单位信息安全评估报告

单位信息安全评估报告
单位信息安全评估报告

××单位

信息安全评估报告(管理信息系统)

××单位

二零一一年九月

1目标

××单位信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本局信息系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。

2评估依据、范围和方法

2.1 评估依据

根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。

2.2 评估范围

本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等,管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。

2.3 评估方法

采用自评估方法。

3重要资产识别

对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。资产清单见附表1。

4安全事件

对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录,形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。

5安全检查项目评估

5.1 规章制度与组织管理评估

5.1.1组织机构

5.1.1.1 评估标准

信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。

5.1.1.2 现状描述

本局已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。

5.1.1.3 评估结论

完善信息安全组织机构,成立信息安全工作机构。

5.1.2岗位职责

5.1.2.1 评估标准

岗位要求应包括:专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员;专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定;岗位实行主、副岗备用制度。

5.1.2.2 现状描述

我局没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员,都是兼责;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,岗位没有实

行主、副岗备用制度。

5.1.2.3 评估结论

本局已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员,在条件许可下,配置专职管理人员;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,根据实际情况制定管理制度;岗位没有实行主、副岗备用制度,在条件许可下,落实主、副岗备用制度。

5.1.3病毒管理

5.1.3.1 评估标准

病毒管理包括计算机病毒防治管理制度、定期升级的安全策略、病毒预警和报告机制、病毒扫描策略(1周内至少进行一次扫描)。

5.1.3.2 现状描述

本局使用Symantec防病毒软件进行病毒防护,定期从省公司病毒库服务器下载、升级安全策略;病毒预警是通过第三方和网上提供信息来源,每月统计、汇总病毒感染情况并提交局生技部和省公司生技部;每周进行二次自动病毒扫描;没有制定计算机病毒防治管理制度。

5.1.3.3 评估结论

完善病毒预警和报告机制,制定计算机病毒防治管理制度。

5.1.4运行管理

5.1.4.1 评估标准

运行管理应制定信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度并实行工作票制度;制定机房出入管理制度并上墙,对进出机房情况记录。

5.1.4.2 现状描述

没有建立相应信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维

流程、值班制度,没有实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,但没有机房进出情况记录。

5.1.4.3 评估结论

结合本局具体情况,制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度,实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,记录机房进出情况。

5.1.5账号与口令管理

5.1.5.1 评估标准

制订了账号与口令管理制度;普通用户账户密码、口令长度要求符合大于6字符,管理员账户密码、口令长度大于8字符;半年内账户密码、口令应变更并保存变更相关记录、通知、文件,半年内系统用户身份发生变化后应及时对其账户进行变更或注销。

5.1.5.2 现状描述

没有制订账号与口令管理制度,普通用户账户密码、口令长度要求大部分都不符合大于6字符;管理员账户密码、口令长度大于8字符,半年内账户密码、口令有过变更,但没有变更相关记录、通知、文件;半年内系统用户身份发生变化后能及时对其账户进行变更或注销。

5.1.5.3 评估结论

制订账号与口令管理制度,完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求;对账户密码、口令变更作相关记录;及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。

5.2 网络与系统安全评估

5.2.1网络架构

5.2.1.1 评估标准

局域网核心交换设备、城域网核心路由设备应采取设备冗余或准备备用设

备,不允许外联链路绕过防火墙,具有当前准确的网络拓扑结构图。

5.2.1.2 现状描述

局域网核心交换设备准备了备用设备,城域网核心路由设备采取了设备冗余;没有不经过防火墙的外联链路,有当前网络拓扑结构图。

5.2.1.3 评估结论

局域网核心交换设备、城域网核心路由设备按要求采取设备冗余或准备备用设备,外联链路没有绕过防火墙,完善网络拓扑结构图。

5.2.2网络分区

5.2.2.1 评估标准

生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

5.2.2.2 现状描述

生产控制系统和管理信息系统之间没有进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

5.2.2.3 评估结论

对生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。

5.2.3网络设备

5.2.3.1 评估标准

网络设备配置有备份,网络关键点设备采用双电源,关闭网络设备HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。

5.2.3.2 现状描述

网络设备配置没有进行备份,网络关键点设备是双电源,网络设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令没达到要求。

5.2.3.3 评估结论

对网络设备配置进行备份,完善SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。

5.2.4IP管理

5.2.4.1 评估标准

有IP地址管理系统,IP地址管理有规划方案和分配策略,IP地址分配有记录。

5.2.4.2 现状描述

没有IP地址管理系统,正在进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。

5.2.4.3 评估结论

建立IP地址管理系统,加快进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。

5.2.5补丁管理

5.2.5.1 评估标准

有补丁管理的手段或补丁管理制度,Windows系统主机补丁安装齐全,有补丁安装的测试记录。

5.2.5.2 现状描述

通过手工补丁管理手段,没有制订相应管理制度;Windows系统主机补丁安装基本齐全,没有补丁安装的测试记录。

5.2.5.3 评估结论

完善补丁管理的手段,制订相应管理制度;补缺Windows系统主机补丁安装,补丁安装前进行测试记录。

5.2.6系统安全配置

5.2.

6.1 评估标准

对操作系统的安全配置进行严格的设置,删除系统不必要的服务、协议。5.2.6.2 现状描述

没有对操作系统的安全配置进行严格的设置,部分系统删除不必要的服务、协议。

5.2.

6.3 评估结论

对操作系统的安全配置进行严格的设置,删除系统不必要的服务、协议。

5.2.7主机备份

5.2.7.1 评估标准

重要的系统主机采用双机备份并进行热切换或者故障恢复的测试。

5.2.7.2 现状描述

重要的系统主机采用了双机备份,进行过热切换或者故障恢复的测试。

5.2.7.3 评估结论

重要的系统主机采用了双机备份,进行热切换或者故障恢复的测试。

5.3 网络服务与应用系统评估

5.3.1WWW服务器

5.3.1.1 评估标准

WWW服务用户账户、口令应健壮(查看登录),信息发布进行了分级审核,外部网站有备份或其他保护措施。

5.3.1.2 现状描述

没有WWW服务。

5.3.1.3 评估结论

考虑按上述标准建设WWW服务。

5.3.2电子邮件服务器

5.3.2.1 评估标准

对近三个月的邮件数据进行备份,有专门针对邮件病毒、垃圾邮件的安全措施,邮件系统管理员账户/口令应强健,邮件系统的维护、检查应有审计记录。

5.3.2.2 现状描述

OA系统邮件数据进行一星期备份,有专门针对邮件病毒、垃圾邮件的趋势防病毒软件系统,但该软件存在问题比较多,邮件系统管理员账户/口令设置合理,邮件系统的维护、检查没有审计记录。

