制度落实情况自查报告
制度执行自查报告范文_工作制度自查报告范文

制度执行自查报告范文_工作制度自查报告范文第一篇:医德考评工作制度自查自纠报告实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施,是纠正医药购销领域不正之风的重要手段,是加强医院医德建设,提高全院职工职业道德素质和医疗服务水平,建立规范有效的激励和约束机制,从而更有力地促进医院的行风建设。
我院收到海陵区卫生局通知,要求积极开展医德考评自查自纠工作,医院领导非常重视,召开专题会议,成立医德考评工作自查自纠领导工作小组,对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作,现将自查自纠情况报告如下:一、医德考评工作组织领导情况建全组织是先导。
我院在狠抓业务建设的同时,高度重视医德医风建设,根据卫生部《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求,成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组,由院长亲自抓医德医风建设,形成从上到下齐抓共管的良好局面。
领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议,研究存在的问题,采取切实可行的措施,层层落实责任状,实行一票否决制,做到了层层有人抓,事事有人管。
同时为规范医务人员职业道德行为,不断提高医疗卫生服务质量水平,促进医患关系和谐发展,我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》,明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施,在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施科室考评工作,院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级,并将考评结果记入个人医德档案,进一步完善了医德考评制度工作运行机制。
同时将医德医风建设责任目标制度化,层层分解目标任务,最终落实到每一位工作人员。
为全面落实医德考评工作制度,我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度,每季度进行督查一次,并根据督查情况进一步落实整改措施,促进医德医风工作更持久地深入开展。
二、制度建设情况三、医德考评与日常监管工作相结合情况我院为强化监督约束机制,建立有效的激励机制,进一步加强医德医风管理,把医德医风建设纳入了医院管理范畴,贯穿于医院整体建设之中,将医德考评与日常监管工作相结合,提高医院整体素质,促进医院健康和谐发展。
人力资源部制度落实和执行情况自查报告(最新)

人力资源部制度落实和执行情况自查报告(最新)一、前言为加强公司人力资源部的制度化管理,提高部门工作效率,确保公司各项政策、法规和规章制度的贯彻执行,我们针对人力资源部的制度落实和执行情况进行了一次全面的自查。
现将自查情况报告如下:二、自查范围及方法1. 自查范围:本次自查涵盖了人力资源部的所有规章制度,包括但不限于招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、员工关系等方面。
2. 自查方法:通过查阅相关文件、记录,与部门员工进行访谈,收集意见和建议,对制度落实和执行情况进行全面分析。
三、自查结果及分析1. 制度建设方面(1)已制定完善的规章制度,涵盖人力资源管理的各个方面。
(2)制度内容符合国家法律法规,体现了公司文化和价值观。
(3)制度更新及时,能根据公司发展和市场变化进行修订。
2. 制度宣传和培训方面(1)对新入职员工进行制度培训,确保员工熟悉公司各项规章制度。
(2)定期组织制度学习,提高员工对制度重要性的认识。
(3)通过内部公告、培训等形式,加大制度宣传力度。
