质量管理检查表2(外业)

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质量管理检查表

质量管理检查表

质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。

2. 对每个检查项进行勾选,确认是否符合要求。

3. 如有不符合项,记录下具体问题,并及时采取纠正措施。

4. 检查结束后,整理检查记录,上报给质量管理部门。

检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。

2. 每个班次结束后,检查人员应进行检查并记录。

以上是质量管理检查表的内容,用于确保产品质量符合标准要求。

请按照流程进行检查,并记录下检查结果。

如有问题,请及时反馈给质量管理部门进行处理。

工程质量管理检查表(外业)

工程质量管理检查表(外业)
工程质量管理检查表(外业)
项目名称:质量负责人:年月日
职能部门:安全质量监察部检查人员:
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
质量宣传
(3分)
1
作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分;
1
2
作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分;
1
3
施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。
1
2
原材料护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项;
4
10
钻(挖)孔灌筑桩桩头处理不工整、规范,预留高度不符合设计要求扣2-3分;钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分;
6
11
波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分;
1
12
结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处;
9
13
支座上板与梁底支座板不密贴2分/处;
10
16
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,无松脱损坏开裂现象;沉降缝(伸缩缝)平直、塞缝严密;砌体砂浆坚实,符合设计要求,不符合要求者扣2分/项;
6
17
路堤与桥涵交接处碾压密实,无明显沉降,不符合要求者扣1分/处;
3
续表2
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
3
工序或成品质量
5
23
桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分;
3
24
工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。
2
5
合计得分
/
100

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理?•质量方针是否与企业战略、文化相符?•质量方针是否定义了客户要求的质量水平?1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符?•质量目标是否可以测量和监控?•质量目标是否可以实现?2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准?•文件是否易于识别和访问?•文件是否易于理解和应用?2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理?•变更是否得到了适当的批准和授权?•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权?2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性?•是否有对保密文件的访问和控制制度?•是否有对保密文件的安全传递和处理规定?3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求?•质量计划是否包括了客户的需求和要求?•质量计划是否经过了全面的审核和批准?3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定?•是否在质量控制过程中采取了适当的措施?•是否可以监控和测量质量控制的效果?3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定?•是否对检查结果进行了记录和处理?•是否能够监控和测量检查的效果?4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准?•记录是否易于访问和查阅?•记录是否能够支持质量管理的需求?4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性?•是否有对保密记录的访问和控制制度?•是否有对保密记录的安全传递和处理规定?5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权?•审计计划是否包括了关键的质量管理过程?•审计计划是否考虑了客户的要求和需求?5.2 审计实施•审计是否按照计划进行?•审计的记录是否准确和完整?•审计的方法是否得到了详细的规定和说明?5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确?•审计报告是否包括了所有的问题和建议?•审计报告是否得到了适当的批准和授权?6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法?•是否定期进行过程分析和评估?•是否记录和处理过程分析的结果?6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序?•改进计划是否包括了实施责任和时间表?•改进计划是否得到了适当的授权和批准?6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施?•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明?•改进实施后是否有记录和评估?本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容,对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。

质量管理体系检查表

质量管理体系检查表
查资料
资料员或试验员、测量员
8.2.3过程的测量和监控
周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录
查资料
质监员
8。2。4产品的测量和监控
物资进场复验检测报告以及见证试验检测报告等质量保证资料
查资料
试验员或施工员
检验批验收记录
查资料
质监员
8。3不合格品控制
不合格品台账、评审、处置以及上报情况
管理体系审核检查表(√□QMS □OHSMS□EMS)
受审核单位:受审核部门:项目经理部(表二)时间:2014年月日
标准条款号
主要检查内容
检查方法
受审核部门或人员
检查或跟踪记录
7.6监视和测量装置的控制
计量器具配备计划,验证测量、试验等相关人员持证上岗
查资料
资料员或试验员、测量员
检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性
查资料
质监员
8.4数据分析
混凝土、砂浆统计分析情况
查资料
试验员或质监员
质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况
查资料
质监员
8。5。1持续改进
针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况
查资料
质监员
8.5.2纠正措施
项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况(检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施)
查资料
质监员
审核员:审核组长:

混凝土质量技术管理检查表

混凝土质量技术管理检查表
检查内容
检查情况
一、混凝土拌合站管理情况
1、检查工地试验室和工区试验点是否对混凝土拌合站进行管控,管控是否留有影像资料,存在问题是否督促整改。
2、拌合站材料标识牌、配合比标识牌是否设置和更新
3、检查拌合站堆料仓分仓、分区是否明确;砂石料是否存在混料现象
4、水泥筒仓是否安装温度监控设备,粉料筒仓是否上锁
4、工地试验室和工区试验点对混凝土拌合站配合比使用的检查情况
5、工区项目部是否编制混凝土质量技术管控制度,是否安排专人管理,是否对制度执行情况进行检查
二、原材料抽检情况
1、工区试验点和总包工地试验室原材料检测或抽检频率是否满足规范或合同约定要求
2、工区试验点和总包工地试验室原材料报验资料是否及时,签字是否齐全
2、桥梁墩柱混凝土浇筑养护措施是否到位。
3、养生措施是否到位、是否设置喷淋设施等
4、混凝土表面是否出现收缩裂缝等
检查人:受检单位负责人: 检查日期:
3、工区试验点在混凝土开盘前是否对集料含水率进行试验,是否根据集料含水率调整施工配合比
4、外委原材料(外加剂)的取样送检频率及试验参数是否满足要求
三、养护措施落实情况
1、审查施工资料,检查量技术管理检查表(外业)
工区名称: 检查时间:
检查项目
混凝土质量技术管理检查表(内业)
单位名称: 检查时间:
检查项目
检查内容
检查情况
一、混凝土配合比审批、验证、过程监管情况
1、混凝土配合比报验、审核、审批情况;半年复验情况
2、现场原材料生产产地(厂家)与报批的配合比匹配情况;集料产地或材料生产厂家发生变化时,混凝土配合比重新设计、验证、报批情况
3、工地试验室和工区试验点是否对已报审的混凝土配合比进行交底,影像资料是否齐全