5.3.2.3 评估结论

对OA系统邮件数据进行三个月备份,关注解决趋势防病毒软件系统问题;邮件系统管理员账户/口令设置合理,对邮件系统的维护、检查审计进行记录。

5.3.3远程拨号访问

5.3.3.1 评估标准

有限制远程拨号访问的管理措施,用于业务系统维护的远程拨号访问采取身份验证、访问操作记录等措施。

5.3.3.2 现状描述

没有远程拨号访问。

5.3.3.3 评估结论

远程拨号访问设置按上述标准执行。

5.3.4应用系统

5.3.4.1 评估标准

应用系统的角色、权限分配有记录;用户账户的变更、修改、注销有记录(半年记录情况);关键应用系统的数据功能操作进行审计并进行长期存储;对关键应用系统有应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行变更;新系统上线前进行安全性测试。

5.3.4.2 现状描述

营销系统的角色、权限分配有记录,其余系统没有;用户账户的变更、修改、注销没有记录;关键应用系统的数据功能操作没有进行审计;没有针对关键应用系统的应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令有定期进行变更;有些新系统上线前没有进行过安全性测试。

5.3.4.3 评估结论

完善系统的角色、权限分配有记录;记录用户账户的变更、修改、注销(半年记录情况);关键应用系统的数据功能操作进行审计;制定针对关键应用系统的应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行变更;新系统上线前应严格按照相关标准进行安全性测试。

5.4 安全技术管理与设备运行状况评估

5.4.1防火墙

5.4.1.1 评估标准

网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置的建立、更改有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志进行存储、备份。

5.4.1.2 现状描述

网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置没有建立、更改有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志没有进行存储、备份。

5.4.1.3 评估结论

网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置的建立、更改要有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志应进行存储、备份。

5.4.2防病毒系统

5.4.2.1 评估标准

防病毒系统覆盖所有服务器及客户端(覆盖率至少应大于90%),对服务器的防病毒客户端管理策略配置合理(自动升级病毒代码、每周扫描),有专责人员负责维护防病毒系统并及时发布病毒通告。

5.4.2.2 现状描述

防病毒系统覆盖所有客户端(覆盖率大于90%),服务器端除了OA服务器有防病毒系统外其余没有;有兼责人员负责维护防病毒系统,但基本没有发布病毒通告。

5.4.2.3 评估结论

防病毒系统覆盖所有客户端(覆盖率大于90%),服务器端除了OA服务器有防病毒系统外其余没有,考虑以后实施;考虑配置专责人员负责维护防病毒系统,并及时发布病毒通告。

5.4.3入侵检测系统

5.4.3.1 评估标准

入侵检测系统部署合理、覆盖主要网络边界与主要服务器,定期对审计信息进行分析,定期更新入侵检测的规则与升级。

5.4.3.2 现状描述

没有部署入侵检测系统。

5.4.3.3 评估结论

按上述部署、配置入侵检测系统。

5.4.4安全技术管理

5.4.4.1 评估标准

部署身份认证系统、安全管理平台,采用漏洞扫描系统,重要系统一年内进行信息安全风险评估,部署针对安全设备的日志服务器。

5.4.4.2 现状描述

没有部署身份认证系统、安全管理平台,没有漏洞扫描系统,重要系统没有进行信息安全风险评估,没有部署针对安全设备的日志服务器。

5.4.4.3 评估结论

按标准部署身份认证系统、安全管理平台、针对安全设备的日志服务器,采用漏洞扫描系统,重要系统一年进行一次信息安全风险评估。

5.5 存储备份系统评估

5.5.1备份策略

5.5.1.1 评估标准

建立明确、合理的备份策略,严格按照备份策略对系统数据进行备份(查看备份策略文件、查看备份记录或查看备份工具配置)。

5.5.1.2 现状描述

建立了明确、合理的备份策略并严格按照备份策略对系统数据进行备份。

5.5.1.3 评估结论

建立明确、合理的备份策略,严格按照备份策略对系统数据进行备份。5.5.2恢复预案

5.5.2.1 评估标准

建立明确的恢复预案(查看文件),定期进行恢复演练。

5.5.2.2 现状描述

没有建立明确的恢复预案,也没有定期进行恢复演练。

5.5.2.3 评估结论

建立明确的恢复预案并定期进行恢复演练。

5.5.3备份介质管理

5.5.3.1 评估标准

建立介质管理制度和废弃介质处理制度,储存介质存放在安全环境,有严格的介质存取控制,有专人对存储介质进行定期检查。

5.5.3.2 现状描述

没有建立介质的管理制度和废弃介质的处理制度,储存介质存放在安全环境,没有严格的介质存取控制,没有对存储介质进行定期检查。

5.5.3.3 评估结论

建立介质管理制度和废弃介质处理制度,储存介质存放在安全环境,严格介质存取控制,对存储介质进行定期检查。

5.6 介质及物理环境安全评估

5.6.1机房内部安全防护

5.6.1.1 评估标准

主机房安装门禁、监控与报警系统。

5.6.1.2 现状描述

主机房没有安装门禁、监控系统,有消防报警系统。

5.6.1.3 评估结论

主机房安装门禁、监控与报警系统。

5.6.2机房供、配电

5.6.2.1 评估标准

有详细的机房配线图,机房供电系统将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开,机房配备应急照明装置,定期对UPS的运行状况进行检测(查看半年内检测记录)。

5.6.2.2 现状描述

没有详细的机房配线图,机房供电系统将动力、照明用电与计算机系统供电线路是分开的,机房没有配备应急照明装置,有定期对UPS的运行状况进行检测但没有检测记录。

5.6.2.3 评估结论

补全机房配线图,机房供电系统将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开,机房配备应急照明装置,定期对UPS的运行状况进行检测和记录。