3. 制度执行方面(1)招聘环节:严格按照招聘流程进行,确保公平、公正、公开。
(2)培训环节:制定培训计划,提高员工业务能力和素质。
(3)薪酬福利环节:严格执行薪酬政策,确保员工权益。
(4)绩效考核环节:建立科学的考核体系,激发员工积极性。
(5)员工关系环节:加强员工沟通,及时处理员工问题,维护员工关系和谐。
4. 制度落实存在的问题(1)部分员工对制度认识不足,存在侥幸心理。
(2)部分制度执行力度不够,需要加强监督检查。
(3)部分制度宣传和培训工作不到位,需加大力度。
四、改进措施1. 加强制度宣传和培训,提高员工对制度的认识。
2. 建立监督检查机制,确保制度执行到位。
3. 对制度执行过程中发现的问题,及时进行整改。
4. 定期对制度进行评估和修订,使其更加完善。
五、总结通过本次自查,我们深刻认识到制度落实和执行的重要性。
在今后的工作中,我们将不断加强制度建设和执行力度,为公司的发展提供有力的人力资源保障。
三重一大决策制度落实情况自查报告(共6篇)

三重一大决策制度落实情况自查报告(共6篇)三重一大决策制度落实情况自查报告(共6篇)第1篇:三重一大决策制度落实情况自查报告文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.三重一大决策制度落实情况自查报告篇1:公共管理学院"三重一大"决策制度贯彻执行情况自查报告公共管理学院"三重一大"决策制度贯彻执行情况自查报告为进一步健全和完善民主集中制,充分发挥集体领导的核心作用,保证决策的科学化、民主化和规范化,根据省委高校工委和校党委关于"三重一大"制度的相关指示精神,公共管理学院严格执行"三重一大"议事规则,全面践行""重要精神,深入贯彻落实科学发展观,在各项工作的推进中体现民主公开、以人为本、统筹兼顾、勤敏高效,认真贯彻落实"三重一大"决策制度,不断增强集休决策的质量和水平,为学院又好又快发展提供了坚强保证,促进了各方面工作的协调发展。
现就公共管理学院执行"三重一大"情况进行自查,报告如下:一、认真学_领会文件精神,统一思想,充分认识,提高民主决策意识根据学校部署,公共管理学院党政领导班子首先认真学_河南省高等学校落实"三重一大"制度实施办法。
通过学_、讨论,大家充分认识到落实"三重一大"决策制度,是贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神、推进惩文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.治和预防腐败体系建设的重要体现,是切实加强部门反腐倡廉建设、规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学校基本建设工作顺利进行的重要举措,开展好"三重一大"制度落实工作,对促进高校科学发展,办人民满意的具有重要意义。
二是开展全院的学_讨论活动。
通过学_,使全院教职员工从思想上认识到"三重一大"决策制度是中央预防腐败的重要措施,是我党集体领导的基本内容,是进行民主决策、科学决策的具体体现,认真落实"三重一大"制度,是进一步提高学院各项决策的前瞻性、科学性,实现又好又快发展的制度性保证。
制度落实情况自查报告

制度落实情况自查报告一、背景介绍公司为了保证职业道德、避免违纪违法事件的发生,制定了一系列规章制度,例如《员工手册》、《职务行为准则》等,以保护公司和员工的权益。
为了确保这些规章制度的实施情况,公司在制度发布后一段时间内会组织进行自查,以检查规章制度的落实情况。
二、自查目的自查的主要目的是发现和解决制度落实中的问题,始终保持公司的合法合规性和员工的职业道德。
三、自查范围本次制度落实情况自查主要针对公司内部各部门职工对相关制度的落实情况。
