采购部绩效考核KPI表
《采购部门有关岗位KPI绩效考核指标与实施细则表》

部门采销毛利、 1采销毛利5分:保底额= 1 采购降本额 2降低成本10分:保底额= 到期欠款回款 3欠款回款5分:保底额= 2
计划额满分,保底额为满分的70%,低于保底额70%为0 分, 其间插值取整。
3
工作 业绩 75分 4
5
6 7
1月度提升老客商数1分= 家、提升部分采购降本额4分= 部门老客商提升 万元。 2月度 与新客商开发 开发新客商数1分= 家、新开发客商采购降本额4分= 万元 。 1每月底完成《备库商品高低存储确认明细表》并上级主管签字审批。 同时,以此制定相应的采购计划5分。2每月底完成《认证指定供应商 商品日常备库计 等级与供货品牌名录表》并报上级主管签字审批。同时,以此制定相 划与采购订单管 应供应商《供货商品与价格明细表》5分。3完善采销制度,确保部门 理 严格执行采销流程。每日对日常采销工作(备库与应急缺货商品、未及 时到货订单、采购进货成本控制、库存“四品”控制)进行检查,并登 记检查记录备查5分。 1按期(年度/月度/周次)制定《品类品项品牌开发计划》,并严格执行 商品品类、品项 工作计划且确保达成计划目标。尤其是区域代理性产品与OEM产品5分 、品牌的规划与 。2按期组织分管商品知识培训,确保部门内部培训每月为5课时。并 销售支持 每周完成分管商品的《商品周讯》资料编辑与文案整理5分。 1及时在ERP与网站中新增与更新商品资料(编码、商品名称、品类。品 牌、型号、规格、颜色、包装、单位、产地、高低存储等等),确保商 商品资料、价格 品资料准确与完整2分。2严格按照定价规定,制定或修正商品参考进 价、采保价、销保价、批发价、直销价、市场/媒体/网站价、零售价2 与图片管理 分。3根据商品特征,配合设计人员完成商品图片制作,确保商品图片 网站显示效果3分。4编辑商品对ERP与网站要求的各项说明文档资料, 确保商品描述准确、完整与专业3分。 1客商资料登记表、2客商供货商品与价格明细、3客商采购付款计划与 客商档案管理 实施、4客商维护工作目标计划与实施、5客商采购等级考评
采购部KPI考核指标-采购员绩效考核kpi指标大全

第 5 章采购供应人员绩效考核5.1 采购部关键绩效考核指标5.2 供应部关键绩效考核指标5.3 采购部经理绩效考核指标量表5.4 供应部经理绩效考核指标量表时间绩效15%停工断料 ,影响工时品质绩效紧急采购 (如空运 )的费用差额 进料品质合格率15%物料使用的不良率或退货率5.5 采购人员绩效考核实施方案为贯彻企业绩效考核管理制度,全面评价采购人员的工作绩效,保证企业经营目标的实现,同时也为 员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据,特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则(一)明确化、公开化原则 考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定,而且在考评中应当遵守这些规定。
同时,考评 标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
(二)客观考评的原则 明确规定的考评标准,针对客观考评资料进行评价,避免掺入主观性和感情色彩。
做到 “用事实说话 ”, 考评一定要建立在客观事实的基础上。
其次要做到把被考评者与既定标准作比较,而不是在人与人之间进 行比较。
(三)差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限,针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显 差别,使考评带有刺激性,激励员工的上进心。
(四)反馈原则 考评结果(评语)一定要反馈给被考评者本人。
在反馈考评结果的同时,应当向被考评者就评语进行 说明解释,肯定成绩和进步,说明不足之处,提供今后努力方向的参考意见等。
三、适用范围 适用于本企业采购部人员,以下人员除外。
①④ 四、绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作,其主要成员包括人力资源部经理、采购部经理、采购部主 管、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员。
五、采购绩效考核实施(一)采购人员绩效考核指标 采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行,并用量化指标作为考核的尺度。
主 要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明

