检查记录表
安全生产检查记录表

2014年安全生产检查记录表

分类检查项目隐患类别检查(自查)记录

安全、环境目标1.项目部是否依据事业部目标制定了安全、环境管理目标一般隐患是

2.项目部安全、环境管理目标内容是否符合公司、部门要求一般隐患是

3.项目部是否制定了实现安全、环境目标的管理措施并明确

职责、权限、时间表

一般隐患

4.项目部安全、环境管理目标是否按公司、事业部要求进行

了更新

一般隐患

5.项目部安全、环境管理目标是否传递或分解到分包方,采

用何种方式

一般隐患

安全生产责任制1.项目部是否建立了安全生产责任制,安全生产责任制是否

覆盖项目部所有人员

重大隐患是2.项目部各岗位安全职责是否上墙或明示,项目经理的安全

职责是否落实

一般隐患

3.询问项目经理、现场经理、各专工和项目安全员是否清楚

自己的安全职责

一般隐患

4.项目部是否有安全管理网络,具体到人员,人员变更后安

全网络是否更新

一般隐患

5.项目部安全技术措施费用是否有计划、实施、控制、监督、

统计并保留记录

一般隐患

是6.项目部是否配备专职安全员,并持有有效证书一般隐患是

危险源辨识和环境因

素识别1.项目部是否组织进行危险源及环境因素辨识、评价及风险

控制策划,并传递到事业部主管部门

一般隐患

2.项目部是否形成现场重要危险源及环境因素清单,重要危

险源的判定是否符合公司程序文件要求

一般隐患

3.项目部在编制施工技术措施、专项方案时,是否充分考虑

重要危险源及重要环境因素

一般隐患

4.项目部危险源及环境因素辨识评价、重要危险源及重要环

境控制清单是否经过审批、发布

一般隐患

5.项目部危险源环境因素、重要危险源及重要环境因素控制清单是否根据施工进展情况进行了更新一般隐患

法律法规及其他要求1.项目部是否建立环境、职业健康安全法律法规、规程、规

定、标准清单,并定期更新

一般隐患

2.项目部是否建立法规的获取渠道并保存相关法规内容一般隐患是

3.项目部是否对项目所在地的法律、法规和其他要求进行识

别,并形成记录

一般隐患

4.项目部是否对适用法律法规清单及文件是否进行传递、组

织学习

一般隐患

安全教育培训1.项目部是否组织开展安全教育培训重大隐患是

2.是否对所有人员进行安全教育培训并考试合格后上岗,培

训时间是否满足法规要求

一般隐患

3.项目部安全教育培训内容是否包含与本工程有关的安全

规程、法规内容

一般隐患

4.询问现场施工作业人员对现场安全规定及主要危险源是

否清楚

一般隐患

5.询问现场管理人员是否对项目部应急预案的内容、个人职

责、紧急情况的处置是否清楚

一般隐患

6.项目部项目经理是否持有建造师证书、项目负责人安全生

产考核合格证书

一般隐患

7.项目部安全专职人员是否持有国家安全主管门颁发资质

证书,分包单位安全管理人员配置要求是否符合法规要求

一般隐患

8.项目部特种作业人员(调试人员-电工证书)是否持有效

证书

一般隐患

是9.项目部专业技术人员数量、专业及能力是否满足工程要求一般隐患是

文件管理1.项目部是否有的公司程序文件、管理制度、事业部的有关

三层次文件,现场是否保存并实施

一般隐患是2.项目部是否编制了有关的安全管理制度,是否规范齐全,

是否经过审批并发放

重大隐患

是3.项目部对公司、业主单位下发的有关安全管理文件是否传一般隐患是

达、落实

4.项目部是否编制了项目策划书(项目管理手册),内容是否符合公司程序文件要求,编制、审核、批准是否符合要求一般隐患

5.是否编制施工组织设计并审批发布重大隐患是

6.项目部是否对施工单位编制的各专项方案进行审核并保留审核记录一般隐患

7.项目部是否制定了安全文件目录清单及安全管理台账一般隐患是

8.项目部现场是否存有项目策划书(项目管理手册)并执行其要求一般隐患

分包单位安全资质能力审查1.项目部是否对分包方企业资质进行了审查,包括安全生产

许可证、营业执照、施工资质文件,并保留审查记录。

重大隐患

2.项目部是否对分包方人员资质进行审查,包括项目负责人

建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全

管理人员证书、特种作业人员证书等),并保留审查记录。

重大隐患

3.项目部是否与分包单位签订安全合同了或安全协议重大隐患是

4.项目部是否审查现场分包单位项目管理人员(项目经理、

专职安全员、技术负责人、质量员)与投标承诺是否一致,

并保留审查记录

一般隐患

5.项目部是否对分包方专业技术人员数量、专业满足现场需

要进行审查,并保留审查记录

一般隐患

6.项目部是否监督分包方安全措施费用计划及使用情况一般隐患是

7.项目部是否在开工前对分包单位进行安全技术交底保留

检查记录

一般隐患

8.项目部是否组织对分包单位主要人员(项目经理、技术负

责人、专职安全人员)进行教育培训并考试合格后上岗,并

保留记录

一般隐患