5.6.3机房环境防护

5.6.3.1 评估标准

采用气体防火措施,空调系统定期进行检查,机房温度控制在摄氏26度以下。

5.6.3.2 现状描述

有手提干粉灭火器,没有采用气体防火措施,空调系统定期进行检查,机房温度控制在摄氏26度以下。

5.6.3.3 评估结论

采用气体防火措施,空调系统定期进行检查,机房温度控制在摄氏26度以下。

5.6.4介质管理

5.6.4.1 评估标准

有介质管理规定,U盘、移动硬盘等存储介质有资产记录和责任人,磁盘、光盘等存储介质有专人保管,笔记本使用有明确的管理制度。

5.6.4.2 现状描述

有相应的介质管理规定,U盘、移动硬盘等存储介质有资产记录和责任人,磁盘、光盘等存储介质有专人保管,笔记本使用没有明确的管理制度。

5.6.4.3 评估结论

有相应的介质管理规定,U盘、移动硬盘等存储介质有资产记录和责任人,磁盘、光盘等存储介质有专人保管,制订笔记本使用管理制度。

5.7 应急处置评估

5.7.1应急预案

5.7.1.1 评估标准

重要系统有完善的、可操作的应急预案,对应急预案进行定期演练。

5.7.1.2 现状描述

重要系统没有完善的、可操作的应急预案。

5.7.1.3 评估结论

制订重要系统完善的、可操作的应急预案并对应急预案进行定期演练。

5.7.2通报机制

5.7.2.1 评估标准

按照集团公司的要求建立及时的信息安全信息通报机制。5.7.2.2 现状描述

没有按照集团公司的要求建立及时的信息安全信息通报机制。

5.7.2.3 评估结论

按照集团公司的要求建立及时的信息安全信息通报机制。5.7.3故障联动机制

5.7.3.1 评估标准

建立良好的故障通讯联动机制,进行联合防护。

5.7.3.2 现状描述

没有建立故障通讯联动机制。

5.7.3.3 评估结论

建立良好的故障通讯联动机制,进行联合防护。

5.7.4故障抢修机制

5.7.4.1 评估标准

建立完善的信息网故障抢修机制,应急资源到位。

5.7.4.2 现状描述

没有建立完善的信息网故障抢修机制。

5.7.4.3 评估结论

建立完善的信息网故障抢修机制,应急资源到位。

6自评总结

通过对上述的现状分析进行了自评估,总的来看,有了初步的安全基础设施,在管理方面具备了部分制度和策略,安全防护单一,技术上通过多种手段实现了基本的访问控制,但相应的安全策略、安全管理与技术方面的安全防护需要更新以适应要求。

需要对安全措施和管理制度方面进行改善,通过技术和管理两个方面来确保策略的遵守和实现,最终能够将安全风险控制在适当范围之内,保证和促进业务开展。

关于政府信息系统安全工作的自查报告

市对外经济合作局信息系统安全工作自查报告 市政府信息化工作办公室: 根据《XX市20XX年度政府信息系统安全检查实施工作方案》中“安全检查工作”的八项内容对我局信息系统进行自查,现将自查结果报告如下: 我局信息系统运转以来,能严格按照上级部门要求,积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费,信息安全风险得到有效降低,应急处置能力得到切实提高,保证了政府信息系统持续安全稳定运行。 一、基本情况 近年来,为保证信息化工作顺利开展,我局先后投入资金XX余万元,为各下属科室分别购置信息化工作办公电脑、办公软件系统和信息安全防护系统。同时,在每个科室确定一名信息管理人员,具体负责向局信息中心上传信息和对电脑的日常维护,截至目前,全局拥有信息化工作办公电脑XX台,信息员XX 名,其中,专职信息员XX名。 二、信息安全系统运行情况 一是强化领导、明晰责任分工。成立了由局长任组长,局党组成员及各科室负责人为成员的领导小组,领导小组下设了办公室,安排两名计算机知识丰富、责任心强的同志担任办公室成员,具体负责安全维护工作。健全的机构、明晰的人员分工为政府信

息系统安全运行奠定了坚实的基础。 二是积极建立健全信息发布体系。在信息收集上传过程中,由信息化工作领导小组办公室统一协调,各科室把信息统一上报至局秘书科,由局秘书科掌握上传密码的同志统一把信息上传发布,从而保证了信息上传的准确性、安全性。 三是不断加大信息安全工作。与XX有限公司签订了技术服务协议,定期对我局计算机进行维护和信息安全检查。 四是专门制订了信息化工作有关规章制度,对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定,进一步规范了我局信息安全管理工作。 五是积极安排计算机管理人员参加市委、市政府组织的计算机安全技术培训,有效地提高了信息技术人员的安全意识以及维护系统安全的能力,促进了我局信息网络系统正常运行。 六是及时对系统和软件进行更新,对重要文件、信息资源做到及时备份,数据恢复。 三、存在不足 一是专业技术人员较少,信息系统安全方面可投入的力量有限。 二是规章制度体系初步建立,但还不完善,未能覆盖到信息系统安全的所有方面;三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

信息安全风险评估报告

1111单位:1111系统安全项目信息安全风险评估报告 我们单位名 日期

报告编写人: 日期: 批准人:日期: 版本号:第一版本日期 第二版本日期 终板

目录 1概述 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2工作方法 (5) 1.3评估范围 (5) 1.4基本信息 (5) 2业务系统分析 (6) 2.1业务系统职能 (6) 2.2网络拓扑结构 (6) 2.3边界数据流向 (6) 3资产分析 (6) 3.1信息资产分析 (6) 3.1.1信息资产识别概述 (6) 3.1.2信息资产识别 (7) 4威胁分析 (7) 4.1威胁分析概述 (7) 4.2威胁分类 (8) 4.3威胁主体 (8) 4.4威胁识别 (9) 5脆弱性分析 (9) 5.1脆弱性分析概述 (9) 5.2技术脆弱性分析 (10) 5.2.1网络平台脆弱性分析 (10) 5.2.2操作系统脆弱性分析 (10) 5.2.3脆弱性扫描结果分析 (10) 5.2.3.1扫描资产列表 (10) 5.2.3.2高危漏洞分析 (11) 5.2.3.3系统帐户分析 (11) 5.2.3.4应用帐户分析 (11)

5.3管理脆弱性分析 (11) 5.4脆弱性识别 (13) 6风险分析 (14) 6.1风险分析概述 (14) 6.2资产风险分布 (14) 6.3资产风险列表 (14) 7系统安全加固建议 (15) 7.1管理类建议 (15) 7.2技术类建议 (15) 7.2.1安全措施 (15) 7.2.2网络平台 (16) 7.2.3操作系统 (16) 8制定及确认................................................................................................................. 错误!未定义书签。9附录A:脆弱性编号规则.. (17)

