经济运行分析汇报材料

经济运行分析汇报材料
经济运行分析汇报材料

经济运行分析汇报材料

2019年以来,我国经济继续处于高增长平台,经济运行总体态势良好,我区经济在国家宏观调控下如何保持快速、健康发展,现结合工作实际,综合分析汇报如下:一、我国宏观经济走势分析预测在年初温总理的政府工作报告中,提出我国2019年国民经济的主要预期目标是:gdp增长8%左右,单位国内生产总值能耗降低4%左右;居民消费价格总指数增幅控制在3%;国际收支基本平衡。(一)一季度经济运行特点一季度,gdp完成43313亿元,同比增长10.2%,略高于去年同期的9.9%。经济增速高于预期目标主要是投资强劲增长和外贸顺差增长加快。一季度,我国经济运行总体表现出“三快”、“三稳”、“三偏快”的特征:1、“三快”。一是工业生产增长加快。全国规模以上工业完成增加值17822亿元,增长16.7%,其中重工业增长17.6%,重工业增长加速表明经济依然处于扩张期。二是企业、政府与居民收入增长较快。全国规模以上工业企业实现利润3363亿元,同比增长21.3%。工业经济效益综合指数171.32,同比提高8.63点,从所有制来看,私营、集体、外资与股份制企业利润分别增长48.5%、32.6%、26.9%和22.4%,而国有及国有控股企业仅增长9.2%;从行业看,利润增幅居前三位的分别是有色金属冶炼及压延、交通运输设备制造以及石油天然气开采业,利润分别增长96.5%、87.7%和64.5%,但钢铁行业下降63.3%,化纤行业下降2019年同期回落1.6个百分点;商品零售价格同比上涨0.5%,工业品出厂价格上涨2.9%,原材料、燃料、动力购进价格上涨 6.5%。三是外商直接投资小幅增

最新经济运行分析会汇报材料资料

经济运行分析会汇报材料 一、运城焦炭公司1-4月份经济指标完成情况 1-4月份实现营业收入31.48万元,完成全年计划1亿元的0.31%,比上年同期65.97万元,下降34.49万元,降幅52.28%,收入下降原因:煤焦销售业务由于市场波动较大,缺少流动资金,经营风险较大,未开展煤焦销售。 1-4月份实现利润降幅较大。 二、应收账款和涉诉案件清理情况 正在着手安排,对部分欠款单位进行依法诉讼。 三、采取的主要措施 2016年,我们运城焦炭公司要仅仅围绕集团公司“十三五”发展思路,按照集团公司2016年工作安排,结合运城焦炭公司实际情况,我们今年主要抓好六个方面的工作: 1、立即传达贯彻集团公司2016年工作会议精神,强化“马上就办、真抓实干”工作作风,下达2016年经营指标任务,通过深化体制机制改革,实行薪酬绩效挂钩,激发经营活力,

努力完成全年工作奋斗目标。 2、加大清欠力度,由公司领导班子牵头挂帅,责任到人,对已诉讼的案件,配合执法部门,尽快执行。对偿还无力的应收账款,聘请律师尽快进行诉讼,同时要按照集团公司有关奖惩制度,对清收清欠任务完成情况实行重奖重罚,充分调动各责任主体单位和清欠人员的积极性,加快企业资金回收,促进企业健康发展。 3、盘活闲置资产,加快汽车租赁项目和土地开发项目建设,尽快推进企业转型,职工转岗,通过加强职工转岗培训,提高转岗人员的个人素质和专业技能,在企业转型中适应新的岗位,使职工理解支持并主动参与到企业转型改革的工作部署之中。 4、严格按照上级规定和“专款专用”的原则,完善业绩考核体系,业绩考核与职工效益工资紧密挂钩,促进公司向创效型、贸易型转变。 5、对公司现有部室实行大部制改革,按照部门职责职

公司召开第三季度经济运行分析会(新闻稿)