9.项目部是否对分包单位自己组织的入场人员教育培训进

行检查,并保留审查记录

一般隐患

10.项目部是否对分包单位入场从事危险作业的人员体检情

况进行审查,并保留审查记录

一般隐患

11.项目部是否对分包单位劳动防护用品发放及使用情况进行检查,并保留记录一般隐患

12.项目部是否对分包单位内部进行安全技术交底情况进行检查,并保留检查记录一般隐患

13.从事危险作业的人员是否购买了意外伤害保险一般隐患是

14.现场检查是否按合同要求对分包单位进行了安全考核一般隐患是

例行会议1.项目部生产协调会是否对项目安全管理工作提出要求一般隐患是

2.项目部是否定期召开项目安全专业例会一般隐患是

3.项目部各级会议布置的安全工作是否及时落实一般隐患是

4.项目部是否对分包单位安全例会召开情况进行了监督检

查并有相关记录

一般隐患

5.项目部、业主或监理单位提出的安全问题、意见是否及时

回复

一般隐患

施工机械管理1.项目部是否建立了施工机械设备台帐(包括大、中、小型

机械设备)

一般隐患

2.项目部是否审查施工单位特种设备的安装、拆除工作,安

拆工作是否由有资质的专业队伍进行施工,并保留审查记录

重大隐患

3.项目部是否对分包单位租赁的起重设备租赁协议备案留

一般隐患

4.项目部是否对为分包单位提供租赁设备的单位资质进行

审查,并保留审查记录

一般隐患

5.项目部是否对分包单位手拉葫芦、钢丝绳的管理情况进行

检查,并保留检查记录

一般隐患

6.特种设备技术档案、检验报告或安全检验合格证书是否齐

重大隐患

7.项目部是否对特种设备技术档案、检验报告或安全检验合

格证书进行审查,并备案

一般隐患

7.项目部是否对分包单位使用的大型施工机械设备的运行

保养情况进行检查,并保留检查记录

一般隐患

是8.起重机械设备各项安全装置的是否齐全、有效,是否私自重大隐患是

改动、拆除顶钩限位、钩头保险卡、起重量限制器、力矩限制器、行程限位等各类安全装置。

9.是否定期对塔吊、平臂吊等大型机械设备的垂直度、基础的沉降情况进行测量,发现隐患是否及时排除。重大隐患

高处作业、临边及孔洞

防护1.现场检查高处作业的平台、走道、斜道等临边部位是否安

装了1.2m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板,或设制立式密

目安全网进行防护

一般隐患

2.现场检查高处作业人员是否规定佩戴了安全带,安全带是

否高挂低用

一般隐患

3.现场检查高处作业人员是否进行了体检合格后上岗一般隐患是

4.现场检查高处作业平台通道是否畅通一般隐患是

5.现场检查设备、平台预留孔洞是否进行了封闭,封闭是否

牢固可靠

重大隐患

6.现场检查在大型平台区域,正式栏杆未安装前,是否安装

了安全可靠的临时栏杆(具备防倚靠倾覆功能)

重大隐患

7.现场检查网架施工高处作业是否使用五点双挂式安全带一般隐患是

8.现场检查施工中部分无法搭设防护设施的水平梁施工或

其他高空作业是否设置了水平安全绳,水平安全绳是否符合

要求

一般隐患

9.现场检查在通道口是否搭设安全通道,通道搭设是否符要

求(现场安全通道的搭设标准:用于大型排架、施工电梯(或

提升架)入口处。可用钢材制作或用脚手杆搭设成骨架,顶

面铺3mm厚钢板,为防止落物崩起伤人,钢板上再铺一层竹

篱笆或石棉布等材料。两侧用2mm厚钢板封闭,底面与出口

齐平,并设步道与道路连接。安全通道应与入口成一直线,

长度不短于建(构)筑物高度的1/10,且不短于5m,高度

和宽度根据实际入口尺寸确定,并悬挂安全通道标志牌;)

一般隐患

10.大机上部安装过程中临时搭设的作业面必须做到稳固、

合理,不得采用单头焊接后悬挑水平杆的形式设置临时高处

作业面。

重大隐患

11.土方开挖作业中是否按照设计要求放坡,沙土、风化岩

等土质以及雨水较为丰沛的地区,是否采取错台放坡、水泥护坡、挂网护坡等措施。重大隐患

十一

脚手架管理1.现场检查现场搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工

程、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工

程、架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程是否经过了专家

论证

重大隐患

2.现场检查现场搭设高度超过24米的落地式钢管脚手架、

吊篮式脚手架、悬挑式脚手架是否编制了专项施工方案

重大隐患

3.现场检查脚手架是否进行了验收、挂牌使用(标明使用单

位、搭设单位、使用时间、使用载荷、负责人)查看验收记

一般隐患

4.现场检查现场高度超过10米的排架每隔10米搭设安全网

隔离层并搭设外挑安全网

一般隐患

5.脚手架平台当高度超过4米时,工作平台下方是否设置兜

底安全网,侧面是否安装1.2米高的双层护栏(栏杆中间必

须搭设50-60cm高的腰栏)并悬挂安全立网防护;