信息安全检查情况报告_情况报告.doc

信息安全检查情况报告_情况报告 信息安全检查情况报告 局信息安全工作严格按照县信息化工作领导小组办公室的有关要求,对涉及到的信息安全方面进行全面自查,与上一年度相比信息安全工作取得新的进展。近年来我局无信息安全事故发生。 (二)2011年信息安全主要工作情况 1、信息安全组织机构落实情况 为规范信息公开工作,落实好信息安全的相关规定,我局成立了信息安全工作领导小组,落实了管理机构,由办公室负责信息安全的日常管理工作,明确了信息安全的主管领导、分管领导和具体管理人员。 2、日常信息安全管理落实情况

根据工作实际,我局信息安全工作主要涉及上级下发的涉密文件管理、政府信息公开工作信息管理、业务工作相关数据信息管理、根据这些实际,我局已从落实管理机构和人员、加强教育培训、更新设备、健全完善相关制度等方面对信息安全的人员、资产、运行和维护管理进行了落实。 (1)落实具体负责信息安全工作的人员,对涉密信息文件、材料实行专人管理;对重要办公区、办公计算机等进行严格管理,确保信息安全工作。 (2)结合工作实际,对涉密文件材料管理和计算机、移动存储设备等的维修、报废、销毁管理进行了规定。对日常信息办公软件、应用软件等的安装使用,均按照上级部门的要求和规定,严格进行操作管理。 3、安全防范措施落实情况 (1)涉密计算机经过了保密技术检查,并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

(2)计算机都设有开机密码,由专人保管负责。同时,涉密计算机相互共享之间设有严格的身份认证和访问控制。 (3)网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象,没有安装无线网络等。 (4)安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。 4、应急响应机制建设情况 (1)坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜,并商定给予应急技术以最大程度的支持。 (2)严格文件的收发,完善了清点、修理、编号、签收制度,并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。 (3)及时对系统和软件进行更新,对重要文件、信息资源做到及时备份,数据恢复。

信息安全自查报告和信息工作年上半年个人总结汇编

信息安全自查报告和信息工作2017年上半年个人总结汇编 信息安全自查报告 信息安全自查报告(一)根据《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》精神,9月10日,由市电政办牵头,组织对全市政府信息系统进行自查工作,现将自查情况总结如下: 一、网络与信息安全自查工作组织开展情况9月10日起,由市电政办牵头,对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查,此次调查工作以各单位自查为主,市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括:电政办中心机房网络检修、党政门户网维护密码防护升级,市直各单位的信息系统的运行情况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测,市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。 二、信息安全工作情况通过上半年电政办和各单位的努力,我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作: 1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施,我办根据《常宁市党政门户网站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国?常宁”党政门户网站值班读网制度》、《"中国?常宁”党政门户网站应急管理预案》等制度要求,定期组织开展安全检查,确保各项安全保障措施落实到位。 2、组织信息安全培训。面向市直政府部门及信息安全技术人员进行了网站渗透攻击与防护、病毒原理与防护等专题培训,提高了信息安全保障技能。 3、加强对党政门户网站巡检。定期对各部门子网站进行外部eb安全检查,出具安全风险扫描报告,并协助、督促相关部门进行安全加固。 4、做好重要时期信息安全保障。采取一系列有效措施,实行24小时值班制及安全日报制,与重点部门签订信息安全保障承诺书,加强互联网出口访问的实时监控,确保十八大期间信息系统安全。

信息安全检查总结报告_1

( 自查报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-008270 信息安全检查总结报告Summary information security inspection report

信息安全检查总结报告 信息安全检查总结报告范文一: 根据《广电总局办公厅贯彻落实国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》文件精神,我台在青岛市文广新局的统一部署下,对本台网络与信息安全情况进行了自查,现汇报如下: 一、信息安全自查工作组织开展情况 1、成立了信息安全检查行动小组。由台长任组长,分管领导为副组长,相关科室负责人为组员的行动小组,负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并填记有关报表、建档留存等。 2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认,并对自查结果进行了全面的核对、分析,提高了对全台网络与信息安全状况的掌控。 二、信息安全工作情况 1、8月6日完成信息系统的自查工作部署,并研究制定自查实施方案,根据所承担的业务要求和网络边界安全性对硬盘播出系统、非线性编辑系统、XX 有线电视传输系统进行全面的梳理并综合分析。 2、8月7日对硬盘播出系统、非线性编辑系统、XX有线电视传输系统进行

了细致的自查工作。 (1)系统安全自查基本情况 硬盘播出系统为实时性系统,对主要业务影响较高。目前拥有DELL服务器5台、惠普服务器2台、cisco交换机2台,操作系统均采用windows系统,数据库采用SQLServer,灾备情况为数据级灾备,该系统不与互联网连接。 非线性编辑系统为非实时性系统,对主要业务影响较高。目前拥有DELL服务器6台、华为交换机1台,网关采用UNIX操作系统,数据库采用SQLServer,灾备情况为数据灾备,该系统不与互联网连接,安全防护策略采用默认规则。 XX有线电视传输系统为实时性系统,对主要业务影响高,灾备情况为数据灾备,该系统不与互联网连接。 (2)、安全管理自查情况 人员管理方面,指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议,制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。 资产管理方面,指定了专人进行资产管理,完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》,建立了《设备维修维护记录表》。 存储介质管理方面,完善了《存储介质管理制度》,建立了《存储介质管理记录表》。 (3)、网络与信息安全培训情况 制定了《XX市广播电视台信息安全培训计划》,2019年上半年组织信息安全教育培训2次,接受信息安全培训人数40人,站单位中人数的20%。组织信息安全管理和技术人员参加专业培训4次。

信息安全评估报告精编版

xxx有限公司 信息安全评估报告(管理信息系统) x年x月

1目标 xxxxxxxxx公司信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本公司电子设备当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。 2评估依据、范围和方法 2.1 评估依据 《信息安全技术信息安全风险评估规范》(GB/T 20984-2007) 《信息技术信息技术安全管理指南》 2.2 评估范围 本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等,管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。 2.3 评估方法 采用自评估方法。 3重要资产识别 对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。资产清单见附表1。 4安全事件 对公司半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记 录,形成本公司的安全事件列表。 本公司至今没有发生较大安全事故。 5安全检查项目评估 5.1 规章制度与组织管理评估 规章制度详见《计算机信息系统及设备管理办法》 5.1.1组织机构

