2016年收支预算总表

合集下载

2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)

2016年度部门决算报表(公开表式)
单位名称:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级)
公开日期:2017年9月15日
单位负责人:管志兵财务负责人:李元满经办人:王建华
目录
金额单位:元编制单位:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级) 报表编号:目录
目 录
收支决算总表公开01表
收入决算总表(分单位)
公开02_1表
收入决算总表(分科目)公开02_2表
支出决算总表(分单位)公开03_1表
支出决算总表(分科目)公开03_2表
财政拨款收支决算表公开04表
一般公共预算支出决算表公开05表
一般公共预算基本支出决算表公开06表
政府性基金收入支出决算表公开07表
“三公”经费决算表公开08表
部门决算公开文档
2016年度部门收支决算总表
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门财政拨款收支决算表
金额单位:元
6年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:元
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位:元
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
金额单位:元
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位:元
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年(上年度)乡、镇(街道)财政收支执行情况表(表

2016年(上年度)乡、镇(街道)财政收支执行情况表(表

— 1 ——2 —— 3 ——4 —— 5 ——6 —2017年乡、镇(街道)收入预算总表(表05)— - 7 - —2017年乡、镇(街道)支出预算总表(表06)—8 —单位名称:沙埠镇人民政府单位:万元— 9 ——10 —单位名称:沙埠镇人民政府单位:万元— 11 —2017年乡、镇(街道)“三公”经费支出预算表(表09)单位名称:沙埠镇人民政府单位:万元—12 —注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年乡、镇(街道)“三公”经费预算安排说明2017年台州市黄岩区沙埠镇“三公”经费预算为38万元,比上年预算控制数下降XX%。

其中:会议及培训费用6万元。

公务接待费14万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行费18万元,主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车保— 13 —有情况:开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

—14 —2017年乡、镇(街道)政府采购预算汇总表(表10)— 15 ——16 —。

江西玉泉岛住宅小区综合服务中心

江西玉泉岛住宅小区综合服务中心

江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算目录第一部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算情况说明一、2016年部门预算收支情况说明二、2016年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职责省玉泉岛住宅小区综合服务中心是省政府办公厅所属财政全额拨款事业单位,主要职责:担负小区的综合服务工作。

二、部门基本情况省玉泉岛住宅小区综合服务中心共有预算单位1个,即本级。

编制人数43人,其中:全部补助事业编制43人;实有人数77人,其中:在职人数32人,包括全部补助事业人员32人;退休人数5人;聘用人员40人。

第二部分江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2016年部门预算情况说明一、2016年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2016年省玉泉岛住宅小区综合服务中心收入预算总额为1251.89万元,其中:财政拨款收入1057.7万元,上年结转(结余)194.19万元。

(二)支出预算情况2016年省玉泉岛住宅小区综合服务中心支出预算总额为1251.89万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出437.65万元,包括工资福利支出309.87万元、商品和服务支出30.82万元、对个人和家庭的补助96.96万元;项目支出814.24万元,包括工资福利支出223.23万元、商品和服务支出580.33万元、其他资本性支出10.68万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1216.37万元;教育支出6.32万元;医疗卫生与计划生育支出20万元;住房保障支出9.2万元。

部门收支总表

部门收支总表

部门名称: 和静县旅游局
采购项目 项目名称 采购目录
采购方式
规格要求
计量单位
政府采购预算表
总计
单位:元
资金来源
上年结余
财政拨款收
事业单位经 附属单位上 上级补助收

上年结余小 单位帐户历 2015年国 2014年国 营收入
缴收入

其他收入

年结余 库额度结余 库额度结余
2016年国有资产占有和使用情况
算数
预算数
预算数
1,265,003.00
811,533.00
164,054.00
289,416.00
50,053.00
50,053.00
23,835.00
23,835.00
76,353.00
76,353.00
18,145.00
18,145.00
单位:元 备注
合计 注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
科目编码



单位名称(科目)
※※
216 210 210 221 208 216
※※
05 05 05 02 05 05
※※ 合计
01 01 03 01 01 99
※※
行政运行 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房公积金 归口管理的行政单位离退休 旅游建设资金
207 文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210 医疗卫生与计划生育支出

厦门大学附属实验小学2016年度部门收支预算总表【模板】

厦门大学附属实验小学2016年度部门收支预算总表【模板】

附表2-3
**大学附属实验小学2016年度部门收支预算总表
单位:万元
附表2-4
**大学附属实验小学2016年度部门公共财政拨款支出预算表
单位:万元
注:1.科目编码及项级科目名称例如:市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“********行政运行”
2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表2-5
**大学附属实验小学2016年度部门政府性基金拨款支出预(决)算表
单位:万元基本支出项目支出内容
基本支出内容预(决)算数科目编码及项级科
目名称项目支出
内容
预(决)算数科目编码及项级
科目名称
一、人员支出1、
二、对个人和家庭补助支出2、其中:离退休费3、三、公用支出……其中:离退休公务费…………
……
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表2-6
**大学附属实验小学2016年度“三公”
经费财政拨款支出预算表
**大学附属实验小学2016年度“三公”经费财政拨款预(决)算数为0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

