财务报销及付款制度

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财务报销及付款制度

为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权、利关系,现结合公司实际,制订本制度。

一、财务审批规定

1.审批规定如下:

1.1 预借款

借款人填写附表一《借款单》----部门经理审核-----财务部复核-------财务总监审核批准------总经理批准。

2.公司中层以上管理人员发生的行政办公等费用,按报销流程由其上级领导审核、签批,管理人员不得对自己发生的费用支出进行审批。

二、报销及付款流程规定

1.费用报销流程:

报销人填写附表二《费用报销单》---部门经理审核(业务真实性)---财务会计审核(单据、数据等方面要求)---财务总监复核签批---总经理签批---会计编制记账凭证---出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用支出报销的既定程序,各项事务的报销均需遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2.购置固定资产等长期资产报销流程:

经批准购置的固定资产报销,在固定资产验收完毕后,由经办人填写附表二《费用报销单》一次付款或分次付款,并附购置固定资产验收(交付使用)单、购货合同、供应厂商发货单、正式发票等凭证单据,按费用报销流程,根据审批权限

依次报批后,到财务部门办理付款结算手续。

三、预借款的操作要求

1.公司员工因业务需要或出差需提前借支款项的,必须填写附表一《借款单》,借款单中需标明借款日期、借款人姓名、借款部门、借款金额、借款用途及拟还款日期等,借款金额大小写必须一致且不得涂抹。

2.预借款申请的程序为:

1.经办人填写附表一《借款单》,注明借款日期、借款人、借款部门、借款用途、借款金额等,并由借款人本人签字。

2.《借款单》经部门经理和财务总监签批后,交总经理签批。

3.出纳根据审批后的《借款单》进行付款。

4.借款人须在借款之日起一月内(出差人员在回公司后一周内),按报销程序报账还款,在规定还款日期到期后不能还款或报销的,从借款人员的当月或下月工资中扣除。所有预借款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而无法结清前账,必须向财务总监及总经理讲明原因,并经公司财务总监及总经理同意后方可再借付。

四、报销单据要求

1.为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切业务事项所报销和入账的单据,均必须取得真实、合法的原始凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准。

2.经办人员取得各类发票时,包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据,通过网络查询审核其真伪、并严格审核发票内容开具是否合规。报销发票的内容应包括发票开具日期、单位名称全称、商品名称、单价、数量、金额等信息,并加

盖发票开具单位的发票专用章或财务专用章。

2.1 批量购买物品或办公用品的,除开具发票外,还应提供加盖销货单位发票专用章或财务专用章的明细清单。经办人必须要求发票开具单位如实填写发票所有内容,发票涂改、金额大小写不符、假发票以及未加盖发票章或财务章的发票一律不予报销。

2.2 报销的招待费等,除开具的发票外,还应附消费明细单据。

3.任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝。严禁使用白条或其他不合法的凭证,因特殊情况确实无法取得正规发票等合法原始凭证的,经办人须向收款单位或个人索取有效的收款收据,经领导批准后可使用替代凭证报销。替代凭证的报销,经办人员应填写报销事项说明,并严格按照报销、付款流程,经财务总监及总经理审核批准后方可付款。

五、单据整理要求

费用报销时,报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按业务类别(如:车辆使用费、差旅费、招待费、办公费等)清晰准确的粘贴在粘贴单上,单据数量比较繁杂的要写

出报销明细清单附在后面。单据分类不清晰,粘贴不规范的财务部门要求予

以改正,不改正的有权拒绝受理。

六、报销或单据传递时间要求

1.经办人员应在业务发生结束后,及时完整取得相关发票单据,并按规定审批程序进行审批,及时报财务部门进行账务处理。原则上公司发生的业务应于务发生之日起一个月内取得票据并报销。未能及时取得票据的,经办人员有催收票据的义务,并在发票开具之日起一个月内履行报账手续,超过一个月的一律不予报

销。

2.本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款,每年1月1日起原则上不再报销以前年度各类发票及单据。

附件一借款单

借据

部门年月日

会计复核出纳经手

附件二费用报销单

费用报销单

报销部门:年月日单据及附件共页

会计主管复核出纳报销人

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