5.1.1.1 评估标准 信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。 5.1.1.2 现状描述 本公司已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。 5.1.1.3 评估结论 完善信息安全组织机构,成立信息安全工作机构。 5.1.2岗位职责 5.1.2.1 评估标准 岗位要求应包括:专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员;专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定;岗位实行主、副岗备用制度。 5.1.2.2 现状描述 我公司没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员,都是兼责;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,岗位没有实行主、副岗备用制度。 5.1.2.3 评估结论 我公司已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员,在条件许可下,配置专职管理人员;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,根据实际情况制定管理制度;岗位没有实行主、副岗备用制度,在条件许可下,落实主、副岗备用制度。

单位信息安全系统自查报告

自查报告 我单位目前只有一个污染源在线自动监控系统,并已向公安部门定级备案为二级系统。为规范信息安全等级保护管理,提高信息安全保障能力和水平,维护国家安全、社会稳定和公共利益,保障和促进信息化建设,先严格按照《信息系统安全等级保护实施指南》对系统进行运营和管理。 污染源在线自动监控系统由我单位环境监察大队负责管理,并派监察大队室主任夏烈同志专门负责具体运营实施,已有等级保护工作文件并制定相关方案。我单位严格依据国家等级保护政策、标准规范和行业主管部门要求,组织开展各项工作,单位领导对等级保护工作十分重视,并根据上级要求对系统专业人员进行业务培训。 单位重要岗位人员都已签订信息安全和保密协议,有完整的外部人员访问机房等重要区域的现场陪同记录。建立了安全责任制,系统管理员、网络管理员、安全管理员、安全审计员与本单位都已签订信息安全责任书。有专人负责机房安全管理,并建立了机房进出人员管理和日常监控等相关制度。已建立系统建设相关管理制度,并有专人负责信息安全产品采购、使用管理、工程实施、服务外包等系统建设项目,单位建立了日常信息安全监测和预警机制,并周期性备份重要数据及重要信息系统。 污染源在线自动监控系统已向公安部门定级备案,并定性为第二级信息系统,每月请外包公司对信息系统进行升级以提升系统的安全保护等级,信息系统所承载的业务、服务范围、安全需

求等未发生重大变化。我单位对本信息系统的重要新有清楚的认识,定期开展重要信息系统相关的威胁分析和相互依赖分析。 单位准备将重要信息系统等级测评和安全建设整改工作纳入年度经费预算,要求测评机构和测评人员提供相关证明和资质材料,并与相关测评机构签订保密协议并对测评过程进行监督,做到重要信息系统严格保密,严格按照国家标准和行业标准建设安全设施落实安全措施,并根据等级测评结果对不符合安全标准要求的地方,进一步进行整改。 严格按照《管理办法》要求的条件选择本单位使用的信息安全产品,本单位无国外信息安全产品,信息安全产品国产化率达到90%,包括2台联想服务器,4台华为路由器、交换机。服务器上均安装国内防火墙,均通过国家统一强制认证,定期由专业人员对病毒库进行升级,保证所有数据的安全传输。我们现严格依照《信息安全等级保护管理办法》规定,配合上级工作,做好推进信息安全等级保护工作,规范信息安全等级保护管理,提高信息安全保障能力和水平,维护国家安全、社会稳定和公共利益,保障和促进信息化建设。

2017年度网络安全检查总结报告-1

网络安全检查总结报告 一、报告名称 ***************2017年网络安全检查总结报告 二、主报告内容和要求 (一)网络与信息安全检查工作组织开展情况 本次安全检查由*****安排,办公室副主任***带队。主要对中心的网络安全进行了检查。检查下来,中心网络安全工作总体情况良好。中心网络主要由内外网构成。内网和外网之间进行了物理隔绝。中心目前主要使用信息系统有***、***、***,均由*********开发、维护,系统总体运行情况良好,其通过了二级等级评估,具备一定的安全性。 (二)2017年网络与信息安全主要工作情况 1、制定网络安全组织管理相关制度:指定了网络安全主管领导小组、网络安全员,专人负责,专人检查,保障了网络安全工作的正常运行; 2、完善中心网络安全相关规章制度:完善中心网络安全相关规章制度,与相关人员签订保密协议,对外部人员访问采取管理措施,落实资产管理相关制度,对信息系统的外包维保进行管理,签订必要的协议; 3、对机房进行安全管理:今年准备机房改造,使之具备防火、防雷、防盗、降温等安全功能。准备安装摄像头,全时段记录机房人员出入情况。专人管理、无关人员须得到许可后方可进入; 4、内网电脑封闭移动存储USB口,防止病毒入侵; 5、灾备:灾备工作由维保公司(********)执行,检查发现灾备工作运行正常; (三)检查发现的主要问题和面临的威胁分析 1、发现的主要问题和薄弱环节以及面临的安全威胁与风险:

封闭移动存储USB口的方法是通过修改注册表实现的,而非使用专业软件实现的,虽然能实现屏蔽移动存储,但容易通过逆向操作后,该功能就失效了。 2. 整体安全状况的基本判断:中心整体安全状况良好,因内外网的物理隔绝降低了病毒入侵概率;中心机房装修陈旧,目前没有专业机房条件; (四)改进措施与整改效果 1. 改进措施:争取通过此次机房改造,使之各项指标符合一定要求,在安全方面满足要求的标准化机房。 2. 整改效果:尚可 (五)关于加强网络与信息安全工作的意见和建议 希望**********是否可以考虑,给******配备禁用USB口的专业软件,这样对于病毒防范上安全性可以大幅提高。 ***************** ******

网络安全检查自查报告doc

网络安全检查自查报告 篇一:网络安全自查报告 网络安全自查报告 网监处: 高度重视,立刻组织我院相关部门对我院网络中的安全隐患进行了逐一排查,现将自查情况总结如下: 一、网络信息安全管理机制和制度建设落实情况 一是为维护和规范计算机硬件的使用管理及网络信息安全,提高计算机硬件的正常使用、网络系统安全性及日常办公效率,XX成立以由XX领导担任第一责任人、XX各相关部门参与、XX信息中心负责具体工作的计算机信息系统安全保护工作领导小组,统一协调全院各部门开展校园网络安全管理工作。 二是为确保计算机网络安全,实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等保障制度。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度,做到三个确保:一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统,确保无隐患问题;二是制作安全检查工作记录,确保工作落实;三是定期组织有关人员学习有关网络及信息安全的知识,提高计算机使用水平,及早防范风险。同时,信息安全工作领导小组具有畅通的7*24小时联系渠道,可以确保能及时发现、处置、上报有害

