内部质量审核报告GJB

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国军标质量管理体系gjb_9001a检查内容和方法

国军标质量管理体系gjb_9001a检查内容和方法
2.员工的质量意识。
6.3基础设施
查职能分工的主管部门
1.询问为了使产品符合要求,确定了哪些基础设施,如何确定的。
2.查关键、重要过程确定的设施其过程能力能否满足。
3.所需设施是否包括了标准中a、b、c(即场所设施、过程设备、软件及支持性服务等)查设施是否配套。
4.上述设施是否得到维护?查设备清单、维护记录。
6.2人力资源
6.2.1总则
1.抽查管理、验证和执行(从事影响产品质量工作的)人员配备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要求?
2.查其能否胜任所承担的工作(抽查各部门中典型岗位人员,由实践效果来证实)?
6.2.2能力意识和培训
查人事教育部门
1.查组织是否确定了从事影响产品质量工作的人员应具备的必要的能力,包括教育(学历)、培训、技能、经验(经历)?
1)这里要查的主要是最高管理者及最高管理层是否参与策划;
4.查质量管理体系变更策划和实施时,是否能保持其完整有效。
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
1.是否规定了组织内各部门,各岗位的职责、权限,查规定文件。
2.查职责、权限是否明确、协调,相互间是如何沟通的。
3.查最高管理者的职责中是否明确了最高管理者应对组织的质量管理和最终产品质量负全责。
3.在对各项活动审核时,关注下列章节的质量记录是否齐全、清晰。
5.6.1、6.2.2C、6.3、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d、7.5.3、7.5.4、7.6(a)、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2(e)、8.5.3(d)
3)是否确定了设计和开发的职责和权限?组织接口、职责分工、权限是否明确?是否明确了对参与设计和开发的供方的管理和控制要求;

内部质量审核报告GJB

内部质量审核报告GJB
附件:1、内部审核计划表
2、签到表(首次会议,末次会议)
3、不合格项报告(5份)及不符合纠正措施表(5份)
4、不合格项分布表
审核报告分发范围:
1、本公司领导,管理者代表
2、接受审核的各部门
审核组长/管理者代表: 总经理:
内 审 报 告
拟制:
审核:
批准:
成都宜川电子科技有限公司
2010年 1 月 8
本次内审在总经理和管理者代表的领导下,在各部门和全体员工的密切配合、支持下,按计划顺利地完成了全部审核任务。
审核组认为公司按照GJB9001A-2001和GB/T19001-2008标准和我公司质量管理体系文件的要求,再次确认了公司的质量方针和质量目标,描述了质量管理体系过程、顺序及其作用,是持续有效的,从而体现产品实现过程的可控性;编制的19个程序文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下:
1219日下午召开末次会议介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足宣读了不符合项报告并得到责任部门的确本次内审在总经理和管理者代表的领导下在各部门和全体员工的密切配合支持下按计划顺利地完成了全部审核任务
内部质量审核报告
审核日期
年月日
被审核部门
本公司内部与产品质量有关的所有部门
审核组组成:组长:成员:
1、质量管理体系文件符合标准4.1、4.2条要求,具有较强的操作性;
2、企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。
3、领导和员工重视质量管理体系建设,重视产品质量和顾客的需求,质量意识较强;
4、公司领导重视资源投入,公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外,还使用了社会资源,充分保证了产品的检验和试验要求;人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高;投入大量的资金扩大工作场地,提高工作环境的质量;人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求;

GJB质量管理体系术语

GJB质量管理体系术语

军工产品的特殊性及应对策略
特殊性
军工产品具有高度的保密性、安全性和特殊性要求,其设计、制造、试验等 过程需要严格控制,同时需要考虑作战环境、使用条件、维护保养等方面的 因素。
应对策略
针对军工产品的特殊性,GJB质量管理体系要求建立完善的保密体系和质量控 制体系,确保产品质量和安全性;同时需要加强技术研发和人才培养,提高 企业的技术实力和生产能力。
质量改进过程
确定改进目标
根据组织战略和顾客需求,确定需要改进 的质量问题或机会,制定明确的改进目标