**公司召开第三季度经济运行分析会 *月*日下午,**公司第三季度经济运行分析会在本部会议室成功召开。公司领导班子及本部全体员工、各在建项目相关领导及合同成本负责人参加了会议。 会议全面总结了**公司今年前三季度的生产经营情况,客观剖析了企业目前存在的问题和短板,认真研判公司在行业所处形势及经营环境,对第四季度的重点工作进行了安排和部署,动员全体员工不松不懈,奋勇拼搏,百尺竿头更进一步,全力以赴抓好冬季安全生产和经济运行各项工作,确保打赢打好四季度收官决战,全面实现年度经营目标。 **公司党总支书记XX结合党风廉政建设和生产经营工作发表讲话。他强调,一是各项目要加快劳务招标预见性;二是抓好廉政建设 是促进项目生产的举措,项目廉政出问题将会影响公司整体发展,要 严格落实好党风廉政建设两个“责任”;三是今后公司及项目召开经营分析会议,要把廉政建设工作同考核,同部署。 **公司总经理XXX在对各项目为完成年度目标做出的努力表示肯定的同时,对项目经营分析会存在的问题并提出几点意见和建议:一是部分项目存在经营分析数据不够准确,只有个别项目分析的数据与财务报表等相关数据吻合;二是综合项目的核算方面,统计数据要分开,经营产值和合同产值的数据将影响今后预算评审;三是项目核算应加上人工、设备核算,自营项目更应重视这个问题,将设备摊分至各分项工程中;四是项目后期预测要结合产值、材料开展;五是责任成本未做到动态核算。对于如何提高经营分析会的质量,总经理指出,一是各项目要结合以上几点问题和建议积极改进,公司合约部要多到项目跟踪指导;二是各项目要主动相互交流,学习好的经营分析经验,提升经营分析水平;四是项目经营分析会要全员参与,涉及到的部门做好分析准备工作。最后,*总要求各项目抓好质量安全问题,做好年终迎检准备;不择不扣完成年度目标。 **公司董事长在会议总结中,对公司今年前三季度的生产经营情况进行了分析,研判公司目前所处形势及经营环境,并对第四季度的重点工作进行了安排和部署:一是**公司的特色是节约成本,多条道路合并为一个个项目开展生产工作,项目部核算体系要从头抓,要做到思

经济运行分析报告6篇

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。 (二)农业备耕有序。一季度农林牧渔业总产值110739万元,增长2.4%,其中农业产值14925.7万元,增长2.2%,林业产值5407.33万元,增长6.8%,牧业产值85721.34万元,增长1.8%,渔业产值3394.8万元,增长5.1%,农林牧渔服务业产值1289.89万元,增长7.6%。呈现如下特点:一是农业种粮用心性有所下降,尽管国家继续实行农业三项补贴等惠农政策,但仍然对种粮刺激性不大;二是规模种植发展形势良好,经多年培育和措

2020年上半年企业经济运行分析工作报告

一、生产平稳增长,产销基本平衡 1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长37%,增幅略有下降(-78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为935%(+63个百分点)、949%(-67个百分点)和918%(-74个百分点),产销基本平衡。 二、固定资产投资 初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。 三、内外销市场 1、内销稳步回升 内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长385和286个百分点,显现出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长17%,比上年同期增长59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%,比上年提高了449个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。 2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长158%和15%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长16%的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长23%,提高457个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长84%,回落了143个百分点,单价同比增长346%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨217%和261%。 但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为557%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达626%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长464%。

甘洛县2018年工业经济运行情况分析

甘洛县2018年工业经济运行情况分析 甘洛县2018年工业经济运行情况分析 一、目标任务 《凉山州人民政府办公室关于下达2018年县市及重点工业企业和要素保障部门经济责任目标的通知》(凉府办函[2018]159号)、凉山州目标领导小组办公室(凉目领办[2018]11号)下达我县2018年工业经济目标绩效考核指标任务: 1、工业经济目标任务,规上工业值增加值增速工作目标8%,奋斗目标9%;工业投资11亿元;技改投资8亿元;万元工业增加值能耗下降4%;新增规上企业1户。 2、重点工业企业主要经济目标任务:四川甘洛县株冶矿业有限责任公司工业总产值1.9亿元,主营业务收入1.9亿元,利润总额1000万元,上缴税金2600万元。 3、淘汰落后产能指标,由州经信委制定实施细则,年终提供考评结果。 二、1-9月完成情况 1-9月,规模以工业增加值累计增速为1.3%,距完成州下达目标任务8%差6.7个百分点。工业总产值9.2亿元,较去年同期增长26.8%,其中:铅锌采选业完成产值4.78亿元,同比增长35.2%;电力生产和电力供应业完成产值2.8亿元,同比下降0.68%;石墨及其他非金属矿物制品制造业完成产值1.46亿元,

同比增长118.49%,其中:石墨及炭素制品业1.01亿元,较同期增长103.5%。 1-9月,规上工业综合能源消费量32423.75吨标准煤,较上年同期增长243.75%。工业产值能耗0.35吨标准煤/万元,较上年同期增长59.1%,单位产值能耗增长,造成单位工业增加值能耗不降反增,距完成州下达万元工业增加值能耗下降4%目标任务艰巨。 1-9月,工业投资完成3.07亿元,只完成目标任务的27.98%;技改投资完成2.95亿元,只完成目标任务的36.93%;四川甘洛县株冶矿业有限责任公司1-9月产值达1.46亿元,完成目标任务的76.8%。2018年拟将甘洛县银都新材料科技有限责任公司、甘洛县豫光矿业有限责任公司2户企业升规入统。 三、全年预计完成情况 2018年规上工业总产值7.922亿元,其中部分企业基数较低,经过对2018年前三季度规模以上企业生产情况测算分析,预计2018年规上工业值增加值增速能达6.7%;工业投资完成4亿元、技改投资完成3.15亿元,只能完成目标任务的36%和39%;重点工业企业产值达1.96亿元,完成目标任务。2018年拟将甘洛县银都新材料科技有限责任公司、甘洛县豫光矿业有限责任公司升规入统,能完成新增规模以民工业企业任务。 四、存在的困难和问题 一是环境保护力度不断加强,采矿企业生产、工业企业环保要求不断提高,企业要“补修”欠下的老账,短期内,将对工业经济产生负面影响。二是我县作为传统铅锌矿原矿开采县,经过多年开采,面临矿产资源枯竭、矿产品位降低、成本增加、数量