具体情况包括:•相关制度的知晓情况•相关制度的遵守情况•违反相关制度的员工的处理情况四、自查内容1. 相关制度的了解情况自查组将通过问卷、面谈、文件浏览等方式,了解员工和管理者对相关制度的了解情况,并查看制度的宣传推广情况,包括以下方面内容:•相关制度的名称、内容、颁布时间等基本情况了解情况•相关制度宣传推广的方式和场合•相关制度的理解、认识和态度等情况的了解情况2. 相关制度的遵守情况自查组将通过问卷、面谈、文件浏览等方式,了解员工和管理者对相关制度的实施情况,包括以下方面内容:•相关制度的实施情况了解情况•相关制度的执行情况了解情况•对涉及违规的制度行为是否严格执行了解情况3. 违反相关制度的员工的处理情况自查组将通过问卷、面谈等方式,了解公司对涉及制度违规的员工处理情况,包括以下方面内容:•对涉嫌违反制度行为的员工的处理情况•是否存在涉嫌违反制度行为未被严格处理的情况•公司处理制度违规行为时是否合理、公正、严格五、自查结果自查组将根据对公司内部的制度落实情况进行全面的调查与整理,形成自查报告。
在自查报告中,将会对发现的问题进行归纳总结,并提出相对应的整改措施,即可建议制度落实的优化和改进,以提高制度落实的效果。
同时,自查报告中还应明确各个相关部门和人员在规章制度的执行、落实及整改上份内的职责和任务。
六、自查总结制度落实情况自查是一项系统性的评估工作,也是企业规章制度执行的保障。
制度落实情况自查报告范文

制度落实情况自查报告范文近年来,我国一直致力于推进各项制度的落实,以实现全面建设社会主义现代化国家的目标。
为了加强制度的执行和落地,提高组织的效率和执行力,本单位积极开展了制度落实情况的自查工作。
现将自查结果整理如下供参考。
一、组织机构建设本单位高度重视组织机构建设,明确了各部门的职责和权限,并建立了科学合理的内部组织架构。
通过自查发现,在组织机构建设方面,仍存在以下问题:1. 部门职责不够明确:某些部门在职责划分上存在重叠和模糊不清的情况,导致工作流程不畅,责任不明确。
2. 决策流程不够透明:部分重要决策涉及的程序和权限没有形成明确规定,存在个别人员集中决策的情况。
针对上述问题,我们将进一步完善组织架构和职责分工,确保各部门职责明确,重叠部分进行优化,同时明确决策流程,形成规范的决策程序。
二、制度建设1. 制度完善:本单位制定了一系列科学合理的制度,包括党委和纪委的工作制度、财务管理制度、人力资源管理制度等,并通过内部推广和培训的方式确保员工熟悉和遵守。
2. 制度落实不到位:在自查中发现,制度的落实还存在一些问题。
例如,部分员工对制度内容和操作流程不够了解,存在不按规定操作的情况;另外,部分员工对制度的意义和重要性认识不足,对执行制度缺乏自觉性。
针对上述问题,我们将继续加强制度的宣传和培训,提高员工的制度意识和自觉性。
同时,建立监督机制,对制度的执行情况进行有效监督和检查。
三、考核奖惩制度本单位建立了完善的考核奖惩制度,以激励员工的工作积极性和敬业精神。
在自查中发现,考核奖惩制度的落实程度相对较好,但存在以下问题:1. 考核指标不够科学合理:部分考核指标设置缺乏科学性,难以准确体现员工的工作能力和贡献。
2. 考核结果不公正:在一些具体的考核过程中,存在评价偏差和不公正的现象,导致考核结果的公信力受到质疑。
为解决上述问题,我们将对考核指标进行科学调整,确保既能反映员工的实际工作情况,又能激励员工积极主动地完成工作任务。
国家安全责任制落实情况自查报告

国家安全责任制落实情况自查报告尊敬的领导:根据《中华人民共和国国家安全法》等相关法律法规的要求,为了确保国家安全责任制的有效实施,我单位进行了一次自查,并将现场检查情况向您汇报如下:一、组织机构设置方面为加强国家安全工作,我单位成立了国家安全委员会,并配备了专业的工作人员。
国家安全委员会负责统筹、协调和监督全公司国家安全工作,确保国家安全责任制始终得以落实。
二、安全责任制度建设方面我单位建立了符合国家安全法规定要求的安全责任制度,并明确各级负责人的职责和权利。
通过制定安全管理制度、安全工作规程、紧急应急预案等文件,确保各项工作有章可循,有规可依。
三、安全宣传教育方面为提高员工的国家安全意识和安全知识水平,我单位积极开展安全宣传教育工作。
定期组织安全培训和宣讲活动,加强国家安全相关法律法规的培训,提高员工对国家安全工作的认识和理解。