一般隐患

6.脚手架是否要求搭设人员上下步道或爬梯,施工人员是否

有攀爬脚手架的违章现象

一般隐患

7.脚手架工作平台脚手板是否进行了满铺一般隐患是

8.现场检查脚手架搭设材料是否符合要求一般隐患是

9.现场检查脚手架底部是否设置垫板,是否搭设扫地杆、剪

刀撑等,低洼位置搭设的脚手架是否有排水设施

一般隐患

10.检查现场脚手架是否存在结构缺陷,立杆、横杆间距是

否满足规范要求,脚手架底部是否存在悬空部位或失稳部位

重大隐患

10.现场检查脚手架搭、拆过程是否设置警戒区预并安排专

人进行监护

一般隐患

11.现场检查脚手架搭设人员是否持有特种作业证书,脚手

架搭设人员劳动防护用品是否齐全

一般隐患

是1.现场检查电工作业人员是否持有特种作业证件,证书内容一般隐患是

十二

施工用电管理与作业级别是否一致

2.现场检查临时电源是否采用三相五线制重大隐患是

3.现场检查施工用电线路经过道路是否采取了地埋、高架等

防护措施,各类高架线路、悬空线路、悬垂线路等的拉设、

支撑是否规范,各类电气设备接地是否有效。

一般隐患

4.现场检查施工用电设备是否做到了“一机一闸一保护”一般隐患是

5.现场检查配电箱内空气开关接线是否有接线柱裸露现象一般隐患是

6.现场检查配电箱设置是否符合要求,配电箱内部接线是否

规范

重大隐患

7.现场的配电箱是否标明编号及负责人、联系方式一般隐患是

8.现场检查是否使用木制配电盘(箱),必须采用标准的铁

制配电盘(箱)或玻璃钢流动配电盘(箱)