在上半年经济运行分析会上的讲话13

在全市上半年经济运行分析会上的讲话 同志们: 这次全市经济运行情况分析调度会议,是经市委、市政府研究决定召开的,是继四大班子扩大会统一全市思想、“效能XX”动员大会狠抓干部作风后,又一次重要的会议。目的是总结上半年工作成绩,分析查找问题,研究对策措施,推动全年经济又好又快发展。刚才,发改、统计、国税、地税、财政等单位的负责同志就全市经济运行情况进行了总结和分析,并就下步工作提出了比较好的建议,希望各单位结合自身工作实际,认真分析总结,完善工作举措,圆满完成全年目标任务。 总的看,我市上半年经济发展态势良好,无论是财政收入、GDP、固定资产投资、物价掌控都取得预期效果。 一是经济平稳较快发展。全市财政收入提前两个月实现“十二五”第一年首季开门红、提前75天实现时间任务“双过半”,上半年累计完成39.5亿元,占计划的69.9%,同比增长31.59%;其中,地方一般预算收入完成27.4亿元,同比增长43.2%,继续稳居全省各县之首。目前看,财政收入完成全年任务没有问题,关键是如何谋划好明年、后年的收入,如何涵养税源,支持企业发展,增强发展后劲。“十一五”期间,我市制定出台了扶持“小巨人”企业发展等一系列措施,取得了良好效果。上半年,纳税

超亿元企业有9户,实现税收18亿元,占总收入的45.56%;纳税50万元以上企业共300户,实现税收34.06亿元,占总收入的86.21%;百万元以上纳税企业贡献占地税总量的78.4%。大企业的支撑作用已经凸显,“小巨人”企业初步形成。 二是项目建设成果丰硕。上半年,全市共有竣工及在建投资亿元以上项目89个,总投资499.4亿元,本年完成投资84.3亿元。大项目较多,已经形成加速集聚之势。碳纤维及原料生产、汇福国际健康中心、空港物流等12个投资10亿元以上项目正在抓紧建设;汉能全球研发中心、百世佳联燕郊文化创意产业基地、有色金属新材料及装备制造战略性新兴产业基地等9个投资10亿元以上项目已获得第一批省重点和环首都绿色经济圈建设项目部分供地指标,年内即可开工建设;香港胜记仓物流基地、力宝集团燕郊创业园等4个投资百亿元以上项目“5.18”成功签约;中国新闻出版产业园区、华润集团科学城东区等5个投资百亿元以上项目正在积极洽谈。在建项目进展顺利,拉动作用逐步显现。全市新开工亿元以上项目25个,总投资135.5亿元。竣工亿元以上项目9个,同比增加4个,总投资17.5亿元。投资重点日渐突出,项目结构趋于优化。在89个亿元以上项目中,高新技术和服务业项目55个,占项目总数的64.9%;总投资256.7亿元,占项目总投资的51.9%。申列省重点建设项目成果显著。已成功申列省重点建设项目10个,总投资539.86亿元,新增建设用地指标3818亩。 三是园区经济实力提升。依托环首都绿色经济圈“四区六基地”

关于企业经济运行分析学习心得体会

关于企业经济运行分析学习心得体会 一、对民营经济经济运行分析工作的理解 “经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导,以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”(引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版)。按照上述观点,可以将经济运行分析理解为:经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程,按照科学的政治经济学观点,结合党和国家方针政策,以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验,以便吸取教训、指导未来。 我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析,一般是运用统计资料和调查获得的经济信息,与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究,就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析,真实反映当地民营经济发展态势,肯定成绩、总结经验,发现问题,提出对策建议,为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。 二、抓好民营经济运行分析工作的意义 搞好民营经济运行分析,是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定:中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一,是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测、分析中小企业运行态势;承担中小企业分类、信息收集和发布工作;拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责,必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面 1、政府职能转变后,政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具 体讲,就是通过研究制定方针、政策,引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门,必须把握民营经济运行的基本情况,针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议,这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策,发挥宏观调控职能。 2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题,作为政府职能部门,必须适时搞好 调查研究,分析运行动态,及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题,不断向政府提出应对措施和政策调整建议,为企业发展提供导向性意见,这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。