四、安全风险评估方面为了及时发现和解决安全隐患,我单位定期进行安全风险评估。
通过对各个环节的安全隐患排查、风险分析和评估,及时采取措施,预防事故的发生,提高国家安全工作的效率和质量。
五、安全事件报告和处置方面我单位建立了安全事件报告和处置机制。
对于发生的安全事故和事件,要及时上报报告,并根据相关规定及时处置,保障国家安全责任制的顺利实施。
六、信息安全保障方面我单位重视信息安全,采取了相应的技术措施和管理措施,保障国家安全信息的安全性和保密性。
制定了信息安全管理制度,对信息系统进行定期检查和维护,确保信息系统的正常运转并防止数据泄露的发生。
七、合规性管理方面我单位严格遵守国家安全法律法规的要求,加强安全生产管理,落实各项安全措施,确保生产经营活动符合安全合规要求。
综上所述,我单位将国家安全责任制的落实情况自查报告如实向您汇报,但也存在一些不足之处,比如安全宣传教育还需进一步加强,以及信息安全保障方面的技术措施需要更新和提升。
我们将进一步加强学习和实践,完善国家安全责任制,为国家安全工作做出更大的贡献。
学校党支部组织制度落实情况自检自查报告

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 学校党支部组织制度落实情况自检自查报告一年来,XX朝小党支部注重加强党组织建设,严格落实组织生活制度,坚持三会一课制度,严肃党的纪律,加强党员教育,党员领导干部以普通党员的身份参加党支部的组织生活,使广大党员紧密团结在党支部周围,有效地增强了党支部在基层组织建设中的战斗堡垒作用。
一、坚持落实支委会制度,发挥党支部的核心作用。
XX朝小党支部坚持支委会每月例会制度,对学校的重大事项、重点工作、党建工作进行集中研究讨论,研究部署各项工作。
一年来,党支部就党的群众路线教育实践活动等事项召开支委会4次,部署全年4项重点工作,研究讨论4项重大事项,党支部做为学校的领导核心,带领学校健康快速发展。
二、坚持组织生活会制度,发挥支部的组织作用。
XX朝小党支部结合学校工作的实际,坚持每月开展一次党支部活动,学校领导班子成员以普通党员的身份认真参加党支部活动。
一年来,动力朝小党支部开展专题组织生活会2次,在党员教育、评议党员、征求意见、主题活动等方面发挥了党小组的组织前沿作用。
三、坚持党员大会制度,发挥党的思想政治教育作用。
XX朝小党支部在组织建设工作中,注重加强对党员进行宗旨意识、服务意识、廉洁意识、风险意识的教育,提高党员的思想政治素质。
1/ 9一年来召开党员大会4次,确保党中央的政策法规、政令文件以及学校的工作要求传达到位,使全体党员在思想上能与党中央保持高度的一致,促进党员全面参与到支部改选、民主评议等重大组织生活中来,充分落实党的民主集中制。
四、坚持党课学习制度,发挥党员的教育作用。
XX朝小党支部在党员学习教育工作中,坚持普通党员讲党课制度,领导干部和普通党员都参与到讲党课活动中来。
落实第一议题制度情况自查报告(通用)

落实第一议题制度情况自查报告(通用)落实第一议题制度情况自查报告一、前言本次自查报告旨在总结和评估企业对第一议题制度的落实情况,以便发现问题、改进工作,并进一步提升企业治理水平。
本报告分为以下几个部分:背景介绍、自查目的和范围、自查方法和过程、问题发现和分析、改进措施和建议等。
二、背景介绍作为一家现代化企业,我们一直致力于建立良好的企业治理体系,确保各项制度的有效实施。
第一议题制度作为企业治理的核心内容之一,决定着企业的发展方向和战略布局,对于公司的长期发展具有重要意义。
三、自查目的和范围本次自查的目的是为了评估第一议题制度在公司内部的落实情况,发现存在的问题和不足之处,并提出相应的改进措施和建议。
自查的范围包括公司高层管理层、各级管理人员以及相关部门。
四、自查方法和过程1. 自查方法:(1)文件审查:通过查阅公司的规章制度、决策文件、会议纪要等文件,了解第一议题制度在公司中的具体规定和要求。
(2)调查问卷:针对公司高层管理层、各级管理人员开展调查问卷调研,了解他们对第一议题制度的认识和落实情况。