与上年预(决)算相比,分项目变化情况如下:。

玉州区总工会2016年部门预算及三公经费

玉州区总工会2016年部门预算及三公经费

玉州区总工会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:部门概况一、玉州区总工会基本职能1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行广西区总工会和市总工会确定的方针任务。

2、依照国家法律和中国工会章程,组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。

更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性,组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政开展政治教育工作,不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助区委和区直有关单位管理工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区乡镇以上工会和区直机关、企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、承担全国、全区劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者及市劳模的评选推荐和管理工作。

7、负责全区工会财务资产的管理、审查、审计工作:研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责区总工会机关的内部管理,进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。

9、负责全区基层工会的对外联络工作·10、承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、玉州区总工会机构设置玉州区总工会内设办公室、财务女工部、组织宣教部、法律保障和经审办共5个职能科室。

2016年度部门决算公开模板

2016年度部门决算公开模板2016年度市方志办部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明二、关于2016年度收入决算情况说明三、关于2016年度支出决算情况说明四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购情况说明(三)国有资产占有使用情况说明(四)预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能(一)承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策;组织、指导、督促和检查地方志工作,配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。

(二)承担固原市修志规划,收集整理地情资料,编写市级地方志书,全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。

(三)承担组织整理固原旧志资料,点校出版旧志书,为续修志书服务。

(四)承担落实自治区方志办、国史办交办的工作,指导协调县(区)地方志工作,促进县(区)地方志事业发展,组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。

(五)承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。

(六)承担收集资料、按规定定期续修志书,编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。

2016年晋中市财政总决算报表附注说明

2016年晋中市财政总决算报表附注说明一、决算01表一般公共预算收支决算总表(一)“其他收入”的说明我市2016年“其他收入”共计8310万元,需要说明的一点是在生成生成表时,系统将捐赠收入也计入其他收入中,本附注说明剔除捐赠收入进行分析,其中:市本级584万元,主要为历年非税专户不匹配项目的剩余资金;区县合计7726万元,具体为:祁县22万元,是行政事业单位非税专户收入中历年不明项目的剩余资金。

介休市11万元,包括道路运输管理所法院执行回以前年度收费1万元;龙凤镇人民政府处置款1万元;介休市财政局处置款1万元;交警队事故车辆处置款6万元;老干部局收回报刊杂志费2万元。

寿阳县64万元,主要是吃空饷人员退回多领工资4.4万元,个人退回的多领单位补助13.5万元,建设局责令个人退回农村危房改造不合规补助款46万元。

和顺县246万元,主要是中义兴镇的110万、平松乡的10万、喂马乡的70万和牛川乡的50万为原乡镇煤矿改制合同收入、国资公司房屋出租收入6万。

左权县6962万元,主要是煤炭局入库违约金。

榆社县189万元,主要是纪检委追缴林业局违规使用专项资金收入180万元,教育科技局特岗教师违反合同解聘缴回4万元,地税局其他收入4万。

开发区232万元,主要是财政部门其他收入,包括住建局上年度预付工程款评审退款123万、收付中心利息收入100万和其他各预算单位人员退款9万元。

(二)“其他支出”的说明我市2016年“其他支出”共计14471万元,其中:市本级1334万元,区县合计13137万元,具体为:市级专项金融奖励438万元,垫付外债项目还贷准备金364万元,核销企业财政周转金330万元,偿还企业借款200万元。

榆次区716万元,太谷县311万元,祁县250万元,平遥县3745万元,介休市4365万元,灵石县30万元,寿阳县36万元,昔阳县12万元,和顺县202万元,左权县647万元,榆社县2819万元,开发区4万元。

2016年度清远市一般公共预算收支决算表

表1
2016年度清远市一般公共预算收支决算表
单位:万元
2016年清远市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
2016年清远市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
单位:万元
表4
2016年度清远市一般公共预算支出决算表
单位:万元
表5
2016年清远市一般公共预算支出决算表(按经济分类)
单位:万元
表6
2016年度清远市政府性基金收入决算表
单位:万元
表7
2016年度清远市政府性基金支出决算表
表10
2016年度清远市地方政府债务余额情况表
单位:万元。

2016年金乡供销合作总社部门决算

2016年金乡县供销合作总社部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年部门决算表一、2016年收支决算总表(功能分类科目)二、2016年收支决算总表(经济分类科目)三、2016年收入决算表四、2016年支出决算表五、2016年财政拨款收支决算表六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表七、2016年政府性基金支出决算表八、2016年财政拨款安排的基本支出决算表九、2016年政府采购决算表十、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能坚持为农服务,建设“一个网络,两个平台”在服务中求发展。