在全县工业经济运行分析会上的讲话

抢抓机遇加快发展 率先实现工业经济跨越式发展 ———在全县工业经济发展座谈会上的讲话 (2008年1月31日) 同志们: 今天召集金融界、企业界的各位行长、老板开个座谈会,总结去年工业经济发展情况,畅谈一下今年企业发展思路和计划。在此,我代表县委、县政府向过去一年为支持汶上工业经济发展做出突出贡献的各位行长和辛勤工作在工业战线上,并取得优异成绩的企业老板们表示衷心的感谢和崇高的敬意,提前给大家拜个早年,祝大家春节愉快,阖家欢乐,万事如意! 过去的一年,是我县工业经济大发展的一年。全县工业经济主要指标均完成和超额完成了市政府下达的计划,受到了市政府领导的充分肯定。新风光变频器和利生面粉两个产品被评为中国名牌产品。同时新风光变频器还被列入全省节能装备100项,全省五项重大节能成果奖,新风光电子公司还是全县第一个被确认为省级技术中心的企业。省、市节能办在汶上召开了节能产品推介会,取得了圆满成功,受到了省、市领导的好评。新华印刷公司、新风光电子公司、精良海纬公司等企业实施退城进区发展,新厂区建设进展顺利。天容公司25万锭紧密纺项目已进入开工前的筹备阶段。金成

机械与小松山推配套协作、新风光电子公司艾默生合作的合作有了实质性进展。阳城电厂、富全铁矿、蒙牛沼气发电厂等一大批项目相继开工建设,令人振奋。主要骨干企业都明确了发展思路,步入了集约发展、科学发展的快车道。总之2007年我县工业经济发展可圈可点,发展势头喜人。展望2008年,我们信心百倍,豪情满怀,县委、县政府将进一步加大对工业的支持力度,以科学发展观为指导,着力壮大骨干龙头企业,培育发展五大产业体系,努力实现建设“经济强县”的新突破。在此我讲三点意见。 一、抢抓机遇,把握大势,进一步明确跨越式发展的思路和目标 去年初,县委十二届党代会明确提出我县经济在科学发展的道路上要实现跨越式发展。跨越式发展是我县经济工作的总基调、总要求,全县规模工业企业要率先坚持、率先实践,要走在全县经济发展的前面。总结分析我县过去一年来的工业经济发展情况,认真分析当前经济工作面临的新形势、新任务,必须按照跨越式发展的要求,总结经验,找准差距,分析原因;安排部署今年工业经济工作也要用跨越式发展的要求,谋思路、定目标、选措施、抓落实。所以跨越式发展是形势所逼、竞争所迫、发展所需。因此,今年我县工业经济的总体要求是:以科学发展观为统领,进一步解放思想,努力增加投入,实施项目带动,突出支柱产业和骨干企业培植,加大政策扶持力度,坚持自主创新、名牌战略、节能降耗并举,在新型工业化道路上实现跨越式发展。今年我县工业经济目标要确保工业增加值、销售收入、利税、利润等主

公司上半年经济运行分析报告

**公司上半年经济运行分析报告 2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下: 一、主要经济指标完成情况 1.市场开发 2012年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为 2.经营总量 上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。 3.实现利润 上半年实现利润万元。 4.管理费上交 公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。 5.工资发放及保险交纳情况 上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。 经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

二、资金流转及使用情况 1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程**************。存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。 2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。 (2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。 (3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。 三、合同的履约情况 严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。 四、项目责任成本控制情况 1、成本分析 公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。 *********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。 2、公司工料分析 见附件 3、影响经济效益的原因 人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。 材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。 机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

工业经济运行情况汇报

工业经济运行情况汇报 今年以来,全市经贸系统认真贯彻落实全市经济工作会议精神,按照全市工业经济工作会议的部署,努力克服金融危机带来的不利影响,围绕“调结构、保增长、扩内需”,突出项目和品牌带动,全力推进工业总量做大、结构调优、产业提升,工业经济平稳增长。现将上半年工业运行情况汇报如下: 一、全市工业经济运行特点 (一)工业经济运行总体平稳,但增长出现回落。1-6月全市累计实现规模工业产值亿元,比增%,完成全年目标任务的%,产值增幅居全省第五位,规模工业产值增幅出现回落,一季度比增%,1-4月%,1-5月%。实现规模工业增加值亿元,比增%,增幅居全省第二位。产销率%,同比下降个百分点。1-5月,规模以上工业实现利润亿元,同比下降%;实现税金总额亿元,同比下降%。工业经济效益综合指数。 (二)县域工业保持较快增长,市本级工业持续负增长。全市10个县(市、区)中,除顺昌小幅增长%外,其余县(市、区)规模工业产值增幅都在两位数以上,其中:延平、邵武、建瓯、光泽、建阳5个市(区)增幅分别为%、%、%、%、%。而市本级实现规模工业产值,同比下降%,连续6个月出现负增长,完成全年目标任务的%。 (三)重点产业发展喜大于忧。1-6月,全市七大重点