信息。 二、计算机日常网络及信息安全管理情况 加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查。一是网络安全方面。配备了防病毒软件、对个人使用的计算机都实 行密码登录、对重要计算机信息存储备份、对移动存储设备严格管理、对重要数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。对接入计算机的终端采取实名认证制,采取将计算机MAC地址绑定交换机端口的做法,规范全院的上网行为。 二是信息系统安全方面实行严格签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;开展经常性安全检查,主要对操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管,认真做好系统安全日记。 三是XX网络中心具有不低于60日的系统网络运行日志和用户使用日志。网络中心有防火墙、统一身份认证、网络安全审计、访问控制等相应的安全保护技术措施。 三、信息安全技术防护手段建设及硬件设备使用情况。 加强网络设备及网站安全防护管理。每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,

互联网的新闻信息服务安全评估的报告实用模板.docx

互联网新闻信息服务 安全评估报告 申请单位: 报告时间:年月日

目录 一、技保障人情况?????????????1 二、技保障措施估?????????????2 三、用个人信息保制度估?????????4 四、承??????????????????5附:明???????????????????7

一、技术保障人员情况 序 职务 最高相关从相关技国籍部门岗位/ 职 姓名 学历业年限 入职时间 号能证书 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

二、技术保障措施评估 请严格按照评估要求认真开展安全评估工作,并严格根据本单位实际情况填写评估内容。 估内容估要求 1.信息源(稿稿源建立白名等分分管理措源)管理保障施或技手段;稿源建立核管理措施 ( 100 分)或技手段。 布的信息内容(包括文本、片、音 2.内容核等)建立核机制和相技手段;与敏感信息建立敏感信息本并行定期及管理( 100 分)更新;具法和不良信息、 、阻断及置的技手段。 服名称 1服名称2服名称3服名称4? 符合行符合行符合行符合行 要求情况要求情况要求情况要求情况 ??(是 /估(是估(是估(是估 否)得分/ 否)得分/ 否)得分/ 否)得分 ??

服名称 1服名称 2服名称 3服名称 4?符合行符合行符合行符合行 估内容估要求要求情况要求情况要求情况要求情况 (是 /估(是估(是估(是?? 估 否)得分/ 否)得分/ 否)得分/ 否)得分明确由第三方提供的、向第三方提供的 3.开放接口API 接口服形式、服方法、限管理管理 ( 100 分)和安全;布到第三方的信息和数 据具相的技核措施。 用注册行名,用注册、 更信息(昵称、像等)行核; 4.用( 用行差异化的安全等管理,限制未 )管理及 登用的使用限,用匿名操作后 置( 100 台可追溯;当用布的内容含有法和 分) 不良信息,或反定, 号行置,明确限并保存。 5.机制建立机制,明确入口,管理 ( 100 分)和置信息并建立相技手段。 6.急置重大信息安全事件具急置能力,机制( 100 分)并建立相关技手段。

信息安全自查报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 信息安全自查报告正式版

信息安全自查报告正式版 下载提示:此报告资料适用于某一时期已经做过的事情,进行一次全面系统的总检查、总评价,同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足,并找出可提升点和教训记录成文,为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据《衡阳市人民政府办公室关于开展全市重点领域网络与信息安全检查的通知》精神,9月10日,由市电政办牵头,组织对全市政府信息系统进行自查工作,现将自查情况总结如下: 一、网络与信息安全自查工作组织开展情况 9月10日起,由市电政办牵头,对各市直各单位当前网络与信息安全进行了一次全面的调查,此次调查工作以各单位自查为主,市电政办抽查为辅的方式进行。自查的重点包括:电政办中心机房网络检

修、党政门户网维护密码防护升级,市直各单位的信息系统的运行情况摸底调查、市直各单位客户机病毒检测,市直各单位网络数据流量监控和数据分析等。 二、信息安全工作情况 通过上半年电政办和各单位的努力,我市在网络与信息安全方面主要完成了以下工作: 1、所有接入市电子政务网的系统严格遵照规范实施,我办根据《常宁市党政门户网站信息发布审核制度》、《常宁市网络与信息安全应急预案》、《“中国?常宁”党政门户网站值班读网制度》、《"中国?常宁”党政门户网站应急管理预案》等制度要求,定期组织开展安全检查,确保各项

信息安全自查工作总结报告

信息安全自查工作总结 报告 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

信息安全自查工作总结报告根据上级网络安全管理文件精神,**成立了网络信息安全工作领导小组,在组长***的领导下,制定计划,明确责任,具体落实,对***系统网络与信息安全进行了一次全面的调查。发现问题,分析问题,解决问题,确保了网络能更好地保持良好运行,为我市报业发展提供一个强有力的信息支持平台。 一、加强领导,成立了网络与信息安全工作领导小组 为进一步加强网络信息系统安全管理工作,***成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组,做到分工明确,责任具体到人。安全工作领导小组组长为***,副组长***,成员有***、***。分工与各自的职责如下:***为计算机网络与信息系统安全保密工作第一责任人,全面负责计算机网络与信息安全管理工作。***负责计算机网络与信息安全管理工作的日常事务。***、***负责计算机网络与信息安全管理工作的日常协调、网络维护和日常技术管理工作。

二、***信息安全工作情况 安全管理方面,制定了***等管理制度。重要岗位人员全部签订安全保密协议,制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。存储介质管理,完善了《存储介质管理制度》,建立了***。运行维护管理,建立了《***运行维护操作记录表》,完善了《***日常运行维护制度》。 1、技术防护方面 网站服务器及计算机设置防火墙,拒绝外来恶意攻击,保障网络正常运行,安装正牌的防病毒软件,对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范,根据系统服务需求,按需开放端口,遵循最小服务配置原则。一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。 2、应急处理方面 拥有专业技术团队,对突发网络信息安全事故可快速安全地处理。 3、容灾备份 对数据进行即时备份,当出现设备故障时,保证了数据完整。

开展重点领域网络与信息安全检查的自查报告

开展重点领域网络与信息安全检查的自查报 告 导读:本文是关于开展重点领域网络与信息安全检查的自查报告,希望能帮助到您! 县信息办: 按照《略阳县信息化工作办公室略阳县经济贸易局关于转发市信息办工信委20xx年度重点领域网络与信息安全检查行动检查指南并开展相关工作的通知》要求,我局高度重视,积极行动,召开专题会议,学习通知精神,指定相关科室对国土系统网络与信息安全进行全面检查,现就自查情况汇报如下: 一、基本情况 县国土资源局系统网络平台有:国土资源部土地矿产卫片执法检查信息系统、国土资源部土地市场动态监测与监管系统、国土资源部农村土地整治监测监管系统、国土资源部征地批后实施信息系统、国土资源部采矿权信息系统、国土资源部探矿权信息系统、国土资源部矿产资源补偿费征收统计网络直报系统、国土资源部矿山开发利用统计数据库管理系统、国土资源部煤、铁矿产资源开发利用统计系统、陕西地税网络在线发票系统及略阳县政务信息平台系统等11个信息系统。 二、安全自查情况 (一)领导重视,网络与信息安全工作常抓不懈。网络与信息安全,我局历来比较重视,国土资源局网络与信息安全领导小

