检验检测机构内部审核报告
新版检验检测机构管理评审报告【范本模板】

2017年×××××××××管理评审报告根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排,中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议.本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计精品文档,超值下载划及会议发言稿进行整理,形成本年度管理评审报告。
一、会议的目的:讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性.二、评审依据:1)《实验室资质认定评审准则》2)质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。
三、评审包括下列内容:a) 以往管理评审所采取措施的情况;b) 与管理体系相关的内外部因素的变化;c)客户满意度、投诉和相关方的反馈;d) 质量目标实现程度;e) 政策和程序的适用性;f) 管理和监督人员的报告;g)内外部审核的结果;h)纠正措施和预防措施;i)检验检测机构间比对或能力验证的结果;j) 工作量和工作类型的变化;k)资源的充分性;l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;m)改进建议;n) 其他相关因素,如质量控制活动、员工培训。
四、评审方法:会议讨论形式五、评审参加人员:见管理评审会议签到表。
六、评审过程:××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××(中心名称)组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性,传达××××××(上级主管单位名称)对中心发展规划,拟给中心的资源配置情况,强调中心下一步的工作内容。
检测机构CNAS管理评审报告

管理评审报告本检测机构质量监督员采用现场观察操作、面谈提问、报告/记录复核、模拟检测等方式对检测人员的能力进行了监督,对监督结果进行了评价,并填写了质量监督记录,共10份,对于发现的不符合项按照《不符合工作控制程序》的要求进行了整改,需要采取纠正措施的问题已经按照《纠正措施程序》的要求进行了整改并验证其有效性。
内部审核过程中确定的不符合项根据内审组的要求进行了彻底的整改。
内审员对不符合项整改过程进行了跟踪检查、验证,结果表明达到了消除原因、防止问题发生的目的,所有不符合项已经关闭。
质量控制、管理评审、客户及员工反馈等工作的各个环节发生的不符合工作,按照《不符合工作控制程序》的要由求进行了整改,由质量部进行跟踪验证。
6. 工作量和工作类型的变化或检测活动范围的变化本检测机构目前工作量和工作内容较之前无较大变化。
7.客户或员工的反馈本检测机构制定了《服务客户程序》来规范本检测机构服务客户这部分工作,程序中规定管理部每年以电话回访或调查问卷的形式将对客户进行客户满意度调查,并填写调查问卷,本周期内共收到调查问卷46份。
对于客户及本检测机构内部员工在工作过程中的反馈信息,我中心均给予足够重视,针对反馈情况中正面的信息采取鼓励措施,反面的信息进行调查处理。
8.投诉自本检测机构体系文件运行以来,严格遵循程序要求开展相关工作,共形成客户满意度调查表5份,未发生有效投诉。
9.实施改进的有效性内审员在内审过程中发现本检测机构人员在文件管理、设使用维护、设备管理方面的不足,通过采取相应的纠正/纠正措施,使文件管理、设备的使用及管理更加规范化。
检测室在人员监督的过程中也发现了检测人员在实际工作中存在一些小的误区,在监督过程中对其进行了及时的纠正,对有可能再次发生的错误采取纠正措施。
人员监控过程中,也发现了检测工作过程中存在的不足,本检测机构将通过加强培训,多做练习来增加检测人员的检测技术经验,使本检测机构检测技术实力得到提高。
检验检测机构资质认定内部审核