产业累计实现规模工业产值亿元,占全市规模工业产值的%。其中竹木加工、食品加工、纺织服装三大消费类、民生类产业继续保持较快增长,增幅分别达%、%和%。精细化工、汽车及配件产业小幅增长%和%。受市场需求不足,产品价格下跌等因素影响,纸及纸制品产业、电线电缆产业产值同比分别下降%、%。 (四)工业投资增长较快结构向好,新增长点项目序时进度趋缓。据初步统计,1-6月城镇工业固定资产投资亿元,比增%。属资源消耗型的采矿业和电力、燃气及水生产,如木材加工等投资呈下降趋势,而属较高技术含量和高新产业,如电气机械、器材制造业的投资比上年有显著提高。今年计划新增3000万元以上产值的新增长点项目43家,年计划新增产值26亿元,1-6月新增产值亿元,完成序时进度的%。 (五)工业贷款保障比较有力,但中小企业融资问题还未根本解决。1-6月全市工业类贷款增加亿元,同比多增亿元。6月末,全市人民币工业类贷款(不含票据融资)余额亿元,占人民币各项贷款余额的%,同比增长%。但中小企业融资问题仍然较难,资金短缺依然是制约中小企业发展的瓶颈。 (六)工业用电降幅收窄。1-6月,全市累计工业用电亿千瓦时,同比下降%。其中:化学工业下降%,造纸及纸制品下降%,木材加工下降%。

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须 达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 * 万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计* 万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

乐业2017经济运行情况分析

乐业县2017年度经济运行情况分析 2017年面对经济下行压力不断加大的严峻形势,乐业县主动适应经济发展新常态,全力推进经济建设,经济社会发展呈现出稳中有进、稳中有好的良好态势。从总体来看,GDP、财政收入、城乡居民人均可支配收入、规上工业总产值、规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等指标的增幅都已向中上游迈进;但GDP总量、财政八项支出和“四上”企业在库数都低于全市平均水平。具体如下: 一、主要经济指标完成情况 1、地区生产总值25.18亿元,同比增长7.8%,增速比全市低1个百分点,在全市排第六,完成全年任务的101.01%。其中,一产完成7.12亿元,同比增长4.4%,增速比全市低0.1个百分点,在全市排第五;二产完成5.60亿元,增长13.4%,增速比全市高3.9个百分点,在全市排第三;三产完成12.46亿元,增长7.57%,增速比全市低2.23个百分点,在全市排第九。三次产业的结构为28.6:22.2:49.2;对经济增长的贡献率为17.7%、34.56%、47.74%,分别拉动GDP1.38、2.69、3.73个百分点。 2、构成地区生产总值的18个行业增加值完成情况:一产:农业完成3.55亿元,同比增长4.92%,林业完成0.87亿元,同比增长5.85%,牧业完成1.22亿元,同比增长0.25%,渔业完成1.48亿元,同比增长6.78%;二产:工业完成1.94亿元,同比增长8.5%,建筑业完成3.66亿元,同比增长15.8%;三产:批发业完成1884万元,同比增长5.7%,零售业完成25525万元,同比增长8.2%,住宿业完成1321万元,同比增长30.8%,餐饮业完成8520万元,

(完整版)企业数据统一上报及经济运行监测分析平台

企业数据统一上报及经济运行监测分析平台 篇一:《XX市工业经济运行监测分析解决方案》XX市工业经济运行监测分析解决方案一、前言工业经济运行工作是政府管理经济的重要方式,对促进经济又好又快发展起到了重要作用。随着经济形势的日益复杂和快速变化,作为整个经济运行工作基础的运行监测分析工作在许多省、市日益得到重视和加强,纷纷建立平台,充实调节手段,落实经费保障,以利政府出台针对性的政策,帮助企业应对快速变化的市场环境,实现经济平稳较快发展。当前XX市工业经济运行监测分析工作横向存在部门之间信息交流不畅、共享难的问题,纵向存在企业数据收集难的问题,已难以适应工业经济快速发展的要求。二、系统简介XX市工业经济运行监测分析系统由XX市下辖X个市辖区、X个县X个子系统组成,用户分为“市、县、企业”三级,是三级串联、双向互动、交叉共享、双系统运行的即时数据平台。系统围绕企业经济运行数据的‘申报、审核、统计、分析’等各个环节,由下到上可以分级上报数据,由上到下可以设权查询信息,公开数据信息可以共享,同时可以了解企业反映的生产经营困难和问题,帮助企业在市场中获得更强的竞争力。加强经济运行监测,提高经济形势分析工作的准确性、预见性和针对性, 提升经济决策的科

