项目成本控制目标成本预算各项费用表

其中:项目部现场经费
税金
上交局管理费
上交局利润
5.沿海地区工程施工增加费
6.行车干扰工程施工增加费
7.施工辅助费
四
现场经费
(一)*现场经费综合费率
一类地区
1.临时设施费
2.现场管理费
3.现场管理其他单项费用
a.主副食运费补贴费
综合里程按市区XX公里计算
b.职工探亲路费
一般省区
c.职工取暖补贴费
准二区
4.工地转移费
按中标单位距离取定
五
定额直接工程费用
项目成本控制目标成本预算各项费用表
目标成本预算各项费用表
代号
项目
说明及计算式
费率
金额
备注
一
定额直接费用(即定额基价)
指概预算定额的基价
二
直接费用(即工、料、机)
按编制年所在地直接费用综合费率
1.冬季施工增加费
2.雨季施工增加费
3.夜间施工增加费
4.高原地区施工增加费
(一)+(三)+(四)
六
直接工程费用
(二)+(三)+(四)
七
间接费用
(五)*间接费用综合费率
1.企业管理费
2.财务费
八
施工技术装备费
(五+七)*施工技术装备费率
九
计划利润
(五+七)*计划利润费率
十
孤岛施工各项费率增加系数
十一
税金
(六+七+九+十)*综合税率
十二
建筑安装工程费
(六+七+八+九+十+十一)
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成本控制通用表格

成本控制通用表格

项目成本控制管理表格V项目成本控制管格理表项目材料用量及单价表××)额划。

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施工图版项目目标成本测算表(参考模板)

施工图版项目目标成本测算表(参考模板)
请提供如下测算参考资料:项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域已有类似项目成本及成本 12 变更情况、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。ຫໍສະໝຸດ 第 -4105 页,共 1 页
填表指引
序号
填表项目名称
1
本表主要由公司成本控制中心负责填报;其中,土地费用由运营管理中心提供数据协助填写,报批报建费用由报建部门提供数据协助填写,基本规划 、建造标准、设计费用需工程技术中心提供数据协助填写;营销样板间、售楼部基本规划、建造标准用费需营销管理中心提供数据协助填写
2 成本测算表分六部分:土地费用、前期费用、基础设施费、建筑安装工程费、公共配套设施费、开发间接费; 3 先确定土地成本,并根据土地状况,要求设计部门确定基本规划和建造标准; 4 分类填列政府收费、增容等报批报建费用项目; 5 建安费用应分类型估算,不同类型的估价指标应有充分的参考依据; 6 各表中三级成本子项目可自行增加,并尽可能详细准确。 7 成本汇总表自动从各表取数; 8 地下室列支公共配套成本分摊可售产品成本 9 成本测算子项目无法拆分工程量和单价或工程量难以确定的,可直接填总价,但应说明测算依据。 10 成本测算表是经济指标测算的基础,是新项目经济测评的重点之一,请成本控制中心、工程技术中心尽量准确填报; 11 该表可不作为可行性研究报告附件,但应以电子文档形式连同财务测算部分在实地调研前两天发送财务管理中心。

项目成本控制目标明细表

项目成本控制目标明细表
9
分系统调试(或配合调试费用)
10
整套启动调试费用(或配合调试费用)
11
治安、保卫管理及公共区域文明措施费
12
风险包干费用
……
合计
企业提留
提留比例
项目
项目成本控制目标
明细表
项目名称:
编号:
序
号
名称
承包
合同价成本控制目标备 Nhomakorabea注
小计
人工费
主要
材料费
大型
机械费
其他
费用
一
专业/分公司
二
专业/分公司
三
专业/分公司
四
项目部
1
税金
2
项目工资总额(含保险等)
3
临时设施费
4
现场管理费
5
安装工程装置性材料费用
6
水电费用
7
发包方供应设备材料代保管费
8
全场检验试验费用

