仓库领料管理制度
仓库领料管理制度百度

仓库领料管理制度百度第一章总则为了规范和加强仓库领料管理工作,提高仓库物资利用率,减少物资浪费,特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有需要从仓库领取物资的单位和个人,包括领料申请、审批、发放等各个环节。
第三章领料申请1. 领料申请应当在物资使用前提出。
领料人应当填写领料申请表,注明领料物资的具体名称、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 领料申请表需要由领料人所在单位负责人签字确认,并提交至仓库管理部门进行审批。
3. 领料申请表应当写明领料人的姓名、部门、联系方式等基本信息。
第四章领料审批1. 仓库管理部门应当对领料申请进行审批。
审批时需核实申请物资的实际需求,审批时间不得超过两个工作日。
2. 若审批通过,仓库管理部门应当在规定时间内将物资交付给领料人。
若审批不通过,需向领料人解释理由,并在情况允许的情况下给予修改意见。
3. 对于特殊物资或大额领料,需要由仓库管理员和相关上级领导进行复核审批。
第五章领料发放1. 领料发放应当及时准确,需对物资种类、数量、品质进行检查确认后,由仓库管理员签发。
2. 同种类物资领料需确认领料人之前使用的物资已使用完毕。
3. 发放的物资需要对领料人签字确认到位后才能离开仓库。
第六章物资使用1. 领料人应当按照领料申请表中的用途和时间合理使用领料物资,不得私自挪用或私自外借。
2. 对于领用过的物资,领料人需及时向仓库管理部门归还或报废。
3. 物资的使用情况需及时向仓库管理部门反馈,做到及时沟通和调整。
第七章物资回收1. 物资使用完毕后,需及时向仓库管理部门归还。
对于能够继续使用的物资,需进行清洗、整理后重新放置。
2. 对于无法继续使用的物资,需在仓库管理部门的指导下进行报废处理或者拍卖处置。
第八章监督检查1. 仓库管理部门需要对领料申请、审批、发放等各项工作进行日常的监督检查,及时发现问题并加以整改。
2. 对于不按照规定程序领料的情况,需及时制止并纠正。
3. 对于按规定程序领料但使用不当、浪费等情况,需及时提出整改建议。
仓库领料流程及管理制度

一、目的为了规范公司仓库的领料工作,确保物料供应的及时性、准确性和安全性,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在仓库领用物料的过程。
三、责任1. 仓储部:负责物料的储存、发放、盘点和回收工作,确保物料的安全、准确和及时供应。
2. 使用部门:负责物料的领用、使用和回收,对领用物料的用途负责。
3. 主管领导:负责审批领料申请,确保领用物料的合理性和必要性。
四、仓库领料流程1. 领料申请(1)使用部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要,填写《物料领用申请单》,明确领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
(2)申请单需经部门主管审核,特殊物料需经主管领导审批。
2. 仓储部审核(1)仓储部收到申请单后,对申请单的内容进行审核,确保领用物料的合理性、必要性及数量。
(2)审核无误后,仓储部在申请单上签字确认。
3. 物料发放(1)仓储部根据审核通过的申请单,将相应物料从仓库中取出。
(2)仓储部核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息,确保准确无误。
(3)领用人员到仓储部领取物料,并签字确认。
4. 领料登记(1)领用人员将物料带回使用部门后,需在《物料领用登记表》上登记领用信息,包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。
(2)使用部门负责人对《物料领用登记表》进行审核,确保领用物料的合理性和必要性。
五、管理制度1. 仓库领料实行限额管理,各部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要,合理申请领用物料。
2. 领用物料时,需提供相关审批手续,严禁无单领料、超计划领料。
3. 领用人员需认真核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息,确保准确无误。
4. 使用部门应加强物料的保管,防止物料损坏、丢失或过期。
5. 领用物料后,使用部门需在规定时间内完成物料的消耗,并将剩余物料退回仓库。
6. 仓库定期对领用物料进行盘点,确保库存物料的准确性和安全性。
7. 仓储部对领用过程中出现的问题,应及时上报主管领导,采取措施予以解决。
仓库管理制度_领料管理