制定改进措施
针对根本原因和影响因素,制定相应的改 进措施,包括技术、流程、制度等方面的
改进。
分析原因
对选定的问题或机会进行深入分析,找出 根本原因和影响因素。
实施改进措施
按照改进措施实施计划,落实各项改进措 施,持续监测和评估改进效果。
06
GJB质量管理体系的应用 与发展趋势
GJB质量管理体系在军工行业的应用现状
1 2
广泛应用
GJB质量管理体系在军工行业得到了广泛应用, 涵盖了产品设计、生产、试验和交付等各个环 节。
强化质量管控
通过实施GJB质量管理体系,军工企业能够更好 地实现质量管控,提高产品质量和可靠性。
3
统一标准
GJB质量管理体系为军工行业提供了一个统一的 、规范化的质量管理标准,有助于行业内的协 调与合作。
GJB质量管理体系的发展趋势与前景展望
国际化
数字化转型
持续改进
随着中国军工企业的不断发展 壮大,GJB质量管理体系逐渐 与国际接轨,推动了中国军工 产品的国际化发展。
数字化技术的广泛应用为GJB 质量管理体系注入了新的活力 ,推动了军工企业实现数字化 转型,提高了生产效率和产品 质量。

GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】

GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】

GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】文件受控号:WG9.2-2 受审核部门:领导层审核员:审核日期:2019.12.18
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:技审核日期: 文件受控号:WG9.2-2 术开发部审核员:2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:生审核日期: 文件受控号:WG9.2-2 产部审核员:2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
受审核部门:质审核日期: 文件受控号:WG9.2-2 量部审核员:2019.04.11
2019年GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表
审核日期:
文件受控号:WG9.2-2
员:
2019.04.11
受审核部门:办公室(含 采购、仓库)审核。

GJB9001C-2017管理评审报告

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11审核:日期:2018.11.11批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。

2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币;2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例

GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例
通过内审,我们共查出2项不合格项,其中严重不合格项为0项,详见“不符合报告”,对所开具的不符合项逐条落实到相关部门,相关部门均采取了纠正措施,所有的纠正措施均在2020年11月08日前完成,经内审员验证措施有效,符合标准的要求。
此外在审核中,也暴露了公司体系运行过程中的严重不足:一是对标准和公司体系文件学习不够,对方针、目标不够熟悉;二是记录不够完整,记录填写不够规范;三是对文件的执行不够严肃,工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门应引起重视,在今后体系运行中加以解决和克服。
从审核的结果看,公司领导有强烈的质量意识,公司组织结构完善,方针、目标清楚,各类人员职责明确,体系文件、资料完整。
通过此次公司内部审核,各相关部门和个人能认真对待、积极配合,内审过程实施顺利,取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题,但各部门均进行了限期整改,整改实施有效,达到了预期效果。
审核结论:
审核组成员:
审核时间
2020年01月05日~11月06日
审核覆盖产品:
审核范围:涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。
审核过程综述:
我公司于2020年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核,对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式,在审核过程中共发现了2个问题,摘录如下:
GJB 9001C-2017
审核目的:
1)检查本公司质量管理体系是否符合GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要求。
2)检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据:
1)GJB 9001C-2017标准;
2)《质量手册》、《程序文件》;

GJB9001C-2017管理评审报告

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11 审核:日期:2018.11.11 批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。

2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币; 2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

新版国军标内审表模板GJB9001C-2017

新版国军标内审表模板GJB9001C-2017

新版国军标内审表模板GJB9001C-2017领导参与在本部分中,审核员将检查组织中最高管理者对QMS的参与和承诺,包括对满足顾客要求的意识和重要性的传达,以及提供身体力行的证据。