信息化项目成本核算表模板

信息化项目成本核算表模板

信息化项目成本核算表模板一、项目概述本项目旨在核算信息化项目的成本,包括项目所需的人工、材料、设备、软件等费用。

通过对项目的全面了解,制定合理的成本预算,以确保项目按计划顺利推进。

二、成本核算范围1.人工成本:包括项目组成员的工资、奖金、福利等。

2.材料成本:包括购买各种硬件、软件、耗材等费用。

3.设备成本:包括购置信息化设备(如电脑、打印机等)的费用。

4.间接费用:包括办公场地租金、物业管理费、网络通讯费等。

5.其他费用:包括培训费、差旅费、咨询费等。

三、核算方法1.统计实际支出:收集项目涉及的所有费用票据,进行分类统计。

2.制定预算:根据项目计划和需求,制定合理的成本预算。

3.核算比例:将实际支出与预算进行对比,分析成本差异,制定改进措施。

4.分析总结:总结项目成本核算结果,为后续项目提供参考。

四、核算表模板以下为部分核算表模板示例:1.人工成本核算表:记录项目组成员的姓名、职务、工资、奖金等信息。

2.材料成本核算表:记录各种物品的名称、数量、单价等信息。

3.设备成本核算表:记录购置设备的名称、数量、单价等信息。

4.间接费用核算表:记录各项间接费用的支出情况,如物业管理费、网络通讯费等。

5.其他费用核算表:记录各项其他费用的支出情况,如培训费、差旅费、咨询费等。

五、注意事项1.确保数据的准确性:对所有费用进行认真核实,确保数据的真实性和准确性。

2.严格控制成本:在保证项目质量的前提下,尽可能地控制成本,降低不必要的浪费。

3.定期更新数据:对核算表进行定期更新,以确保数据的实时性和有效性。

4.与供应商建立良好关系:与供应商保持良好的沟通关系,争取更多的优惠政策和更合理的价格。

5.建立有效的成本控制机制:制定合理的成本控制措施,确保项目成本得到有效控制。

六、结论通过本次信息化项目成本核算,我们将更好地了解项目的成本情况,为后续项目的预算制定和成本控制提供有力的数据支持。

同时,也提醒我们在项目实施过程中注意节约资源,提高效率,降低成本,实现项目价值最大化的目标。

建设项目目标成本控制表格

建设项目目标成本控制表格

项目目标成本控制表
制表单位:
成本标准
累计调整数 (元)
调整后 目标成本
299
PCF102B 备注
建设项目名称:
项目
十一、销售费用
一、媒介广告费 1. 报纸广告 2. 刊物广告 3. 电视广告 4. 电台广告 5. 灯箱广告 6. 公交广告 7. 互联网广告 8. 印刷品广告 9. 户外广告牌 10. 工地围墙广告 11. 其他媒体广告 二、促销活动 1. 产品推介会 2. 开盘庆典费 3. 房屋展销会 4. 促销活动费 三、销售大厅 1. 样板房装修 2. 销售大厅装修 3. 销售大厅设备 四、销售提成 1. 销售人员底薪 2. 销售人员提成 五、其他费用 1. 平面设计费用 2. 沙盘模型费用 3. 建筑面积测量 4. 产权交易费用 5. 促销礼品费用 6. 赞助评奖费用 7. 销售人员服装 8. 机动费用 十二、财务费用 1 利息收支净额 1.1短期借款利息 1.2长期借款利息 1.3存款利息收入 2 汇兑净额 2.1汇兑损失 2.2汇兑收益 3 调剂外汇手续费 4 金融机构手续费 5 其他支出 十三、各项税金 1 营业税 2 城建税 3 所得税
项目目标成本控制表
建设项目名称:
项目
一、土地价款支出: 1 政府地价及市政配套费 1.1支付的土地出让金 1.2土地开发费 1.3向政府交纳的大市政配套 费 1.4交纳的契税 1.5土地使用费 1.6耕地占用税 1.7土地变更用途和超面积补 交的地价 2 合作款项 2.1补偿合作方地价 2.2合作项目建房转入分给合 作方的房屋成本 3 红线外市政设施费 3.1红线外道路、水、电、气 费用 3.2通讯建造费 3.3管线铺设费 3.4接口补偿费 4 拆迁补偿费 4.1地上、地下建筑物或附着 物的拆迁补偿净支出 4.2安置及动迁支出 4.3农作物补偿 5 其他支出 二、前期开发准备费: 1 勘测丈量费 1.1初勘 1.2详勘

项目成本控制可用表格

项目成本控制可用表格

工程材料用量及单价表工程名称:填表人:部门负责人:讲明:1.工程所用材料的数量应如实填写〔含业主或指定需求商需求的材料及平安设施使用材料等〕。

2.工程所用材料的单价应填写进库价〔含业主或指定需求商需求的材料〕。

3.累计栏均为从工程开工至本月,如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。

4.周转材料应填写本工程中的周转费用。

5.本表可扩充。

工程机械设备用量及单价表工程名称:需分不填写各年度年终的量及金额。

4.租赁设备需在备注中注明内、外部设备及效劳情况。

5.本表可扩充。

工程工程分包情况表工程名称:2.累计栏均为从工程开工至本月,如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。

