产品入库单与出库单
CK-KG/BD---01
产品入库单
编号:年月日
入库人:复核人:库管员:
注:一式三联。
一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07
CK-KG/BD---08
CK—KG/BD--02
收货单
库管员:采购员:送货人:
注一:备注栏填写说明:
1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。
入库单
编号:年月日
采购员:库管员:
注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
CK-KG/BD--04
领料单
材料类别:年月日
库管员:领料部门负责人:领料人:
一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐
滞料/滞成品处理审批表
类别:滞料□滞成品□年月日
批准人:库管员:
注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。
CW—KG/BD--06
财产登记卡
使用部门:年月日
监督使用部门:审批人:责任签字:
财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。
CK-KG/BD--04
物品领用单
领用部门:年月日
领用部门经理:批准人:领用人:库管员:
注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。
此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05
产品出库单
编号:年月日
提货人:库管员:
注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。
CK-KG/BD---10
灭菌产品送、返登记表
CK-KG/BD---09
库存日报表。
入库单、出库单模板
入库单模板
一、商品信息
1.商品名称:_____
2.商品数量:_____
3.商品规格:_____
4.商品产地:_____
5.商品生产日期:_____
6.商品保质期:_____
7.商品质量:_____(请注明商品质量情况)
二、入库信息
1.入库日期:_____
2.入库人员签字:_____
3.其他备注:_____(如有其他需要特别说明的事项)
出库单模板
一、商品信息
1.商品名称:_____
2.商品数量:_____
3.商品规格:_____
4.商品产地:_____
5.商品生产日期:_____
6.商品保质期:_____
7.商品质量:_____(请注明商品质量情况)
二、出库信息
1.出库日期:_____
2.收货人签字:_____(请收货人在此处签字确认收货)
3.出库人员签字:_____
4.发货地址:_____
5.运输方式:_____(请注明运输方式)
6.其他备注:_____(如有其他需要特别说明的事项)。
出库入库单
出库入库单1、概念不同出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。
入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。
它是企业内部管理和控制的重要凭证。
1、都是反映企业日常生产经营bai活动中的单据,同时作为信息流反映物流的一类载体。
2、都属于财务日常账务处理的原始凭证;3、同时作为物流管理的一种手段,是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物;4、都已仓存为中转点,等等不同点:1、核算顺序不同:先入库核算、后出库核算2、方向不同:显而易见3、关联方不同:入库通常关联供应商,属应付岗位单据;出库通常关联生产或客户,属成本岗位和应收岗位单据出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格,并且要写明两商家的名称,同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的:为了适应公司发展需要,强化公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规范企业财务行为。
二、总体原则:1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则:(一)入库业务1.采购入库单(原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工)1)办理入库依据:供应商的送货单。
2)采购入库:采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章,按入库单流程办理,没有签字盖单,财务判定为无效单据。
3)验收:注意验收数量、品类是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。
4)交单:供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5)对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单(调拨单)(半成品仓、锁匙仓)1)办理入库依据:依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2)入库:由仓管员、交货人员签字,按半成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。
3)填写:锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单,写明品名、规格、颜色、数量等,仓管详细审核单据上所写内容。
4)交单:锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5)对帐:月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理,先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单(成品仓)1)办理入库依据:依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2)入库:委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理,未签字、未详细写清楚,不能收发货,财务判定为无效单据。