一般隐患

9.现场检查金属配电盘(箱)的外壳接是否进行了接地,接

地电阻值是否进行了测试且不大于10Ω

一般隐患

10.现场检查移动式和手持式电动工具的电源线是否采用采

用铜芯多股软橡胶套电缆

一般隐患

11.现场检查设备垂直接地线是否采用角钢、钢管或光面圆

一般隐患

12.现场检查5台以上用电设备或设备总容量在50kw以上

的,是否编制了用电组织设计,临时用电施工组织设计的编

制、审核、批准过程是否符合法规要求,是否由电气工程技

术人员负责编制,并经单位技术负责人进行批准,临时用电

完工后是否由编制、审核、批准部门及使用单位组织了验收

重大隐患

13.现场检查是否定期对电动工器具进行绝缘检测和标识、

是否对配电箱等电器设备进行了定期检测,查记录文件

一般隐患

十三

起重作业管理1.现场检查手拉葫芦是否经过负荷试验并合格一般隐患是

2.现场检查吊装作业钢丝绳、吊装带是否经过检验并有检验

标识

一般隐患

3.现场检查吊装作业是否严格执行起重作业十不吊要求重大隐患是

4.现场检查起重吊装作业是否设置警戒区域并有专职安全一般隐患是

管理人员在现场监护

5.现场检查临时吊挂及吊运施工中钢丝绳在锋利锐角处是否进行了防护一般隐患

6.现场检查起重指挥人员、起重机械操作人员是否持有特种设备人员作业证书一般隐患

7.检查起重吊装作业是否严格执行公司起重作业管理制度要求,吊装前进行了对吊装环境进行了检查,查记录文件一般隐患

十四

消防管理、危险化学品

管理1.现场检查易燃危险品放置是否规范,木工棚等危险区域是

否设置明显禁火标志,重点部位是否配置足量对应的消防器

重大隐患

2.现场检查乙炔、氧气瓶安全距离、气瓶与明火距离是否符

合规范要求

一般隐患

3.现场检查高处使用气瓶时是否采取了有效的防倾倒、防滑

落安全措施

一般隐患

4.现场检查夏季施工气瓶是否采取了防暴晒措施一般隐患是

5.现场检查安装交叉作业时,气瓶是否设置了防砸、隔离措

一般隐患

6.现场检查乙炔瓶是否有倒置使用现象一般隐患否

7.现场检查乙炔瓶是否装设回火防止器一般隐患是

8.现场检查易燃易爆场所动火作业是否有动火作业票,现场

是否采取隔离措施

一般隐患

9.现场检查油化库等关键防火部位是否设立了进出登记制

一般隐患

10.现场检查密闭空间动火作业是否制定了专项安全措施,

是否设置专人负责监护,是否有足够的消防器材

重大隐患

11.现场检查办公区域是否设置了灭火器等消防器材一般隐患是

12.现场检查是否有流动吸烟现象。一般隐患是

十五1.现场检查项目部是否划分文明施工责任区域一般隐患是

2.现场检查钢筋棚、设备堆放场等位置材料、设备是否摆放

整齐并有设备标识牌

一般隐患

文明施工管理 3.现场检查设备开箱板是否及时清理一般隐患是

4.现场检查责任区预道路是否平整清洁一般隐患否

5.现场检查责任区域内是否有车辆乱停乱放现象一般隐患否

6.现场检查施工区域是否有防止二次污染措施一般隐患是

7.现场检查施工是否做到工完、料尽、场地清一般隐患是

8.现场检查是否设置了六牌一图一般隐患是

9.现场检查存在危险作业部位是否设置了安全警示标识,标识设置是否清晰、规范一般隐患

10.现场检查是否设置了安全宣传图、标语一般隐患是

11.现场检查土方倒运、存放是否采取了防止扬尘的措施一般隐患是

十六

应急预案1.项目部是否组织编制了各类安全生产、环境事故应急预案重大隐患是

2.项目部应急预案的编制是否符合项目实际情况一般隐患是

3.应急预案内容是否包含应急物资清单、应急联系方式重大隐患是

4.应急预案包括的内容是否全面,是否审批,并培训一般隐患是

5.应急预案内容是否与项目重要危险源对应重大隐患是

6.项目部是否有针对性的组织了应急演练,查记录一般隐患是

7.项目部是否对应急预案进行了定期评审一般隐患是

8.项目部是否对应急预案组织了学习并传达到分包单位一般隐患是

9.安全应急预案的编制是否符合国家规范及公司制度的要

求,编制项目是否符合国家规范要求

一般隐患

十七

安全检查及整改1.项目经理是否组织并参加安全环境检查一般隐患是

2.项目部是否每周组织项目安全环境检查,并保留检查记录一般隐患是

3.项目部对检查中发现的问题是否应及时进行了整改一般隐患是

4.项目部对隐患整改通知单是否及时进行了整改闭环一般隐患是

5.项目部对公司安全检查提出的问题是否及时进行了整改

闭环

一般隐患

6.项目部对业主、监理安全检查提出的问题是否及时进行了

整改闭环

一般隐患

是7.项目部是否对发现重大事故隐患和严重未遂事件进行了重大隐患是

停工整改

8.项目部是否对公司通报的类似事故是否制定了预防措施并实施一般隐患

十八

网架施工作业安全管理1.网架施工作业是否进行了专项安全技术交底重大隐患是

2.网架施工方案中吊装、组合等方面作业的内容要求是否符

合现场实际场地条件、机械资源等实际情况,安装过程中作

业人员网架上移动、上下网架的安全防护设施(如软爬梯、

垂直拉索、水平防护绳等)的设置要求是否明确。

重大隐患

3.网架施工作业班组是否每日进行班前会进行安全交底,查

记录文件

一般隐患

4.项目对于网架施工作业的安全监督检查情况,是否配备了

足以对网架施工进行全过程监控的器材设备

一般隐患

5.网架施工彩板施工阶段是否按要求在外侧搭设了安全挑

网进行安全防护,挑网宽度是否符合要求

重大隐患

6.网架施工作业用的钢丝绳、卷扬机安全带、安全绳是否定

期进行了安全检查,查检查记录

一般隐患

7.自制非标准设备如自制扒杆是否进行了设计验算并进行

了负荷测试,不得使用未经设计、验收的自制吊笼。

重大隐患

8.网架施工作业单位与土建施工作业单位、设备安装作业单

位之间是否制定了交叉作业协议,公司总承包的项目是否组

织各单位制定了交叉作业协议并统一进行协调管理,查记录

文件

重大隐患

9.网架安装作业人员是否正确穿戴、使用的五点双挂式安全

带、防滑鞋、垂直拉索、工器具安全绳等防护用品。

一般隐患

10.现场检查网架施工人员高处作业器材是否设置了安全绳一般隐患是

11.重点检查项目部如何管理网架施工作业全过程,并检查

记录文件

一般隐患

十九

设备调试阶段1.设备调试作业是否制定了设备调试方案并经过审批,是否

成立了设备调试领导机构,职责分工是否明确

重大隐患

是2.设备调试前应进行全面的检查,包括施工记录及有关资料一般隐患是

应完整,是否按照《调试前检查确认表》进行确认。

3.参加试运行人员已经过安全、技术交底,熟悉设备的构造、技术性能,掌握设备的操作规程,检查有关记录文件一般隐患

4.重要设备周围是否配置了消防器材。一般隐患是

5.设备调试所需安全防护、监控设备是否投入使用,如皮带机的声光报警系统、断绳开关等重大隐患

6.根据项目调试方案中的其他安全要求进行检查,重点检查

作业票制度等,煤化工行业的试运必须检查有限空间作业的监控情况。一般隐患

二十

现场噪声1.项目部施工组织设计中是否有噪声的控制计划、措施一般隐患是

2.如有噪音超标情况是否采取了封闭、隔离等措施一般隐患否

3.现场进行平面布置时是否考虑到了噪声因素一般隐患是

4.对于如有噪声超标的投诉,采取了何种措施一般隐患无投诉

二十一大气污染1.施工组织设计中是否有大气污染控制措施重大隐患是

2.现场如有燃煤锅炉等设备采用何种措施加以控制一般隐患是

二十二污水排放1.食堂是否设置隔油池、沉淀池,是否定期清理一般隐患是

2.现场临建污水排放是否有可靠控制措施一般隐患是

3.现场厕所是否设置了化粪池一般隐患否

4.是否存在油污污染,油污遗撒是否设置接油盘等措施一般隐患否

二十三废弃物1.施工中产生固体废弃物是否有控制措施一般隐患是

2.是否做到了分类处理,有处理记录一般隐患是

二十四资源的消耗1.是否制定了节能降耗措施一般隐患是

2.检查现场的节水、节电、节约纸张的情况一般隐患是

精品文档

附件1:检查情况通报(格式)

(单位)安全质量环境检查情况通报

一、检查时间:

检查人员:

二、项目概况简介

三、检查总体情况及优点

四、存在的问题(包括隐患整改通知单)

五、整改要求及建议(包括停工整改等)

六、检查组成员及联系方式

七、其他(包括图片等资料)