公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明考核月份:部门:业务部岗位:业务
考评人:填写日期:年月日
考评人:填写日期:年月日考核月份:部门:品管部岗位:品管部全员任职人
考评人:填写日期:年月日
考核月份:部门:采购部岗位:采购部全员任职人:
考评人:填写日期:年月日
考评人:填写日期:年月日考核月份:部门:工程部岗位:工程任职人:
考评人:填写日期:年月日
考核月份:部门:生产部岗位:生产主管任职人:
考评人:填写日期:年月日考核月份:部门:物控岗位:任职人
考评人:填写日期:年月日
人力资源部绩效考核表
2.绩效考核数据来源说明。
采购部经理绩效考核指标(KPI)

见软指标评分表
采购部《供应商名录统计表》《供应商评估报告》
确保材料供应的稳定性和成长性
采购部经理
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
采购计划完成率
半年
95%
按时完成采购计划的比例
40%
100 A>=95%
80 9lt;=A<90%
0 A<85%
生产部
《材料追踪表》、《计划调料单》
确保生产计划按期完成
供货质量合格率
半年
95%
未被退货量占总供货量比例
30%
100 A>=95%
70 90%<=A<95%
0 A<90%
生产部《材料退货统计表》《计划调料单》
加强产品质量控制
材料价格合理性
半年
100分
在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格
20%
见软指标评分表
采购部《材料价格表》总监调查记录
有效控制生产成本
供应商管理指标
半年
100分
指的是供应商更新率和评估报告质量
供应部月度KPI绩效考核标准及评分表

2
周计划完成率
≥90%
完成率=考核期内实际完成周工作计划项数/考核期内周计划总项数*100%, 以四周平均数计算.
每下降1%扣5分;
行政人事部
10%
3
采购订单完成率
≥95%
完成率=实际完成订单数/采购订单总数*100%(包括外协件)
每少于基准值1%扣20分
供应部
20%
4
影响生产次数
≤2次
指影响生产停产待料的次数(超过4小时计算一次),非正常交期除外.
供应部月度KPI绩效考核标准及评分表(部长级)
考核月份: 月 被考核人: 填报日期: 年 月 日
序号
指标名称
考核
标准
指标定义及核算办法
评分规则 (百分制)
计算依据
数据提供
部门
考核
得分
权重
实际得分
1
月度工作计划完成率
≥90%
完成率=实际完成工作计划项数/月计划项数*100%
完成率每下降1%扣5分;
行政人事部
检查通报
行政人事部
10%
8
执行力
100%
指服从上级领导安排,不折不扣完成上级交给的工作任务
好100分,较好80分,一般60分,较差50分,差0分
分管领导
20%
合计
100%
填表人: 供应部: 行政人事部: 分管领导:
每增加一次扣20分
生产部、运营部
10%
5
采购质量一次合格率
≥92%扣10分
质量部
10%
6
不合格原材料退货及时性
≤7天
指质量部判定不合格的采购物品必须在7天内退返供货方
拖延一天扣10分
采购供应人员绩效考核

采购人员绩效考核实施方案
受控状态
编号
一、目的
为贯彻企业绩效考核管理制度,全面评价采购人员的工作绩效,保证企业经营目标的实现,同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据,特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则
(一)明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定,而且在考评中应当遵守这些规定。同时,考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
(二)客观考评的原则
明确规定的考评标准,针对客观考评资料进行评价,避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”,考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较,而不是在人与人之间进行比较。
(三)差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限,针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别,使考评带有刺激性,激励员工的上进心。
货及时率
5%
考核期内供应商交货及时率达到%
10
物资保管损坏量
5%
考核期内物资保管损坏金额控制在元以内
11
运输安全
事故次数
5%
考核期内运输安全事故次数控制在次以内
12
员工管理
5%
部门员工绩效考核平均得分在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人
考核人
复核人
签字:日期:
签字:日期:
签字:日期:
5采购人员绩效考核实施方案
采购供应人员绩效考核
1采购部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
采购计划完成率
采购部绩效考核指标表