检验检测机构资质认定内部审核1. 引言检验检测机构资质认定是指经过内部审核以确定机构是否符合相关资质认定要求的过程。
这个过程对于确保检验检测机构的技术能力和质量管理体系的有效性至关重要。
本文将介绍检验检测机构资质认定内部审核的目的、流程和关键步骤。
2. 目的内部审核是为了评估检验检测机构的管理体系和技术能力是否符合相关的标准和要求。
通过内部审核,可以发现和纠正机构在质量管理方面存在的问题,并持续改进机构的能力和效率。
同时,内部审核也是为了确保机构能够保持其获得的资质认定的有效性。
3. 流程内部审核的流程通常包括以下几个主要步骤:3.1 确定审核范围和目标在开始内部审核之前,需要明确审核的范围和目标。
范围可以包括机构的各个部门和活动,而目标可以是评估机构的质量管理体系、技术能力以及对标准和要求的符合程度。
3.2 编制内部审核计划内部审核计划是指制定详细的审核活动安排,包括审核的时间、地点、审核人员和审核的内容。
内部审核计划应该合理安排时间,确保能够充分覆盖所需审核的范围。
3.3 进行内部审核在内部审核过程中,审核人员需要根据事先制定的计划,以一定方式和顺序对机构的相关活动、过程和文件进行审核。
审核人员应该在审核中注意对机构的质量管理体系和技术能力进行充分评估,并记录发现的问题和需要改进的地方。
3.4 编写内部审核报告审核结束后,需要编写内部审核报告。
报告应该包括审核的范围、目标、过程和结果,明确列出发现的问题和建议的改进措施。
内部审核报告应该详细、准确地记录审核过程和结果,为后续的改进工作提供参考。
3.5 实施改进措施根据内部审核报告中的问题和建议,机构应该制定具体的改进计划,并在一定时间范围内实施这些改进措施。
改进措施可以包括修订质量管理文件、提供员工培训、优化工作流程等。
3.6 完成审核和复核完成改进措施后,需要进行审核的复核。
复核过程是对改进措施的有效性进行再次评估,并确认机构已经符合相关的要求和标准。
机动车检测公司内部审核报告

要求日期纠正完成。
审核组长:
日期:
审核:
Байду номын сангаас
日期:
批准: 日期:
不符合项报告
编号:
被审核部门
质量科
不符合项报告编号
xxxxx
内审员
审核日期
xxxxx
不符合事实描述:
在对质量科进行内审过程中发现《在用汽车排气污染物限值及测试方法》(GB18285-2005) 一份,经查该标准已由《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速及简易
审核依据 审核日期
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 xxxx 年 x 月 x 日
姓名
性别
职务
人员代号
备注
审 核 组 成 员
审核日程安排
日期
时间
地点
主要内容
人员
xxxx 年 x
8:30-9: 公 司 会 议 00
首次会议: 内审组介绍本次内审目的、依
月x日
室
据、范围和要求;说明内审方法、
审核范围 审核依据
质量管理体系运行所覆盖的全部要 审核时间 xxxx 年 x 月 x 日 素。 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、 相关法律、法规、标准。
受审核部门 检测车间、技术科、质量科、办公室
审核组成员 审核结论:
根据 xxxxxx 机动车检测有限公司的 xxxx 年度内部审核计划申请,受质量负责人委派由 2 名内审员组成内审组,于 xxxx 年 x 月 x 日至 x 月 xx 日,依据《质量手册》、《程序文件》、 《作业指导书》、相关法律、法规、标准的相关规定,对公司进行了内部审核。
检验检测机构内部审核内容