附表2:安全生产检查整改通知单

安全生产检查整改通知单

编号:

项目名称责任部门/单位

业主单位设计单位施工单位

检查部门问题阶段制造□土建/安装施工□调试/交付□①问题简述

见证整改方式:

整改期限文件验证□现场验证□

检查人员/日期:受检单位负责人/日期:

②原因分析(可另附页)

③纠正/预防措施:

受检单位负责人/日期:

④采取预防措施必要性评价:

⑤效果验证和评价:

检查部门负责人/日期

附表3:安全生产重大隐患整改挂牌督办通知单

安全生产重大隐患整改挂牌督办通知单

编号:督办问题名称

完成时限紧急程度

整改责任单位协办单位

问题描述及整改要求:

分管领导意见及签发:

签字/日期:

整改责任单位负责人意见(工作布置):

签字/日期:

工作进展(完成)情况:

签字/日期:

整改责任单位联系人联系电话

工程项目管理部联系人联系电话

附表4:重大安全隐患(重大质量问题)处罚通知单

安全重大隐患(质量重大问题)处罚通知单

编号:

受处罚单位名称负责人

处罚内容描述:

处罚金额:

检查组负责人:

年月日签发部门负责人意见

签字/日期:分管领导意见

签字/日期:受处罚单位/个人:

受处罚单位负责人/受处罚人:年月日

本表一式三份,由公司运营管理部填发,受处罚单位/个人、公司人力资源部、运营管理部

各留存一份。

附表5:停工通知单

国电南京自动化股份有限公司

停工通知单

编号:

(单位),由于原因,现通知你部于年月日时起,至隐患整改完成日止,全面停工整顿。在停工期间因擅自作业,造成的各类事故,由你单位第一安全责任人全部责任。

事业部/子公司(项目执行部):

主管领导:

(签章)

年月日

运营管理部:

主管领导:

(签章)

年月日

公司主管领导:

年月日

附表6:复工申请通知单

复工申请通知单

编号:

公司运营管理部:

我部按公司第号停工通知单要求,停工整顿,现已按要求完成了自查整改工作,整改资料已收集齐全。请求准予复工。

附:整改相关资料文件

工程项目部:

项目经理:

(签章)

年月日

项目部所属事业部/子公司:

主管领导:

年月日

运营管理部:

主管领导:

年月日

公司主管领导:

年月日

安全生产检查及检查表的应用参考文本

安全生产检查及检查表的应用参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产检查及检查表的应用参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全生产检查 企业的任何生产过程都会伴随一定的不安全因素。为 减少生产安全事故的发生,就必须预测可能发生事故的各 种不安全因素(危险因素),针对这些不安全因素,制订 防范措施。而安全检查及检查所使用的安全检查表就是发 现不安全因素(危险因素)的手段和工具,是最基础、最 简便的识别潜在不安全因素(潜在的危险因素)的方法之 一。 1.安全检查的目的

安全检查是建立良好的安全生产作业环境和秩序的重要手段之一。安全检查的目的在于发现不安全因素(危险因素)的存在的状况,如装置、设备、设施、工具、附件等潜在不安全因素状况、不安全的作业环境场所条件、不安全的作业职工行为和操作潜在危险,以利采取防范措施,防止或减少伤亡事故的发生。 2.安全检查的内容 安全检查的内容很多,大致有如下3个方面: 1)检查企业是否建立健全了安全生产组织和安全生产责任制,是否贯彻“五同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)、“三同时”(即在新建、扩建、改建工

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

日常安全生产检查记录表

常德市武陵贺童泰味酱板鸭厂 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄;□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施(室内外消火栓、报警、喷水) □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产(经营)储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩(网) □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程

□危险设备工段有无安全警示 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高

安全生产检查记录表

安全生产检查记录表 作者:安全管理网来源:安全管理网点击数:26436 更新日期:2009年12月24日 被检查单位名称 被检查单位地址 负责人联系电话 序号检查内容检查方式检查要求检查结果是 / 否 评 价 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发:) (1) 主要负责人安全生产责 任制 查企业是否下发 文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 (2) 分管负责人安全生产责 任制 (3) 安全管理人员安全生产 责任制 (4)岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任 制 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理 机构并配备符合规定的 专职安全管理人员 查相关文件机构设置和人员配备符合要求 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:)

(1)安全教育培训制度 查企业下发的文 件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确 (2)安全生产奖惩制度(3)安全会议制度 (4)安全检查制度 (5)隐患整改制度 (6) 安全设施、设备管理制 度 (7) 作业场所防火、防爆、 防毒管理制度 (8) 作业场所职业卫生管理 制度 (9) 劳动防护用品(具)管 理制度 (10)事故管理制度 (11)是否制定岗位操作安全 规程(安全操作法), 以文件形式下发,并在 相应岗位上公示 查企业下发的文 件和有无岗位安 全操作规程文本 文本结构是否完整、条理清楚、规定 明确 (12) 事故应急救援预案并报 当地安监部门备案查应急救援文本 及备案注明 应急救援预案结构完整规范,应急救 援组织或指定兼职应急救援人员明 确,物资和器材按规定配备,明确定 期组织演练,能定期修改完善 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况:) (1)安全会议台帐 检查台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位 (2)安全检查台帐 根据制度定期组织检查,检查结果登 记清楚,发现问题应记录解决期限和