项目质量管理工作检查表

项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称:项目背景:项目目标:二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划?质量计划内容包括:质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析?收集和分析的数据内容包括:项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制?质量问题管理包括:问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训?质量培训内容包括:质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流?5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收?质量审查和验收包括:对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中,是否存在以下问题:质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题,我们建议采取以下改进措施:完善质量计划,明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制,加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通,提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作,确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一,通过检查和改进,可以提升项目质量和项目团队的综合能力。

建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视,及时调整和改进管理方式,确保项目质量得到有效保证。

以上为项目质量管理工作检查表的内容,请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。

质量管理体系检查表

6、质检科内审检查表6、市场部(售后服务)内审检查表7、生产部(采购)内审检查表7、生产部(生产计划、设备,仓库)内审检查表7、生产部(车间)内审检查表出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也.宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激.今当远离,临表涕零,不知所言.。

质量管理体系检查表


V
1 是否向员工传达了满足顾客要求的重要性?
V
5.1领导作
用和承诺 2 是否向员工达传达了满足法律法规的重要性?
V
5.1.1总则 5.1.2以顾 客为关注焦
3
通过什么方式来了解顾客的需要和期望(包括顾客明示的和隐 含的需求和期望)?
V

4
为了满足已确定的顾客的需求和期望,公司是否已将这些需求 和期望转化成对产品、过程和质量(含HSF)管理体系的要求?
V
9.1 监视、
测量、分析
和评价
2
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时,是否针对不合格 本身采取了可行、有效的措施?
V
9.2内部审
1
是否按规定执行内部审核,且审核范围是否涵盖所有职能部门, 覆盖标准的要求?
V

2 内部审核的不符合项是否进行缺失汇总及追踪结案作业?
V
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
FM-GOV-03-A0
1
对应质量(含HSF)管理体系各职能部门是否都规定了其职责和 权限?
V
5.3 组织的
岗位、职责 2 是否指定一名管理人员为管理者代表?有任命文件吗?
V
和权限
3
管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外,作为管理者代 表还应被赋予什么职责和权限?
V
1 公司制定质量(含HSF)目标的依据是什么?
V
6.2 质量目 标及其实现
审批
审核事项说明
纠正行动通知 单编号
■ISO9001&QC080000
被审核单位
总经理及管代
审核日期
XXX有限公司
质量管理体系检查表

质量管理体系审核通用检查表(经典版)

质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧,质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。

在质量管
理体系的建设中,体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。

因此,制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。

本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表,旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。

体系文件
•质量手册:包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等;
•程序文件:质量控制程序、计划、文件控制程序等;
•记录文件:各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。

审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版),内容全面、系统,适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。

企业应以此标准加以切实落实,不断完善自身的质量管理体系,提高企业的核心竞争力,为企业的可持续经营注入源源不断的活力。

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5
23
桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分;
3
24
工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。
2
5
合计得分
/
100
/
注:”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识,如某项”检查内容”做的很差,可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分,扣分以”检查项目”的分值扣完为止。
3
9
钢筋(定位网)间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项;
4
10
钻(挖)孔灌筑桩桩头处理不工整、规范,预留高度不符合设计要求扣2-3分;钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分;
6
11
波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分;
1
12
结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处;
9
13
支座上板与梁底支座板不密贴2分/处;
(57分)
18
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分;
3
19
涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵;
3
20
因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。
3
4
工程外观质量(25分)
21
混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分/项;。
15
22
油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷扣1分/项;
质量管理检查表2(外业)
项目名称: 质量负责人:年 月 日
职能部门:安全质量监察部 检查人员:
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
质量宣传
(3分)
1ห้องสมุดไป่ตู้
作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分;
1
2
作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分;
1
3
施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。
1
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
10
16
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,无松脱损坏开裂现象;沉降缝(伸缩缝)平直、塞缝严密;砌体砂浆坚实,符合设计要求,不符合要求者扣2分/项;
6
17
路堤与桥涵交接处碾压密实,无明显沉降,不符合要求者扣1分/处;
3
续表2
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
3
工序或成品质量
4
14
桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分;
2
15
隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分;锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分;初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分;钢架间距符合设计、验标要求,连接螺栓无漏缺并拧紧,外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧,脚底无虚碴或脱空现象,与围岩间间隙及时喷填饱满,不符要求扣1分/项;
(15分)
4
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚,不合要求扣2-6分;
6
5
砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分;
3
6
钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分;
3
7
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。
3
3
工序或成品质量
(57分)
8
钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分;
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