检验检测机构内部审核内容1.引言1.1 概述在撰写长文《检验检测机构内部审核内容》之前,我们首先需要对该主题进行一个简要的概述。
本文将探讨内部审核在检验检测机构中的重要性、内容和要点,以及其对机构的影响。
同时,还将提供一些建议和措施,以加强内部审核的效果。
通过对这些方面的研究和分析,我们可以更好地理解内部审核对检验检测机构的意义和作用。
内部审核是指在检验检测机构内部进行的一种审核活动,旨在评估和审查机构的内部管理体系的运作情况以及其符合相关标准和要求的程度。
它是一种自我评估的过程,通过检查和分析机构的运作方式、流程和实施结果,发现问题并提供改进建议,以确保机构的可靠性和信誉度。
在本文中,我们将重点关注内部审核在检验检测机构中的重要性。
内部审核不仅是规范化认证和公认合格的基础,也是机构自我管理和监督的重要手段。
通过内部审核,机构能够自觉地发现和解决存在的问题,及时进行改进和优化。
其结果将直接影响到机构的可靠性、准确性和权威性。
此外,本文还将探讨内部审核的具体内容和要点。
内部审核的内容涉及到机构的各个方面,包括质量管理体系、标准操作程序、人员管理、设备维护等等。
要点则着重于内部审核的方法和步骤,以及关注的重点和技巧。
通过深入了解内部审核的内容和要点,机构能够更加科学、全面地进行自我评估和管理。
综上所述,本文将从内部审核的定义、重要性、内容和要点等方面进行探讨。
通过研究和分析,可以更好地认识内部审核对于检验检测机构的作用和影响。
同时,我们也将提供一些加强内部审核的建议和措施,以帮助机构提高内部管理水平和服务质量。
1.2 文章结构文章结构部分的内容旨在介绍本文的组织结构和各部分的主要内容概述。
文章采用了如下的结构:第一部分是引言部分,主要包括概述、文章结构和目的。
在概述部分,对检验检测机构内部审核的重要性进行了概括性的介绍,强调了内部审核在保障检验检测质量和服务的关键作用。
在文章结构部分,我们将详细阐述本文的组织结构,包括引言、正文和结论部分,划分为三个主要部分,以便读者更好地理解文章的框架。
内部审核报告

宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告
编制:张跃香
审核:霍亚刚
批准:吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表五内审报告
内审组组长: 质量负责人:年月日年月日
三、内部审核不符合通知单
1页共2页
第2页共2页
四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
共2页第2页
内审组长:质量负责人:
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员:内审组长:
年月日年月日
内审员: 内审组长:
年月日年月日
内审员:内审组长
年月日年月日
内审员:内审组长:
年月日年月日
内审员:内审组长:
年月日年月日
注:意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
检测机构的管理评审详细报告

检测机构的管理评审详细报告1. 引言本报告旨在对检测机构进行管理评审,评估其运营和管理情况,并提出改进建议。
该评审旨在确保检测机构能够按照规定的标准和程序进行有效的检测工作,保障检测结果的准确性和可靠性。
2. 评审范围本次管理评审主要关注以下方面:- 检测机构的组织结构和人员配备- 检测设备和仪器的维护和校准- 检测程序和标准的制定和执行- 检测结果的记录和报告- 质量管理体系的建立和遵守3. 评审方法为了进行全面的评估,我们采用了以下评审方法:- 文件审查:审查检测机构的文件记录,包括组织结构图、人员培训记录、设备维护记录等。
- 现场检查:对检测机构进行实地考察,观察其操作流程和设备维护情况。
- 采访:与检测机构的管理人员和技术人员进行面谈,了解他们对质量管理的认识和实施情况。
4. 评审结果根据评审的结果,我们得出以下结论:- 检测机构的组织结构合理,人员配备齐全,能够满足检测需求。
- 检测设备和仪器的维护和校准工作得到有效执行,设备状况良好。
- 检测程序和标准的制定和执行较为规范,有利于确保检测结果的准确性和可靠性。
- 检测结果的记录和报告工作较为完善,有规范的记录和报告格式。
- 检测机构建立了质量管理体系,并能够遵守相关的质量管理标准和要求。
5. 改进建议基于对检测机构的评估,我们提出以下改进建议:- 进一步加强人员培训,提高技术人员的专业水平和操作技能。
- 定期维护和校准检测设备和仪器,确保其性能稳定和准确度。
- 完善检测程序和标准的制定和执行,与相关行业标准保持一致。
- 进一步规范检测结果的记录和报告,提高报告的可读性和准确性。
- 持续改进质量管理体系,加强内部审核和持续改进的措施。
6. 结论通过本次管理评审,我们认为检测机构在组织和管理方面已经取得了较好的成绩,但仍有一些改进空间。
我们相信,通过持续的努力和改进,该检测机构将进一步提升其运营和管理水平,为客户提供更优质的检测服务。
CMA内部审核报告(最新完整版)