冬季安全生产大检查检查表

冬季安全生产大检查活动检查表 受检单位:检查日期:年月日序号检查项目检查内容存在问题 1 安全生产责 任制 安全生产责任制落实,规章制度执行到位。 安全组织机构是否进行了调整及更新 制订实施2018年个人安全行动计划和全员安全承诺。 各级领导定期深入关键装置和要害部位,积极参加安全联系点活动并按规定参加班组安全学习。 逐级划分属地,属地划分明确,示意图清晰,责任落实到位。 2 隐患排查治 理与合规生 产 定期组织开展隐患排查,严格按照法律法规、规范、标准要求开展评估,实行分级管理并登记 建档,隐患治理方案论证充分,立项理由充分。 对已立项实施的隐患治理项目动态跟踪,限期完成整改;对已竣工的隐患治理项目由所在单位 组织试运行、考核和验收,竣工验收报告及工程决算等文件,由安全环保质量部保留存档登记。 公司挂牌督办的重点隐患治理项目,责任明确,按期进行。 隐患治理前或暂时无法完成整改的隐患监控措施可靠。 建设项目严格执行“三同时”管理要求,确保安全设施与主体装置同时设计、同时施工、同时 投入使用,按要求及时办理职业健康、安全、消防审批手续,保证建设项目合规、合法投入生 产运行。 3 危险作业许 可管理 动火、受限空间、高处作业等危险作业前,针对作业内容进行工作前安全分析,作业风险识别 充分,防范措施针对性强。 动火、受限空间、高处作业等危险作业许可证办理、有效期限符合要求,按规定进行气体采样 并分析合格。 危险作业实行升级管理,升级程序符合公司要求。 作业前安全措施落实、可靠,确认人签字;属地单位指定专人监护,监护人经培训清楚职责, 并穿戴明显标志。作业人员配备并正确使用防护用具、用品。 作业现场使用的工具、机具满足装置管理要求,电焊机、气瓶有防雨、防晒措施,电焊机有可 1

医院安全生产大检查自查记录表

医院安全生产大检查自查记录表 检查项目检查的具体内容检查结果 一、消防安全 1、制度建设1 是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否健全。 2 有无制定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。3 是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度,并做好文字交班记录。 2、组织和人员1 是否成立消防工作领导小组等组织,有无明确消防责任部门。 2 消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。3 是否逐级落实消防安全责任,层层签订消防安全责任书,明确消防安全岗位职责。 3、消防器材1 各类消防设施器材配置是否齐全和有用,火灾自动报警系统等是否处于正常工作状态。 2 灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设备有无定期的维护和记录。 3 消火栓有无被遮挡、圈占、埋压,消火栓箱设备是否未上

锁。 4 有无按要求设置消防安全标志,标志是否规范清晰,设置是否正确。 4、培训和演练1 是否开展每年一次的宣传教育和消防培训,培训资料是否齐全。 2 消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上 岗。 3 义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。 4 有无完善的消防应急预案,每年是否组织开展消防灭火和人员疏散逃生演练。 5、消防管理1 新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否 向公安消防机构进行备案审批。 2 固定用火场所、设施是否有专人负责,电气焊等明火作业 前是否办理审批手续。 3 医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭,常闭式防火门是否 保持关闭。 4 疏散通道、安全出口等是否畅通,有无杂物堆放和被占用。5 手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧 站单独接管。 6 各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断 气源的装置。 7 是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象;配电柜周围及配 电箱下方是否放置可燃物。

安全生产检查记录表

安全文明施工检查记录表工程名称: 时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查结果 一制度 机构 及人 员 1、安全生产管理组织机构是否健全是口否口 2、是否制度了安全生产责任制是口否口 3、安全生产管理目标是否明确是口否口 4、项目经理是否具备安全生产执业资格是口否口 5、是否足额配备专职安全技术人员、岗位职责是否明确是口否口 6、是否制定安全管理制度、安全生产操作规程,相关制度是 否进行了宣贯、是否已上墙 是口否口 7、是否制定、执行安全生产例会制度,并且记录完整是口否口 8、是否建立安全生产考核体系是口否口 9、是否制定针对性和操作性强的事故紧急情况应急预案是口否口 10、施工管理及作业人员是否办理意外伤害保险是口否口 二安全 技术 措施 1、是否严格执行安全生产管理规定和施工前安全技术交底制 度,签字手续是否完整 是口否口 2、专职安全生产管理人员是否具有安全生产合格证是口否口 3、施工现场各种标识牌、警示牌是否齐全、醒目是口否口 4、是否建立消防安全责任制是口否口 5、消防标志是否完整,灭火器材是否配备齐全是口否口 6、施工人员安全防护用品是否配备齐全,佩戴规范是口否口 7、施工设备是否定期进行维护、保养、检测,有无相关检测 记录 是口否口 8、是否建立特种设备管理制度是口否口 9、特种设备是否按规定进行注册登记,是否经检验合格,取 得安全使用证 是口否口 10、重大危险源和重大安全隐患是否登记建档,定期进行检测、 评估、监控 是口否口 11、是否建立易燃、易爆材料的采购、运输、保管制度,记录 是否齐全 是口否口 12、是否按规定设置道路交通与安全标志,干扰较大和交叉路 口是否有设岗指挥措施 是口否口 13、施工供配电网络布置是否合理、安全是口否口 14、施工现场危险区域是否设立防护栏、安全网等安全设施是口否口 15、是否制定防洪度汛应急预案是口否口