一、目的为了规范工厂的领料工作,确保物料供应的及时性、准确性,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工厂所有物料的领用。
三、职责1. 仓储部(1)负责物料的接收、验收、储存、盘点、发放等工作。
(2)根据生产计划、销售计划等制定物料采购计划,确保物料供应。
(3)负责物料领用申请的审核、审批,及时办理物料发放手续。
2. 生产部门(1)根据生产计划、物料消耗情况,提前1-2天向仓储部提出物料领用申请。
(2)领用人员需熟悉物料规格、型号、数量等,确保领用准确。
(3)领用物料后,及时将使用情况反馈给仓储部。
3. 财务部门(1)负责物料领用申请的财务审核,确保物料领用合规。
(2)根据物料领用情况,及时进行成本核算。
四、领料管理流程1. 领用申请(1)生产部门根据生产计划、物料消耗情况,填写《物料领用申请单》。
(2)申请单需注明领用部门、领用人员、领用日期、物料名称、规格、型号、数量等信息。
(3)申请单经部门主管审核、签字后,报送仓储部。
2. 审批与发放(1)仓储部接到申请单后,进行审核,确保申请单信息准确、完整。
(2)对于符合领用条件的申请,仓储部及时办理物料发放手续。
(3)对于不符合领用条件的申请,仓储部需及时与生产部门沟通,说明原因。
3. 物料领用(1)领用人员凭《物料领用申请单》到仓储部领取物料。
(2)领用人员需认真核对物料名称、规格、型号、数量等信息,确保领用准确。
(3)领用人员领取物料后,在《物料领用申请单》上签字确认。
4. 物料使用(1)领用人员根据生产需求,合理使用物料。
(2)使用过程中,如发现物料存在问题,及时向仓储部反馈。
5. 物料归还(1)领用完毕后,领用人员将剩余物料归还仓储部。
(2)仓储部对归还的物料进行验收,确保物料完好。
五、监督与考核1. 仓储部对领料过程进行监督,确保物料领用合规。
2. 生产部门对领用人员进行考核,考核内容包括物料领用准确率、领用及时性等。
仓库的领料管理制度

第一章总则第一条为规范公司仓库领料工作,提高物料使用效率,降低库存成本,确保生产、研发、销售等部门的正常运作,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的领料管理。
第三条本制度遵循以下原则:1. 保障生产、研发、销售等部门的正常运作;2. 提高物料使用效率,降低库存成本;3. 确保物料的安全、完整;4. 严格责任追究,维护公司利益。
第二章职责分工第四条仓库管理部负责仓库的领料管理工作,具体职责如下:1. 制定仓库领料管理制度;2. 负责领料申请、审批、发放等工作;3. 监督、检查领料过程,确保物料正确使用;4. 定期统计领料情况,为库存管理提供数据支持。
第五条领用部门负责本部门的领料工作,具体职责如下:1. 根据生产、研发、销售等计划,合理提出领料申请;2. 严格按照审批权限和领料流程进行领料;3. 对领到的物料进行验收,确保物料质量;4. 对领用后的物料进行合理使用,避免浪费。
第三章领料流程第六条领料申请1. 领用部门根据生产、研发、销售等计划,填写《领料申请单》,明确领用部门、领用项目、物料名称、规格型号、数量等信息;2. 《领料申请单》经部门主管审批后,报送仓库管理部。
第七条领料审批1. 仓库管理部对《领料申请单》进行审核,确认领料申请的合理性;2. 审核通过后,仓库管理部将《领料申请单》报送相关负责人审批;3. 审批通过后,仓库管理部安排领料。
第八条领料发放1. 领用部门指定专人持《领料申请单》和身份证到仓库领取物料;2. 仓库管理部核对《领料申请单》与实际领料情况,确保物料准确无误;3. 仓库管理部在《领料申请单》上签字确认,并将物料交付给领用部门。
第四章物料验收第九条领用部门在领取物料时,应认真检查物料的质量、数量、规格型号等,确保与《领料申请单》一致;第十条如发现物料存在质量问题或数量不符,领用部门应及时向仓库管理部报告,仓库管理部负责协调处理。
第五章监督检查第十一条仓库管理部定期对领料工作进行监督检查,确保领料制度的有效执行;第十二条对违反领料制度的行为,仓库管理部有权予以纠正,并追究相关责任人的责任。
仓库领料管理制度(5篇)