学性和提升服务企业能力,为市委、市政府领导决策提供参考依据。三、系统功能系统主要包括四方面内容:一是工业企业主要经济指标月报,重点企业主要经济指标旬报、重点工业产品生产旬报和节假日生产经营日报四个调度报表,涉及企业主营业务收入、利润、利税、两项资金占用、流动资金需求等50余项经济指标以及90多类工业产品产量。二是重点企业的生产经营情况包括生产分析、效益分析、重点项目建设和投产分析。三是企业生产经营中出现问题的预警机制。四是促进工业平稳健康发展的建议措施。监测分析系统建设的原则和主要内容按照“调度及时快捷、用户使用方便、信息采集准确、政企信息互动、资源共享互利”的原则规划设计了7个子系统。1、信息直报系统。信息直报系统是监测分析系统的主要组成部分,包括企业数据直报和各市运行情况直报两个模块。各企业报送重点产品产能、产量、库存、平均价格及订单、出口、用电、产值等指标。2、数据分析系统。系统对各市和企业报送的数据进行汇总归档,建立数据库。各用户分省、市、县、企业等不同权限,根据需要进行相关查询,系统提供分类数据库和相关图表的导出功能。3、信息发布系统。信息发布系统包括运行快报、运行月报、行业情况、综合资料、国家资讯、市地情况、经济指标、财经资讯等8个信息模块,供各用户分权限参阅。4、业务催报系统。系

集团某年上半年经济运行分析会讲话稿

集团XX年上半年经济运行分析会讲话 稿 这份沉甸甸的成绩单得来不易,彰显了全省追赶超越的“xx力量”和“xx担当”。当前全省上下最大的思想共识和行动指南,一是脱贫攻坚,二是追赶超越。这两项工作都与集团公司关系密切,不能有丝毫的疏忽和懈怠。他说,脱贫攻坚是目前我省最大的民生工程。参与此项工作的单位和同志要高度重视,增强政治意识、大局意识,落实好工作责任,发挥好“合力团”作用,以求实求效、深入一线、协同发力的过硬作风,做好产业扶贫,做到精准扶贫,坚决打好打赢上级赋予我们的脱贫攻坚任务。而追赶超越,既是一项重大的政治任务,也是一项事关集团改革发展的关键战役。需要我们拿出决战决胜的勇气和智慧,向改革创新和提质增效宣战,向面临的固有矛盾和突出问题宣战,向赶超目标宣战,以决战决胜的工作成果推进集团转型升级再上新台阶。 xx目前正处在追赶与超越并存的关键阶段,追赶有空间,超越有优势,加快发展和转型升级是最鲜明的特征。xx集团今年下半年的重点工作,一是

抓投资。不断加快煤矿、煤化工等重点项目建设进度,从根本上优化产业和产品结构,为追赶超越创造出新的竞争优势。二是抓铁路。依托新成立的铁路物流集团,瞄准目前陕北地区5000万吨新增煤炭产能的成本和销售问题,做好市场布局,提升铁运总量和运输兑现保障能力。三是抓改革。按照国有资本投资公司的职能要求,把经营事权能下放的都下放给产业板块,进一步让各板块成为自主营业、自负盈亏的市场主体。四是抓管理。在持续改善经营业绩上狠下功夫,持之以恒抓好降本增效、提质增效工作,彻底理顺集团内部经济秩序。各单位在抓好生产经营工作的同时,不断做好新形势下的党建工作,抓住当前经济企稳向好的有利时机,珍惜当前心齐气顺的良好氛围,紧扣追赶超越目标不放松,用好“三项机制”真落实,改进作风真转变,追责问责真碰硬,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。追赶超越是一项系统工程,是全方位的追赶,整体性的超越。xx集团一定要把“跳起来摘桃子”的进取精神和脚踏实地的务实作风结合起来,咬定目标不放松、持续用力不松懈,力争提前完成、超额完成各项目标任务,勇当全省追赶超越“排头兵”。

经济运行分析报告

经济运行分析报告 经济运行分析报告 今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,全县各级各部门紧紧围绕追赶超越,深入贯彻新发展理念,扎实实施“五新”战略任务,在促投资稳增长系列措施推动下,全县经济较一季度呈现总体平稳,稳中有进的良好态势。初步核算,上半年全县实现生产总值XX.X亿元,同比增长XX.X%,比一季度加快1个百分点。其中第一产业增加值14.4 亿元,同比增长3.6 %,第二产业增加值XX.X亿元,同比下降8.2 %,第三产业增加值XX.X亿元,同比增长XX%。 一、主要经济指标完成情况 (一)“四色”产业带动,农业实现稳步增长。今年以来,全县大力发展“黑白红绿”四色产业,促进了农业生产持续稳步增长。上半年,全县奶牛存栏7.1万头,羊存栏10.7万只,家禽存栏XXX万只,鲜奶产量15.5万吨,葡萄种植面积9.2万亩,蔬菜产量XXX万吨,夏粮总产量9.4万吨,农林牧渔服务业产值完成XX.X亿元,同比增长XX.X%。 (二)受西咸划转影响,工业增速持续回落。由于西咸划转,我县的新兴工业,新能源、新技术企业都被划走了,剩余的都是高耗能,附加值低的企业,加之由于环保督查、煤改气和部分企业季节性停产等因素的影响,工业增速持续回落。上半年,心得