月安全检查记录表.doc

单位消防安全检查记录表

检查单位:主管负责人:

检查人员:检查日期: 附录: 有关说明及附录 ☆★说明:本表某些规定是对重点消防单位的,这些在检查表中是以*作标记的。 ☆★检查依据: 1)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令) 2)《山东省公共场所消防安全管理办法》(山东省省政府149令) 3)《关于进一步落实消防工作责任制的若干意见》(国家三部局[2004]第4号) ☆★附1:各项消防安全制度(单位要有针对性地制订制度) 1)消防安全教育、培训制度 2)防火巡查、检查制度 3)安全疏散设施管理制度 4)消防值班制度 5)消防设施、器材维修管理制度 6)火灾隐患整改制度 7)用火用电安全管理制度 8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 9)专职和义务消防队组织管理制度 10)灭火和应急疏散预案演练制度 11)燃气和电气设备检查、管理制度(防雷、防静电) 12)消防工作考评、奖惩制度 13)消防安全责任人、管理人、重点岗位工作人员工作职责 14)特种岗位、重点部位管理规定 15)危险品管理制度(生产、储存、领用) ☆★附2:每日防火巡查内容

1)用火、用电有无违章情况; 2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5)消防安全重点部位的人员在岗情况; 6)其他消防安全情况。 应责令当场改正的8项行为: 1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的; 4)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的; 5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的; 6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的; 7)违章关闭消防设施、切断消防电源的; 8)其他可以当场改正的行为。 ☆★附3:消防安全培训有关内容: 1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; 5)人员密集场所两个能力建设有关内容; 6)组织引导在场群众疏散和知识和技能。 ☆★附4:下列人员应当接受消防安全专门培训 1)单位的消防安全责任人、消防安全管理人; 2)专、兼职消防管理人员; 3)消防控制室的值班、操作人员; 4)其他特殊岗位工作人员(药剂室、高压氧室、制氧室)。

“安全生产月”专项检查表(参考).docx

精品文档附件 1 受检单位:序号 1.“安全生产月”等活动开展情况 2.组织机构及人员 3.法律法规、规章制度和操作规程 4.安全教育培训情 况 “安全生产月”专项检查表(参考) 检查时间:检查内容检查情况记录 主要领导是否对公司活动方案批阅,是否制定“安全生产月” 活 动方案、“建筑施工安全专项治理行动”方案,组织召开动员会; 是否组织开展安全生产宣传咨询日、安全知识考试(竞赛)、安 全生产“四个责任体系” 人员安全讲座、安全教育及培训、安全 大检查、应急演练等活动。 是否组织建立本单位安全生产责任制及全员安全责任清单;是否 对各级各岗位人员履职情况进行定期检查、考核。 “四个责任体系” 主要负责人及相关职能部门是否认真履行安全 生产职责;“四个责任体系”是否延伸至作业面;主要负责人是 否经常听取安全工作汇报,及时解决职能部门反映的安全问题, 督促各部门履行安全职责;是否定期组织安全检查。 是否设置安全生产管理机构并配备符合要求的专职安全管理人 员;第一责任人、主管责任人、主管生产副经理、总工、安全管 理人员是否持有效的行业资格证书。 是否收集并建立安全法律法规清单;是否结合实际编制、修订项 目部安全管理制度;是否根据岗位、工种特点,编制齐全、完善、 适用的岗位安全操作规程;法律法规、制度、操作规程是否有效 执行或落实。 是否制定年度教育培训计划;是否组织宣贯“十一条要求” 等系 列文件;是否对领导层、管理层、作业层人员分别进行安全教育 培训;是否对所有进场劳务人员开展有针对性的安全培训。

5.安全生产投入、 保险 6.风险 管理 7.危险性较大工程 管理 8.安全检查与隐患 排查 9. 分包商安全管理 10.应急 管理11.机械是否建立年度安全投入计划;是否建立安全生产费用使用台帐; 安全费用提取使用是否符合行业要求;是否依法为从业人员购买 团体意外伤害保险。 是否坚持每月召开安全风险分析会,动态更新安全风险清单;是否针对辨识出的较大及以上安全风险、重大危险源制定专项管理 方案和应急预案;是否按方案对较大及以上安全风险、重大危险源进行监管。 脚手架施工、深基坑开挖、高边坡开挖、隧道施工、高大模板作业、挂篮施工、梁板架设、特种设备安装拆除等危险性较大工程 专项施工方案是否经过审批或论证;作业人员是否通过安全教育 培训和安全技术交底;现场是否严格按方案实施;安全防护是否规范;机械设备性能是否满足安全要求;危险性较大工程现场管 理是否规范。危险作业是否实行审批管理,作业过程是否有专职 人员旁站,并记录。 是否制定“查隐患、纠违章” 专项工作方案;是否建立违章行为及事故隐患档案;是否按要求组织开展春季安全大检查及防汛、 交通、安全月等专项检查;主要负责人是否每月带队开展安全检 查并下发通报;是否建立隐患排查治理及违章查处档案;是否对查出的隐患跟踪督促整改并进行验证。对隐患整改不及时或不到 位的,是否严肃追究相关人员责任。 是否建立分包商台帐;分包商资质证照与施工内容是否相符;分包商安全生产许可证是否有效;是否与分包商签订施工合同(含安全协议);合同安全条款的责、权、利是否明确;是否违规使 用分包商;是否将分包商人员、机械设备等纳入项目部统一管理; 分包商安全管理体系及现场安全管理是否满足要求;是否存在重大安全隐患。 是否结合实际编制应急预案;是否建立应急救援队伍;应急物资储备是否满足要求;是否开展应急培训;是否组织应急演练;演练后是否对演练效果进行评价。 是否建立特种设备台帐;是否制定特种设备安全管理制度;龙门