采购部关键绩效考核指标表5.2供应部关键绩效考核指标表5.3米购部经理绩效考核指标量表5.4供应部经理绩效考核指标量表5.5米购人员绩效考核实施方案一、目的为贯彻企业绩效考核管理制度,全面评价采购人员的工作绩效,保证企业经营目标的实现,同时也为 员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据,特制定采购人员绩效考核实施方案 。
二、遵循原则(一) 明确化、公开化原则考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定 ,而且在考评中应当遵守这些规定 。
同时,考评 标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
(二) 客观考评的原则明确规定的考评标准,针对客观考评资料进行评价 ,避免掺入主观性和感情色彩 话",考评一定要建立在客观事实的基础上 。
其次要做到把被考评者与既定标准作比较之间进行比较。
(三) 差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限 ,针对不同的考评评语在工资 、晋升、使用等方面应体现明显 差别,使考评带有刺激性,激励员工的上进心。
(四) 反馈原则考评结果(评语)一定要反馈给被考评者本人。
在反馈考评结果的同时,应当向被考评者就评语进行 说明解释,肯定成绩和进步,说明不足之处,提供今后努力方向的参考意见等。
三、适用范围 适用于本企业采购部人员,以下人员除外。
①方案名称米购人员绩效考核实施方案,而不是在人与人考核期开始后进入本企业的员工 。
因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者 因公伤而连续缺勤七十五日以上者 。
虽然在考核期任职,但考核实施日已经退职者 ④ 四、绩效考核小组成员 。
做到用事实说绩效考核方面时间绩效品质绩效权重(%)15%15%停工断料影响工时考核指标/指标说明紧急采购(如空运)的费用差额物料使用的不良率或退货率人力资源部负责组织绩效考核的全面工作,其主要成员包括人力资源部经理、采购部经理、采购部主管、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员。
采购部关键绩效指标(KPI)