3.在备注中注明履约情况。

4.属分包商的工作范围但在工程部领用材料、用电等应注明扣除〔单独列一行,金额用负数表示〕。

5.本表可扩充。

工程劳务分包情况表工程名称:讲明:1.分包内容包括三通一平、临时设施及分部〔或分项〕工程等。

2.累计栏均为从工程开工至本月,如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。

3.在备注中注明履约情况。

4.本表可扩充。

现场治理及财务费用情况表工程名称:讲明:1.累计栏均为从工程开工至本月,如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。

2.本表可扩充。

其他费用情况表工程名称:填表人:部门负责人:讲明:1.累计栏均为从工程开工至本月,如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。

2.本表可扩充。

合格需求商及分包商情况汇总表工程名称:部门负责人:审核人:日期:制表人:日期:目标本钞票预算附表:要紧材料操纵方案表班组:月日至月日制表人:审核人:审批人:讲明:假设无其他临时加工调令和材料限额单,仓库严格按此表操纵发料。

工程费用单价分析表工作内容:审核人:日期:制表人:日期:月度〔月〕本钞票方案完成情况报表考核负责部门:报送时刻:月日审核人:日期:制表人:日期:月本钞票完成情况报告部门:年月日设备本钞票核算表审核人:制表人:日期:现场本钞票考核情况评分表。

建筑公司施工项目成本控制手册

施工项目成本控制 (2)1 施工项目成本控制概述 (2)2 施工项目成本预测和目标成本 (9)3 施工项目成本控制实施 (19)4 施工项目成本核算 (29)5 施工项目成本分析和考核 (56)施工项目成本控制1 施工项目成本控制概述1-1 施工项目成本的概念施工项目成本是指建筑业企业以施工项目作为成本核算对象的施工过程中所耗费的生产资料转移价值和劳动者的必要劳动所创造的价值的货币形式。

即某施工项目在施工中所发生的全部生产费用总和,包括所消耗的主、辅材料,构配件,周转材料的摊销费或租赁费,施工机械台班费或租赁费,支付给生产工人的工资、奖金以及项目经理部(或分公司、工程处)一级为组织和管理工程所发生的全部费用支出。

施工项目成本不包括劳动者为社会所创造的价值(如税金和计划利润),也不应包括不构成施工项目价值的一切非生产支出。

施工项目成本是建筑业企业的产品成本,亦称工程成本,一般以项目的单位工程作为成本核算对象,通过各单位工程成本核算的综合来反映施工项目成本。

1-2 施工项目成本的主要形式1.按成本控制需要,从成本发生时间来划分(1)承包成本(预测成本)。

是反映企业竞争水平的成本。

它根据施工图由全国统一的工程计算规则计算出来的工程量,全国统一的建筑安装工程基础定额和各地区的市场劳务价格、材料价格信息和价差系数及施工机械台班,并按有关取费的指导性费率进行计算。