3)填写:委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写,单据上所涉及的内容必须填写。
4)交单:成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓库单据模板:入库单、出库单、盘点单、移库单
一、堆栈票据挖造央供之阳早格格创做(一)《进库单》挖造相闭证明:1.做业计划单号:挖写进库单编号;2.库房:挖写货品进库的库房号;3.客户称呼、客户编号:分别挖写供货商的公司称呼、供货商的编号4.造单时间:挖写进库单的时间;5.进库报告单号:挖写进库报告单号;6.应支总数、真支总数:分别挖写应支的总数量、本质支到的总数量;7.应支数量、真支数量:分别挖写进库货品的应支数量、本质支货数量;8.货位号:挖写进库货品存搁的位子号;9.批号:挖写进库货品的批次;10.保存员:挖写进库货品存搁的堆栈保存员;11.造单人:挖写创造进库单的人;(两)《出库单》挖造相闭证明:1.做业计划单号:挖写出库单的号码;2.库房:挖写所需出库货品存搁的堆栈号码;3.客户称呼、支货单位称呼:分别挖写出库货品运支给支货圆的姓名、支货圆的公司称呼;4.收货报告单号:挖写收货报告单号码;5.出库时间:挖写货品提与拆车运走的时间;6.应收总数、真收数量:分别挖写应收货品的数量、本质收货的总数量;7.应收数量、真收数量:分别挖写出库货品的应收数量、本质收支数量;8.货位号:挖写出库货品存搁的位子号;9.批号:挖写出库货品的批次;10.保存员:挖写出库货品地圆的堆栈保存员;11.提货人:挖写将货品提走的人;12.造单人:挖写创造出库单的人.(三)《盘面单》挖造相闭证明:1.编号:挖写盘面单的号码;2.下达日期:挖写举止盘面处事的下达时间;3.真止日期:挖写真止盘面处事的时间;4.目标堆栈:挖写要举止盘面处事的堆栈号码;5.控造人:挖写目标堆栈的控造人;6.回单人:挖写接付那份盘面单的人;7.调用资材(资材称呼、控造人、备注):分别挖写正在盘面历程中,使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量;8.账里数量、本质数量:分别挖写货品盘面历程中账里数量、本质盘面数量;9.缺得数量:挖写货品正在盘面历程中账里数量与本质数量是可相等,若相等,则挖写“0箱”等;若不相等,则挖写“盈/盈()箱”的圆法;10.益坏数量:挖写正在盘面历程中货品的益坏数量,若不益坏,则挖写“0箱”等;11.库控造人:挖写目标堆栈的控造人;12.复核人:挖写对于所有盘面历程举止复合的复核人.(四)《移库单》挖造相闭证明:1.编号:挖写移库单的号码;2.下达日期:挖写举止移库处事的下达时间;3.真止日期:挖写真止移库处事的时间;4.本库控造人:挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人;5.手段库控造人:挖写该货品举止移库处事后,当前存搁堆栈的控造人;6.回单人:挖写接付那份移库单的人;7.调用资材(资材称呼、控造人、数量):分别挖写正在移库历程中,使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量;8.货品疑息(源位子、目标位子):分别挖写该货品的本去存搁堆栈的位子、货品举止移库处事后当前存搁的堆栈位子;9.拣数量、真拣数量、真存数量:分别挖写该货品移动的数量;10.本库控造人、手段库控造人、拣货控造人:分别挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人、货品举止移库处事后当前存搁位子的控造人、拣货控造人.两.空黑票据盘面单号:移库单编号:。
入库单和出库单模板
N
O
入库日期: 年
月 日
品类:
送货单位:对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:送货
N
O
入库日期: 年
月 日
品类:
送货单位:对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:送
货
:
第
二
联
财
务
小计规格单位数量单价
金 额
第
一
联
存
根
(
库
管
)中商吉鼎力达入库单
中商吉鼎力达入库单
小计金 额
编号品名规格单位数量单价备注编号品名备注
N O
入库日期: 年月 日
品类:送货单位:
对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:
送货:
N O
入库日期: 年月 日
品类:送货单位:
对方科目:
百十万千百十元角分
采购主管:库管员:成本会计:
送货:
单位
数量
单价
金 额
备注
第四联 回执
小计
编号
品名
规格
金 额
备注
第三联 采购
小计
中商吉鼎力达入库单
中商吉鼎力达入库单
编号
品名
规格
单位
数量
单价。
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料入库单:入库单通常包括三联或四联,每联的用途如下:1.第一联(白联):供仓库或库存管理人员使用,用于记录入库的商品的相关信息,如商品名称、数量、规格、质量状况等。
这联主要是为了方便仓库管理和库存核对。
2.第二联(红联):供供应商或外部公司进行相关核对和记录使用。
如果入库是由供应商负责提供的,他们会在这联上写下入库的相关信息,然后将红联给企业方。
这联主要是为了方便供应商和企业间的沟通和协作。
3.第三联(蓝联):供财务部门及相关负责人使用,用于财务核算和结算。
这联主要记录相关的入库费用,如运费、保险费等,以便进行财务上的核对和结算。
有些情况下,入库单可能还会有第四联(黄联),在这种情况下,黄联通常是给仓库员工或质检人员使用,用于记录入库的质量检验信息。
出库单:出库单通常包括两联或三联,每联的用途如下:1.第一联(白联):供仓库管理人员使用,用于记录出库的商品的相关信息。
这联主要包括商品名称、数量、规格、出库日期等,方便仓库管理和库存核对。
2.第二联(红联):供客户或外部公司使用,用于核对和记录相关出库信息。
如果出库是为了交付给客户,这联会给客户,并用于客户与企业的沟通和协作。
3.第三联(蓝联):供仓库管理人员或相关负责人使用,用于财务核算和结算。
这联记录相关的出库费用,如运费、保险费等,以便进行财务上的核对和结算。
领料单:领料单通常包括两联或三联,每联的用途如下:1.第一联(白联):供仓库管理人员或领料人员使用,用于记录领料的物品的相关信息。
这联主要包括物品名称、规格、数量、领料日期等,方便仓库管理和库存核对。
2.第二联(红联):供领料人员或相关部门使用,用于核对和记录相关领料信息。
这联通常会给相关部门,例如生产部门或维修部门,并用于相关部门与仓库的沟通和协作。