组是局机关常设的一个内部领导机构,由副局长,综合科、地籍科、矿管科、耕保科、资金科、交易中心、复垦中心负责人为成员,每季度进行一次网络与信息安全检查,检查后召开专题安全会议,对存在的问题及时解决,好的经验进行交流,做到信息安全常抓不懈,警钟长鸣,确保上报信息真实、准确、及时、安全。 (二)落实制度,专人管理,确保网络信息安全。按照网络与信息管理有关规定,制定了《略阳县国土资源局网络与信息安全管理规定》,做到电脑固定、专人管理,定期不定时由局网络与信息安全领导小组进行检查,及时与上报信息系统管理部门进行沟通了解情况,保证网络信息安全。 存在的问题:检查发现有时专用电脑浏览互联网。 通过自查,我局11项网络与信息系统安全,各项管理都能按照有关制度监管,没有发生不安全事故,各项网络与信息系统正常、安全、畅通。 三、今后的打算 我们将严格按照县信息化办公室的有关要求,进一步强化网络与信息安全管理,防患于未然,落实好国家各项信息安全管理规定,确保网络与信息安全。

信息安全自查报告

信息安全自查报告 范文1 一、网络信息安全各项制度落实情况 我局严格执行《**省司法行政系统信息网络管理规定(暂行)》,并制定了《**市司法局信息采集与发布管理制度》、《**市司法局网络设备维护管理规定》和《数据备份与移动存储设备管理制度》。并与相关部门签订责任书,定期检查制度的执行情况,发现问题及时整改。 二、硬件及网络设备管理情况 我们重点清查了内网和外网的接入情况,排除了内网和外网共用设备、混接等安全隐患,内、外网严格实行了物理隔离。严禁计算机使用者擅自进行内外网切换,杀毒软件由网络管理人员定期升级维护。禁止使用无线网卡、蓝牙等无线互联功能的设备。机房有专人负责管理与维护,无关人员未经批准不得进入机房,更不得动用机房内的网络设备和资料。 网络及硬件设备确保24小时正常运行,工作温度保持在25℃以下。内网专用防火墙设置正确,相关安全策略正常启用。IP地址分配表网络线标注明晰,并记录在案。对所有硬盘、移动设备全部按照保密要求进行排检,所有U盘存放文件必须符合保密要求,用于内外网传输的U盘不得存放文件,内外网计算机严格区别使用,不得在外网计算机上存放、

操作内部文件。 三、软件系统使用情况 严格执行“谁发布、谁负责”的网上信息发布原则,按照《**市司法局信息采集与发布管理制度》做到信息上网有审批、有记录,做到“涉密不上网,上网不涉密”,认真履行网络信息安全保障职责。网络管理人员定期对相关程序、数据、文件进行备份,每台计算机都安装了正版瑞星杀毒软件,定期进行更新、杀毒、木马扫描,发现操作系统漏洞及时修复,确保计算机不受病毒、木马的侵入。 对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病毒、外部接口以及网站维护等方面存在的突出问题,我们逐一进行清理、排查,能及时更新升级的更新升级,进一步强化安全防范措施,及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。 做好全部计算机上的炒股、游戏、聊天、下载、在线视频等与工作无关的软件程序的卸载清理工作,杜绝利用计算机从事与工作无关行为的发生。 四、存在的问题 一是机房没有避雷设备,近期我们会加紧解决。 二是部分工作人员的网络安全防范意识和防范技能不强,我们要进一步加强对全局人员的计算机安全意识教育和防范技能训练,提高防范意识,充分认识到计算机网络与信

网络安全防护检查报告

编号: 网络安全防护检查报告 数据中心 测评单位: 报告日期: 目录 第1章系统概况 (2) 1.1 网络结构 (2) 1.2 管理制度 (2) 第2章评测方法和工具 (4) 2.1 测试方式 (4) 2.2 测试工具 (4) 2.3 评分方法 (4) 2.3.1 符合性评测评分方法 (5) 2.3.2 风险评估评分方法 (5) 第3章测试内容 (7) 3.1 测试内容概述 (7) 3.2 扫描和渗透测试接入点 (8) 3.3 通信网络安全管理审核 (8) 第4章符合性评测结果 (9) 4.1 业务安全 (9) 4.2 网络安全 (9)

4.3 主机安全 (9) 4.4 中间件安全 (10) 4.5 安全域边界安全 (10) 4.6 集中运维安全管控系统安全 (10) 4.7 灾难备份及恢复 (11) 4.8 管理安全 (11) 4.9 第三方服务安全 (12) 第5章风险评估结果 (13) 5.1 存在的安全隐患 (13) 第6章综合评分 (14) 6.1 符合性得分 (14) 6.2 风险评估 (14) 6.3 综合得分 (14) 附录A 设备扫描记录 (15)

所依据的标准和规范有: ?《YD/T 2584-2013 互联网数据中心IDC安全防护要求》 ?《YD/T 2585-2013 互联网数据中心IDC安全防护检测要求》?《YD/T 2669-2013 第三方安全服务能力评定准则》 ?《网络和系统安全防护检查评分方法》 ?《2014年度通信网络安全防护符合性评测表-互联网数据中心IDC》 还参考标准 ?YD/T 1754-2008《电信和互联网物理环境安全等级保护要求》?YD/T 1755-2008《电信和互联网物理环境安全等级保护检测要求》 ?YD/T 1756-2008《电信和互联网管理安全等级保护要求》 ?GB/T 20274 信息系统安全保障评估框架 ?GB/T 20984-2007 《信息安全风险评估规范》

××单位信息安全检查报告

××单位 信息安全检查报告(管理信息系统) ××单位 二零一一年九月

1概述 根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求,进行××单位的信息安全检查工作。 2目标 通过进行本局信息安全大检查,及时发现和查找基础网络和重要信息系统存在的安全隐患,边检查边整改,确保基础网络和重要信息系统安全、可靠运行,掌握当前信息系统面临的主要安全问题,并在对检查结果进行分析判断的基础上提出整改措施。 3检查内容 3.1 重要资产识别检查 本局资产的统计资产清单(见附表1),通过对重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行汇总,构成重要资产清单(见附表2)。 3.2 安全事件检查 对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录安全事件清单列表(见附表3)。