业务范围:负责研究制定全县供销合作社的规划,指导其改革和发展;对农业生产资料、农副产品等进行组织管理,发挥为农服务的作用。

维护全县各级供销合作社的合法权益,管理和盘活固定资产;建设完善专业合作社、村级综合服务站、协会、研究会;对全县农村合作经济组织进行指导、管理、监督服务;提供对外合作与交流,发展进出口业务。

二、部门决算单位构成反映部门预算编制涵盖的部门单位范围。

金乡县供销合作总社为县级财政一级预算拨款正科级事业单位。

内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科、统计科、法制办公室等8个行政职能科室。

监督管理着15个基层社、6个县以上企业。

全系统拥有干部职工2000余人。

第二部分2016年部门决算表表1.2016年收支决算总表(功能分类科目)表2.2016年收支决算总表(经济分类科目)表3.2016年收入决算表表4.2016年支出决算表表5.2016财政拨款收支决算表表6.2016年一般公共决算财政拨款支出决算表表7.2016年政府性基金支出决算表表8.2016年财政拨款安排的基本支出决算表表9.2016年政府采购决算表表10.2016年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表(详表附后)第三部分2016年部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明(一)收支决算总体情况2016年收入决算为542.68 万元,其中:财政拨款542.68万元。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合计
201
一般公共服务
28
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行(民主党派及工商联)
2012802
一般行政管理事务(民主党派及工商联)
2012804
参政议政(民主党派及工商联)
208
社会保障和就业
05
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
05
医疗保障
310
其他资本性支出
02
办公设备购置
99
其他资本性支出
139.00 11.44 14.90 40.00 17.50 4.56 4.56
139.00 11.44 14.90 40.00 17.50
4.56 4.56
2016年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目
预算数
合计
23.50
因公出国(境)费
2012804
参政议政(民主党派及工商联)
208
社会保障和就业
05
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
05
医疗保障
2100501
行政单位医疗
合计
其中 基本支出
805.90
656.90
652.00
503.00
652.00
503.00
503.00
503.00
公务接待费
4.00
公务用车购置及运行费
19.50
其中:公务用车运行维护费
19.50
公务用车购置费
XX部门2016年政府性基金预算支出表
科目编码
功能分类科目 科目名称
合计
其中 基本支出
单位:万元 项目支出
XX部门2016年财政专项支出预算表
单位:万元
项目
预算数
合计
(按项目列示)
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
01
办公费
10.00
10.00
05
水电费
2.00
2.00
07
邮电费
5.00
5.00
09
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会会费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
6.00
6.00
10.00 5.00 4.00 5.00
6.50 8.00 12.00 26.00 3.00 222.84
222.84
10.00 5.00 4.00 5.00
6.50 8.00 12.00 26.00 3.00
01
离休费
02
退休费
05
生活补助
07
医疗费
11
住房公积金
99
其他对个人和家庭的补助
预算数
其中 人员经费
单位:万元 日常公用经费
656.90
549.84
107.06
301
工资福利支出
327.00
327.00
01
基本工资
51.00
51.00
02
津贴补贴
272.00
272.00
03
奖金
4.00
4.00
04
社会保障缴费
07
绩效工资
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
102.5生
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
805.90
本年支出合计 结转下年
805.90
支出总计
单位:万元 预算数
652.00
139.00 14.90
805.90 805.90
功能分类科目
科目编码
科目名称
5.00
144.00
139.00
139.00
139.00
139.00
139.00
139.00
14.90
14.90
14.90
14.90
14.90
14.90
单位:万元
项目支出 149.00 149.00 149.00
5.00 144.00
科目编码 合计
2016年一般公共预算基本支出表
经济分类科目 科目名称
项目 财政拨款收入 其中:一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入


本年收入合计 上年结余(转) 动用事业基金
收入总计
2016年收支预算总表
预算数


项目(按功能分类)
805.90 一般公共服务
805.90 公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
XX部门2016年专项转移支付分市县表
地区
XX项目
预算数 XX项目
单位:万元 ……
合计
(分市县列示)
139.00
139.00
14.90
14.90
14.90
14.90
14.90
14.90
对附属单位 补助支出
单位:万元
上缴上 级支出
一般公共预算支出表
功能分类科目
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务
28
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行(民主党派及工商联)
2012802
一般行政管理事务(民主党派及工商联)
2100501
行政单位医疗
2016年支出总表
合计
其中 基本支出
805.90
656.90
项目支出 149.00
事业单位 经营支出
652.00
503.00
149.00
652.00
503.00
149.00
503.00
503.00
5.00
5.00
144.00
144.00
139.00
139.00
139.00
139.00
相关文档
最新文档