体会规模工业总产值累计完成XX.X亿元,同比下降XX.X%,增速 较一季度回落4.6个百分点。规模工业增加值累计完成XX.X亿元,同比下降XX.X%。 1.轻工业和重工业均下降。轻工业累计完成XXX亿元,同比 下降XX.X%;重工业累计完成XX.X亿元,同比下降XX.X%。 2.三大支柱产业产值“一升两降”。三大支柱产业总产值完 成XX.X亿元,同比下降XX.X%。其中建筑建材业产值XX.X亿元,同比增长XX.X%;食品加工业产值XX.X亿元,同比下降XX.X%;医药化工产值XX.X亿元,同比下降XX.X%。 (三)固定资产投资高速增长。上半年,全社会固定资产投资累计完成XX.X亿元,同比增长XX.X%,居全市第一,增速较一季 度加快6.6个百分点。分产业来看,第一产业投资完成XX.X亿元;第二产业投资完成XX.X亿元;第三产业投资完成XX.X亿元。 (四)消费市场稳中有增。上半年,社会消费品零售总额累计完成XX.X亿元,同比增长XX.X%,增速较一季度略低0.1个百分点。其中限额以上单位消费品零售额累计完XX.X亿元,同比增长XX.X%。 (五)财政收入呈现负增长。上半年,地方财政收入完成XX.X 亿元,同比下降XX.X%;增速比5月份下降(-XX.X%)幅度扩大了4.8个百分点。较一季度回落43.7个百分点。

经济效益运行分析

1-10月漳州市规模以上工业企业经济效益运行分 析 进入10月份,工业经济回暖的态势更加明朗。1-10月全市规模工业经济效益综合指数为171.42,累计实现主营业务收入1020.8亿元,完成利税总额56.2亿元,但当前经济增长面临的不确定性因素仍然较多,经济上升的基础还有待进一步巩固。 一、全市工业企业运行主要特征 (1)非公有工业引领全市规模工业增长 全市非公有企业盈利能力不断增强,呈现出快速发展的态势。1-10月,全市规模以上非公有工业实现主营业务收入967.1亿元,占全部规模以上工业的94.7%,拉动全市主营业务收入增长9.8个百分点,实现利润总额31.8亿元,占全市利润总额的91.5%,拉动全市规模工业增长40.4个百分点。 (2)亿元企业主导作用突出 1-10月全市主营业务收入超亿元的规模工业企业已达180家,比上年同期多16家,比上个月增加22家。这180家企业共实现主营业务收入625.8亿元,已占全市规模工业主营业务收入61.3%,对全市规模工业主营业务收入增长的贡献率达到66.4%,拉动全市规模工业主营业务收入增长6.7个百分点。从企业规模看,1-10月主营业务收入超10亿元的企业有6家,5-10亿元15家,2-5亿元66家,1-2

亿元93家;其中,主营业务收入超过10亿元的企业依次是:华阳电业有限公司、正兴车轮集团有限公司、南靖万利达科技有限公司、漳州灿坤实业有限公司、福建凯西不锈钢有限公司和鸿一企业有限公司,这6家企业共实现主营业务收入199.6亿元,占全市规模工业主营业务收入的19.6%。 (3)超过八成行业经营形势好转 1-10月份,全市34个工业行业大类中,有26个行业主营业务收入有不同程度的增长,其中有21个行业增速高于全市平均水平;有28个行业实现盈利,行业盈利面达到82.4%,比上半年高出11.8个百分点;其中有20个行业利润总额同比增长,13个行业增速高于全市平均水平,3个行业同比实现扭亏为盈。 二、工业经济效益稳中有升 1-10月份,全市工业经济效益综合指数为171.42,居全省第八位,比上年同期上升7.72个点,增速居全省第四位。计算工业经济效益综合指数的七项指标中有五项指标好于上年同期。总资产贡献率、资本保值增值率、成本费用利润率分别为8.13%、120.51%、3.54%,分别比上年同期提高0.08、11.66、0.74个百分点;资产负债率(逆指标)为54.10%,比上年同期下降1.87个百分点;全员劳动生产率为13.16万元/人,比上年同期提高0.57万元/人;流动资产周转率为2.24次,比上年同期放缓0.02次;产品销售率为95.84%,比上年同期下降0.15个百分点。