(3)个别访谈:与公司高层管理层、各级管理人员进行个别访谈,深入了解他们对第一议题制度的理解和认识,以及实际操作中存在的问题和困难。
2. 自查过程:(1)准备工作:召集相关人员,明确自查目的和范围,制定自查计划。
(2)文件审查:通过查阅文件,了解第一议题制度的具体要求和规定。
(3)调查问卷:设计调查问卷,针对高层管理层和各级管理人员进行调查,收集他们对第一议题制度的意见和建议。
(4)个别访谈:选择关键的高层管理层和各级管理人员进行个别访谈,了解实际操作中的问题和困难。
(5)问题总结:根据收集到的数据和信息,总结存在的问题和不足之处。
(6)改进措施和建议:针对问题和不足之处,提出改进措施和建议。
五、问题发现和分析通过自查,我们发现了以下几个问题:1. 缺乏统一的战略规划:公司在制定和落实第一议题制度时,缺乏统一的战略规划,导致各部门之间的工作缺乏协调性。
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制度落实情况自查报告【篇一】制度落实情况自查报告根据省纪委办公厅《关于展开作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》(鄂纪办〔20xx〕28号)要求,日前,我委对贯彻落实党的十八大以来出台的党风廉政制度情况展开了全面自查。
一、迅速展开作风建设方面重点制度落实自查工作收到省纪委《关于展开作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》后,我委高度重视,迅速安排部署。
5月26日,驻委纪检组、监察室制定了详细的自查工作方案,经委主要领导批示后,5月28日,委党组召开专题会议,传达学习省纪委《关于展开作风建设方面重点制度落实情况督促检查活动的通知》,研究贯彻落实通知要求的具体措施,明确了自查范围、自查重点、方法步骤和时间安排,以及对自查处室的相关要求。
会议认为,展开作风建设重点制度落实情况自查整改,是对正在全省发改系统展开的“三严三实”专题教育、“三抓一促”等活动成效的检验,是提升政府部门形象,推动作风建设的良好机遇。
要从从严治党、依规治党的高度,深刻理解强化制度执行落实对推动作风建设的重大意义,充分认清展开作风建设方面重点制度落实情况自查工作的重要性。
要教育全委党员干部牢固树立“守纪律、讲规矩”意识,认真学习、自觉遵守、切实贯彻、坚决维护党风廉政建设各项制度。
二、作风建设方面重点制度落实情况近年来,委党组认真贯彻落实中央纪委和省委、省政府、省纪委关于党风廉政建设和反腐败工作一系列制度精神,坚持狠抓作风、提振精神、鼓舞干劲、推动工作,干部队伍的综合素质和依法行政水平明显提升,有力推动了发展改革中心工作。
连续两年展开的民主测评结果显示,基层发改部门和服务对象对我委作风建设方面的满意度达99%以上。
(一)关于增强惩防体系建设、强化权力监督的情况1、建立机制,保障任务落实。
即时成立了党风廉政责任制暨惩治和预防腐败体系建设工作领导小组,结合我委工作实际,研究制定了《省发展改革委建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划》和《省发展改革委落实省委惩防体系建设20xx-20xx年实施办法任务分解方案》,对我委牵头的惩防体系建设任务,实行了任务细化和再分解,将具体任务事项明确到处(室)。
同时,研究制定了《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的意见》和《省发改委党组关于落实党风廉政建设主体责任的暂行规定》等制度,设立了主体责任办公室(机关党办)和监督责任办公室(监察室),主体责任办公室全面负责党风廉政建设主体责任工作的组织、协调、推动工作。
2、增强教育,筑牢思想防线。
坚持把展开廉政教育,筑牢思想防线摆在首位。
坚持借势推动、借梯上楼、举一反三,对中央、省委省政府相关反腐倡廉和作风建设的重要会议精神,始终在第一时间传达学习、安排部署和汇报反馈。
做到坚持做到与业务工作同研究、同部署、同落实,坚持展开警示教育。