仓库领料管理制度(5篇)仓库领料管理制度(精选5篇)仓库领料管理制度篇11.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13.仓库的`保管员应明确存货的需要量及周转量。
14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
仓库领料管理制度篇2仓库管理规定是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
仓库领料管理制度范本

第一章总则第一条为规范本企业仓库领料工作,确保生产、经营活动的顺利进行,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有仓库的领料管理。
第三条仓库领料管理应遵循以下原则:(一)计划领料原则:根据生产、经营计划,合理控制库存,避免积压或缺货。
(二)按需领料原则:根据实际需求,按需领料,避免浪费。
(三)责任到人原则:明确领料责任,确保领料工作顺利进行。
第二章职责分工第四条仓储部负责制定领料管理制度,监督领料工作的实施,并对领料情况进行考核。
第五条生产部门负责根据生产计划提出领料申请,配合仓储部做好领料工作。
第六条采购部门负责根据采购计划,与供应商签订采购合同,确保物料供应。
第七条各部门负责人负责对本部门领料工作进行监督管理。
第三章领料流程第八条领料申请:(一)生产部门根据生产计划,填写领料申请单,经部门负责人签字后报送仓储部。
(二)仓储部对领料申请单进行审核,符合要求后,安排领料。
第九条领料审批:(一)领料申请单经仓储部审核后,由仓储部负责人签字审批。
(二)特殊物料或超过领料限额的物料,需经公司领导审批。
第十条领料发放:(一)领料人员凭审批后的领料申请单,到仓库领取物料。
(二)仓库管理人员核对领料单,确认领料数量、规格、型号等无误后,发放物料。
第十一条领料登记:(一)领料人员领取物料后,应在领料单上签字确认。
(二)仓库管理人员将领料单存档,并做好领料登记。
第四章领料管理要求第十二条领料申请单应填写清晰、完整,包括领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
第十三条领料人员应严格按照领料申请单上的要求领取物料,不得擅自更改。
第十四条仓库管理人员应定期检查库存,确保库存数量与实际相符。
第十五条仓库管理人员应做好物料保管工作,确保物料质量。
第五章奖惩第十六条对严格遵守领料管理制度,积极改进领料工作的部门和个人,给予表彰和奖励。
第十七条对违反领料管理制度,造成物料浪费、损坏或丢失的部门和个人,给予通报批评和相应处罚。
仓库部门领料管理制度

第一章总则第一条为确保公司生产、维修及日常办公等活动的顺利进行,规范仓库部门的领料工作,提高物料使用效率,降低库存成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物料的领用,包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第二章责任与分工第三条仓库部门负责物料的采购、验收、保管、发放等工作。
第四条生产部门、维修部门、行政部门等使用部门负责根据工作需要,合理编制领料计划,并按时领取所需物料。
第五条仓库部门设置专职领料员,负责日常领料工作的具体实施。
第三章领料流程第六条领料申请1. 使用部门根据生产计划、维修需求或日常办公需求,填写《领料单》。
2. 《领料单》需明确填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
3. 《领料单》需经部门主管审批签字。
第七条领料审批1. 仓库部门对《领料单》进行审核,确保信息准确无误。
2. 特殊物料或紧急情况,需报请主管副总审批。
第八条领料发放1. 领料员凭《领料单》到仓库领取物料。
2. 领料员需核对物料名称、规格、型号、数量等信息,确保与《领料单》一致。
3. 领料员领取物料后,在《领料单》上签字确认。
第四章领料限额与损耗第九条仓库部门根据生产计划和物料使用情况,制定合理的领料限额。
第十条使用部门在领料时,应严格按照领料限额进行,避免浪费。
第十一条物料损耗由使用部门负责,损耗超出合理范围,需向仓库部门说明原因,并承担相应责任。
第五章监督与考核第十二条仓库部门定期对领料工作进行监督,确保本制度的有效执行。
第十三条对违反本制度的行为,公司将进行严肃处理,情节严重者,将追究其法律责任。
第六章附则第十四条本制度由公司仓库部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施,旨在规范公司内部领料工作,提高物料使用效率,降低库存成本,为公司发展提供有力保障。
仓库领料安全管理制度