3.第三联(蓝联):供财务部门或相关负责人使用,用于财务核算和结算。
这联主要记录相关的领料费用,以便进行财务上的核对和结算。
材料入库与出库单模板
材料入库与出库单模板材料入库单模板
- 入库单号:[文本框,用于填写入库单号]
- 入库日期:[日期选择框,选择入库日期]
- 材料名称:[文本框,用于填写材料名称]
- 材料规格:[文本框,用于填写材料规格]
- 入库数量:[文本框,用于填写入库数量]
- 入库人:[文本框,用于填写入库人姓名]
- 入库备注:[文本框,用于填写入库备注]
材料出库单模板
- 出库单号:[文本框,用于填写出库单号]
- 出库日期:[日期选择框,选择出库日期]
- 材料名称:[文本框,用于填写材料名称]
- 材料规格:[文本框,用于填写材料规格]
- 出库数量:[文本框,用于填写出库数量]
- 出库人:[文本框,用于填写出库人姓名]
- 出库备注:[文本框,用于填写出库备注]
以上是一个基本的材料入库与出库单模板,您可以根据实际情况进行调整和定制。
通过使用这个模板,您可以方便地记录材料的进出情况,为仓库管理提供有力的支持。
入库单、出库单、领料单、发货单 模板
入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单,编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。
存根和会计记账需要填写,仓库经办人需要签字确认。
存根需要保存五年。
XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期:审批/日期:销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单,编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。
销售部和仓库需要填写。
XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。
联系人:地址。
联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。
接收人:回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单,编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。
仓库主管需要签字确认并填写回执,客户、销售、财务和存根也需要填写回执。
回执需要保存五年。
XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单,编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。
存根需要填写,仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。
仓库单据模板与填写说明:入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求(一)《入库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写入库单编号;2.库房:填写货物入库的库房号;3.客户名称、客户编号:分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间:填写入库单的时间;5.入库通知单号:填写入库通知单号;6.应收总数、实收总数:分别填写应收的总数量、实际收到的总数量;7.应收数量、实收数量:分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号:填写入库货物存放的位置号;9.批号:填写入库货物的批次;10.保管员:填写入库货物存放的仓库保管员;IL制单人:填写制作入库单的人;(二)《出库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写出库单的号码;2.库房:填写所需出库货物存放的仓库号码;3.客户名称、收货单位名称:分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称;4.发货通知单号:填写发货通知单号码;5.出库时间:填写货物提取装车运走的时间;6.应发总数、实发数量:分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量;7.应发数量、实发数量:分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量;8.货位号:填写出库货物存放的位置号;9.批号:填写出库货物的批次;10.保管员:填写出库货物所在的仓库保管员;IL提货人:填写将货物提走的人;12.制单人:填写制作出库单的人。
(三)《盘点单》填制相关说明:1.编号:填写盘点单的号码;2.下达日期:填写进行盘点工作的下达时间;3.执行日期:填写执行盘点工作的时间;4.目标仓库:填写要进行盘点工作的仓库号码;5.负责人:填写目标仓库的负责人;6.回单人:填写交付这份盘点单的人;7.调用资源(资源名称、负责人、备注):分别填写在盘点过程中,使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量;8.账面数量、实际数量:分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量;9.缺失数量:填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等,若相等,则填写“0箱”等;若不相等,则填写“亏/盈O箱”的格式;10.损坏数量:填写在盘点过程中货物的损坏数量,若没有损坏,则填写“0箱”等; IL库负责人:填写目标仓库的负责人;12.复核人:填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
入库单出库单
入库单:
入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。
它是企业内部管理和控制的重要凭证。
什么是入库单:
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格,并且要写明两商家的名称,同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!
出库单:
出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。
