采购检验退货单
用友nc采购-6.采购退货

采购退货一、流程配置配置一个普通的采购流程。
设置采购入库单参照采购到货单生成。
采购发票审核自动推式生成审核状态的采购应付单。
二、流程场景描述1、采购组织下达采购订单,采购6箱名称为General 的料品。
2、到货时,发现只到了5箱料品,有1箱料品发生了途损。
3、对到货的5箱料品进行质量检验,发现有2箱料品质量不合格,要求退货。
4、经过检验合格的3箱料品进到仓库中。
三、流程截图及说明。
(一)、采购订单采购组织下达采购订单,采购6箱料品。
(二)、到货单到货时,发现只到了5箱料品,有1箱料品发生了途损。
(三)、到货质检质检结果,发现有2箱料品不合格,3箱料品质检合格。
(四)、库存采购入库对检验合格的3箱料品进行采购入库。
(五)、退货进行过到货质检以后,回查到货单,发现其中合格数量与不合格数量都进行了回写。
将2箱不合格的料品进行退货处理。
退货数量以负数表示。
(六)、合格品的采购发票对合格的3箱入库料品开采购发票。
(七)、发票传应付流程配置了审核采购发票自动生成审核状态的采购应付单。
审核采购发票,自动传应付单。
(八)、在库质检退库在定期的库存检查中发现已经入库的3箱料品中有1箱不合格品。
对不合格品进行退库。
(九)、退库料品开红字发票对以开票的料品退库,要开具红字采购发票。
参照库存退库单生成。
数量和金额都为负数。
(十)、发票结算后审核传应付对发票进行结算后,审核,自动传应付。
(十一)、审核应付单审核自动传过来的应付单。
其中有一张红字应付单。
采购退货单模板

采购退货单模板一、概述采购退货单是供应商向购买方退还货物的一种凭证。
本文档提供了一个简单易用的采购退货单模板,方便购买方记录退货事项并确保退货过程的准确性和规范性。
二、采购退货单模板内容采购退货单模板包括以下重要内容:1. 退货单号:用于唯一标识每一张退货单;2. 退货日期:记录退货的具体日期,以便后续查询和跟踪;3. 购买方信息:包括购买方名称、地址、联系人和联系电话等基本信息;4. 供应商信息:包括供应商名称、地址、联系人和联系电话等基本信息;5. 退货物品列表:记录每一种被退货的物品的详细信息,包括物品名称、规格、数量和单价等;6. 退货原因:简要说明退货的原因,便于供应商了解问题所在并采取相应措施;7. 退货金额:计算退货物品的总金额,以便购买方和供应商核对退款事宜;8. 签字确认:购买方和供应商的授权代表签字确认退货事项的准确性。
三、如何使用采购退货单模板购买方在需要退货时,根据实际情况填写采购退货单模板,确保准确记录退货事项并保存相关凭证。
填写时应注意以下几点:1. 填写清晰:确保每一项信息都填写准确,避免出现信息错误或遗漏;2. 填写完整:务必填写退货单号、退货日期、退货物品列表和退货金额等关键信息;3. 保留副本:购买方应保留一份完整的退货单副本供自身备案和核对退款使用;4. 签字确认:在退货单最后一栏处购买方和供应商的授权代表应盖章或签字确认退货事项的准确性。
四、结束语采购退货单模板是一份简单实用的文档,可以帮助购买方规范退货流程,确保退货事项的准确性和透明度。
购买方在使用该模板时,应按照实际需求填写相关信息,并在退货完成后妥善保留相关凭证用于后续核对和处理。
如有任何疑问或修改建议,请随时与我们联系。
谢谢!(文档字数:229字)。
聚水潭采购入库和采购退货的操作流程

聚水潭采购入库和采购退货的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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超市采购退货单操作方法

超市采购退货单操作方法
超市采购退货单的操作方法如下:
1. 登录超市的采购退货系统或软件。
2. 选择“退货单管理”或类似的菜单选项。
3. 点击“新建退货单”或类似按钮。
4. 输入相关信息,包括退货单号、退货时间等。
有些系统会自动生成退货单号。
5. 选择要退货的商品或商品批次。
可以通过扫描条形码或手动输入商品编码来添加商品到退货单中。
6. 输入退货数量或选择要退的商品数量。
7. 填写退货原因和备注,如商品质量问题、过期等。
8. 确认退货商品的信息和数量无误后,点击“保存”或类似按钮。
9. 系统会生成退货单的详细信息,包括商品名称、退货数量、单价、金额等。
10. 确认无误后,打印退货单。
11. 将打印好的退货单交给负责验收退货的员工。
12. 员工进行退货商品的验收,核对商品数量和退货原因是否一致。
13. 如果验收无误,员工签字确认退货。
如有问题,可以备注或与供应商联系。
14. 将退货商品放回退货库存,或进行其他处理,如与供应商协商退款等。
15. 更新库存和财务系统中的相关记录。
16. 关闭退货单,并进行归档或存档。
以上是简单的超市采购退货单操作方法,具体流程可能会根据不同超市和系统的
要求有所不同。
仓库原料退货流程

仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些,原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程,给大家作为参考,欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单,仓库管理员根据请购单进行核实,根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催,以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号),无清单仓管员有权拒绝物料进仓,清单的完善能减少仓管工作失误,同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实,物料放置待验区,并及时做好物料标识,贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员,同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单,应及时对该批物料进行检验,检验工作必须当天完成,若遇特殊情况,检验时间可延期至次日上午,若遇生产急料,检验员要积极配合,优先安排,在1个小时内完成检验。
物料验收合格,检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格,检验员从ERP系统开出验退单,并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格,检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置,并从EPR系统开出验退单,并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量,收料单与验退单除检验联外,其他交还仓管员。
特别要规范的是,检验员验退的物料必须由检验员开具验退单,不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签,明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量,并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓,物料放置到指定位置,同时做好物料标识,附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则:根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求,及技术部下达的材料定额,将每单的材料限额输入电脑。
采购管理员操作手册

用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色:采购管理员适用流程:适用人员:一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级(报废)结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求,如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容;同时,也可为采购订单提供建议内容,如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据,用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加,也可参照MPS/MRP计划生成,并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划(MRP/MPS)生成,也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般是根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
退料单(退货单,采购)
生产管理工具——生产物料管理
退料单/退货单(采购)
说明:本退料单主要用于针对验收不合格或其他原因不予验收的材料,即开出退料单,进入退货、换货程序,一般由采购员或者库管员或者相关业务员联系厂家予以处理,而会计则是以此作为拒付该笔款项的依据。
(颜色标注部分无需录入数据)
文件编号: 制单日期:物料名称物料编号
规格型号计量单位
供应商订单数量1000
实收数量990退回数量10
计划执行时间对方联系人及联系方式
退料原因
备注
采购员采购主管
验收员质量主管
版权所有:
北京未名潮管理顾问有限公
司。
退货流程图
入库程序:品管部检验合格之后,须在不增加库管工作量的情况下交与库管,库管对零件进行分包入库,将入库单跟检验单一起交与采购部进行数据记录。
退货程序:品管部检验不合格产品,须按原包装包装好,交与相应库管,由库管单独存放,并开具不合格处置表(两份),须注明不合格产品名称、数量、不合格原因等。
计划采购部出具检验退货单(三份),交品管部签字,检验退货单计划采购部一份,库管一份,不合格品处置单与检验退货单随货发供应商一份。
每个月指定一天,由采购部,库管,物流部三部分配合,进行退货处理。
SAP采购退货总结
SAP——采购退货总结
一、SAP采购退货的处理方法:
1.MIGO选A02 Return Delivery 参考物料凭证退货,移动类型122;
2.MIGO选A01 Goods Receipt 参考采购订单退货,移动类型102;
i.MIGO 采购订单退货
ii.退货物料凭证:
3.创建退货采购订单,MIGO 选A01 Goods Receipt,参考采购退货订单收
货,移动类型161;
i.ME21N做退货的采购订单,161退货订单打勾;
ii.MIGO采购订单收货,表头101不需要修改,行明细中会根据采购订单是否打勾(上图的退货订单勾)判断是161;
iii.退货物料凭证
二、退货操作适用的情况分别如下:
4.102 适用于处理因操作人员人为原因产生的错误(如录入数量等),未做发票校
验;
5.122 适用用于处理当月因供应商送来货物的质量问题等原因,在未做发票校验的
情况下,向供应商的退货;
6.161 主要用于跨月,已做发票校验的情况下,向供应商的退货。
三、以上退货操作的区别
7.102与122异同
i.相同点:102与122本质上没有区别,都是按101凭证进行冲销。
ii.差异点:102不需要原因,122需要原因(从总述中可以看出,一个是自身操作原因,另一个是供应商原因);
8.122与161区别
i.相同点:122与161都是退货给供应商
ii.差异点:122是按101会计凭证退货,161是按照库存成本进行退货。
2024年采购退货的协议
2024年采购退货的协议____年采购退货协议甲方(供应商):_______________________乙方(采购方):_______________________一、背景鉴于甲方为乙方提供商品或服务,并且由于以下原因需要进行退货:1. 产品质量问题;2. 未能按照合同约定进行交付;3. 订购数量与实际收到数量不符;4. 其他合同约定的情况。
为了明确双方在退货过程中的权利和义务,现就退货事宜达成以下协议。
二、退货流程1. 乙方在发现需要退货的问题后应立即通知甲方,并提供相关证据(例如商品图片、检测报告等)以支持退货申请。
2. 甲方应在收到乙方的退货通知后进行核实,并及时回复是否接受退货申请。
3. 如果甲方同意乙方的退货申请,乙方应按照甲方的要求进行退货,包括退货的时间、地点、方式等。
4. 甲方收到退货商品后应进行验收,并及时向乙方确认退货的数量、质量是否符合要求。
5. 如退货商品经甲方验收合格,甲方应退还乙方退货商品的金额,包括商品的成本、税费等。
三、退货条件1. 退货商品的质量应符合合同约定的标准,且不得存在任何损坏、破损、变形等质量问题。
2. 退货商品应保持原包装完整,并附带退货凭证、发票等相关文件。
3. 已安装的商品或已使用的商品不得退货。
4. 退货商品应在退货期限内进行退货,退货期限为合同约定的时间或双方协商一致的时间。
四、退货责任1. 如果退货商品存在质量问题,甲方应承担相应责任,包括承担退货所产生的运输费用、修理费用等。
2. 如果退货商品存在数量不符或交付延迟等问题,甲方应按照合同约定的方式和标准进行赔偿或调整。
五、解决争议在退货过程中,如甲方和乙方发生争议,双方应本着友好协商的原则解决。
若协商不成,双方同意将争议提交仲裁解决,仲裁地点为乙方所在地的仲裁委员会。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 本协议未尽事宜,可由双方协商后签署补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。