第一章总则第一条为加强仓库领料安全管理,确保生产、办公等活动的顺利进行,保障员工人身安全和公司财产安全,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库领料活动。
第三条仓库领料安全管理工作应遵循“预防为主、安全第一”的原则,确保领料过程中的安全与效率。
第二章职责与权限第四条仓库管理员职责:1. 负责仓库物资的日常管理工作,包括入库、出库、盘点等;2. 严格执行领料手续,确保领料安全;3. 对领料人员进行安全教育和培训;4. 定期检查仓库领料设施,确保其完好、有效。
第五条领料人员职责:1. 遵守仓库领料规定,按照规定程序领取物资;2. 严格遵守安全操作规程,确保领料安全;3. 对领料过程中发现的安全隐患及时报告仓库管理员;4. 领取物资后,妥善保管,不得擅自挪用或丢弃。
第六条仓库负责人职责:1. 负责仓库领料安全管理工作,对领料过程进行监督;2. 定期检查仓库领料设施,确保其完好、有效;3. 对领料人员进行安全教育和培训;4. 对违反本制度的行为进行查处。
第三章领料程序第七条领料人员需填写领料单,详细填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
第八条领料单经部门主管、主管副总签字审批后,方可到仓库领取物资。
第九条仓库管理员核对领料单内容,确认无误后,按需发放物资。
第十条领料人员需在领取物资时,对物资进行验收,确认无误后签字确认。
第四章安全要求第十一条仓库领料过程中,领料人员必须穿戴安全帽、工作服等防护用品。
第十二条仓库内禁止吸烟、使用明火,禁止携带易燃易爆物品。
第十三条领料人员不得擅自操作仓库内电气设备,禁止私拉乱接电线。
第十四条仓库内通道保持畅通,不得堆放杂物,确保安全通行。
第十五条领料人员不得擅自更改物资存放位置,不得损坏仓库设施。
第五章监督与检查第十六条仓库管理员定期对领料过程进行监督检查,发现问题及时上报。
第十七条仓库负责人定期对仓库领料安全管理工作进行检查,确保制度落实。
第十八条对违反本制度的行为,按照公司相关规定进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
仓库领料管理制度
仓库领料管理制度1
1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。
19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。
20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。
22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。
23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。
24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。
仓库领料管理制度2
第1条目的。
为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。
领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
仓库领料管理制度3
第1条目的
为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条范围
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释
料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
第5条领料时间
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1至2天向仓储部门领取物料。
领料员需把握时间,过早领料造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额
生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写领料单
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员,填写领料单。
2.领料单需经部门主管核定并签字,特殊物料需有主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。
精益争霸。
4.仓储部人员核对领料单的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将领料单与物料交予领料人员。
5.仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制
当使用部门申请超限额领料时,需说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。
第10条补退料控制
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料,满足生产的`需求。
第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
2
仓库退料管理规定
第1条目的
为规范退料工作,保证生产部门顺利运行,降低不必要的损失,根据工厂的相关规章制度,特制定本规定。
第2条范围
本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。
第3条责任
补退料工作由生产部门协同仓储部负责。
第4条解释
对于领用的物料,生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时,需办理补退料。
第5条退料处理方式
1.余料退回。
生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。
余料退回时,退料部门需填写退料单,经部门主管审批后到仓储部办理退料。
2.坏料退回。
坏料是指损坏不能使用的物料退回时,需开具坏料报告单,经部门主管审批后到仓储部办理退料。
精益争霸。
3.废料退回。
废料是在生产过程中留下来的残料,本身还有残余价值。
生产部门在一定期间内将其收集,并开立废料报告单,经部门主管审批后到仓储部办理退料。
第6条退料流程
1.对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时,生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。
2.物料质量异常欲退料时,应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验,并将检验结果注记于“退料单”内,再连同料品缴回仓库。
3.对于生产使用部门单退回的物料,仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策;如果原因系由供应商所造成,应立即与采购人员协调供应商处理。
4.处理意见交由仓储主管与工厂副总审批,按其结果进行处理。
5.仓储部每天及时登记物料的退回,并注明原因,填写仓库账簿。
第7条退料存放
1.余料,仓储部单设退料区,并根据退料的分类堆放,在余料卡上填写入库的日期及数量,按先进先出的原则送生产部门使用。
2.坏料与废料经质检人员验证后应分区存放,仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。
第8条退料资料汇总
仓储部将退料过程中的资料进行汇总,作为日后盘点与查处的依据。
第9条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第10条本规定自颁布之日起执行。