5
部门出现工伤事故次数
100
共8项
100% (实际值÷目标值)×权重分值
总经办
100.00%
100% (实际值÷目标值)×权重分值
财务部
100
分数下降1分,绩效考核-2分,扣完本项权重分值为止 (不足1分按1分扣除)
人事行政部
0
出现一次本项考核不得分
人事行政部
本岗位业绩指标考核权重(%)
100%
KPI总得分
职位 权重分值
采购专员
XXXXXX有限公司
部门关键绩效指标
职等职级
指标定义及计算方法
目标值
任职者 评分标准或统计方式
25
准期交付批次÷总采购批次×100%
97% (实际值÷目标值)×权重分值
考核期间 数据来源
采购部
25
采购合格批次÷总采购批次×100%
97% (实际值÷目标值)×权重分值
品质部
15
当月供应商交付异常有效整改次数÷总异常次数×100%
15
委外加工合格批次÷总委外加工批次×100%
10
当月供应商交付异常有效整改次数÷总异常次数×100%
按照采购成本的计划进度执行
15
(按计划落实到相关月份)
5
部门每月不良品的处理时效,不得延误
5
部门工作配合度
5
部门月度6S检查平均分
5
部门出现工伤事故次数
100
共9项
97%
实际值低1个百分点,绩效考核-2分,扣完本项权重分 值为止(不足1个百分点按1个百分点扣除)
KPI得分 25.00 25.00 15.00 15.00 5.00
说明:此 公式【奖 封顶、罚 说明:此 公式【奖 封顶、罚 说明:此 公式【奖 封顶、罚 说明:此 公式【奖 封顶、罚 说明:此 公式【奖 封顶、罚
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采购主管助理绩效考核KPI表
考核指标说明1.采购及时率
采购及时率=
2.采购计划编制及时率
采购计划编制及时率=
采购员绩效考核
仓储专员绩效考核KPI表
99.9%
99.9%
99.9%
货物验收管理注意事项
仓库是储存、保管各类物资的重要部门,仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度,以适应经营管理的需要,达到经营管理服务的目的。
划分存货的验收权和保管权,并分别授权于不同的人员,明确界定各自的工作职责,验收员主要负责识别存货的质量并清点数量,仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理,形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
验收程序:
一、物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收,双方验收员必须严格把关,发现有质量问题的物品,应拒绝验收入库。
二、核对价格
1、验收员应首先核对送货发票(或送货单)上写明的供货单位的名称与地址,以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格,若价格高于物资采购申请单上的价格,验收员应询问供应商提价的原因,并将情况及时反映给集采物流中心部门总经理武振;若价格低于物资采购申请单的价格,验收员应仔细检查货物质量,质量合格,方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量
1、根据采购申请单或采购规格标准所描述的要求,进行质量检验,如质量不符规定要求,验收员有权当即退货。
根据采购申请单对照发票(或送货单),通过点数、称重的方法,对所有到货的数量进行核对送来的所有货物,都应有送货单或发票,验收员验收完毕后应在单据上签字。
四、填写验收记录
1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合采购申请单或采购规格标准,根据不同性质,进仓各种物品填写收货记录。
2、退货处理
1)若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格,应及时向集采物流中心部门总经理武振反映情况。
2)若因需要决定不退货,应有相关部门负责人签字。
3)若决定退货,应在供应商发票或送货单上注明,并不予开具验收记录,退货后,应及时向采购人员报告,应尽可能找到可替代的供货来源,解决问题。
采购作业流程
1仓管员根据物品仓存情况、各部门的申请,提出采购申请,报集采物流中心总经理武振批准。
2集采物流中心部门总经理武振批准提出采购申请,确保急需原材料得以及时采购。
3批准采购申请后,由采购专员负责采购程序的执行。
4采购人员根据采购产品的要求,直接向供应商进行询价。
供应商第一次向公司供货,属初次合作的,一般先要求对方提供样品和资质证明文件,采购员根据样品的情况,向供方进行询价。
一些日常办公用品等可直接向供方进行询价。
采购员询完价后,报集采物流中心总经理武振进行批准。
为保障采购的及时性,集采物流中心总经理武振应及时对提交的申请进行判断。
5采购活动。
采购合同的签订对于一些主要物品及价值较高的物品的采购,原则上必须先签订采购合同,方可采购。
集采物流中心总经理武振特许的,先进行采购,然后再进行相关手续的补办工作。
一些价值较低的日常办公用品等在集采物流中心总经理武振批准后,不需要签订采购合同,直接进行采购。
主要物品或价值较高的物品提供时,供方必须提供该产品的检验报告。
属第一次向公司供货的,供应商还得提供盖章的营业执照副本复印件、生产许可证、复印件等资质证明文件。
一些价值较低的日常办公用品等采购除外。
6采购员应了解请购每种物品的用处,根据不同物料安排相关人员采购物品,可以在市内购买的物品就可以安排采购员去购买。
无法在市内购买的物品而且数量较小的可以安排驻外采购购买或者网购。
其它的可联系相关供应商采购。
7在公司所要采购物品中,原则上先从合格供应商名单中挑选供应商进行采购,原供应商无货或物品价格过高,需寻找供应商时,首先要考虑公司所处位置的周边地区是否有关物品的供应商,向其了解相关物品的各种情况(产品规格、价格、检验报告等),再要求供应商寄
样品。
样品寄到后,协调质检部门对样品进行检验,样品检验合格后,针对相同物品,各个供应商的价位、质量、付款方式等做一个对比,及所询价的供应商提供公司相关证件(营业执照、税务登记证、生产许可证等),上报公司知悉。
8在采购合同签订后,根据合同要求向公司申请货款。
并追踪送货时间,反馈集采物流中心处。
9采购的产品入库时,仓管员应对供应商所送的物品进行验收,核对无误后,然后按类别进行入库。
如产品检验不合格,采购员负责联系供方进行退货事宜。
或让步接收,让步接收必须经过集采物流中心总经理武振的批准,方可执行。
10跟进供应商发票开据情况,及时将发票提交财务部,把发票的复印件与定单、付款单整理在一起,此定单已算完成。
11每月月底对已完成的定单分类进行存档,做采购对帐单,与各供应商进行对帐,理顺每月采购金额,以便在每月月初做付款计划。