编号:CMA 内审报告年度内部审核计划作者:苏小婧编号:会议记录表内部审核日程计划编号:内部审核不符合工作记录表编号:内部审核不符合工作记录表整改处理记录:已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过,全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。
记录人:日期:内部审核不符合工作记录表编号:纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期:记录人:整改处理记录:已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核,全部通过;已查到该份检测档案的实验人员,令其按记录修改法则补签签名;已组织质量监督员复查检测档案,无类似情况发生。
日期:评价人:复查其余设备档案,确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》;对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认,并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。
组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字:年月日编号:纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。
内审员签字:年月日编号:纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名,令其补签签名并填写补签日期,技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。
内审员签字:年月日编号:纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号:纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号:防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号:会议记录表编号:内部审核报告。
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检验检测机构内部审核报告
一、背景
为了保证检验检测机构的运行质量和结果可信度,内部审核作为一种常见的质量管理工具被广泛应用。
本报告旨在总结本次内部审核的情况和结果,以及提出改进意见,帮助机构进一步提升运行质量和服务水平。
二、审核目的和范围
本次内部审核的目标是对检验检测机构的各项运营管理活动进行评估,并确保其符合相关标准和法规要求。
审核范围包括但不限于以下方面:
1. 组织架构和人员配备;
2. 设备设施和仪器仪表;
3. 测试方法和程序;
4. 质量控制和质量保证;
5. 风险管理和安全防控。
三、审核方法和进程
本次内部审核采用了以下方法和进程:
1. 审核团队由经验丰富的审核员组成,负责审核方案的制定和执行;
2. 审核过程中,通过文件查阅、访谈和现场观察等方式,收集必要的信息和证据;
3. 对发现的问题和不符合项进行记录,并与被审核部门进行沟通和确认;
4. 结果汇总和报告撰写。
四、审核结果和发现
本次审核发现以下问题和不符合项:
1. 人员配备不足:某些关键岗位的人员数量不足,导致工作任务无法及时完成;
2. 设备维护不到位:部分仪器设备的定期维护工作没有得到有
效的落实,存在潜在安全风险;
3. 测试方法更新滞后:部分测试项目的测试方法没有及时更新,与国际标准存在差距;
4. 质量控制措施不完善:某些测试过程中的质量控制措施没有
有效执行,结果可靠性存在疑虑。
五、改进措施
基于本次内部审核的结果和发现,建议采取以下改进措施:
1. 人员配备:调整人员结构,合理分配工作任务,确保关键岗
位的人员配备充足;
2. 设备维护:修订设备维护计划,严格执行,定期检查设备状态,确保设备正常运行;
3. 测试方法更新:建立测试方法更新制度,定期收集和评估新
方法,确保与国际标准保持一致;
4. 质量控制:加强质量控制培训和意识,确保所有测试过程中
的质量控制措施得到有效执行。
六、结论
本次内部审核发现了一些问题和不符合项,但总体来说,检验
检测机构在运行质量和服务水平方面仍然具备一定的优势。
通过采
取适当的改进措施,并持续推动质量管理体系的完善,将有助于进
一步提升机构的竞争力和声誉。
七、建议
根据本次内部审核的结果和发现,建议检验检测机构:
1. 加强人员培训和岗位配备,确保人员的专业素质和工作能力;
2. 完善设备维护和运行管理的规程和制度,确保设备的正常运行;
3. 加强与行业标准和法规的沟通和对接,及时更新测试方法和
流程;
4. 加强质量控制和质量保证体系建设,确保检验检测结果的可
靠性。
八、参考文献
- 《检验检疫法》
- 《检验检测机构质量管理体系》标准
- 《实验室运行管理规范》
以上是本次内部审核的总结和报告,希望对检验检测机构的进一步发展和提升有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步讨论,敬请与我们联系。
谢谢!。