企业安全生产检查表

企业(单位)安全生产检查表 企业(单位)名称:年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目, 完成 的在 结果 栏打 √,没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙,并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范,并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工(承包、承租) 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况; 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录

检查组组长签字: 企业(单位)主要负责人签字: 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目,完成的在结果栏打√,没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专(兼)职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练,并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划,并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训,并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品

安全生产月检查内容

“安全生产月”检查内容 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发:) (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本,责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确 (2)分管负责人安全生产责任制 (3)安全管理人员安全生产责任制 (4)岗位安全生产责任制 (5)职能部门安全生产责任制 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员,查相关文件、机构设置和人员配备符合要求 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:) (1)安全教育培训制度(查企业下发的文件及安全生产规章制度文本,文本结构是否完整、条理清楚、规定明确) (2)安全生产奖惩制度 (3)安全会议制度 (4)安全检查制度 (5)隐患整改制度 (6)安全设施、设备管理制度 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度 (8)作业场所职业卫生管理制度 (9)劳动防护用品(具)管理制度 (10)事故管理制度 (11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示(查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本,文本结构是否完整、条理清楚、规定明确)(12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案(查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善) 4.安全管理台帐(根据公司制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况:) (1)安全会议台帐、检查台帐。(根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位)) (2)安全检查台帐。(根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查) (3)隐患整改台帐。(检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果)

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞、脏乱 □消防器材配备是否充足、灭火器有无过期及欠压等 □应急灯和疏散指示标志有无损坏 □禁烟火区域有无违章动火、吸烟 □员工“三知三会”、“四个能力”是否熟练掌握 □员工是否熟悉消防器材的摆放位置及使用 □单位有没有按期进行安全培训,安全培训记录是否完整□消防应急演练有没有按期进行 □消防栓等消防设施有无遮挡 设备安全□裸露旋转运动部位防护罩(网)等保护设施是否完好□员工是否掌握设备设施安全操作规程 □员工是否熟知本岗位的岗位职责 用电安全□电气线路是否私拉乱接 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□操作间是否有手机充电器等 劳保防护用品及健康□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无劳动防护用品台帐 □员工健康证有无过期

办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点: 1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5)保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点: 1)办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。 2)办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。4)电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。 6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点: 1)不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。 2)下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。 3)禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。 5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点:1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。

日常安全生产检查记录表最新版

日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄;□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施(室内外消火栓、报警、喷水) □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产(经营)储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩(网) □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程 □危险设备工段有无安全警示

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高 特种作业□特种作业人员(电工、锅炉工)是否经

安全生产检查记录表

安全生产检查记录表 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

安全生产检查记录表

安全例会记录 施工企业:安徽泓齐建设工程有限公司 工程名称:小川移民避险解困安置点附属工程 N0:

2017年安全生产责任书 为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2017年度安全生产目标的内容,经公司研究决定总经理与财务部签订安全生产目标责任书,具体内容如下: 一、目标值: 1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。 2、现金安全保管,不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、根据本企业实际情况和安全技术措施费的需要,按计划及时提取安全技术措施费,劳保保护经费及其它安全所需经费,保证专款专用 2、新、改、扩建项目的消防设施的投入,必须按相关的标准进行提留,保证资金的投入。 3、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。 4、负责审查安全技术措施费在项目的落实情况 5、负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入本单位经济活动分析内容。 6、按照国家对劳动保护用品的有关标准和规定,负责审查购置劳动保护用品的合法性,保证其符合标准 7、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。 8、协助安全主管部门办理安全奖、罚的手续

9、保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用,确保资金到位。 10、遵守交通规则,保证上下班路上的安全。 11、对出纳提取大额现金由办公室派车同时由专人陪同确保其生命安全和资金的安全。 12、使用对有危及生命的办公设施及电源等,必须规范操作,按使用说明进行,不得违章操作。 13、对现金、印章、重要票证认真保管,确保其安全,避免资料的泄露或公司财产损失。 三、安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司安全管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落实情况进行考核。 3、发生一起死亡事故和爆炸、火灾、重大设备事故,除按照考核规定处罚外,同时罚相关负责人500元。 4、发生一起重伤事故,除按照考核规定处罚外,同时罚相关负责人300元。 5、轻伤负伤率超过规定标准,除按照考核规定处罚外,同时每超一起罚相关负责人100元。 6、发生一起轻伤或恶性未遂事故,不按规定处理的或隐瞒不报、事后补报的每次罚相关负责人100元。 7、公司、政府组织安全检查中每发现一起违章现象,罚相关责任人50元。对查出的问题一次未按要求整改的罚金同上,并通报批评。 8、安全管理目标全部达标,奖励500元。

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