同时,审核员还将评估组织对适用的法律法规的遵守情况,以及最高管理者如何确保提供建立、实施、保持和改进QMS所需的资源。

5.2政策在本部分中,审核员将检查组织是否制定了质量方针和目标,并将其作为组织的焦点。

审核员还将评估组织是否将质量方针和目标形成文件,并由最高管理者批准颁发。

5.3角色、职责和授权在本部分中,审核员将检查组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方,并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审。

审核员还将评估组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS,以及过程间顺序及关系是否被确定和管理。

5.4规划在本部分中,审核员将检查组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素,并对这些相关信息进行监视和评审。

5.5资源管理在本部分中,审核员将评估组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控。

审核员还将检查组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效,并对测量和监控结果是否有分析、改进活动。

此外,审核员还将检查组织是否存在对产品质量有影响的外包过程,并在组织QMS 中明确并实施了控制。

7.1.5 监视和测量资源在这个部分,我们需要关注组织的测量和监视设备是否能够满足质量控制、保证和改进的要求,并且是否具备规定要求的能力。

我们还需要了解组织已经规定了哪些监视和测量活动,并且通过建立哪些过程来确保这些活动可行并且与监视和测量要求相一致。

此外,我们还需要了解组织是否建立了测量设备量值传递系统,并且能够追溯至国际或国家承认的测量基准。

所有的测量设备校准是否已经纳入校准系统,并且是否规定了校准或验证周期。

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内部质量审核报告GJB
本报告总结了本公司最近一次的内部质量审核结果。

通过内部质量审核,我们旨在评估公司内部的质量管理体系,以确保产品和服务的一致性和优质性。

以下为质量审核的主要结果及改进建议。

一、背景
根据公司质量管理政策和程序,内部质量审核是公司常规运营的一部分。

本次审核针对公司在质量管理方面的运作情况进行了全面的评估。

通过审查各个部门的文件、记录和过程,我们识别出了一些优点和改进的机会,以便进一步提高公司内部的质量管理。

二、审核结果
1. 优点:
在审核过程中,我们发现了一些表现良好的方面,证明公司在质量管理方面已经取得了一些重要的成就。

以下是我们的一些观察: - 公司在建立合适的质量管理体系方面取得了显著进展。

- 员工对质量管理的重要性具备了较高的认识。

- 公司在产品设计和开发过程中采取了有效的控制措施,以确保产品的质量。

- 公司有效地管理了供应商和合作伙伴的质量要求。

2. 改进机会:
尽管我们在质量管理方面取得了一些成就,但我们仍然发现了一
些需要改进的方面。

以下是我们的一些建议:
- 在质量管理体系中进一步加强沟通和合作,以确保全公司范围内的质量一致性。

- 定期对员工进行培训和教育,以提高他们的质量意识和技能水平。

- 进一步改进数据分析和统计方法,以支持决策制定和问题解决过程。

- 加强对供应链的质量管理,确保选择符合公司标准的合格供应商和合作伙伴。

三、改进措施
基于我们的审核结果,我们建议公司采取以下措施来持续改进质量
管理体系:
1. 建立定期的质量管理会议,以评估公司质量目标的达成情况,分
析潜在问题,并制定相应的解决方案。

2. 设立内部培训计划,以提升员工质量意识和工作技能。

这可以包
括对质量管理原则、工具和技术的培训,并促使员工在日常工作中将
其运用。

3. 加强供应链管理,建立供应商绩效评估、质量审核和合规性评估
机制,确保与合作伙伴的质量要求一致。

4. 定期进行内部质量审核,以确保质量管理体系的有效性和符合性。

四、结论
通过本次内部质量审核,我们确认公司在质量管理方面已经取得了一定的成就,但同时也意识到了一些改进的机会。

我们相信,通过全体员工的努力和持续改进,公司的质量管理体系将不断提升,并为客户提供出色的产品和服务。

最后,感谢所有参与审核的员工的合作和支持。

我们期待着在未来的内部质量审核中继续与大家合作,为公司的质量管理做出更大的贡献。

祝好!。

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