上半年经济运行分析会主持词

XX年上半年经济形势分析会主持词 各位领导、同志们: 为了全面掌握上半年我区经济运行情况,今天区政府在这里召开上半年经济运行分析会,主要任务是总结上半年经济运行的特点,分析存在的矛盾和问题,找准薄弱环节,及时采取措施,并安排部署下半年的经济工作。 参加今天会议的有:区政府全体领导,各乡镇、街办行政主要领导,区政府各部门行政主要领导、各双管单位以及人行、中行、建行、工行、农行、商行的主要领导。 今天会议共有三项内容:一是部门和街办发言,二是分管副区长发言,三是区长讲话。 现在,进行第一项议程,部门、街办发言。 第一位,由区发改委主任同志做上半年经济运行分析; 第二位,由区统计局局长同志发言。 第三位,由区财政局局长同志发言。 第四位,由区经贸局局长同志发言。 第五位,由开发区管委会主任同志发言。 第六位,由新区管委会主任同志发言。 第七位,由街办主任同志发言。 第八位,由街办主任同志发言。 下面进行第二项议程。 首先请区委常委、副区长同志发言。

请区委常委、常务副区长同志发言。 现在进行第三项议程,请区长讲话,大家欢迎。 同志们:今天会议的各项议程已经进行完毕。前面,发改委、统计局、财政局、经贸局、开发区、新区八个单位分别就上半年经济运行情况及各自承担的重点工作、重点项目作了发言;两位副区长从各自分管工作的角度提出了明确要求;最后,区长就全区上半年经济运行情况进行了总结分析,并对下一步工作进行全面安排部署。 总体来讲,上半年,我区经济形势逐步回暖。从地方生产总值的角度来看:二季度GDP增速明显加快,高出一季度7.1个百分点。从财政收入的角度看:二季度,全区地方财政一般预算收入较一季度提高了32.12个百分点,财政收入由负增长(-31.16%)转为增长(0.96)。这是区委、区政府领导全区广大干群职工积极应对危机、共同努力的结果,这个成果是来之不易的。 但我们更应清楚的看到,目前我区的经济总体形势仍然不容乐观。生产总值上:相对去年回落了7.3个百分点。而且一、二、三产业增速相对去年均有下降,尤其是第二产业下降更为明显,增速仅为4.9%,较去年17.5%下降12.6个百分点。财政收入上,与去年同期相较,一般预算收入增速仅为0.96%,相对去年(30.6%)回落了29.64个百分点。特别是国、地税收入下降明显;相比去年分别下降了29.95%

城市经济形势分析报告.doc

城市经济形势分析报告 ,随着一揽子“调结构、保增长、保民生、保稳定”政策措施效果的显现,成都经济逐步步入回升通道,投资、消费保持平稳较快增长,地区生产总值增速已基本恢复到地震及金融危机爆发前的水平。 ,世界经济虽已触底,但全球产业体系分工调整、新技术广泛应用并形成实际经济增长动力仍需一个过程,且生态保护已成为各国关注焦点,这些决定了此次世界经济复 苏的进程将十分缓慢。 同时,国内经济虽总体向好但回升基础仍不稳固,而发展方式转变以及结构性调整也将会对全国经济发展产生重大影响。 基于这样的宏观背景,并结合成都的实际,我们认为:,成都的经济增速将继续保持平稳发展,内需增长将会有所减缓,对外贸易趋紧形势将有所缓解,物价水平保持小幅上扬。 一、金融危机以来的成都经济运行特点 (一)经济运行出现一定波动,但仍保持较快增长态势 自从“5·12”汶川地震和国际金融危机的影响,近两年来,成都市经济增长出现小幅波动,在第二季度增速达到近几年的最低值(11.2%),然后连续3个季度保持约12%的增速。 但从第二季度开始连续三个季度经济增速达到14%以上,我市经济增速不断加快,经济出现企稳向好趋势,全市gdp同比增长14.7%,增速同比增加了 2.6个百分点,经济企稳回升的基础进一步得到巩

固。 (二)投资、消费双轮驱动再次强化,增长更为强劲 全市固定资产投资同比增长34.0%,同比增加了8.2个百分点。 在房产市场销售旺盛带动下,全市房地产投资945.14亿元,同比增长2.4%。 在多方位促进消费的政策作用下,消费品市场持续繁荣活跃,全市社会消费品零售总额同比增长XXXX年的最高增速,较上年提高了0(来源:文秘114 ***).8个百分点。 旅游市场活跃,有效拉动了消费增长,全年接待国内外游客同比增长34%、29.1%,旅游总收入同比增长33.2%。 在出口形势依然严峻的背景下,出口逆势增长15.5%。 (三)城乡居民收入增长明显减慢,社会保障水平稳步提高 在城乡居民收入方面,受宏观经济形势影响,我市企业经营效益出现较大下滑,就业形势更加严峻,城乡居民收入增长明显减慢,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别较下降4和4.9个百分点,虽仍保持在10%以上的水平,但已为以来的最低。 在社会保障方面,我市在全国率先建立耕保基金补贴农民参保机制、实现征地农民同城镇职工基本养老保险并轨;率先全面实施城乡居民医疗保险一体化制度,城镇职工和城乡居民基本医疗保险实现市级统筹、全域结算、报销比例提高;同时,进一步加强城乡基层医疗卫生服务体系建设,全面完成城乡社区卫生服务规范化建设,基层公共卫生服务水平稳步提升。

相关文档
最新文档