3.3 安全缺陷检查 根据下发的安全缺陷检查列表进行安全检查,检查结果见附表4。 4综合分析 根据对重要资产、安全事件、安全缺陷检查情况,对信息安全状况进行统计分析和判断,明确各种安全事件产生的原因,提出针对性的整改措施。 4.1 重要资产识别分析 根据重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,构成重要资产有:二台城域网核心交换机(华为S8512交换机),二台局域网核心交换机(Cisco 6505交换机),Cisco 2600路由器,Cisco PIX525防火墙,八台数据库服务器(OA系统2台、营销系统2台、大客户系统2台、客户服务系统1台、财务系统1台)。 4.2 安全事件分析 2006年近半年没有大的信息安全事件发生,主要是感染病毒,使个人电脑运行速度变慢,影响客户端正常使用。 从检查情况来看,计算机病毒是本局目前信息网络安全面临的首要威胁。应着重加强以下几方面工作: 1、加强信息网络安全教育和培训,增强用户安全防范意识。组织信息安全管理员不同层次的安全培训,开展广泛的、经常性的信息网络安全知识和相关法律法规知识的宣传教育。 2、开展面信息安全预警通报工作。建立信息网络安全预警和通报平台,及时向用户信息安全预警信息。 3、加快推进信息安全等级保护工作,建立健全信息安全防范体系。

工信局信息安全自查报告

2018年工信局信息安全自查报告 工信局信息安全自查报告 我局对信息安全工作一直十分重视,成立了专门的领导组,建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度,由局信息科统一管理,各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生,总体上看,我局网络信息安全保密工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现失泄密问题。 一、计算机涉密信息管理情况 今年以来,我局加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机(含笔记本电脑)实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了保密措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故;其他非涉密计算机(含笔记本电脑)及网络使用,也严格按照计算机保密管理办法落实了有关措施,确保了机关信息安全。 二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用了强

口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。 二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;二是开展经常性安全检查,主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管,认真做好系统安全日记。 三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP 管理、互联网行为管理等;三是应用安全,包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。 三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。 我局每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;网站系统安全有效,暂未出现任何安全隐患。

信息系统安全检查自查报告

信息系统安全检查自查报告 省局信息中心: 按照总局《国家税务总局关于开展税务信息系统安全检查工作的通知》(国税函…2011?397号)及《吉林省国家税务局关于开展信息安全检查的通知》(吉国税函…2011?138号)文件要求,切实加强我市国税系统网络与信息安全管理工作,严防黑客攻击、网络中断、病毒传播、信息失窃密,为税收工作创造良好的网络信息环境,现就我市国税系统信息安全自查情况汇报如下: 一、加强领导、明确职责 为进一步加强全局网络信息系统安全管理工作,市局成立了税收信息安全领导小组,主要领导亲自挂帅,主管领导具体负责,信息中心直接组织实施,其他科室配合实施。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。市局同时成立信息系统安全检查组(以下简称检查组),在市局信息安全领导小组直接领导下负责此次检查工作的具体实施。 信息安全检查领导小组根据总局的检查方案,结合本局实际情况,及时研究部署,提出实施原则和指导意见,为检查组下一步分解落实检查任务,对全局各单位实施有效检查,顺利完成此次信息系统安全检查组织保证;检查组成员分工明确、责任到人,确保本局的信息安全,为本局信息系统安全建设更上一个新的台阶奠定了良好的基础。 二、实施周密、严格要求 (一)市局检查组根据信息安全检查领导小组的指导意见和总局的检查方案,拟定出本局此次信息安全检查的范围、实施步骤和方法,确立了“培训+自查+交叉检查”的检查模式; (二)市局信息中心对各单位计算机管理人员进行集中培训,使检查人员每人都掌握自查所要用到的信息技术和自查方法,为自查本单位信息安全隐患提供技术支撑和帮助; (三)市局为此次信息安全检查提出五项特别要求 一是从文件下发之日起,规定配发的U盘不得用于与办公无关的数据交换,且严禁接入互联网或与本局网络之外的计算机进行相关操作,如确因公需要对外进行数据交换,以及外单位U 盘须向本局网内计算机交换数据,在接入本局网络计算机之前须经各单位单独上互联网的计算机先进行杀毒清除木马,确保无毒无木马后方能接入局内网络计算机设备上进行相关操作; 二是移动硬盘只能用于工作上的数据备份与交换,不得接入与互联网相连的计算机上使用,且须经各单位计算机管理员检查无毒无木马后才能重新启用该设备; 三是笔记本电脑确定专人负责,且原则上不得接入市局网络,如确需因公接入,只能通过移动介质传递; 四是非市局配发的计算机类设备严禁接入本局网络使用。 五是各单位如未按上述规定使用计算机设备,由此引起的网络安全事故,按相关规定处理并承担相应责任。 三、自查到位、不留死角 一是各单位检查人员在参加市局组织的检查培训后,迅速实施对本单位的信息安全检查,在规定时间内完成本单位所有计算机设备的安全隐患排查,确保每台计算机无毒无木马程序,同时对计算机实施流行病毒、木马免疫等加固措施; 二是市局信息中心根据总局检查方案,及时完成了对机房、服务器、操作系统等事关全局性的设备、策略、口令管理进行清理、设置、加固,确保全局性的信息安全; 三是市局信息中心对全局计算机设备加强监控,发现安全隐患及时预警,及时处理,把安全隐患控制在萌芽状态; 四是完成全局计算机类设备的清查、登记工作,为我局已经实施的计算机设备“责任到人、机随人走”的管理模式提供了数据保证,同时也确保了上报数据真实可靠。

信息安全风险评估报告

胜达集团 信息安全评估报告 (管理信息系统) 胜达集团 二零一六年一月

1目标 胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本局信息系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。 2评估依据、范围和方法 2.1 评估依据 根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。 2.2 评估范围 本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等, 管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。2.3 评估方法 采用自评估方法。 3重要资产识别 对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。 资产清单见附表1。 4安全事件 对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录,形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。 5安全检查项目评估 5.1 规章制度与组织管理评估 5.1.1组织机构 5.1.1.1评估标准 信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。 5.1.1.2现状描述 本局已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。 5.1.1.3 评估结论

相关文档
最新文档