存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿(DOC 1页)
表3-19 索引号:
(审计机关名称)
存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿
―――汇总工作底稿
审计期间_____
项目名称:
审计人员:测试日期: 复核人员:复核日期:
知识改变命运
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