存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿(DOC 1页)

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表3-19 索引号:

(审计机关名称)

存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿

―――汇总工作底稿

审计期间_____

项目名称:

审计人员:测试日期: 复核人员:复核日期:

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