即时通报省发改系统受到查处的人和事,使用发生在身边的反面典型警醒党员干部廉洁自律。
20xx年我委有一名处级干部受到查处,委党组书记多次在大会上通报案情,查找思想根源,教育大家引以为戒;坚持检查督促。
抓住重点环节,围绕重点难点问题,组织检查抽查,督促基层党组织落实主体责任。
3、突出重点,增强风险预防。
一是完善“三重一大”决策制度。
把握廉政风险重点,限度压缩权力自由裁量空间,提升重大事项的透明度和科学性,坚持做到民主决策、集体决策,公开公平。
二是进一步完善了廉政谈话制度。
按照分级分管负责的原则,建立廉政谈话常规机制,要求做到“四个必谈”:党组书记与班子成员及下属单位主要负责人必谈、班子成员与分管处室(单位)主要负责人必谈、新提拔担任领导职务的干部必谈、在廉政方面群众有反映的干部必谈。
三是健全完善了重大建设项目稽察和效能监察措施。
增强项目审批事中事后监管,健全了项目稽察、效能监察机制,坚持经常性稽察和专项稽察相结合,保障和促动项目投资计划落实、建设任务如期安全完成。
四是认真排查廉政风险。
采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法,驻委纪检组督促全体机关干部深入查找在思想道德、制度机制、岗位职责三个方面的廉政风险,分别填写了个人、处室和单位《廉政风险点自查表》,并研究制定相对应的廉政风险防范措施。
20xx年5月,委机关18个具有审批职能的处室排查了廉政风险点,制订了防控措施,编印了《省发展改革委政务服务风险防控手册》。
4、严肃纪律,落实监督责任。
坚持“两手抓”和“力度统一论”,大力支持纪检监察工作,推动主体责任落实。
坚决支持驻委纪检组坚守责任,依法依纪履行职能,严格执纪监督。
定期听取汇报,即时分析履行监督责任情况,协助排忧解难。
积极支持查处违纪违法案件,排除查办案件工作中的干扰,为纪检监察工作创造良好的工作环境。
对于驻委纪检组发现的问题苗头,不以恶小而不纠,从早从小抓起,委党组敢于担当,即时提醒和处置,防止小问题演变成大案件。
20xx 年,驻委纪检组协助委党组对一名正科级党员干部的违纪违规行为实行了严肃处理,依规给予这名干部党纪政纪处分。
5、扎牢“笼子”,规范权力运行。
坚持以问题为导向,以制度建设为抓手,按照《省发改委廉洁高效机关建设改革创新试点工作方案》,重点对28项廉洁高效机关改革试点严格检查,20xx年10月,省纪委副书记、监察厅长吴琦在我委检查廉洁高效机关建设完成情况时,对我委的工作给予了高度评价。
一是简政放权“一放到底”。
对承接国家和省级保留的审批事项,除有明确要求外,坚持一放到底,不留余地,坚决还权于市场、企业和基层。
截止20xx年,全委精简行政审批事项幅度达到43.2%。
企业投资项目由审批制变为核准备案制,审批环节由5道减为1道,审批时限压缩三分之一,全面实行审批“零收费”。
《政府核准的投资项目目录(湖北省20xx年本)》发布实施,减少省级核准目录17%。
二是所有行政权力实行“一张清单”管理。
公布了《省发改委行政审批事项目录》,所有行政审批权力、审批事项向社会公开。
除保密规定的事项以外,现有5类32项行政审批服务事项全部集中到政务服务大厅窗口统一受理。
投资领域“负面清单”管理模式试点和权力清单、责任清单当前也正抓紧推动。
三是所涉中介服务实行“一个目录管理”。
修订发布了《省发改委行政审批所涉中介服务事项目录》和《政府投资项目中介服务机构规范管理办法》,落实了企业自主选择中介服务的权力,一项每年可减轻企业负担近千万元。
四是对外服务和内部办公实现“一网式运行”。
积极推动信息化建设,委领导和各处室主要负责人配备了移动办公设备,实现企业“不上门、不跑路”也能办成事,当前网办比例达到88.7%。
五是行政审批实现“一站式办理”。
牵头策划、筹备并建设的有12个省直单位进入的湖北省联合审批办事大厅,实行并联化审批,通过一网公开审批政策、审批条件、审批时限、审批过程、审批结果和审批所涉中介服务事项等,实现了项目申请人从提出申请到办结全程可查询、可投诉、可建议和可评价,以及相关监管部门及审批部门的内设监察机构对审批人员的监督检查和追责问责。