(2)计划成本。

是指施工项目经理部根据计划有关资料(如工程具体条件和企业为实现该项目的各项技术组织措施),在实际成本发生前预先计算的成本。

亦即建筑业企业考虑降低成本措施后的成本计划数,反映了企业在计划期内应达到的成本水平。

它对于加强企业和项目经理部的经济核算,建立和健全施工项目成本责任制,控制施工过程中的生产费用,降低施工项目成本具有十分重要作用。

(3)实际成本。

是施工项目在报告期内实际发生的各项生产费用总用。

把实际成本与计划比较,可揭示成本的节约和超支,考核企业施工技术水平及技术组织措施的贯彻执行情况和企业经营效果。

第八章工程项目成本控制

1、在经过网络分析后,按各个活动的最早(晚) 时间输出横道图,并确定相应项目单元的工程成本。
2、假设工程成本在相应工程活动的持续时间内平 均分配,得出各活动的计划成本强度。
3、按项目总工期将各期的各项活动的计划成本进 行汇集,得项目在各时间段成本强度。
4、作计划成本—工期图(直方图)。
5、计算各期末的计划成本累计值,作累计曲线。
26 25
20
15 10
5
22
100
20
18
18 16
10
12
10
投入曲线 50
5
4
3
第三节 工程项目成本控制
一、成本控制的概念 二、成本控制的特点 三、成本控制工作及流程
第三节 工程项目成本控制
一.工程项目成本控制概述
工程项目成本控制:是指为实现工程项目的成本目 标,对工程项目实施过程中的各种耗费进行计划、监 督、调节和限制,及时控制与纠正即将发生和已经发 生的偏差,把各项费用控制在规定的范围内。
工程项目成本核算:就是定期地确认、记录施工过 程中发生的费用支出,以反映工程项目发生的实际成 本。 建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则 、范围、程序、方法、内容、责任及要求,可以反映 、监督项目成本计划的完成情况,促进工程项目改善 管理、降低成本、提高经济效益。
二)、工程项目成本核算的方 法
单位时间 计划成本
2 4 10 6 6 8 5 5 8 4 3 12.4
(万元/周)
各时间段上项目的成本强度直方图及成本累计曲线
工程活
时间/d
动
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

项目研发成本管理办法 流程及表单模板

项目研发成本管理办法流程及表单模板公司企业标准Q/KJWXGxxxxxxx:项目研发成本管理办法目的:本标准的目的是规范项目研发成本的管理,确保项目研发成本的控制和管理符合公司的财务管理要求。

范围:本标准适用于公司所有的研发项目,包括内部研发项目和外部委托研发项目。

术语和定义:3.1 研发成本:指研发项目的全部成本,包括人工、材料、设备、测试、外包等费用。

3.2 阶段目标成本:指在研发项目的不同阶段,制定的目标成本,用于控制研发成本的预算和实际支出。

职责和权限:4.1 项目管理部:负责制定项目研发成本的预算和计划,监控研发成本的实际支出情况,及时调整研发成本的预算和计划。

4.2 财务部:负责审核研发成本的预算和实际支出情况,对研发成本进行核算和分析,提供财务决策支持。

4.3 研发技术部成本管理科:负责制定研发成本管理制度和流程,协调各部门之间的沟通和协作,提供研发成本管理的技术支持。

4.4 研发技术部各科室:负责按照阶段目标成本,制定研发成本的预算和计划,监控研发成本的实际支出情况,及时调整研发成本的预算和计划。

工作程序:5.1 制定研发成本预算和计划:项目管理部根据项目的研发需求和阶段目标成本,制定研发成本预算和计划。

5.2 监控研发成本的实际支出情况:研发技术部各科室负责监控研发成本的实际支出情况,及时反馈给项目管理部和财务部。

5.3 调整研发成本的预算和计划:根据实际情况,项目管理部、研发技术部成本管理科和财务部协同工作,及时调整研发成本的预算和计划,确保研发成本的控制和管理符合公司的财务管理要求。

负责审核项目研发成本调整申请,确保合理性和合规性;负责向公司领导汇报项目研发成本执行情况。

4.3研发技术部门负责制定项目研发成本预算计划,并按照阶段目标成本进行管控;负责对研发成本进行监督和控制,及时发现和解决超出目标费用部分的问题;负责对研发成本异常情况进行分析和报告,提出改进措施;负责对研发成本支出情况进行记录和归档。

项目目标成本预算控制明细表


2.3.5 设计费
2.3.6 附加税费
2.3.7 其他直接费
2.3.7. 1
中标服务费
2.3.7. 2
标书费
2.3.7. 3
印刷费
2.3.7. 4
其他可测算费用
2.3.7. 5
…
三 结余
以上价格均为不含税价
说明: 格,在备注处注明涉及税
率。
经营科、生产科 生产科、经营科
经营科 质检科 质检科
经营科 质检科 经营科 财务科 经营科 经营科 技术科 各部门
11..33..33. 1.31.3. 1.32.3. 1.33.4
燃料 热处理用气 其他气体消耗 ... 包装材料
1.3.5 其他辅助材料
1.4 水费
1.5 电费
1.6 维修费
1.7 倒运费
1.8 外协费
1.9 机械费
(B车间)
……
2 非车间承包费用
经营科 各车间
2.1 材料费
供应科
1.1 钢材 1.2 配件 1.3 油漆 1.4 焊材 2.2 运输费
2.3 加工费
2.3.1 外协加工费

2.3.1. 1
喷砂费
2.3.1. 2
喷漆费
2.3.1. 3
酸洗钝化
2.3.1. 4
分包劳务费
2.3.1. 5
...
2.3.2 检验检测费
2.3.2. 1
无损检测费
2.3.2. 2
水压试验
2.3.2. 3
气密试验
2.3.2. 4
...
2.3.3 理化费
2.3.4 压力容器监检费
目标成本预算控制指标明细表
编制单 位:经 项目名 称:
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