六是项目审批实行“一条红线监管”。
印发了项目审批“六不准”,研究制定了《省发改委电子监察管理暂行办法》,将每月电子监察情况通过“晒清单”的方式展开监督检查,并将其纳入年底的委目标责任制考核。
电子监察与委机关行政审批服务事项同步上网实施,实现了对网上行政审批服务事项的在线全程留痕监督,有力推动了行政审批和政务服务的更加公开透明和高效便捷运行。
(二)关于落实中央八项规定精神和省委六条意见、改进工作作风、密切联系群众的情况认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见、在持续改进工作作风和密切联系群众上下功夫、使长劲。
一是领导干部以身作则。
研究制定了《省发改委负责同志赴基层调研期间简化接待工作的要求》,明确了简化迎送“四个不准”,严格规范新闻报道“两个不要”,遵守廉政纪律”五个不得”。
二是增大明察暗访力度。
委机关党办、办公室、人事处、监察室等处室组成监督检查组,围绕工作作风和服务质量等方面,每月至少3次对各处室和政务服务大厅实行不定期明查暗访,并建立了《监督检查工作台账》,记录在案,即时通报。
三是紧盯重点人和关键节点。
即时印发了《省发改委关于落实文件精神增强监督检查的通知》,制定了《省发改委党员干部操办婚丧喜庆事宜报告表》、《发改委公务用车配备使用管理暂行办法》等制度,重点抓住元旦、春节、清明、五一、端午等重要时间节点不放松,狠刹公款送礼、吃请请吃、公车私用等不正之风,努力营造风清气正的节日氛围。
四是严格落实“三短一简”。
20xx年全年,共发文1554份,同比减少了28.4%;召开各类工作会议22次,同比减少减少了31%。
五是建立健全服务“直通车”。
建立了联系群众的长效机制,印发了《省发改委直属机关党组织和党员联系服务群众工作制度》,重点做好委领导联系党员干部、委领导和机关处室联系基层、委领导带处室结对帮扶等工作。
六是结合委“人人是形象、争做好干部”主题实践活动,举办了“好干部标准”主题讨论,凝练形成了《省发改委机关干部言谈举止行为规范》,进一步规范了党员干部言行举止。
(三)关于厉行节约、反对铺张浪费、对经济责任实施问责的情况坚持勤俭办事,从严控制和大力削减“三公经费”等一般性支出。
一是强化预算约束。
始终遵循“先预算、后支出”的原则,杜绝了“三公经费”超预算或无预算支出,从源头上控制了支出规模。
20xx年全委“三公经费”同比下降32.8%。
二是规范使用管理。
集中修订了《省发展改革委经费支出管理办法》、《省发展改革委财务监督和内部审计工作规定》、《省发展改革委财务集中核算管理规定》、《省发展改革委因公临时出国(境)管理办法》、《省发展改革委会议费管理办法》、《省发展改革委机关公务接待管理办法》、《省发展改革委公务卡结算管理办法》、《省发展改革委固定资产管理办法》、《省发展改革委机关财务和后勤管理规章制度汇编》等系列内部管理规章制度,做到有章可循,三是突出管理重点。
严格执行因公出国(境)计划和量化管理制度,20xx年因公出国经费同比减少37.5%。
严格办会相关规定,经批准召开的会议没有安排到风景名胜区或豪华宾馆,以及以开会名义安排公款旅游和发放纪念品等现象。
四是严格公务接待。
委机关安排的公务接待,均有被接待人员派出单位公函,无公函公务活动,做到只负责工作接洽,不安排食宿和交通工具。
公务接待活动需请委领导陪同和安排工作餐的,需由承办处室拟定接待方案,填报《省发展改革委公务接待审批单》,连同派出单位公函,交委办公室统筹协调后送委领导审批,严格按照审批的事项及标准执行,严禁超范围、超标准。
20xx年委公务接待费同比减少27.4%。
我委公务接待费用支出管理规范明晰的做法,得到省级财政、审计等部门认可。
五是强化内部审计。
委每年均组成财务监督与内部审计小组,对机关处室和所属单位预算内财务收支及相关财务活动、预算外资金管理和使用等情况实行内部审计,同时还委托会计师事务所对我委具有独立账户的办公室以及所属单位年度经费使用管理情况实行第三方独立审计,并对发现的问题提出了整改要求。